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銀行兩個加強(qiáng)兩個遏制回頭看自查報告

時間:2017-05-05 18:36:32 自查報告 我要投稿

銀行兩個加強(qiáng)兩個遏制回頭看自查報告范文

  “兩兩”回頭看工作指導(dǎo)思想是:按照黨中央國務(wù)院的要求,堅持一個方針,把握兩大目標(biāo),落實三項任務(wù),圍繞四個線索,突出五大重點。如下是中國人才網(wǎng)給大家整理的銀行兩個加強(qiáng)兩個遏制回頭看自查報告范文,希望對大家有所作用。

銀行兩個加強(qiáng)兩個遏制回頭看自查報告范文

  銀行兩個加強(qiáng)兩個遏制回頭看自查報告范文篇【一】

  2014年**支公司綜合部在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實總、省公司關(guān)于綜合部條線印章、信訪和單證相關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格遵守相關(guān)管理規(guī)范的要求,開展日常工作,較好完成了年度各項工作任務(wù)。按照《中國保監(jiān)會關(guān)于開展保險機(jī)構(gòu)“兩個加強(qiáng)、兩個遏制”專項自查的通知》(保監(jiān)稽查[2014]207號)要求,公司綜合部于2015年1月20日至22日開展了印章、信訪和單證管理工作的專項自查活動,現(xiàn)將自查情況總結(jié)報告如下:

  一、自查工作情況

  **支公司高度重視此次專項自查活動,成立了以公司經(jīng)理李;蹫榻M長,以公司副經(jīng)理為副組長、以部門經(jīng)理、以及關(guān)鍵崗位人員為組員的“兩個加強(qiáng)、兩個遏制”專項自查工作組,實施本次自查工作。

  公司綜合部切實對照《自查情況表》中的內(nèi)容,即針對印鑒(印章)管理、單證管理、信訪管理等三方面工作認(rèn)真開展自查。

  二、自查發(fā)現(xiàn)主要問題

  (1) 印鑒(印章)管理

  在印章管理方面,經(jīng)過自查,**支公司綜合部條線均能嚴(yán)格按照《中國人壽保險股份有限公司印章管理辦法》的規(guī)定,印章刻制流程合規(guī)進(jìn)行,不存在私刻印章的現(xiàn)象;印章領(lǐng)用流程是完全按照《印章管理辦法》規(guī)定按時領(lǐng)取;公司印章管理系統(tǒng)支持實時動態(tài)管理,不存在超權(quán)限用印、私刻印鑒、已停用印鑒未及時收回銷毀等違規(guī)用印事項;印章保管信息記錄完整、準(zhǔn)確,印章管理相關(guān)檔案資料完備;印章管理部門和管理崗位設(shè)置是不存在關(guān)鍵不相容崗位的情況,綜合部按要求配備印章管理員并實行AB崗保管制度。公司在印章管理雖然不存在《自查情況表》中的違規(guī)內(nèi)容,但是通過自查發(fā)現(xiàn)我單位存在印章管理人員變更后,由于上報不及時導(dǎo)致系統(tǒng)變更不及時,短時期內(nèi)出現(xiàn)了系統(tǒng)保管人與實際人員不符的情況。

  (2) 信訪管理

  **支公司重視維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,從做好信息披露到建設(shè)誠信銷售隊伍,從落實100%回訪到做好理賠服務(wù)及完善投訴渠道等方面為客戶提供更好的保障。經(jīng)自查,綜合部條線按照保監(jiān)會相關(guān)文件要求和總公司《銷售人員重大突發(fā)事件應(yīng)急處理工作管理辦法》(國壽人險發(fā)〔2012〕495號)、《中國人壽保險股份有限公司營銷員風(fēng)險預(yù)警工作管理辦法》(國壽人險發(fā)〔2012〕612號)文件規(guī)定,建立并明確了監(jiān)測預(yù)警、各類風(fēng)險防范及應(yīng)急處置等各項任務(wù)的責(zé)任人和聯(lián)系人,并在此基礎(chǔ)上建立了值班工作制度。按照《中國人壽保險股份有限公司銷售人員違規(guī)處理規(guī)定》(國壽人險發(fā)〔2014〕31號)文件的規(guī)定,建立了保險消費(fèi)投訴重大上訪及群體性事件責(zé)任追究制度。**支公司在近兩年滿期給付和退保壓力下沒有發(fā)生區(qū)域性、群體性信訪等風(fēng)險事件。

  (3) 單證管理

  **支公司綜合部充分認(rèn)識到單證管理的重要性,在工作中對全公司單證管理工作進(jìn)行嚴(yán)格管控。在自查工作中,嚴(yán)格按照《人身意外傷害保險業(yè)務(wù)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)》的要求對公司系統(tǒng)各類單證進(jìn)行檢查。所有保單均由中國人壽保險股份有限公司總公司統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一編碼管理,意外險紙質(zhì)保單均由總公司或經(jīng)授權(quán)的省級分公司印制。建立了單證管理系統(tǒng),及時準(zhǔn)確記錄意外險紙質(zhì)保單各環(huán)節(jié)的詳細(xì)信息。同時要求保險中介機(jī)構(gòu)建立了臺賬,及時完整記錄意外險保單領(lǐng)取、使用、作廢、回銷的詳細(xì)情況,并對保險中介機(jī)構(gòu)單證管理情況進(jìn)行定期檢查。對保險單證的印刷、保管、領(lǐng)用、作廢和核銷進(jìn)行實時動態(tài)管理,不存在長期未核銷單證、遺失單證、私印單證的行為。經(jīng)過自查,**支公司綜合部單證管理員能夠按照《自查情況表》中單證管理的規(guī)定,要求保險中介機(jī)構(gòu)建立臺賬,及時完整記錄意外險保單領(lǐng)取、使用、作廢、回銷的詳細(xì)情況,但是在檢查中發(fā)現(xiàn),有個別銀行網(wǎng)點不太配合,存在回繳不及時的現(xiàn)象。

  三、原因分析

  **支公司綜合部在本次自查工作中,嚴(yán)格按照《中國保監(jiān)會關(guān)于開展保險機(jī)構(gòu)“兩個加強(qiáng)、兩個遏制”專項自查的通知》(保監(jiān)稽查[2014]207號)要求執(zhí)行,對《自查情況表》中的內(nèi)容進(jìn)行了注意核查,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。但是在印章和單證管理工作中出現(xiàn)了個別影響工作效率的現(xiàn)象,經(jīng)過分析,原因如下:一是印章管理人員變動后,由于工作交接、報備和上報申請更換等程序,短期內(nèi)無法及時在系統(tǒng)變更。二是雖然**分公司辦公室要求條線內(nèi)保險中介機(jī)構(gòu)建立臺賬,及時完整記錄意外險保單領(lǐng)取、使用、作廢、回銷的詳細(xì)情況,但是個別銀行網(wǎng)點由于銀行業(yè)務(wù)繁多,雖然能夠完成回繳,但有時回繳不及時。深層次原因,在制度上,雖然能夠按照保監(jiān)會和上級公司的制度要求開展管理工作,但是強(qiáng)化執(zhí)行的檢查機(jī)制執(zhí)行力度不夠;從內(nèi)控和管理流程上看,工作細(xì)化程度還不夠;從操作執(zhí)行上看,原因在于效率有待進(jìn)一步提高。

  四、整改情況

  **支公司綜合部針對本次自查活動的結(jié)果與各崗位責(zé)任人進(jìn)行了深入的.分析和探討,并結(jié)合實際制定了相關(guān)措施以推動綜合部條線印章、信訪和單證管理工作不斷優(yōu)化。

  一是不斷學(xué)習(xí)和落實保監(jiān)會關(guān)于開展保險機(jī)構(gòu)“兩個加強(qiáng)、兩個遏制”專項自查的通知中對綜合部條線日常管理工作的相關(guān)要求,同時嚴(yán)格落實上級公司對各崗位的制度規(guī)范和操作守則,做到嚴(yán)格管理、專業(yè)操作、規(guī)范實施。

  二是不斷優(yōu)化工作流程,提高工作效率。在嚴(yán)格管理、專業(yè)操作、規(guī)范實施的基礎(chǔ)上,對崗位工作進(jìn)行研究和探索,優(yōu)化工作流程,不斷加強(qiáng)執(zhí)行力,提高效率。具體來說,一是做好人員變動后工作交接和系統(tǒng)變更的時間安排,盡可能進(jìn)行集中辦理和處理,提高效率;二是及時做好和銀行網(wǎng)點的溝通協(xié)調(diào)工作,督促銀行網(wǎng)點及時回繳我公司單證。

  三是加強(qiáng)檢查力度和頻度,確保防微杜漸。在現(xiàn)有檢查機(jī)制的基礎(chǔ)上,建立更加細(xì)化、更有效的檢查機(jī)制,便于在管理工作中及時發(fā)現(xiàn)問題,及時處理,防止事態(tài)蔓延、擴(kuò)大、升級,真正做到防微杜漸,加強(qiáng)管理效果。

  總之,2014年**支公司綜合部條線在印章、信訪、單證管理工作中能夠積極履行職責(zé),做好風(fēng)險防范工作,也較好地完成了年度工作任務(wù)。但是,我們深知還有許多需要加強(qiáng)和努力的方面。在今后的工作中, **支公司綜合部條線將堅持以服務(wù)公司發(fā)展為宗旨,嚴(yán)格按照流程,規(guī)范行為,提高效率,完善機(jī)制、落實內(nèi)控要求,扎扎實實地做好**支公司綜合部條線各項管理工作。

  銀行兩個加強(qiáng)兩個遏制回頭看自查報告范文篇【二】

  根據(jù)《河南省銀監(jiān)局關(guān)辦公室關(guān)于開展“兩個加強(qiáng)、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作的通知》的規(guī)定,按照省分行《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于開展“兩個加強(qiáng)、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查的實施方案》的文件要求,為督促各級行加強(qiáng)內(nèi)部管控,遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪,有效防范金融風(fēng)險,促進(jìn)健康穩(wěn)健發(fā)展,農(nóng)發(fā)行開封市分行認(rèn)真開展了 “兩個加強(qiáng)、兩個遏制”專項檢查“回頭看”的自查工作。

  該行為了更好的開展此項工作,積極與當(dāng)?shù)劂y監(jiān)部門、省分行牽頭處室進(jìn)行溝通,制定《開封市分行關(guān)于開展“兩個加強(qiáng)、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查的實施方案》,成立以行長為組長、主管行長為副組長,各部室高級主管為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,努力精準(zhǔn)把握各項政策,全面落實檢查方案要求,統(tǒng)籌規(guī)劃,合理分工,嚴(yán)肅責(zé)任,切實認(rèn)真的做好轄內(nèi)各行自查和市行現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備。重點檢查了自查及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、對問題責(zé)任人的問責(zé)情況;針對部分機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險檢查,排查違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪高發(fā)的貸款業(yè)務(wù)、存款業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)等領(lǐng)域,是否存在新發(fā)生的違法違規(guī)行為。

  針對自查和抽查新發(fā)現(xiàn)問題,提出了明確的整改要求,責(zé)令對相關(guān)問題制定詳細(xì)可行的整改計劃,并對自查檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)經(jīng)營和違法隱患問題,依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅責(zé)任追究和處理處罰,切實做到發(fā)現(xiàn)一起、查處一起。

  通過對此次自查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行逐項梳理、整改,該行充分認(rèn)識到了在經(jīng)營管理中存在的問題和不足,將以此次自查為契機(jī),在下一步工作中,進(jìn)一步強(qiáng)化辦貸全流程管理、組織人員加強(qiáng)相關(guān)制度規(guī)定辦法的學(xué)習(xí),不斷提升相關(guān)人員素質(zhì),提升內(nèi)控水平,嚴(yán)格落實相關(guān)文件精神要求,做到依法合規(guī)經(jīng)營。

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