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會計監(jiān)督檢查工作自查報告

時間:2023-04-17 10:00:12 自查報告 我要投稿

會計監(jiān)督檢查工作自查報告

  隨著社會不斷地進(jìn)步,越來越多人會去使用報告,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。相信很多朋友都對寫報告感到非?鄲腊,以下是小編收集整理的會計監(jiān)督檢查工作自查報告,希望對大家有所幫助。

會計監(jiān)督檢查工作自查報告

會計監(jiān)督檢查工作自查報告1

縣財政局:

  根據(jù)x財辦〔20xx〕153號文件《關(guān)于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》,結(jié)合我單位實(shí)際情況,我單位立即開展自查工作,自查情況匯報如下:

  一、自查基本情況

  (一)財務(wù)管理方面

  我單位所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛假xx報銷獲取費(fèi)用;嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到?顚S,無截留、擠占和挪用的行為;非稅收入征收合法合規(guī),無亂罰款和截留非稅收入的行為;固定資產(chǎn)賬實(shí)相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置固定資產(chǎn)、截留處置收入的行為;我單位資金全部統(tǒng)一管理和核算,無“小金庫”。

  (二)會計核算方面

  我單位依法建立賬簿,不存在外賬,一直按照行政單位會計制度進(jìn)行核算。會計憑證的編制符合要求,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時及時入賬,做到日清月結(jié)。

  (三)內(nèi)部控制方面

  我單位分別設(shè)會計、出納人員各一名,實(shí)際工作中,會計、出納各負(fù)其責(zé)、各司其職、相互制約。在經(jīng)費(fèi)管理中,建立規(guī)章制度,嚴(yán)格按照“逐級”審批原則,從嚴(yán)控制,緊縮支出。加強(qiáng)票據(jù)管理,嚴(yán)格審批權(quán)限,避免財務(wù)風(fēng)險。加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部控制制度建設(shè),提高會計核算和管理水平,持續(xù)推進(jìn)和完善“小金庫”治理工作的制度化、規(guī)范化和常態(tài)化,督促會計人員對各項(xiàng)財務(wù)、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對,保證賬證相符、帳表相符。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核實(shí)制度。加強(qiáng)完善內(nèi)部財務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照差旅費(fèi)管理辦法,沒有超標(biāo)準(zhǔn)食宿現(xiàn)象發(fā)生。

  (四)執(zhí)行預(yù)算管理方面

  我單位將非稅收入,按規(guī)定及時足額上繳國庫;遵照財務(wù)制度?顚S玫南嚓P(guān)規(guī)定,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,杜絕各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)之間隨意調(diào)整和相互擠占;嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算調(diào)整程序,沒有擅自無故調(diào)整預(yù)算;根據(jù)《預(yù)算法》的管理制度和財務(wù)制度編制決算,做到帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符和表表相符,確保決算數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性;按照政務(wù)信息公開的有關(guān)規(guī)定,對預(yù)算決算及時、全面、完整的在相關(guān)網(wǎng)站公開,主動接受各方面的`監(jiān)督。

  二、存在問題

  通過自查,我單位財務(wù)管理和財務(wù)工作中還存在一些不足,一是個別支出科目不規(guī)范,如培訓(xùn)費(fèi)計入差旅費(fèi)。二是個別票據(jù)簽字不全。三是個別費(fèi)用里面資料不全,缺少詢價、合同、驗(yàn)收單。四是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng),預(yù)算編制充分合理,但實(shí)際執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足,存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。

  三、整改措施

  一是做好財務(wù)會計基礎(chǔ)工作,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),從各方面提高財會人員的自身素質(zhì)。二是進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度,規(guī)范支出行為,認(rèn)真遵守執(zhí)行。三是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的剛性約束,在工作中明確預(yù)算的具體內(nèi)容和項(xiàng)目執(zhí)行的進(jìn)度,嚴(yán)格控制預(yù)算資金的動向,不隨意改變資金用途。

  特此報告

會計監(jiān)督檢查工作自查報告2

  按照《縣財政局關(guān)于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》文件要求,縣志辦高度重視此項(xiàng)工作的開展,及時組織專人結(jié)合單位實(shí)際,對本單位預(yù)決算、財政資金使用、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律及內(nèi)控制度的實(shí)施等情況進(jìn)行認(rèn)真自查,F(xiàn)將我辦會計監(jiān)督檢查工作自查情況報告如下:

  一、嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定完成單位預(yù)算

  20xx年度單位預(yù)算與國家的方針政策和財務(wù)制度的匹配,貫徹了量力而行和盡力而為的'原則;單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與計劃進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)同步程度。本年度單位合理保管和使用固定資產(chǎn),實(shí)現(xiàn)賬實(shí)、賬賬、賬表全相符,保證其他各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、合理、有效使用。單位各項(xiàng)財務(wù)管理制度與管理措施符合國家的有關(guān)規(guī)定,與單位的主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相適應(yīng),進(jìn)一步健全和完善各項(xiàng)財務(wù)規(guī)章制度和管理措施,以利于提高單位的財務(wù)管理水平。

  二、加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理

  固定資產(chǎn)是單位開展業(yè)務(wù)和其他活動的重要物質(zhì)條件,種類多,規(guī)格不一。我辦對這方面的管理,財務(wù)人員在平時的報銷工作中,對那些該記入固定資產(chǎn)而沒有辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的,督促經(jīng)辦人員及時進(jìn)行資產(chǎn)登記,并定期與使用情況進(jìn)行核對,確保賬實(shí)相符,通過清查盤點(diǎn)能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題,制定相應(yīng)的改進(jìn)措施,確保固定資產(chǎn)的安全和完整。

  三、重視日常財務(wù)收支管理

  收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,加強(qiáng)收支管理,既是緩解資金供需矛盾,為改善工作的需要,也是貫徹執(zhí)行政府一切大政方針的體現(xiàn)。為加強(qiáng)這一管理,單位建立健全各項(xiàng)財務(wù)制度,使財務(wù)日常工作做到有法可依,有章可循,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理,極大地提高資金的使用效益,達(dá)到了節(jié)約支出的目的。

  四、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)內(nèi)控管理

  為加強(qiáng)本單位厲行節(jié)約反對浪費(fèi),進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)支出和公款消費(fèi),我辦嚴(yán)格按照內(nèi)控制度執(zhí)行財政預(yù)算管理和資金使用,嚴(yán)控相關(guān)資金支出和審批程序。使用資金額度在4000元以內(nèi)的由單位財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意;資金額度在4000元及以上的需單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字和單位主要負(fù)責(zé)人簽字同意。

  經(jīng)認(rèn)真自查:我辦無資金挪用、虛列預(yù)算支出等違法違規(guī)行為發(fā)生;不涉及上級劃撥資金、農(nóng)村合作社資金及惠民補(bǔ)貼資金。在財務(wù)工作中能嚴(yán)格遵守內(nèi)控制度和財經(jīng)紀(jì)律。

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