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小金庫自查報告

時間:2024-06-06 15:56:01 自查報告 我要投稿

(優(yōu)秀)小金庫自查報告15篇

  隨著個人素質(zhì)的提升,需要使用報告的情況越來越多,報告包含標題、正文、結(jié)尾等。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編幫大家整理的小金庫自查報告,希望能夠幫助到大家。

(優(yōu)秀)小金庫自查報告15篇

小金庫自查報告1

  近年來,隨著信息化的快速發(fā)展,電子支付方式的普及,學校的財務(wù)管理面臨著新的挑戰(zhàn)。為確保學校小金庫的資金安全,我校進行了一次全面的自查。本報告將詳細介紹自查的全過程,以及我們采取的措施和管理改進。

  一、自查目的

  學校小金庫自查的目的在于確保學校資金的安全和合規(guī)性管理,發(fā)現(xiàn)潛在的問題,及時采取措施加以解決,提升學校財務(wù)管理水平,有效防范財產(chǎn)損失。

  二、自查范圍及過程

  我們將自查范圍確定為學校的.所有小金庫,包括各部門的校辦經(jīng)費、學生雜費、教師工資等資金。自查過程中,我們嚴格按照程序和規(guī)定,詳細核查了每個小金庫的收支情況、賬目憑證的真實性、資金使用的合法性等方面內(nèi)容。

  1.收支情況核查

  在自查過程中,我們嚴格按照財政制度規(guī)定,核對了每個小金庫的收支情況。對于收入方面,我們關(guān)注了是否存在虛報、漏報的情況,通過與銀行對賬單的核對,將學校賬目和銀行存款情況進行了比對。

  對于支出方面,我們一一核對了相關(guān)的支付憑證、票據(jù)和發(fā)票,確保支出的合法性和真實性。同時,我們還重點檢查了近期資金支出的詳細用途,以防止出現(xiàn)挪用資金、違規(guī)支出的情況。

  2.賬目憑證真實性檢查

  我們對每個小金庫的賬目憑證進行了詳細的檢查。通過抽查憑證的原始單據(jù)和票據(jù),確認其真實性和合法性。并且對憑證中的金額、日期等核要信息進行了核對,以確保憑證的信息準確無誤。

  3.資金使用合法性審核

  在資金使用的合法性審核中,我們檢查了每個小金庫的資金使用流程。并且對學生雜費的收取和存放情況進行了抽查,確保學生的費用得到妥善管理和使用。

  三、自查發(fā)現(xiàn)的問題

  通過本次自查,我們發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要包括以下幾個方面:

  1.資金收支記錄不完善:少數(shù)小金庫的資金收支記錄不規(guī)范,缺少詳細的文書記錄,容易造成資金流失和管理混亂。

  2.資金使用流程不規(guī)范:部分小金庫的資金使用流程不夠規(guī)范,存在資金挪用和違規(guī)支出的風險。

  3.財務(wù)人員素質(zhì)和管理水平不足:個別財務(wù)人員對財務(wù)管理制度和相關(guān)政策了解不足,工作中出現(xiàn)疏忽和錯誤。

  四、改進措施

  針對以上問題,我們制定了一系列的改進措施,以提升學校小金庫的管理水平和財務(wù)人員的素質(zhì):

  1.完善財務(wù)管理制度:進一步健全學校小金庫的財務(wù)管理制度和操作流程,明確各部門的責任和權(quán)限,提高財務(wù)處理的透明度和規(guī)范性。

  2.加強財務(wù)培訓:根據(jù)自查情況,針對財務(wù)人員素質(zhì)和管理水平不足的問題,組織相關(guān)培訓,提升其財務(wù)管理能力和業(yè)務(wù)水平。

  3.強化內(nèi)部控制:建立健全小金庫內(nèi)部控制機制,嚴格執(zhí)行財務(wù)審批流程,加強對資金的監(jiān)督和管理,確保資金使用的合法性和經(jīng)濟效益。

  4.建立審計機制:定期聘請獨立審計機構(gòu)對學校小金庫進行審計,全面了解和監(jiān)督學校資金的流向和使用情況,加強對學校財務(wù)管理的監(jiān)督和約束。

  五、結(jié)語

  通過學校小金庫的自查,我們發(fā)現(xiàn)了問題,也制定了一系列改進措施。這次自查不僅增強了學校財務(wù)管理的透明度和規(guī)范性,也為今后的財務(wù)管理提供了重要的參考和依據(jù)。我們相信,在全校師生和財務(wù)人員的共同努力下,學校小金庫的財務(wù)管理水平將進一步提高,學校的資金安全將得到更有效的保障。

小金庫自查報告2

  按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》和全縣當真機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理精神精神,xx縣實驗中學認真開展了清理小金庫工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:

  一、健全組織

  強化領(lǐng)導為確保此次專項治理工作順利進行,我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領(lǐng)導小組,由財務(wù)處和總務(wù)處具體負責此次專項治理工作。

  二、提高認識

  加強宣傳全縣小金庫專項治理后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習。副校長梁照生要求大家,認真學習有關(guān)文件和,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照七種表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

  我校治理小金庫工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由總務(wù)處主任李文忠具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  四、認真開展自查

  實施長效監(jiān)督按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》的要求,我校重點圍繞清理內(nèi)容中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

  1、我校均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的小金庫。

  2、我校財務(wù)部門,嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的`行為。

  3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。

  4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  5、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防小金庫的出現(xiàn)。雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告3

特區(qū)治理辦:

  根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進行了清理,F(xiàn)總結(jié)如下:

  一、學習文件,提高認識

  組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的對象范圍,確!靶〗饚臁敝卫怼盎仡^看”工作圓滿完成。

  二、組織力量,搞好清理

  按照文件精神,我部成立了清理工作領(lǐng)導小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負責人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務(wù)情況進行了清理,經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。

  三、檢查全覆蓋,確保無遺漏

  組織人員對辦公室、業(yè)務(wù)股進行清查,對部財務(wù)情況進行了清理,確保檢查范圍無遺漏。

  四、嚴格紀律,追究責任到位

  在清查過程中,嚴格工作紀律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領(lǐng)導匯報,追究相關(guān)人員責任。經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的`現(xiàn)象。

  五、建章立制,形成長效機制

  我辦將按照文件精神和上級有關(guān)規(guī)定,進一步健全財務(wù)管理和領(lǐng)導干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。

小金庫自查報告4

  按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20xx〕35號)文件要求,我辦對20xx年1月至今私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、自查自糾組織實施情況

  接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務(wù)會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

  二、自查自糾私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物情況

  經(jīng)過自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

  三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

  通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的'意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

 。ㄒ唬⿵脑搭^抓起,全面治理

  加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

 。ǘ┘訌娰Y產(chǎn)管理

  加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

 。ㄈ┘訌娙罕姳O(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關(guān)人員的責任

  設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

 。ㄋ模┘訌妰(nèi)部控制和審計監(jiān)督

  建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

小金庫自查報告5

__市治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室:

  按照省、市“小金庫”治理工作領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一安排部署,鞏固治理成果繼續(xù)深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視,“治理辦”以認真負責的態(tài)度開展好“回頭看”工作,現(xiàn)將工作情況匯報如下:

  一、抽查情況

  為了抓好治理“小金庫”的長效機制建設(shè),杜絕“小金庫”問題反彈,市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組,以“回頭看”與財務(wù)檢查相結(jié)合的方式,在去年重點檢查的65個單位中抽查了21個單位,另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中,我們發(fā)現(xiàn)以下問題:一是我市一鎮(zhèn)鄉(xiāng)土地辦涉嫌“小金庫”一個,經(jīng)聯(lián)合檢查組檢查,認定該鎮(zhèn)收取“征地款”中屬公款私存,共有兩個存折,余額分別為77,154.46元、15,527.93元,共計92,682.36元;二是會計基礎(chǔ)工作未得到改善;三是部分單位財務(wù)管理不到位;四是個別單位對固定資產(chǎn)仍未作清理。

  二、“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)問題的原因分析

  分析“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)的問題,主要有以下幾個方面的原因:部分單位負責人法律法規(guī)意識薄弱,財務(wù)管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內(nèi)部控制制度;部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)在執(zhí)行法律法規(guī)及管理制度時走樣或執(zhí)行不到位;在災(zāi)后重建過程中,因建設(shè)項目多,任務(wù)重,很多基層財務(wù)人員被市級部門調(diào)走,鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財務(wù)專業(yè)人員得不到及時補充,只好用其他崗位的非專業(yè)人員從事財務(wù)工作,加之非專業(yè)人員不具備專業(yè)知識,又未得到專業(yè)培訓,致使財政政策不明,會計基礎(chǔ)工作差,財政管理水平達不到要求;部分單位多年未對資產(chǎn)進行清理,加之歷史原因,部分資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)不明,造成資產(chǎn)管理混亂;由于票據(jù)管理力度不夠,市面上的假票、“歪票”流行,一般人員無法識別,再加上現(xiàn)金管理不規(guī)范,因而為“小金庫”提供了便利。

  三、已采取的有效措施

  “小金庫”治理需要“連根拔”已經(jīng)成為共識,基于此,我市在深入開展“小金庫”治理回頭看工作的同時,積極構(gòu)建治理“小金庫”的'長效機制:一是加強行政事業(yè)單位的收入管理,使“小金庫”成為無源之水。二是強化行政事業(yè)單位的支出管理,從“出口”上控制“小金庫;三是建立健全“小金庫”懲防體系,通過深化改革,強化監(jiān)管,大力推行公共財政陽光運行,積極探索根治“小金庫”的長效機制;四是將“小金庫”納入日常監(jiān)督管理內(nèi)容

  此外,我辦還積極采取了以下有效措施:

  1、加強宣傳財政法律法規(guī)政策,加大財會從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓工作力度,不斷提高會計從業(yè)人員的綜合素質(zhì)。截止目前,財政法規(guī)科已完成八百余人的培訓工作。

  2、強化單位負責人的財政法律法規(guī)意識,進一步提高財務(wù)、財政管理水平。

  3、積極培養(yǎng)和充實財政隊伍后備人才。

  4、把會計基礎(chǔ)、財務(wù)管理工作作為部門年度考核重要內(nèi)容,建立健全獎懲制度。

  5、建議審計部門堅持“離任審計制度”,并把會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理作為審計的一項重點內(nèi)容。

  6、加強財政監(jiān)管力度,上下級財政部門之間保持適時溝通,提高辦事效率,共同努力把各項財政法規(guī)政策一一落到實處。

  7、紀委監(jiān)察、財政、審計部門聯(lián)合執(zhí)法檢查,各司其職,通力協(xié)作,齊抓共管,形成監(jiān)管合力。

  8、責令各單位限期整改檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題,嚴肅處理處罰違規(guī)單位。

小金庫自查報告6

  現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:

  一、自查自糾組織實施情況

  (一)動員部署、宣傳發(fā)動情況

  1、健全組織,加強領(lǐng)導

  為加強對小金庫專項治理工作的領(lǐng)導,分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長,紀委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長,計劃財務(wù)部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領(lǐng)導小組,負責專項治理工作的組織、協(xié)調(diào),下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在監(jiān)察審計部,負責日常具體工作,辦公室成員由機關(guān)各部門負責人、項目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成,

  企業(yè)小金庫自查報告。

  2、加強宣傳,提高認識

  為保證專項治理工作的順利開展,分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行:

  (1)領(lǐng)導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企小金庫專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神,以統(tǒng)一思想、提高認識,端正對治理小金庫的態(tài)度。

  (2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》,分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關(guān)小金庫問題的幾個問題說明》等相關(guān)內(nèi)容,以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習,同時,相關(guān)科室專門抽出時間,進行會計法規(guī)知識的學習與宣貫。

  (3)8月18日,組織機關(guān)部門負責人及在京的項目經(jīng)理集中學習國資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫專項治理工作會議上的講話以及集團公司小金庫專項治理的實施方案內(nèi)容,明晰小金庫專項治理工作的整體安排和部署,并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學。

  (4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習,因此,我們將學習的材料以及集團公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件,以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時,掛在單位的局域網(wǎng)上,供項目部組織職工進行學習。

  3、專項治理工作的具體步驟

  (1)下發(fā)文件,規(guī)范治理工作

  為進一步做好專項治理小金庫效能監(jiān)察工作,分公司按照集團公司的總體工作部署,下發(fā)了《關(guān)于開展治理小金庫專項效能監(jiān)察的通知》(通京察【20xx】36號),明確了自查范圍,包括分公司所有部門和項目部,做到自查徹底,不留死角,明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間安排。8月30日,分公司上報了小金庫效能監(jiān)察的報告和有關(guān)報表。

  (2)在8月9日的行政交接班會上,趙書記、隨總經(jīng)理分別就小金庫自查問題向各部門、項目部提出明確要求,以保證自查自糾工作的有序進行。

  (3)9月10日,利用項目經(jīng)理回京考試的機會,又將大家集中在一起,傳達集團公司審計工作會議精神,對相關(guān)的文件、政策解釋進行了學習。

  (4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上,機關(guān)各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作,在此期間,分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日,分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。

  (二)自查自糾實施范圍

  實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。

  (三)組織實施方式

  組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項目部自查的基礎(chǔ)上,對第三、第五項目部進行了重點抽查。

  (四)自查自糾工作承諾

  目前,中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。

  (五)公示情況

  自查自糾工作結(jié)束后,將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況,接受群眾的監(jiān)督。

  (六)收到舉報及查處落實情況

  到目前為止,未接到關(guān)于小金庫方面的舉報。

  (七)其他方面

  (2)工會經(jīng)費收入1,100,901.99元,主要項目為:

  行政撥交經(jīng)費845,054.76元

  會費收入47,615.71元

  行政補助131,599.38元

  上級補助66,800.00元

  其他9,832.14元

  (3)工會經(jīng)費支出854,417.04元,主要項目為:

  會員活動費30,367.00元

  職工活動費229,788.35元

  工會業(yè)務(wù)費334,199.18元

  (4)工會經(jīng)費結(jié)余407,174.49元

  由于施工任務(wù)比較緊,各項目部上半年的工會費用還未報銷,經(jīng)費結(jié)余較高。

  2、職工互助金情況(期間:20xx年-20xx年6月30日)

  (2)互助金收入5,696.00元

  (3)互助金支出9,852.17元

  (4)互助金結(jié)余170,799.98元

  3、住房公積金情況(期間:20xx-2010年6月30日)

  (2)住房公積金收入4,928,802.66元

  (4)住房公積金結(jié)余6,612,770.58元

  (佚名20xx年)

  二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況

  (一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況

  (二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況

  1、工會經(jīng)費的管理

  20xx年末結(jié)余160,689.54元,上述期間增加1,100,901.99元,減少854,417.04元,期末結(jié)余407,174.49元。

  (2)管理措施

  工會財務(wù)收支執(zhí)行《北京工程分公司工會財務(wù)收支管理辦法》,為了保證工會資產(chǎn)的安全完整,按照工會法的有關(guān)規(guī)定,工會經(jīng)費審查委員會定期(半年)對工會經(jīng)費的使用、資產(chǎn)管理、預算執(zhí)行等情況進行審查,出具審計報告,并上報集團公司工會。

  2、職工互助金的管理

  (2)管理措施

  職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》,為加強職工互助金的管理,工會為每個職工建立了互助金臺賬,并定期核對,同時,在定期進行的工會經(jīng)費審計時進行審計。

  3、住房公積金的管理

  (2)管理措施

  管理制度執(zhí)行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度,每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費用中提取,分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬戶,提取額及個人繳納額按期、足額存入開戶銀行;職工按照規(guī)定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金余額。

  (三)內(nèi)控制度的清理情況

  (四)小金庫產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因

  分公司小金庫主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤,產(chǎn)生的`環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題,項目部采取不上報處置收入,用其補貼食堂、發(fā)放獎金、福利的辦法,來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因:

  1、對廢舊物資處置的認識程度不夠,造成在管理制度方面存在欠缺。

  2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線,線路長,集中困難),廢舊材料后續(xù)工程無法使用,扔掉可惜,職工的積極性不高。

  三、檢查發(fā)現(xiàn)小金庫問題的整改處理情況

  (一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫的結(jié)余資金已全部交到分公司財務(wù),由于會計與稅收在時間上存在差異,目前稅務(wù)處理尚未進行,稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。

  (二)隨著自查工作的階段性完成,正在著手進行自查結(jié)果的公示工作,將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果,接受群眾的監(jiān)督。

  (三)針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,責成有關(guān)部門制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法,堵塞小金庫產(chǎn)生的漏洞。

  四、小金庫問題長效機制措施

  (一)繼續(xù)加強宣傳教育工作

  充分利用網(wǎng)站、學習園地等宣傳渠道,認真組織大家對有關(guān)文件的學習,把小金庫的專項治理教育同廉政教育活動、企業(yè)黨風廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項治理等工作相結(jié)合,建立起防治小金庫滋生的長效機制。

  (二)完善制度,強化執(zhí)行

  針對企業(yè)在管理中存在的不足,我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度,特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時,加大對管理制度的執(zhí)行力度,使制度能夠真正起到及時發(fā)現(xiàn)問題、化解風險的作用,杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上,分公司將認真學習研究小金庫產(chǎn)生的可能途徑,制定有關(guān)措施,做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。

  (三)強化監(jiān)督和監(jiān)控工作

  自查自糾工作結(jié)束后,專項治理工作組將繼續(xù)存在,并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作;國資委、集團公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進行明示,一直掛到今年年底小金庫專項治理工作結(jié)束;在自查自糾工作結(jié)束后,在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》,接受群眾的監(jiān)督。

小金庫自查報告7

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發(fā)[20xx]65號《關(guān)于在全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾狀況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識

  我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執(zhí)政潛力建設(shè)和作風建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領(lǐng)導,職責分工

  為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,并設(shè)立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校支部牽頭實施,工會、財務(wù)室等部門負責同志共同參與。

  學校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組名單:

  組長:。。。。

  副組長:。。。。

  成員:。。。。

  舉報電話:。。。。

  三、明確要求,重點治理

  根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應(yīng)追溯到以前年度。

  按照上級文件規(guī)定的要求,我校透過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  按照治理范圍要求,重點圍繞“治理資料”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的`經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查,透過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但透過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐工作能有更大提高。

小金庫自查報告8

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪財、腐爛敗壞溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)學校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設(shè)辦公室,并設(shè)立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下:

  一、 加強領(lǐng)導,責任分工

  學院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導小組

  組 長:xx

  成 員:xx

  領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)

  聯(lián)系人:xx 電話:xx

  “小金庫”清理舉報電話:xxx

  二、 清理檢查的范圍及情況

  按照學校的要求,我院財務(wù)管理均按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學校財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的'“小金庫”。

  1、對國有資產(chǎn)嚴格按照《長沙理工大學固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設(shè)備、家具采購實施細則》進行(20xx最新教師黨員自查報告)采購與處理。

  2、重大收支項目,均在黨政聯(lián)席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學院的財務(wù)收支情況,體現(xiàn)財務(wù)的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。

  3、MBA學費嚴格執(zhí)行收費政策,全額繳入學校財務(wù)集中收付核算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。

小金庫自查報告9

  按照市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、切實強化組織領(lǐng)導

  為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領(lǐng)導小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責此次專項治理工作。

  二、進一步加強政策宣傳

  全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學習市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關(guān)工作人員,要認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、進一步加強工作監(jiān)督

  我局“小金庫”治理工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  四、認真開展自查自糾工作

  我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

  一是我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  二是我局嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

  三是財務(wù)部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。

  四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務(wù)收支情況,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。同時,將此次的`清查結(jié)果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。

  通過開展“小金庫”自查自糾工作,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告10

  根據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)合肥市黨政機關(guān)和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關(guān)于開展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶核查工作的通知》,工會為貫徹落實文件精神,認真學習,積極開展這次自查活動,F(xiàn)將工會小金庫自查自糾情況匯報如下:

  一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領(lǐng)導小組,并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。并結(jié)合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》,加強宣傳、統(tǒng)一思想、提高認識,為治理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。

  二、自查中,市總工會對機關(guān)及直屬事業(yè)單位xx年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設(shè)的預算單位零余額賬戶等所有現(xiàn)存賬戶進行了全面梳理、統(tǒng)計,做到不走過場、全面覆蓋,自查面達到了100%,并將核查材料及時報送市財政局。

  在此基礎(chǔ)上,認真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》,形成自查自糾報告上報市治理小金庫工作領(lǐng)導小組辦公室。截至目前,市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務(wù),為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領(lǐng)導小組,并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。

  三、認真開展清查、實施長效監(jiān)督。

  (一)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出未占用、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。我局開設(shè)的賬戶有:

  1、基本帳戶;

  2、有獎發(fā)票專用帳戶;

  3、國庫集中支付帳戶;

  4、工會經(jīng)費帳戶;以上帳戶經(jīng)審核均符合開戶條件。

  (二)嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。

  (三)按照國庫集中支付要求,財務(wù)報銷嚴格按照“三級審核”審批制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

  (四)嚴格按照(新財監(jiān)〔20xx〕1號)文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求,對資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線”全部納入預算管理,按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務(wù)局。

  (五)嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,沒有以各種名義擅自發(fā)放獎金、福利和津貼等,用于職工待遇方面的支出,嚴格按規(guī)定的`范圍和標準執(zhí)行,按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。

  四、深入開展專項治理工作,確保整改落實到位

  進一步加強教育和監(jiān)督,完善預算管理,加強內(nèi)部控制與治理,把“小金庫”作為財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督和紀檢監(jiān)督工作的一項重要內(nèi)容,加強經(jīng)常性的督促檢查,加強責任意識,從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生。嚴格財務(wù)公開工作,將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網(wǎng)公開,接受群眾監(jiān)督。

  截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀現(xiàn)象,通過自查檢查“小金庫”進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用,今后我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治XX的力度,不斷完善長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,做到清理工作不留死角,使財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化、制度化,杜絕“小金庫”的發(fā)生。

小金庫自查報告11

  為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發(fā)〔〕7號)和縣委辦公室、縣人民政府辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。

  一、自查自糾的范圍和內(nèi)容

  (一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關(guān)和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。

  (二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應(yīng)追溯到以前年度。

  “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

  二、單位自查自糾的方法和步驟

  (一)動員部署(文件下發(fā)之日起至6月10日)。單位成立領(lǐng)導小組和工作機構(gòu),制定工作方案,召開相關(guān)會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領(lǐng)導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。

  (二)自查自糾(截至6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。

  三、自查自糾的做法

  (一)加強組織領(lǐng)導。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組,負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

  (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

  (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱。認真做好舉報的'受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行xx工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。

  四、自查自糾的結(jié)果

  (一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  (二)自以來,嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  (三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由縣會計核算中心統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由報賬員統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄。

  (四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。

小金庫自查報告12

  按照中央、省和我市治理小金庫工作安排部署,我委高度重視,迅速行動,采取有力措施,精心組織實施,專項治理工作開局良好,初見成效。通過自查自糾和回頭看工作的開展,各科室和全委干部群眾進一步提高了加強財務(wù)管理的意識,促進了收支管理的進一步規(guī)范,強化了對財經(jīng)法規(guī)政策的`認識,尤其是對規(guī)范收支兩條線管理起到了積極作用。下面,將我委開展回頭看工作簡要匯報如下:

  一、領(lǐng)導重視,認識到位

  委領(lǐng)導積極將小金庫問題與學習實踐科學發(fā)展觀活動有機結(jié)合起來。認真學習領(lǐng)會中央、省、市和有關(guān)文件精神,全面安排部署此項工作。把深入開展小金庫專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

  二、統(tǒng)籌協(xié)調(diào),整體推進

  我委在成立小金庫專項治理工作領(lǐng)導小組時,從本委各科室抽調(diào)政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的工作人員充實到領(lǐng)導小組辦公室,明確了任務(wù)分工。各成員全力以赴,協(xié)調(diào)配合,按照要求,積極完成各項工作任務(wù)。

  三、精心組織,周密部署

  7月1日至7月13日,認真開展了回頭看工作,認真總結(jié)了前一階段的工作,并對存在的問題和下一步工作進行了分析研究,要求各科室認真組織自查自糾回頭看,單位負責人及財會人員在規(guī)定時限內(nèi),進一步開展自查自糾工作。通過回頭看,我委未發(fā)現(xiàn)任何形式的小金庫。

  四、廣泛宣傳,充分發(fā)動

  為使小金庫專項治理工作深入開展,形成聲勢,我委開展了多形式、多角度地宣傳中央、省和市委、政府關(guān)于小金庫專項治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定。召開單位全體干部座談會,深入學習小金庫專項治理的各種文件和政策要求,鼓勵廣大干部群眾積極參與小金庫專項治理工作,有效促進了本委自查自糾和回頭看工作的開展。

小金庫自查報告13

  自省局下發(fā)《關(guān)于對全省郵政企業(yè)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象開展自查有關(guān)事項的通知》后,我局高度重視,按照省局的要求,積極采取措施,對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、加強領(lǐng)導組織

  我局高度重視此次自查工作,為了確保自查活動取得實效,專門成立了以局長為第一責任人的自查領(lǐng)導小組,成員由財務(wù)部、綜合辦等部門主要負責人組成,進一步加強自查工作領(lǐng)導組織。

  二、嚴格審查、確保自查質(zhì)量

  按照自查活動安排,我局于5月15日至5月22日對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進行了為期一周的自查工作,此次檢查范圍全面、深入,按照省局自查項目認真進行了檢查、對本局財務(wù)情況進行了一次全面摸底。自查過程中實事求實、不走過場、保證了自查質(zhì)量。經(jīng)過認真嚴格的自查,我局各項資金都按規(guī)定例入財務(wù)帳,無私設(shè)小金庫現(xiàn)象。各項郵政業(yè)務(wù)收入均按規(guī)定上帳,無截留業(yè)務(wù)收入;房屋出租收入由專人負責收繳上報,未挪為它用。成本費用均按實際費用上報,事實求實、不存在弄虛作假、虛報費用現(xiàn)象。

  三、定期檢查、加強監(jiān)督

  通過此次自查的`開展,我局充分認識到加強和規(guī)范企業(yè)資金安全管理的重要性。雖然我局沒有私設(shè)小金庫現(xiàn)象,但在今后的工作中,我局仍要高度重視,加強監(jiān)督,定期開展自查活動,嚴格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度,進一步嚴肅財務(wù)紀律、杜絕私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。

小金庫自查報告14

省“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組辦公室:

  按照省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈XX省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》(廳〔〕18號)以及全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,我辦認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、健全組織,加強領(lǐng)導

  為確保此次專項治理工作順利進行,省地方志辦公室成立了由朱文根主任任組長、劉成典副主任,王守亞副巡視員為副組長的清理工作領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室負責承擔此次專項治理工作的`具體事務(wù)。

  二、提高認識,加強宣傳

  全省“小金庫”專項治理工作會議召開后,我辦及時召開專題會議,學習了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈XX省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》,傳達了全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,并在辦公室網(wǎng)站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任朱文根要求大家認真學習有關(guān)文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督

  省地方志辦公室治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,并注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。清理工作辦公室具體負責監(jiān)督工作,確保件件有交待、事事有著落。

  四、認真開展自查,進一步嚴肅財經(jīng)紀律

  按照《XX省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求,辦公室重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

  1、辦公室及所屬單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  2、辦公室及所屬單位財務(wù)部門,嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

  3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  4、清查結(jié)果在機關(guān)內(nèi)部網(wǎng)上進行通報。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

  雖然我辦目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高。

  特此報告。

小金庫自查報告15

  為進一步強化國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,規(guī)范財務(wù)經(jīng)營行為,堵塞管理漏洞,促進黨風廉政建設(shè),XX分公司認真落實省公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的通知”的要求,于6月14日開展了一次“小金庫”專項清查工作,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

  公司領(lǐng)導對此次專項清查工作高度重視,XX經(jīng)理在會上傳達了文件精神,對此次專項工作進行了專門的部署,要求本著對公司高度負責的態(tài)度,認真開展自查工作,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:

  一、按照州公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的`通知要求,通過深入自查,我公司財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入州公司財務(wù)部帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  二、自公司成立以來,都是嚴格按照州公司財務(wù)管理制度執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  三、我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由州公司財務(wù)部統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由縣公司統(tǒng)一到財務(wù)部申領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄,設(shè)立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。

  四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我公司按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾、回顧,我公司認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有設(shè)立“小金庫”。

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