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收銀員管理規(guī)章制度

時間:2023-02-22 18:58:48 規(guī)章制度 我要投稿

收銀員管理規(guī)章制度(13篇)

  在日常生活和工作中,制度使用的情況越來越多,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編精心整理的收銀員管理規(guī)章制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

收銀員管理規(guī)章制度(13篇)

收銀員管理規(guī)章制度1

  1、為了規(guī)范收銀員的收款行為,充分發(fā)揮收銀員監(jiān)督和控制本咖啡廳經(jīng)營狀況、經(jīng)營過程和經(jīng)營成果的管理工作,加強本咖啡廳資金管理,保障本咖啡廳資金安全,制訂本制度。

  2、嚴格堅守“以人為本以客為本”即以顧客為上為基本點;

  3、遵守本咖啡廳《員工守則》及各項管理規(guī)章。

  4、執(zhí)行財務(wù)制度,嚴格財經(jīng)紀律,接受財務(wù)監(jiān)督。

  5、熟練掌握《收銀系統(tǒng)管理軟件》及操作規(guī)程,做到快速準確。

  6、負責營業(yè)款項收入的結(jié)算、核算、匯繳、上報工作。

  7、在業(yè)務(wù)上和日常管理中接受財務(wù)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督,保證做到:日清班結(jié)、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據(jù)相符。

  8、收款時要禮貌待人、吐字清晰,嚴格遵守“唱收唱付”的原則,將核對整理的《項目消費單》、消費《流水單》和電腦打印《結(jié)算賬單》呈示給顧客,待確認后辦理結(jié)賬手續(xù),現(xiàn)金結(jié)算提醒顧客當面點清。

  9、妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時間結(jié)算和上繳財務(wù)部。

  10、內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折讓、掛賬消費等《結(jié)算賬單》應(yīng)及時找領(lǐng)導(dǎo)簽名確認。

  11、協(xié)助服務(wù)人員回答顧客的咨詢,提供相應(yīng)的方便服務(wù),與各部門人員保持良好溝通和協(xié)作,防止在工作中因交接失誤造成“錯、漏、跑”,給本咖啡廳帶來經(jīng)濟損失。

  12、負責本咖啡廳財物(驗鈔機、電腦、打印機、POS機、稅控開票機等)安全和保養(yǎng)工作。

  13、收取現(xiàn)金必須正反過驗鈔機,利用看、摸等方法檢驗真?zhèn)呜泿拧?/p>

  如:出現(xiàn)收取假幣由當班收銀員負責;任何人不得將收取的現(xiàn)金用作他用或借給任何單位和個人。

  14、不得篡改流水單、項目消費單和電腦結(jié)算單。

  如:發(fā)現(xiàn)錯收、錯輸、換單、換臺需要調(diào)整消費項目(品種)和金額或減數(shù)時,必須有充足依據(jù)和理由。并由經(jīng)辦人在調(diào)整單上書面注明原因和理由,同時店長或主管簽名確定,在《收銀員交接班日記登記簿》上登記,方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。對理由和依據(jù)不充分的',拒絕調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。同時向財務(wù)匯報。

  15、遵循本咖啡廳規(guī)定,嚴格執(zhí)行折現(xiàn)對象和權(quán)限。對持卡消費的,在消費流水單上必須由持卡人簽名并注明卡號。本咖啡廳人員消費的,必須嚴格按照規(guī)定折扣,并在消費流水上簽字注明,否則此折扣由收營員承擔(本咖啡廳內(nèi)部人員消費折扣為:)

  16、除財務(wù)人員盤點財物或本咖啡廳領(lǐng)導(dǎo)例行檢查、協(xié)助收銀人員外,杜絕非當班收銀員及非收銀員(包括會所管理人員)進入收銀臺工作范圍。

  17、嚴格遵守本咖啡廳保密管理制度,除經(jīng)本咖啡廳總經(jīng)理批準外,不得讓無關(guān)人員動用電腦、收銀機、稅控開票機或翻閱本咖啡廳營運狀況、營業(yè)收入和有關(guān)顧客資料。不得向無關(guān)人員及會本咖啡廳人員泄漏會館經(jīng)營狀況。

收銀員管理規(guī)章制度2

  一、 工作性質(zhì):

  從事收取現(xiàn)金、支票、信用卡等,對當班銷售額進行核算的人員,

  是一種專業(yè)化的職業(yè)。

  二、 職業(yè)道德:

  要有良好的道德思想品質(zhì),嚴守商業(yè)機密,遵守公司的一切規(guī)章

  制度,熱愛本職工作,責任心強,工作任勞任怨,具有熟練的專業(yè)技能和基礎(chǔ)的財務(wù)知識,注意個人修養(yǎng),全心全意為顧客服務(wù)。

  三、 職業(yè)規(guī)范:

  1、 準確、快速地做好收銀結(jié)算工作,嚴格按照各項操作堆積辦事。

  2、 收款過程中,做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗

  明真?zhèn)巍?/p>

  3、 工作時間不得攜帶私人款項上崗,不得將公款挪做私用。

  4、 當時時任何原因,任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品,收銀柜的鑰匙不

  得懸掛在收銀箱。

  5、 熟知公司概況及店內(nèi)活動,在顧客消費時,能及時快捷地提供服務(wù)并向客人

  介紹店內(nèi)各項活動。

  6、 每班營業(yè)結(jié)束后,做好相關(guān)交接工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本店營業(yè)收

  入情況及數(shù)據(jù)。

  7、 愛護及正確使用收銀設(shè)備,并做好相關(guān)清潔工作,保持桌面的整齊、干凈。

  8、 除了收銀員、店長以外,其他工作人員除特殊原因,未經(jīng)過批準,不得進入

  收銀臺內(nèi)。

  9、 運用手感及設(shè)備識別偽鈔,以免給公司及個人造成不必要的`損失,如因個人

  原因疏忽所造成收取的偽鈔,由當事人負責賠償公司的經(jīng)濟損失。

  10、 以員工規(guī)章制度為準則,積極完成上級分配的其他工作。

  四、 崗位職責:

  1、 遵守公司的規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

  2、 熟悉店內(nèi)所有產(chǎn)品,解答顧客的疑難問題,做好店內(nèi)門戶形象工作。

  3、 規(guī)范、的操作,確保收銀工作的正常運行。

  4、 熱情禮貌、文明待客,在服務(wù)過程中應(yīng)耐心周到,彬彬有禮,多使用相請語

  和詢問語,做壽 到來有迎聲,去有送聲,例如:“您好、請稍等”“對不起,讓您久等了”“請慢走”等,做到唱收唱付,要求吐字清晰,嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

  5、 收銀員在收款過程中要認真核對藥品,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和營業(yè)員、店長溝通,

  以減少錯誤和損失。

  6、 聽取客人要求時,要使用應(yīng)答語,服務(wù)不周或客人有意見是地,要使用道歉

  語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

  7、 不擅自離開工作崗位做與工作無關(guān)的事情。

  8、 不私自換班、調(diào)崗,熟悉門店的促銷活動內(nèi)容以及會員政策,能在顧客消費

  時及時快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內(nèi)各項優(yōu)惠活動,做好宣傳工作。

  9、 妥善保管營業(yè)款,不貪污,不將營業(yè)款帶出場外。當天營業(yè)結(jié)束后,將全部

  款項及結(jié)賬單上交店長,并由填寫收款收據(jù),存入銀行。

  10、 每天收取的現(xiàn)金要認真查驗、核對,對不明事宜及時詢問店長,因誤收、錯

  收等由收銀員自己負責處理,并承擔損失。

  11、 因責任心不強,工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生過錯所造成的款項不符,多款上交、少款自負。

  12、 了解設(shè)備性能及排除常見故障的方法,遇到收銀機故障和自己解決的問題,

  要及時上報。

  13、 收銀中遭遇突發(fā)事件應(yīng)及時鎖好錢箱,保持冷靜并與當班店長配合做出應(yīng)對處理。

  14、 遵守公司財務(wù)的各項管理制度,具備良好的職業(yè)首先和責任感。

收銀員管理規(guī)章制度3

  1、負責前臺電話的接聽,對所有到訪客戶的'登記;

  2、處理客戶交辦事宜并接受會員咨詢;

  3、賬款的收銀,對所有款項的收款和登記備份;

  4、門店營業(yè)日報表的統(tǒng)計和制作;

  5、負責使用物品和庫存物品的的盤點。

收銀員管理規(guī)章制度4

  1、負責餐廳現(xiàn)金收支、刷卡、開;

  2、接待顧客應(yīng)主動、熱情、禮貌、耐心、周到,使顧客有賓至如歸之感;

  3、運用禮貌語言,為客人提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),

  4、配合領(lǐng)班工作,服從領(lǐng)班或以上領(lǐng)導(dǎo)指揮,團結(jié)及善于幫助同事工作;

  5、積極參加培訓,不斷提高服務(wù)技能。

收銀員管理規(guī)章制度5

  中餐廳收銀員崗位職責

  1、廳面收銀工作程序

  餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基矗其工作內(nèi)容主要包括:

  (一)班前準備工作

  1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。

  2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

  3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回,下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

  4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

  5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

  (二)正常操作工作程序

  1、當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務(wù)員。

  2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi),收銀機將自動編制該帳單號,待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

  (三)結(jié)帳工作流程

  1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

  2、客人要求結(jié)帳時,收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單,廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名。

  3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的,廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

  4、客人結(jié)帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

  5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。

  6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實后,將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務(wù)部審計審核。

  7、由于種種原因,客人需要滯后結(jié)帳的,須先請廳面管理人員認可擔保,然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。

  8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單,帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。

  9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束,后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后,應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況,并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

  (四)單、總班結(jié)帳

  在每班結(jié)束后,要做單班總結(jié);在當日業(yè)務(wù)結(jié)束后,要做總班結(jié)帳。直接點擊“單。總班結(jié)帳”按鈕,電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表,根據(jù)所需,打印出報表。

  (五)當日、歷史帳目查詢

  “當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目,直接點擊“當日帳目查詢”按鈕,電腦會自動查找出所需帳目。

  “歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目,操作方法同上。

  (六)發(fā)票管理

  1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得由他人代領(lǐng)和代核銷,核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

  2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的`有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱),其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

  3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的,經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上,還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

  4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。

  (七)作廢帳單的管理

  收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔,同時還要追究銷毀單的原因。

  (八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

  1、現(xiàn)金

  1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

  2)除人民幣外,其他幣別的硬幣不接收。

  2、支票

  收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺,應(yīng)先問交票人是否印鑒相符,并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的,該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。

  3、信用卡

  1)收授信用卡時,應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi),(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

  2)客人結(jié)算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對,有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致,正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

  3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店,代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書,收銀員應(yīng)認真核對和簽名,按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

  4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán),如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán),一筆消費只能用一個授權(quán)碼,多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購,方可接受使用。

  5)簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi),原授權(quán)碼仍可使用,不須再授權(quán)。

  (九)下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

  餐廳收銀員編制報告完畢后,將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致,并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中,當收銀員下班時,由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名,a,b,c,d班以此類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點為止。

收銀員管理規(guī)章制度6

  第一章總則

  第一條為了加強企業(yè)的資金管理,保障企業(yè)財產(chǎn)安全,規(guī)范收銀員的管理工作,結(jié)合公司的實際情況,特制定本制度。

  第二條制定依據(jù):根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。

  第二章適用范圍

  第三條本制度適用于宇佳時代廣場下設(shè)的各收銀點。

  第三章崗位職責

  第四條嚴格堅守“廉潔、守法、誠實、負責”八字理念。

  第五條遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定,服從企業(yè)管理及領(lǐng)導(dǎo)安排。

  第六條快速、準確、及時地收取銷售款項或營業(yè)款項。

  第七條工作認真細致,具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力。

  第八條負責收銀點各項費用的收取、核算、統(tǒng)計和匯總工作,在業(yè)務(wù)和日常管理中接受財務(wù)信息部的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,保證做到日清月結(jié),賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據(jù)相符。

  第九條收銀員必須熟悉營業(yè)場所的運作、營業(yè)及消費情況,協(xié)助服務(wù)人員答復(fù)顧客的咨詢,提供相應(yīng)的便民服務(wù)。

  第十條消費完畢須向顧客致意道謝,回收顧客消費單后核對并打印賬單呈示給顧客確認結(jié)賬。

  第十一條收款時要求吐字清晰,嚴格遵守“唱收唱付”的原則,現(xiàn)金收付必須提醒顧客當面清點,交付無誤后請顧客簽名確認并向客人道別,使其滿意離去。嚴禁"摔、甩、扔、丟"。

  第十二條保持頭腦清醒,嚴格遵循轉(zhuǎn)賬程序,確保轉(zhuǎn)賬成功和無遺漏票據(jù)或賬單。

  第十三條當結(jié)賬顧客相對集中時,須禮貌請顧客稍候并提高結(jié)賬速度或及時申請援助。

  第十四條妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時間結(jié)算和上繳財務(wù)信息部。內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折扣、免費消費賬單應(yīng)及時找公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認。

  第十五條與銷售人員、售后人員或服務(wù)人員保持良好的溝通和協(xié)作,防止發(fā)生錯漏或交接失誤。

  第十六條負責公司財產(chǎn)(收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、POS機等)的保養(yǎng)工作。

  第十七條負責收銀臺區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。

  第四章工作規(guī)范

  第十八條嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,遵守財經(jīng)紀律,接受財務(wù)監(jiān)督,遵守公司的考勤制度。

  第十九條必須嚴格遵守“六必須,八不準”:

  1、六必須:①、必須按規(guī)定整齊著裝;

 、、必須發(fā)型規(guī)范、淡妝上崗、坐姿端莊;

  ③、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客;

 、堋⒈仨毼拿鞫Y貌、使用普通話,文明用語和唱收唱付;

  ⑤、必須保持收銀臺干凈整齊;

  ⑥、必須定期核對賬款,兩者保持一致。

  2、八不準:①、不準在收銀臺內(nèi)聊天、嘻笑、打鬧;

 、、不準在當班時間擅自離臺、離崗、停臺;

  ③、不準在收銀臺內(nèi)看書、看報、上網(wǎng)等非工作內(nèi)容;

 、、不準以點款、結(jié)賬為借口,拒收和冷漠顧客;

  ⑤、不準在收銀臺工作范圍內(nèi)進行會客、吃東西、喝飲料等私人行為;

 、蕖⒉粶侍、蹬、翹、靠、坐收銀臺等不規(guī)范姿勢;

 、、不準出現(xiàn)與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。

  第二十一條收取現(xiàn)金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真?zhèn),杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣,由當班收銀員負責。

  第二十二條不得擅自從營業(yè)款中坐支現(xiàn)金,未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準,不得將營業(yè)現(xiàn)金收入用于他處或借給任何單位和個人。

  第二十三條不得任意篡改結(jié)算賬單和電腦單據(jù),如發(fā)現(xiàn)錯收、錯輸需要調(diào)整金額、幣種和減數(shù)時,必須有充足依據(jù)和經(jīng)過說明書經(jīng)當班主管人員簽名確認并在單據(jù)調(diào)整登記簿作好記錄備查后方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。

  第二十四條遵循公司授權(quán)規(guī)定,嚴格執(zhí)行折扣權(quán)限,在賬單上必須有公司授權(quán)人員簽名認可或附上相關(guān)批示,交財務(wù)部核查。

  第二十五條除財務(wù)人員盤點貨物或公司領(lǐng)導(dǎo)例行檢查外,杜絕非當班收銀員及非收銀員(包括管理人員)進入收銀臺工作范圍。

  第二十六條嚴格遵守企業(yè)保密制度,除公司領(lǐng)導(dǎo)批準外不得讓無關(guān)人員動用電腦、收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況和顧客資料,不得向無關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。

  第五章工作流程

  第二十七條必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記,不得隨意調(diào)整班次。如果確實需要調(diào)整,必須提前兩天向收銀領(lǐng)班或部門領(lǐng)導(dǎo)申請。第二十八條收銀員班次表由各收銀點的收銀領(lǐng)班或部門主管編排,呈部門經(jīng)理批準并監(jiān)督執(zhí)行。

  第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服,佩戴工卡,做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品(如掛包、手提袋、錢包等)鎖在收銀員專用的柜臺里,不得攜帶私人物品及錢款上崗,避免與公司錢物發(fā)生混亂。

  第三十條收銀員到崗后,首先做好收銀臺的衛(wèi)生清潔工作和檢查收銀設(shè)備的運行情況是否正常。

  第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領(lǐng)班、部門主管或出納人員備用金的交接,雙方必須嚴格核對無誤后在交接登記簿上確認簽收。第三十二條工作交接時必須按公司有關(guān)規(guī)定和財務(wù)規(guī)范逐項交接,交接要準確、及時、迅速;若因交接不清出現(xiàn)問題的,相應(yīng)責任由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員承擔。

  第三十三條領(lǐng)取當值班次所需使用的賬單及票據(jù)時,應(yīng)即時檢查賬單及票據(jù)是否順號、缺頁,如有發(fā)現(xiàn)缺號、缺頁或書寫不清晰的應(yīng)立即退回票據(jù)管理部門。

  第三十四條每天班前必須檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有發(fā)現(xiàn)日期或時間不準確時,應(yīng)及時通知收銀領(lǐng)班或部門主管進行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。

  第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認,了解當天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作、當班注意事項及遺留的問題,以便及時處理。

  第三十六條收銀員應(yīng)首先檢查商戶開出的銷售清單內(nèi)容是否齊全準確,如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務(wù)人員處理。

  第三十七條確認銷售清單上記錄的有關(guān)資料齊全準確后,收銀員開始將上述資料正式輸入電腦,輸入完畢后即可等待顧客付款或結(jié)賬。

  第三十八條付款或結(jié)賬程序:

  1、《銷貨交款憑證》一式三聯(lián):第一聯(lián)留存、第二聯(lián)財務(wù)、第三聯(lián)為顧客聯(lián)。

  2、顧客要求付款結(jié)賬時,收銀員根據(jù)銷售人員開具的《銷貨交款憑證》(注:銷貨交款憑證上填寫內(nèi)容必須齊全、清晰、準確),如有內(nèi)容填寫不全,應(yīng)退回銷售柜組補填,合格后錄入收銀機做銷售處理。

  3、顧客交款時,若是現(xiàn)金支付,收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現(xiàn)金收訖》章,若是信用卡、儲值卡、禮券等方式結(jié)賬,收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別注明付款方式,以便日結(jié)分類匯總報賬;

  4、消費的顧客結(jié)賬是辦理掛賬的.,則由柜組營業(yè)員將顧客簽名掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后,第一聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)上交

  財務(wù)部入賬作追收欠款之用,第三聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作為消費憑據(jù)。

  5、消費的顧客結(jié)賬時出示優(yōu)惠卡(或者由公司授權(quán)人員給予顧客打折)要求打折時,柜組銷售人員應(yīng)將優(yōu)惠卡或公司批示文件(或者公司授權(quán)人員簽名)和三聯(lián)《銷貨交款憑證》交收銀員按規(guī)定程序辦理打折,如果銷售人員只將一聯(lián)結(jié)賬單交收銀員,收銀員不得給其辦理。

  6、收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、修改賬單、作廢單等應(yīng)由相關(guān)經(jīng)辦人員說明作廢或調(diào)整原因,并簽上姓名,由主管人員簽名證實注明作廢或調(diào)整原因后,將調(diào)整單、修改單或作廢單(三聯(lián))上交財務(wù)部處理。如事后發(fā)現(xiàn)有錯,但又查不到保存的賬單,其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔,同時還要追究銷毀單據(jù)的相應(yīng)責任。

  7、有公司批示文件或公司授權(quán)人員批準顧客滯后結(jié)賬的,須先請主管人員簽名確認,然后由收銀員將其結(jié)賬單上繳財務(wù)部作“應(yīng)收賬款”按規(guī)定處理。

  8、公司工作人員因公需使用銷售商品,實行內(nèi)部簽單的,請公司經(jīng)辦人和相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在《銷貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財務(wù)部作業(yè)務(wù)費用按規(guī)定處理。

  9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)賬,在本日營業(yè)工作結(jié)束后,應(yīng)做總班結(jié)賬。在仔細核對當日的經(jīng)營情況及收入情況后填寫“每日營業(yè)收入?yún)R總表”并辦理好相關(guān)交接手續(xù)后于次日由第一班次的收銀員上繳財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)。

  第三十九條結(jié)賬交款:

  當日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯(lián)與收銀機核對金額,核對無誤后,打印收銀交款單,到收銀中心交款報賬。每日收入的現(xiàn)金必須執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款要及時上報,如有短款應(yīng)由收銀員如數(shù)補足。

  第四十條賬單交接程序:

  賬單交接程序分為兩類:一類是已使用的,將已使用過的賬單按順序號排好,用賬單分配表包捆好,放到指定位置,供財務(wù)部或?qū)徲嫴咳藛T審核使用;另一類是未使用過的,要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號,無誤后,辦理退還手續(xù)。在收銀賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。

收銀員管理規(guī)章制度7

  一、工作性質(zhì):

  從事收取現(xiàn)金、支票、信用卡等,對當班銷售額進行核算的人員,

  是一種專業(yè)化的職業(yè)。

  二、職業(yè)道德:

  要有良好的道德思想品質(zhì),嚴守商業(yè)機密,遵守公司的一切規(guī)章

  制度,熱愛本職工作,責任心強,工作任勞任怨,具有熟練的專業(yè)技能和基礎(chǔ)的財務(wù)知識,注意個人修養(yǎng),全心全意為顧客服務(wù)。

  三、職業(yè)規(guī)范:

  1、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作,嚴格按照各項操作堆積辦事。

  2、收款過程中,做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗明真?zhèn)巍?/p>

  3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,不得將公款挪做私用。

  4、當時時任何原因,任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品,收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。

  5、熟知公司概況及店內(nèi)活動,在顧客消費時,能及時快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內(nèi)各項活動。

  6、每班營業(yè)結(jié)束后,做好相關(guān)交接工作,不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本店營業(yè)收入情況及數(shù)據(jù)。

  7、愛護及正確使用收銀設(shè)備,并做好相關(guān)清潔工作,保持桌面的整齊、干凈。

  8、除了收銀員、店長以外,其他工作人員除特殊原因,未經(jīng)過批準,不得進入收銀臺內(nèi)。

  9、運用手感及設(shè)備識別偽鈔,以免給公司及個人造成不必要的'損失,如因個人原因疏忽所造成收取的偽鈔,由當事人負責賠償公司的經(jīng)濟損失。

  10、以員工規(guī)章制度為準則,積極完成上級分配的其他工作。

  四、崗位職責:

  1、遵守公司的規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

  2、熟悉店內(nèi)所有產(chǎn)品,解答顧客的疑難問題,做好店內(nèi)門戶形象工作。

  3、規(guī)范、的操作,確保收銀工作的正常運行。

  4、熱情禮貌、文明待客,在服務(wù)過程中應(yīng)耐心周到,彬彬有禮,多使用相請語和詢問語,做壽到來有迎聲,去有送聲,例如:“您好、請稍等”“對不起,讓您久等了”“請慢走”等,做到唱收唱付,要求吐字清晰,嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

  5、收銀員在收款過程中要認真核對藥品,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和營業(yè)員、店長溝通,以減少錯誤和損失。

  6、聽取客人要求時,要使用應(yīng)答語,服務(wù)不周或客人有意見是地,要使用道歉語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

  7、不擅自離開工作崗位做與工作無關(guān)的事情。

  8、不私自換班、調(diào)崗,熟悉門店的促銷活動內(nèi)容以及會員政策,能在顧客消費時及時快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內(nèi)各項優(yōu)惠活動,做好宣傳工作。

  9、妥善保管營業(yè)款,不貪污,不將營業(yè)款帶出場外。當天營業(yè)結(jié)束后,將全部款項及結(jié)賬單上交店長,并由填寫收款收據(jù),存入銀行。

  10、每天收取的現(xiàn)金要認真查驗、核對,對不明事宜及時詢問店長,因誤收、錯收等由收銀員自己負責處理,并承擔損失。

  11、因責任心不強,工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生過錯所造成的款項不符,多款上交、少款自負。

  12、了解設(shè)備性能及排除常見故障的方法,遇到收銀機故障和自己解決的問題,要及時上報。

  13、收銀中遭遇突發(fā)事件應(yīng)及時鎖好錢箱,保持冷靜并與當班店長配合做出應(yīng)對處理。

  14、遵守公司財務(wù)的各項管理制度,具備良好的職業(yè)首先和責任感。

  收銀員要了解季節(jié)性產(chǎn)品知識,做到收銀臺的陳列和簡單的推薦以及收銀工作的最好銷售流程。

收銀員管理規(guī)章制度8

  一、收銀工作主要內(nèi)容

  收銀工作是商品銷售過程中極為重要的一環(huán),依照商品所標注的價格,回籠貨款,完成商品與貨幣之間的轉(zhuǎn)換工作。

  二、收銀員的基本條件

  1、熱愛本職工作,有較強的事業(yè)心和責任感,能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。

  2、身體健康、頭腦清楚、年齡不超過35歲。

  3、具有熟練操作和簡單維護收款機的能力。

  4、具有一定的商品及商品編碼常識。

  三、收銀員操作規(guī)范

  1、嚴格按照收款過程的工作程序和方法進行操作,錄入收款機的信息,必須與柜臺所開票據(jù)或商品本身條(編)碼相符。

  2、收款時向顧客唱收唱付。

  3、收取五十元、一百元大額人民幣時,要通過驗鈔機,以防偽鈔,避免損失,一旦收取假鈔,由責任人負責賠償。

  4、在收取殘幣時,殘損程度如超過票面的五分之一,收銀員應(yīng)不予收取。

  5、出現(xiàn)長短款時,要及時查找,核實確屬差錯,當日填寫長短款報告單,報送主管領(lǐng)導(dǎo)審批,不得拖到次日,不得留長款,墊短款。

  6、收銀員無權(quán)辦理顧客退換貨業(yè)務(wù),如遇退貨,必須查驗“交款憑證”或機打單上,有無所退商品經(jīng)營部門經(jīng)理簽字,核實無誤,方可辦理入機退貨業(yè)務(wù),如退款數(shù)額較大,還需與商品所屬課取得聯(lián)系,進行核實。

  7、收銀員在收款操作過程中,如發(fā)現(xiàn)商品價簽與收款機反應(yīng)價格不符,要及時與商品所屬課取得聯(lián)系,查明原因,杜絕錯收款現(xiàn)象。

  8、超市收銀員對交易頻率較高的民需大路商品應(yīng)最大程度的.熟記商品編碼及商品價格。

 。埂⒇撠熓浙y設(shè)備日常保管和維護,保持完好和衛(wèi)生。

  四、收銀員工作紀律

 。、遵守公司財務(wù)制度,不得挪借銷貨款和備用金,不準以任何理由向各經(jīng)營部門直接返還現(xiàn)金。

 。、收銀員均不得提前結(jié)帳,不得因早結(jié)帳點款而不理睬顧客或拒收顧客錢款。

 。、嚴禁在收款臺擺放商品、物品、下班時必須切斷各種電源,未按規(guī)定辦理,發(fā)生一切事故,當事人均應(yīng)承擔經(jīng)濟賠償。

 。础⒉坏脤⑺饺隋X款及物品帶入收銀臺,上班期間不準戴套袖。

 。、嚴禁私下?lián)Q班,事前必須征的主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

 。丁⒐ぷ髌陂g不得脫崗,確因需要離崗,要向主管領(lǐng)導(dǎo)說明原因,同時鎖好錢箱,整理好相關(guān)物品。

 。、自己的親友到超市購物時,收銀員應(yīng)主動回避收款,勸其到其他款臺交款,不得由本人接待。

  五、收銀臺關(guān)于收授轉(zhuǎn)帳支票的規(guī)定

  1、各收銀臺建立收授支票登記本,由收銀員記清簽發(fā)單位的全稱、電話號碼、支票使用姓名、身份證號碼(或軍官證號碼),收款日期、金額,以便發(fā)生退票或其他問題時進行查找。

 。病⒅币宦墒帐苄驴钪,查驗印章是否清晰(不許有缺邊現(xiàn)象),印章尺碼為寸章,大小金額是否相符,是否在有效期內(nèi)(支票所填日期順延10天內(nèi)有效)。

 。、檢查支票日期的填寫是否規(guī)范,數(shù)字一律大寫(壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾)。

 。、收受的支票必須是“中國工傷銀行轉(zhuǎn)帳支票”同時向顧客索要密碼。

 。、支票背面不允許書寫任何字跡。

  6、支票不能有污跡、折疊痕及破損。

  7、顧客辦理退貨時,必須堅持“交現(xiàn)金退現(xiàn)金,交支票退支票”的原則,不得以支票換取現(xiàn)金。

  六、收銀員服務(wù)用語

 。薄⑹湛顣r堅持唱收唱付。

  您付xx元,應(yīng)收您xx元,找您xx元,請您當面點清拿好。

 。、收銀臺缺少零錢時

  麻煩您,請您盡量準備零錢。

 。、交易結(jié)束時,送別顧客

  請您帶好商品,拿好小票,歡迎您再次光臨。

 。、顧客要求退款時

  請您稍等一下,我馬上為您辦理。

  5、收款機出現(xiàn)故障時

  對不起,這臺收款機出現(xiàn)故障,請您到其他款臺交款。

 。、顧客提出意見(或異議)時

 。ǎ保┲x謝您的意見,我們立即改正

 。ǎ玻⿲Σ黄,這個問題我們不能決定,需要請示領(lǐng)導(dǎo),請稍后。

  七、結(jié)帳、對帳、及交款要求

 。薄猿秩涨迦战Y(jié)的原則。

  2、全天營業(yè)結(jié)束,收銀員立即進行點款、封款工作,點請備用金和銷貨款,與“交貨款憑證”或電腦顯示金額核對無誤后,按人民幣面值及其他有價證券種類,填寫“收銀臺貨款封簽”。寫明款臺編號并簽字。

 。、將備用金及貨款送交收銀部門點款員,核對無誤后,在登記本上簽字方可下班。

  4、次日中午12:00前,填寫好交款單,并把貨款送存銀行。

 。、給財務(wù)部門開據(jù)有關(guān)單據(jù),并與財務(wù)部門進行核對。

  6、清點貨款,送存銀行全過程,必須保證2—3人在場或同行,確保安全。

  八、罰則

  1、對于因結(jié)帳,點款而不理睬顧客推委顧客處以50元罰款。

  2、因違反規(guī)定提前結(jié)帳,致使營業(yè)員破例收取現(xiàn)金的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元,情節(jié)嚴重的送交綜合管理部處理。

  3、事先未請假或未被批準而造成空崗,處以100元罰款,空崗天數(shù)按曠工處理。

 。、嚴禁以各種理由讓顧客到其他款臺兌換零錢,因此引發(fā)的一切糾紛,由收銀員負責,并處以50元罰款。

  5、因各種原因與顧客發(fā)生爭吵,給公司形象、聲譽造成不良影響,被顧客投訴,視情節(jié)輕重扣除當月獎、半年獎、年終獎、情節(jié)嚴重的,報請有關(guān)部門處理。

 。、未堅持退貨經(jīng)理簽字制度的,每發(fā)現(xiàn)一次處以50元罰款,并做出書面檢查。

 。、經(jīng)批準臨時離開款臺后,收款章及有價票券,未鎖入收款機錢箱,處以50元罰款。

  8、收款過程中,不給顧客打印小票或利用刪除功能私自截留銷貨款的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以截留金額10倍罰款,并予以除名。

  9、攜帶私人錢款上機操作者,公私不分者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視同貪污論處。

  10、對于因收款過程中,錯收款造成的虧款,收銀員不得使用備用金墊付,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按挪用公款數(shù)額10倍罰款。

  11、任何人不得以任何借口將備用金挪作私用,如擅自挪用備用金者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按第10條規(guī)定執(zhí)行并立即下崗。

  12、凡違反親友超市購物回避收款規(guī)定的,予以下崗處理,造成損失情節(jié)嚴重的,給予行政處分,直至追究刑事責任。

  13、當備用金不足時,私自離崗兌換,處以50元罰款。

  14、下班后嚴禁代交銷貨款,如有此問題發(fā)生,交款雙方均處以

收銀員管理規(guī)章制度9

  正確迅速結(jié)賬

  1、熟練收銀機的操作,價格的`輸入;

  2、熟悉促銷商品的價格以及促銷內(nèi)容。

  親切待客

  1、熟練收銀員的應(yīng)對用語、應(yīng)對態(tài)度、應(yīng)對方法等待客之道。

  2、適宜的儀容儀表。

  迅速服務(wù)

  1、為顧客提供咨詢和禮儀服務(wù)

  2、熟練迅速而正確的裝袋服務(wù)。

  3、不犯收銀員服務(wù)禁忌,如:儀容儀表不整,出言不遜等。

  4、如違反以上條例者,視情節(jié)輕重除以10——100元的罰金。

  熟練收銀員的基本作業(yè)

  1、站立工作,堅持唱收、唱付、唱找,準確迅速點收貨款。

  2、妥善保管好營業(yè)款,在規(guī)定時間內(nèi)交款,確保貨款安全。

  3、做到經(jīng)常檢查、保養(yǎng)好收銀設(shè)備。

  4、配合禮賓部安全管理工作。

  5、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)班或上級匯報。

收銀員管理規(guī)章制度10

  收銀員管理規(guī)章制度。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是:收銀員由酒店推薦、人事部把關(guān)、財務(wù)部培訓、經(jīng)理考核、財務(wù)部檢查。現(xiàn)將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內(nèi)容和工作流程規(guī)定如下。

  收銀員上崗條件

  1、具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德,具有較強的工作責任心,熱愛企業(yè),能自覺維護凱亞品牌。

  2、自覺遵守本單位的各項規(guī)章制度和本崗位的紀律要求。

  3、在本單位工作滿一年,各方面表現(xiàn)良好,無違紀記錄。

  4、具備收銀員的基本素質(zhì),反應(yīng)靈敏,具備基本的動手操作能力,在收銀員培訓中成績優(yōu)異。

  5、具備良好的.個人形象。

  收銀員崗位職責

  1、熟悉本崗位的工作流程,做到規(guī)范運作;

  2、熟練掌握操作技能,確保結(jié)帳、收款的及時、準確、無誤;

  3、做好開業(yè)前的各項準備工作,確保收銀工作的順利進行;

  4、結(jié)賬收款時,對所收現(xiàn)金要堅持唱收唱付,及時驗鈔,對支票要核實相關(guān)內(nèi)容,減少酒店風險。

  5、管好備用金,確保備用金的金額準確、存放安全。

  6、管好自己的上機密碼,不得與他人共用,不得對外人泄露。

  7、管好用好發(fā)票,做到先結(jié)賬,后開票,開票金額與所收現(xiàn)金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。

  8、向財務(wù)交款前,需將現(xiàn)金、支票、信用卡分類匯總,與機打票核對相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,避免損失。

  收銀員培訓內(nèi)容

  1、凱亞后宮商務(wù)會所規(guī)章制度;

  2、凱亞后宮商務(wù)會所收銀員崗位職責;

  3、凱亞后宮商務(wù)會所收銀員工作流程;

  4、識別假幣的各種方法;

  5、現(xiàn)金管理制度、支票管理制度、發(fā)票管理制度;

  6、開據(jù)發(fā)票的規(guī)范要求及實際操作;

  7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;

  8、點菜寶系統(tǒng)基本原理,維護要點;

  9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。

  收銀員工作流程

  一、開業(yè)前的準備工作:

  1、與財務(wù)人員一道,將前一天結(jié)業(yè)前的錢款、備用金、票據(jù)從存放的保險柜中取出,由會計人員復(fù)核。

  2、到本單位會計室領(lǐng)取當天的備用金,換好零錢,以滿足結(jié)帳找零的需要。

  3、檢查收銀機是否正常,如有異常應(yīng)馬上調(diào)整;檢查是否需要補充機打紙,若需要應(yīng)及時到財務(wù)室領(lǐng)取。

  4、檢查稅控機是否正常,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

  5、搞好收銀臺的衛(wèi)生,物品要碼放整齊,以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情迎接開業(yè)。

  二、進入工作狀態(tài):

  1、對同時就餐未結(jié)帳的顧客按餐桌號掛機待結(jié)帳;

  2、顧客要求結(jié)帳時按相應(yīng)桌號同時打印出“結(jié)帳單”及“顧客消費單”,將“顧客消費單”通過服務(wù)員交給顧客,便于顧客核對。

  3、按結(jié)帳單合計金額與顧客結(jié)賬,對收取的現(xiàn)金用驗鈔機驗鈔,對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

  4顧客要求開發(fā)票時,由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”,按結(jié)帳單合計金額輸入餐費金額,打出發(fā)票通過服務(wù)員交給顧客。對發(fā)生的退菜、換菜、折扣等必須經(jīng)店長或店長授權(quán)人簽字確認。

收銀員管理規(guī)章制度11

  一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件、擔保人簽字)方可。

  二、收銀員在本餐廳內(nèi)所出現(xiàn)的問題擔保人應(yīng)承擔連帶責任。

  三、負責本部門的營業(yè)統(tǒng)計與報表。

  四、負責本部門的酒水盤點以及酒水的`申購。

  五、收銀機每天必須有固定的備用金,不管任何情況都不可動用。

  六、收銀員每天上繳的營業(yè)款數(shù)額必須與當天的營業(yè)額一致,不得有任何短缺。如出現(xiàn)差錯,少一賠一,多一賠百分之十。

  七、收銀員交接班必須交接當班的營業(yè)情況以及營業(yè)金額。

收銀員管理規(guī)章制度12

  崗位職責:

  1、準時到崗,檢查設(shè)備裝備,做好營業(yè)收款等一切準備工作。

  2、按照現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收、付保管工作,嚴格遵守餐廳的保密制度。

  3、做好接待、結(jié)算、收款工作,做到穩(wěn)、準、快。

  4、認識餐廳各類酒、菜、面點、飲料的價目,了解餐廳服務(wù)的有關(guān)知識。

  5、對客人用記賬結(jié)算的`要認真核對,對收付現(xiàn)金時需要準確,當面點清。如有異議及時解決,按照財務(wù)規(guī)定保持恰當?shù)膫溆媒鹣揞~,其余部分需及時上交財務(wù)出納處。

  6、按規(guī)定工夫做好營業(yè)日報表和物資、資金、票據(jù)的臺賬,做到賬、錢相符,賬賬相符,并做到上下班交接記錄。

  7、每日收入營業(yè)額,必須隨時清點,如發(fā)現(xiàn)“長、短”現(xiàn)象,必須如實匯報部門領(lǐng)導(dǎo)。

  8、備用金必須每天核對,不得以白條抵沖,不得借透支現(xiàn)金,不能任意挪用現(xiàn)金,也不能轉(zhuǎn)借。

  9、負責本區(qū)域清潔衛(wèi)生,嚴禁無關(guān)人員進入吧臺。

  10、接待熱情有禮,吐字明白,唱收唱付,找款時不得有扔、摔、甩、丟等行為。

  11、負責餐廳現(xiàn)金收支工作,直接對財務(wù)部和部門經(jīng)理負責。

  崗位職責:

  1、遵守各項財務(wù)制度和操作程序;

  2、催收已退未結(jié)的賬目,將未結(jié)帳目報告給大堂副理;

  3、處理好退款,付款及帳戶轉(zhuǎn)移;

  4、確保前臺的所有程序都按照公司的帳目標準;

  5、調(diào)查帳戶收款差異;

收銀員管理規(guī)章制度13

  1、負責前臺收銀、對賬工作,日常接待用餐、宴會顧客及服務(wù)熱線的接聽;負責管理前臺接待區(qū)域的衛(wèi)生清潔,保持環(huán)境優(yōu)雅整潔;

  2、遵守各項財務(wù)制度和操作程序,按照現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收、付保管工作;

  3、熟悉餐廳各類酒、菜、面點、飲料的價目,了解餐廳服務(wù)的.有關(guān)知識,做好接待、結(jié)算、收款工作,做到穩(wěn)、準、快;

  4、負責前廳區(qū)域顧客接待、引導(dǎo);傾聽收集顧客投訴意見,協(xié)調(diào)解決顧客問題;定期進行電話回訪,了解顧客意見及需求;

  5、按規(guī)定時間做好營業(yè)日報表和物資、資金、票據(jù)的臺賬,做到賬、錢相符,賬賬相符,并做到上下班交接記錄;

  6、催收已退未結(jié)的賬目,將未結(jié)帳目報告給門店店長;

  7、處理好退款,付款、開票等現(xiàn)金收支工作,直接對財務(wù)部和門店店長負責;

  8、確保前臺的所有程序都按照公司的帳目標準;

  9、保質(zhì)保量的完成上級交辦的其他工作。

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