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小金庫自查報告

時間:2024-05-25 13:21:47 自查報告 我要投稿

小金庫自查報告15篇(合集)

  在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,報告的使用頻率呈上升趨勢,報告包含標題、正文、結尾等。為了讓您不再為寫報告頭疼,以下是小編整理的小金庫自查報告,歡迎閱讀與收藏。

小金庫自查報告15篇(合集)

小金庫自查報告1

  6月24日縣里召開了“XXX縣治理小金庫”動員大會電視視頻會。會后按照會議精神,我鎮(zhèn)認真開展了清理“小金庫”工作,F匯報如下:

  一、自查自糾工作開展情況

  按照XXX縣開展“小金庫”專項治理工作實施方案要求,電視視頻會后,迅速召開了全體領導及站所主要負責人會議。要求各站所認真對照此次治理的八大內容開展自查,主動糾正存在的問題,做到不走過場,全面覆蓋。并成立了“小金庫”專項治理領導小組,紀檢書記趙澤祿同志任組長,財貿領導舒象流同志任副組長,米長遠、米金強、舒東、廖遠財、姚祖永、鐘彬等同志為成員,領導小組下設辦公室于財政所。

  二、自查自糾情況及結果

  我鎮(zhèn)自20xx年以來實行鄉(xiāng)財縣管報賬制度,賬戶縣統(tǒng)一設為XXX縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局賬戶,兩套賬,即:XXX鎮(zhèn)人民政府賬和XXX鎮(zhèn)計生辦賬,鎮(zhèn)里主要收入是靠上級轉移支付和依法征收社會撫養(yǎng)費。按治理范圍和治理內容,通過深入自查,我鎮(zhèn)財務管理均按照國家有關財政法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入XXX縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局法定賬目統(tǒng)一核算。未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式“小金庫”。對20xx年至20xx年底的所有收入及各類賬戶、賬據進行了認真細致清理,沒有發(fā)現違紀問題,在認真清查的基礎上,

  按照規(guī)定,認真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。通過自查、自糾、回顧,我鎮(zhèn)基本上執(zhí)行了財務管理的`有關規(guī)定。到目前為止,沒有發(fā)現“小金庫”方面的突出問題。

小金庫自查報告2

  近年來,隨著信息化的快速發(fā)展,電子支付方式的普及,學校的財務管理面臨著新的挑戰(zhàn)。為確保學校小金庫的資金安全,我校進行了一次全面的自查。本報告將詳細介紹自查的全過程,以及我們采取的措施和管理改進。

  一、自查目的

  學校小金庫自查的目的在于確保學校資金的安全和合規(guī)性管理,發(fā)現潛在的問題,及時采取措施加以解決,提升學校財務管理水平,有效防范財產損失。

  二、自查范圍及過程

  我們將自查范圍確定為學校的所有小金庫,包括各部門的校辦經費、學生雜費、教師工資等資金。自查過程中,我們嚴格按照程序和規(guī)定,詳細核查了每個小金庫的收支情況、賬目憑證的真實性、資金使用的合法性等方面內容。

  1.收支情況核查

  在自查過程中,我們嚴格按照財政制度規(guī)定,核對了每個小金庫的收支情況。對于收入方面,我們關注了是否存在虛報、漏報的情況,通過與銀行對賬單的核對,將學校賬目和銀行存款情況進行了比對。

  對于支出方面,我們一一核對了相關的支付憑證、票據和發(fā)票,確保支出的合法性和真實性。同時,我們還重點檢查了近期資金支出的詳細用途,以防止出現挪用資金、違規(guī)支出的情況。

  2.賬目憑證真實性檢查

  我們對每個小金庫的賬目憑證進行了詳細的檢查。通過抽查憑證的原始單據和票據,確認其真實性和合法性。并且對憑證中的金額、日期等核要信息進行了核對,以確保憑證的信息準確無誤。

  3.資金使用合法性審核

  在資金使用的合法性審核中,我們檢查了每個小金庫的資金使用流程。并且對學生雜費的.收取和存放情況進行了抽查,確保學生的費用得到妥善管理和使用。

  三、自查發(fā)現的問題

  通過本次自查,我們發(fā)現了一些問題,主要包括以下幾個方面:

  1.資金收支記錄不完善:少數小金庫的資金收支記錄不規(guī)范,缺少詳細的文書記錄,容易造成資金流失和管理混亂。

  2.資金使用流程不規(guī)范:部分小金庫的資金使用流程不夠規(guī)范,存在資金挪用和違規(guī)支出的風險。

  3.財務人員素質和管理水平不足:個別財務人員對財務管理制度和相關政策了解不足,工作中出現疏忽和錯誤。

  四、改進措施

  針對以上問題,我們制定了一系列的改進措施,以提升學校小金庫的管理水平和財務人員的素質:

  1.完善財務管理制度:進一步健全學校小金庫的財務管理制度和操作流程,明確各部門的責任和權限,提高財務處理的透明度和規(guī)范性。

  2.加強財務培訓:根據自查情況,針對財務人員素質和管理水平不足的問題,組織相關培訓,提升其財務管理能力和業(yè)務水平。

  3.強化內部控制:建立健全小金庫內部控制機制,嚴格執(zhí)行財務審批流程,加強對資金的監(jiān)督和管理,確保資金使用的合法性和經濟效益。

  4.建立審計機制:定期聘請獨立審計機構對學校小金庫進行審計,全面了解和監(jiān)督學校資金的流向和使用情況,加強對學校財務管理的監(jiān)督和約束。

  五、結語

  通過學校小金庫的自查,我們發(fā)現了問題,也制定了一系列改進措施。這次自查不僅增強了學校財務管理的透明度和規(guī)范性,也為今后的財務管理提供了重要的參考和依據。我們相信,在全校師生和財務人員的共同努力下,學校小金庫的財務管理水平將進一步提高,學校的資金安全將得到更有效的保障。

小金庫自查報告3

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發(fā)[20xx]65號《關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現把我校自查自糾狀況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識

  我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政潛力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領導,職責分工

  為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。

  學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:

  組長:。。。。

  副組長:。。。。

  成員:。。。。

  舉報電話:。。。。

  三、明確要求,重點治理

  根據上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。

  按照上級文件規(guī)定的要求,我校透過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  按照治理范圍要求,重點圍繞“治理資料”中的'七項表現開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查,透過自查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

  雖然我校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但透過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐工作能有更大提高。

小金庫自查報告4

  據市委辦公廳、市政府辦公廳《關于轉發(fā)合肥市黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關于開展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶核查工作的通知》,工會為貫徹落實文件精神,認真學習,積極開展這次自查活動,F將工會小金庫自查自糾情況匯報如下:

  一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務部、事業(yè)部、經審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領導小組,并在財務部設立工作辦公室。并結合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》,加強宣傳、統(tǒng)一思想、提高認識,為治理工作的`順利開展奠定了基礎。

  二、自查中,市總工會對機關及直屬事業(yè)單位xx年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設的預算單位零余額賬戶等所有現存賬戶進行了全面梳理、統(tǒng)計,做到不走過場、全面覆蓋,自查面達到了100%,并將核查材料及時報送市財政局。

  在此基礎上,認真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》,形成自查自糾。上報市治理小金庫工作領導小組辦公室。截至目前,市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務,為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務部、事業(yè)部、經審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領導小組,并在財務部設立工作辦公室。

小金庫自查報告5

  根據市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求,我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查,現將有關情況報告于后:

  一、領導重視、職工參與

  自查工作由處長同志牽頭,組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神,明確指導思想和任務目標、時間步驟等,并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組,讓全處干部職工充分認識到 “小金庫”的危害和治理“小金庫”的`重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。

  二、對照要求,認真清理

  按照文件要求和自查內容,以積極的態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶,設立“小金庫”,規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理,進一步完善清產核資工作,做到賬面資產與實物相符。

  三、完善制度,加強管理

  加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度,嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

  在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。

  進一步完善項目支出管理制度,嚴格執(zhí)行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

  四、鞏固成果,建立機制

  完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。

  通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴格按照上級要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財務管理、經營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監(jiān)督,堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

小金庫自查報告6

  根據《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:

  一、健全組織,加強領導

  為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  根據上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。

  三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照試集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

  1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2 、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的.行為。

  3 、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

  4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

  雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。

小金庫自查報告7

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關的文件精神,現把我學校自查自糾情況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識 我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區(qū)校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領導,責任分工 為了保障治理工作順利進行,學校成立 “小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。

  學!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:

  組 長:XXX

  副組長:XXX

  成 員:全體行政人員

  舉報電話:

  三、明確要求,重點治理

  按照上級文件規(guī)定的`要求,通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入區(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。通過自查,沒有發(fā)現上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校教職工大會上進行了通報,并予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。 雖然我學校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。

  四、整改建章,規(guī)范完善 我學校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告8

  按照《咸陽市地方稅務局關于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號)的要求,我局召開專題會議,及時安排部署,現就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結報告如下:

  一、高度重視、明確方案

  為了認真做好本次自查,局黨組高度重視,及時召開了會議進行了安排部署,成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔任組長,紀檢組長賈豐源同志擔任副組長,計財、紀檢監(jiān)察、政工各股室負責人擔任成員的專項檢查工作領導小組,同時,積極出臺我局的專項治理工作實施方案,明確了具體內容,確定自查范圍和重點,對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。

  二、自查情況匯總

  這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經紀律情況進行了檢查,通過對各基層單位及股室的'自查和檢查,經查我局日常工作中嚴格按程序辦理,無違反財務制度及財經紀律情況。

  1、無違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入,均按上級規(guī)定收取入賬并上繳市局,各類稅收罰款均按規(guī)定及時上繳入庫;

  2、未發(fā)現用資產處置、出租收入設立“小金庫”。我局所有固定資產均納入縣局統(tǒng)一管理,統(tǒng)一核算;

  3、無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

  4、無虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

  5、無以等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

  6、我局各單位均為報賬制,不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”現象。

  此次自查,我局雖然沒有發(fā)現“小金庫”的現象,但同時也給我們敲響了警鐘,督促我們在以后的各項工作中嚴格要求,完善財務管理制度,防止此類現象的發(fā)生,促進我局財務管理工作健康有序發(fā)展。

小金庫自查報告9

  根據《中山市衛(wèi)生系統(tǒng)開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求,我院認真開展自查工作,現將自查情況匯報如下:

  一、我院是一家二級甲等的'非營利性醫(yī)療機構,由黃圃鎮(zhèn)政府主辦,能嚴格按照國家和衛(wèi)生局制定的《醫(yī)院財務管理制度》進行財務管理活動,經有關部門批準,我院共開設銀行帳戶3個,分別在中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、中國工商銀行,其中中國建設銀行黃圃支行開設的為基本帳戶,其他兩個為一般帳戶。

  二、我院業(yè)務收費處除本院總部外,另有永平社區(qū)衛(wèi)生服務站和新糖社區(qū)衛(wèi)生服務站兩個收費處。我院每天的現金收入由保安服務公司押送到銀行,出納員每天都與收費員對數、對賬,做到賬款一致。

  三、我院資產管理制度完善;設有專人管理有價票據和收費收據;藥品購銷均按照衛(wèi)生局要求實行網上采購,驗收合格后能按時匯款。

  四、我院無設立賬外賬,醫(yī)院及科室無設備“小金庫”。

  中山市黃圃人民醫(yī)院

  20xx年xx月xx日

小金庫自查報告10

  按照文件精神,我鄉(xiāng)高度重視,認真開展“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補貼行為自查,現將自查清理情況報告如下:

  一、健全組織,加強領導

  為確保自查清理工作的順利開展,我xx成立了專門的工作領導小組,具體工作由辦公室和財政所負責,xx紀委監(jiān)督。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  我xx召開了專題會議,認真學習《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》和xx省財政廳xx省審計廳關于印發(fā)《xx省深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知,要求全體機關干部從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補貼行為是深入貫徹落實黨的'十八大精神,加強黨風廉政建設,從源頭上遏制和防止腐*,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。

  三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照縣上下發(fā)的文件要求,圍繞重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

  1、我x財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

  3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

  4、津補貼發(fā)放嚴格按照縣級文件要求,未發(fā)現違規(guī)發(fā)放津補貼行為。雖然我鄉(xiāng)目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過自查清理,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。

  今后,我xx將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐*的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防違規(guī)違紀行為出現。

小金庫自查報告11

  為認真落實中央巡視組反饋意見整改要求,根據廣東省財政廳《關于開展20xx年“小金庫”專項治理和扶貧等民生領域資金檢查的通知》,切實解決私設“小金庫”、整治群眾身邊不正之風和腐敗等問題,建立長效機制,堅決防范和杜絕“小金庫”、不正之風和腐敗等問題發(fā)生。本單位按照“小金庫”專項治理和扶貧等民生領域資金檢查專項行動領導小組的要求,全面開展“小金庫”專項治理專項行動,現就本單位開展專項行動自查自糾工作情況匯報如下:

  一、高度重視,認真部署

  根據文件要求,我會領導高度重視,認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,要求認真組織自查自糾。要求全體干部學習各種文件和政策要求,有效促進了“小金庫”專項治理工作的開展。

  二、突出重點,務求落實

  按照有關文件的.要求,通過深入調查,我會財務管理均按照國家有關財經法規(guī)規(guī)范執(zhí)行。

  (一)嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財經紀律,未侵占、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。任何財務往來均嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

 。ǘ┳裱扔蓄A算、后有支出的原則,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  (三)資產管理情況。我單位落實專人管理資產,資產管理使用制度較完善,資產賬實相符。落實了資產審批程序,資產處置收入全部上繳國庫,納入預算管理。

  通過自查,我會對檢查情況進行了總結提高,進一步加強了法制教育、嚴肅了財經紀律,高度重視對各種違法違紀行為和不規(guī)范行為的防范工作,強化了財政、財務管理,確保了資金合理使用。

小金庫自查報告12

  按照《岳池縣財政局岳池縣監(jiān)察局岳池縣人力資源和社會保障局岳池縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(岳財發(fā)〔20xx〕69號)要求,我局認真組織對私設“小金庫”情況、濫發(fā)錢物情況及違反財經紀律情況了自查,現將自查情況報告如下:

  一、私設“小金庫”情況

  我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  二、濫發(fā)錢物情況

  我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及中央、省出臺的津補貼政策,所有國家規(guī)定的`津補貼項目都全部納入工資基金管理,從未在核定的工資基金之外發(fā)放津補貼,也從未以任何形式向單位職工發(fā)放物品。

  三、財經紀律執(zhí)行情況

  我局嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務管理規(guī)定和年初預算,嚴格執(zhí)行主要領導“一支筆”簽字制度,嚴把財務程序,要求財務人員對于不合理、不規(guī)范的票據堅決不予入賬。未出現侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產、資金、資源情況,不存在超標準、范圍列支“三公”經費、會議經費等情況。

  下一步,我局將繼續(xù)加強財務管理及干部職工的法制教育,逐步完善各項規(guī)章制度,嚴格督促執(zhí)行各項財經法規(guī),從源頭上堵塞財務管理上的漏洞。

小金庫自查報告13

  根據惠陽區(qū)財政局審計局關于印發(fā)《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》(惠陽財辦〔20xx〕10號)文件要求和部署,我局高度重視,迅速行動,積極開展專項治理自查工作,現將《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》貫徹落實和自查情況報告如下:

  一、加強組織領導,確定治理范圍

  為深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,局領導非常重視,專題召開班子會學習通知精神,全面安排部署此項工作。確定在局機關和全區(qū)水利系統(tǒng)事業(yè)單位開展專項治理工作,形成由局長負總責,分管領導具體負責,業(yè)務股室牽頭落實的工作機制,一級抓一級,層層抓落實。把深入開展“小金庫”專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

  二、依照專項治理內容深入自查自糾,進一步嚴肅財經紀律

  按照《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的部署要求,對局和下屬事業(yè)單位認真組織自查,自查率達100%。圍繞專項治理重點內容開展自查自糾活動。

  1、預算收入管理情況。我局加強預算收入的管理,對依法取得的各項收入均按規(guī)定及時足額上繳國庫,無違規(guī)轉移使用等問題。

  2、預算支出管理情況。我局加強預算支出的'管理,一切支出均按財政預算規(guī)定執(zhí)行。一是在公車管理使用方面,制定了《惠陽區(qū)水務局車輛使用管理規(guī)定》,嚴格派車單制度,車輛定車、定人、定點停放管理,定點維修,定點加油,定點保險,并落實車輛行駛安全和保管安全司機負責制等措施,不斷加強車輛管理工作。二是嚴格公務接待,堅決執(zhí)行各項財經制度,嚴格按規(guī)不超標接待,杜絕奢侈浪費等現象。

  3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實守信的原則,加強對貨物、工程和服務等政府采購的管理,政府采購項目嚴格執(zhí)行政府采購程序,沒有出現無預算采購、超預算采購等問題。

  4、資產管理情況。單位所有資產均按規(guī)定要求配置。不存在奢侈浪費的問題,所有資產處置都按審批程序進行,沒有出現違規(guī)情況。

  5、財務會計管理情況。會計賬簿、會計憑證、財務會計報告和其他會計資料真實、完整、會計核算符合會計法。從事會計工作的人員具備從業(yè)資格。

  6、財政票據管理情況。我局的財政票據均在區(qū)財政局領用,使用與保管嚴格按規(guī)定執(zhí)行。

  7、設立“小金庫”情況。我局不存在“小金庫”的問題,一切收入支出按規(guī)定執(zhí)行,均記錄在規(guī)定的會計賬簿中。

小金庫自查報告14

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關文件精神,現把我校自查自糾情況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識。

  全市“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長袁海波要求大家,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的'重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。

  二、加強領導,責任分工。

  為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱。學!靶〗饚臁睂m椙謇砉ぷ黝I導小組名單:

  組長:

  副組長:

  成員:

  三、明確要求,重點治理。

  根據上級文件規(guī)定,按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  (一)我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。

  (二)我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

  (三)學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據。

  (四)我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

  (五)我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

  (六)按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  (七)清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

  雖然我校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告15

  為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、國家審計署和財政部關于治理“小金庫”專項工作的要求,進一步規(guī)范衛(wèi)生服務秩序,維護廣大人民群眾根本利益,根據縣紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局關于印發(fā)《蒙山縣“小金庫”專項治理工作實施辦法》及縣衛(wèi)生局關于印發(fā)《蒙山縣衛(wèi)生系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知精神,我中心開展了“小金庫”專項治理自查

  自糾工作,現總結如下:

  一、專項治理的內容

  專項治理的內容是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。

  “小金庫”主要表現形式包括:

  1、違規(guī)收費、資產處置設立“小金庫”;

  2、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

  3、經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

  4、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

  5、以假 發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

  6、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

  二、自查自糾的方法和步驟

 。ㄒ唬﹦訂T部署(文件下發(fā)之日起至20xx年6月3日)。中心成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。

 。ǘ┳圆樽约m(截至20xx年6月15日)。按照通知要求,認真組織自查自糾工作,對自查中發(fā)現的違法違規(guī)問題自覺糾正。

  三、自查自糾的做法

 。ㄒ唬┘訌娊M織領導。中心成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的.日常組織協(xié)調工作。

 。ǘ┳龊眯麄靼l(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,加強溝通,促進工作深入開展。

 。ㄈ┞鋵嵟e報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話(0774-6282142),同時指定專人負責做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,做好執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益。

  四、自查自糾的結果

 。ㄒ唬┌凑沼嘘P文件的要求,通過深入自查自糾,我中心20xx年至今財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

 。ǘ┪抑行膰栏癜凑肇攧展芾碇贫扔嘘P規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

 。ㄈ┪抑行氖褂玫钠睋韶攧帐医y(tǒng)一管理,同時按照有關票據登記制度設置票據登記薄,設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

  通過深入開展“小金庫”專項治理自查自糾工作得知:我中心認真執(zhí)行貫徹財務管理制度的有關規(guī)定,沒有以任何形式設立“小金庫”現象。

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