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“小金庫”自查報告

時間:2023-03-17 16:32:51 自查報告 我要投稿

“小金庫”自查報告

  在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,報告的適用范圍越來越廣泛,要注意報告在寫作時具有一定的格式。在寫之前,可以先參考范文,以下是小編為大家收集的“小金庫”自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

“小金庫”自查報告

“小金庫”自查報告1

  按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20xx〕35號)文件要求,我辦對20xx年1月至今私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、自查自糾組織實施情況

  接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

  二、自查自糾私設“小金庫”及濫發(fā)錢物情況

  經(jīng)過自查,我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

  三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

  通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

  (一)從源頭抓起,全面治理

  加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

 。ǘ┘訌娰Y產(chǎn)管理

  加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

 。ㄈ┘訌娙罕姳O(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的'責任

  設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

  (四)加強內部控制和審計監(jiān)督

  建立健全內部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

“小金庫”自查報告2

  治理"小金庫"是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施,F(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識

  全市"小金庫"專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫"專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把"小金庫"治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查"小金庫"是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的'重要舉措,是教育和保護干部的`需要。要求大家,對照"七種"表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  二、加強領導,責任分工

  為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理"小金庫"專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,"小金庫"專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  三、明確要求,重點治理

  根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項"小金庫"資金的收支數(shù)額,以及20xx年底"小金庫"資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立"小金庫"數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。

  按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫"。

  1、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。

  2、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

  3、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行"收支兩條線"管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

  4、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

  5、我校無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  6、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設"小金庫"。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  7、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防"小金庫"的出現(xiàn)。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查"小金庫",進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

“小金庫”自查報告3

  為嚴格執(zhí)行財務管理制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導精神,我院結合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。

  第一:根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內容,加強廉政建設,遏制和防治腐敗,規(guī)范財務收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的`需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務人員負責,全體職工監(jiān)督的工作小組,認真扎實的開展清理工作。

  第二:按照“關于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設立賬戶,開設小金庫。

  第三:按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務處理進行抽查,并請職工進行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀行為。

  雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。

“小金庫”自查報告4

  為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發(fā)〔〕7號)和縣委辦公室、縣人民政府辦公室《關于轉發(fā)〈縣黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結如下。

  一、自查自糾的范圍和內容

  (一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。

  (二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。

  “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

  二、單位自查自糾的方法和步驟

  (一)動員部署(文件下發(fā)之日起至6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。

  (二)自查自糾(截至6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。

  三、自查自糾的做法

  (一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。

  (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

  (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行xx工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的',依法依紀從嚴懲處。

  四、自查自糾的結果

  (一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

  (二)自以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  (三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由縣會計核算中心統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由報賬員統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄。

  (四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。

“小金庫”自查報告5

  1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。

  我部的所有對公業(yè)務收入(包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務費收入、理財產(chǎn)品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算,無代理業(yè)務返還獎勵情況,無坐支處理現(xiàn)象,不存在任何形式設立“小金庫”的'情況。

  2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。

  我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求,各項費用支出均為拓展業(yè)務所需支出,不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時,利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務費用均由分行大賬統(tǒng)一核算,不存在虛列業(yè)務費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領取,會議費、宣傳費、電子設備運轉費等營業(yè)費用均由分行按照相關規(guī)定統(tǒng)一支出,我部無虛列現(xiàn)象。

  3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。

  我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進行核算,在客戶營銷費用支出方面,我部嚴格按照分行的管理制度執(zhí)行,每一項支出均按照審批程序審批,不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。經(jīng)認真檢查,我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求,收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進行大賬核算,費用報帳真實、合規(guī),無套取費用、挪用報銷資金等問題,不存在設立“小金庫”行為。

  在今后的工作中,我部將繼續(xù)嚴格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求,合法、合規(guī)開展各項業(yè)務,平穩(wěn)、高效推進我行業(yè)務發(fā)展。

“小金庫”自查報告6

  雷州市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司成立于20xx年,經(jīng)雷州市政府批準,脫鉤給國資權屬管理的企業(yè)有59家。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,59家國有企業(yè)中有7家已關閉、破產(chǎn),其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài),目前只有7家企業(yè)有業(yè)務經(jīng)營。這些企業(yè)的法定代表人有的已年老退休,有的已調動,部分企業(yè)也只有名稱保留,沒辦公場所,沒資產(chǎn),沒業(yè)務。為便于保護職工的權益,20xx年,經(jīng)請示市政府批準,財政給國資公司權屬企業(yè)撥付1-2名留守人員生活費,讓1-2名企業(yè)人來為企業(yè)理事,也只有這樣,市委、市政府的會議精神、文件、法規(guī)等才及時傳達到各企業(yè)。同時,在人力、物力不足的情況下,國資部門為保護國家財物,保障職工利益,維護社會穩(wěn)定,不斷加強企業(yè)的監(jiān)管,至今,國資公司各權屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設“小金庫”的違法經(jīng)濟行為。現(xiàn)將各國有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報如下:

  (一)、會計機構:

  各企業(yè)財務會計機構完善,會計、出納分工明確,職責分明。

  (二)、會計制度:

  各企業(yè)財務會計制度規(guī)范,財務管理得力,各項財務收、支完全按財務制度規(guī)定執(zhí)行。

  (三)、經(jīng)濟活動:

  各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產(chǎn)停產(chǎn)、關閉狀態(tài),經(jīng)濟業(yè)務很少,大部分企業(yè)人員已分散社會,留守人員只靠領取財政撥付的.生活補貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn),沒有經(jīng)營權,銀行帳戶也已凍結,甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租,每次出租也是經(jīng)職工同意公開竟價拍標的,各企業(yè)的資產(chǎn)出讓全按市國資委的要求進行,通過上報國資委批準,社會中介機構評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業(yè)銀行帳戶,有的是經(jīng)國資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險金。

  (四)、財務狀況:

  各企業(yè)只設一會計帳套,帳薄設置完整,收支核算據(jù)實,費用開支合法,帳薄、憑證保存齊全,并履行依法納稅義務。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設“小金庫”行為,沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游,職務消費,轉移資產(chǎn),虛列費用等現(xiàn)象。

“小金庫”自查報告7

  按照縣紀委《關于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》文件精神,我局認真開展“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、健全組織,加強領導

  為確保自查自糾工作的順利進行,成立了由局治理“小金庫”工作領導小組,由局長擔任組長,具體工作由辦公室和財務部門負責。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  按照要求,我局迅速召開了專題會議,傳達學習縣紀委《關于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實中央“八項規(guī)定”,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各工作人員認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照要求,我局對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

  1、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

  3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

  4、在認真清查核對的`基礎上,將清查結果在局務會上進行了通報。

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制法規(guī)教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。

  今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

“小金庫”自查報告8

  根據(jù)《瓊海市教育局轉發(fā)瓊海市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》(海教辦[20xx]20號)文件精神,我校深入開展了治理“小金庫”工作和自糾復查,現(xiàn)將自查工作情況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識。

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。我校結合中央八項規(guī)定問題專項工作,把“小金庫”治理工作“回頭看”納入深入貫徹落實中央八項規(guī)定和省市委二十條規(guī)定整改工作的重要內容,并將此項工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領導,責任分工。

  為了保障治理工作順利進行,學校早在今年七月份已成立“小金庫”治理工作領導小組,并設立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔尚<夘I導牽頭實施,后勤、財務、工會等部門負責同志共同參與。學!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:

  組長:李成淵

  副組長:黃誠、符強、董春和、王善本

  成員:李連波、黃宏浩、周健柏、陳文、吳澤琉、黃心敏、李連海、潘家松

  舉報電話:0898-62711646

  三、明確要求,重點治理。

  按照上級文件規(guī)定的要求,學校通過資料分析、報表審核、現(xiàn)場核查等方式全面深入“回頭”自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未有侵占、截留、違紀行為,沒有單獨賬戶,未設有任何形式的.“小金庫”。

  按照治理范圍要求,重點圍繞治理內容要求開展自查活動,對所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校教職工大會上進行了通報,并予以公示。

  四、整改建章,規(guī)范完善。

  我校決定在此次自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

“小金庫”自查報告9

  按照《中共中央辦公廳公國務院辦公廳關于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)[20xx]18號)文件精神和工作要求,為進一步加強財務管理,嚴肅紀律,我局認真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:

  一、提高思想認識,迅速貫徹落實

  我局領導對這次專項治理工作高度重視,及時召集局領導班子成員、各股室負責人以及財務管理人員等,召開專題會議,學習傳達有關文件要求,認真學習了專項治理的范圍和內容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進行宣傳發(fā)動,統(tǒng)一思想,提高認識。局領導要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求認真對待專項治理工作,對照文件要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

  二、加強組織領導,制定工作方案

  為確保專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領導小組,安監(jiān)局長胡生華負責指導和協(xié)調全局“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組下設辦公室,從局辦公室和財務抽調專門工作人員,具體負責實施“小金庫”專項治理工作,以及日常組織協(xié)調。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內容、方法、措施和舉報制度,明確了責任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的`工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。

  三、認真自查自糾,實施長效監(jiān)督

  按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據(jù)進行了全面細致的清查。

  一是預算收入、支出支管理情況。我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費、罰款及攤派等,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  二是我局自20xx年成立以來,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財政撥款收入、日;ㄙM支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨設帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  三是政府采購管理情況。我局嚴格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準,嚴格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題出現(xiàn)。

  四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴格資產(chǎn)配置、使用、處置,從未擅自處置資產(chǎn)、轉移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié),嚴格按照相關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),資產(chǎn)配置與履行職責適應,不存在奢侈浪費等問題。

  五是財務會計管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務規(guī)則》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》管理,我局設置會計賬簿,會計憑證、財務會計報告和其他會計資料完整真實,會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,我局二名財務人員目前都無從業(yè)資格證在學習考證中。

  六是財政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關的收費項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù),轉讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

  七是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我局按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎上,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭財務管理工作水平。

“小金庫”自查報告10

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣財發(fā)[20xx]89號文件《關于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識。

  全縣“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長馮浩要求大家,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  二、加強領導,責任分工。

  為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項清理工作由校委會牽頭實施,財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任高蘭岐具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  學!靶〗饚臁睂m椙謇砉ぷ黝I導小組名單:

  組 長:XXX 副組長:XX 成 員:XXX XXX XXX XXX

  三、明確要求,重點治理。

  根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項資金的收支數(shù)額,按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  一、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。

  二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,

  其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

  三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

  四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

  五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  七、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的.基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

“小金庫”自查報告11

  為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,狠抓“四風”突出問題專項整治,進一步鞏固和深化“小金庫”專項治理成果,根據(jù)舞鋼市教育局《舞鋼市教育系統(tǒng)“小金庫”專項清理整治工作實施方案》舞教字〔20xx〕80號的工作要求,我鎮(zhèn)教育系統(tǒng)結合自身工作實際,深入細致地組織開展自查自糾,F(xiàn)將自查自糾的情況匯報如下:

  一、自查中存在的問題

  1、對上級撥付學校的經(jīng)費在使用上監(jiān)管不嚴;

  2、存在小金庫的現(xiàn)象,尤其是部分小學設置的學前班,沒有嚴格按照收支兩條線操作,存在坐收坐支的現(xiàn)象。

  3、部分學校的食堂收入及其它收入,沒有及時納入預算外上交。

  4、票據(jù)管理不夠規(guī)范。主要表現(xiàn)在:個別學校先開支,后補票;報賬員不報賬,校長親自報賬,收支不規(guī)范;票據(jù)無經(jīng)手人簽字等不規(guī)范支出現(xiàn)象較多。

  5、教育經(jīng)費開支不合理。按政策規(guī)定,中小學的公用經(jīng)費主要是用于學校的小型維持,學校日常辦公用品,校園文化建設等。而現(xiàn)在一些學校將部分經(jīng)費用于發(fā)放教師質量獎懲、課時津貼等;還有預算不合理、不科學、不規(guī)范,不細化,致使支出隨意性較強。

  6、自查的具體情況:自查發(fā)現(xiàn)小金庫個數(shù)21個;自查發(fā)現(xiàn)小金庫賬戶個數(shù)21個;20xx年至今我鎮(zhèn)共存在小金庫資金來源合計1240611.42元,其中保育費未及時上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。

  20xx年至今小金庫資金支出合計:753656.37元.小金庫主要表現(xiàn)形式主要為經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬戶核算和保育費未及時上交。

  二、問題的存在原因

  1、對小金庫的治理工作重視不夠,對其危害認識不足,導致對此項工作疏于管理。隨著教育投入的不斷加大,錢難管、難用這是核心的首要問題。要管好錢、用好錢,必須加強財務管理,要引起足夠的重視。

  2、對經(jīng)費監(jiān)管力度不強。中心校如何將撥付的款項監(jiān)管到位,如何監(jiān)管轄區(qū)所有學校,這是中心校必須而且迫切思考的一個問題,只有監(jiān)管到位了,約束到位了,經(jīng)費管理就安全了,效益也有保障。

  3、小學設置的'學前班收入,由于任課教師全部是聘任的代課教師,代課費需及時發(fā)放。但資金上交后往往不能及時撥付,造成學校拖欠代課教師代課費的現(xiàn)象,嚴重影響了代課教師的工作積極性,同時也一定程度上干擾了正常的教學。所以導致部分小學經(jīng)費收入上交不及時或干脆不上交的現(xiàn)象,對此,中心校也往往聽之任之。

  4、部分小學學校食堂的收入,本身就餐人數(shù)少,收入寥寥,還需滿足食堂正常的維修和物品采購,所以存在坐收坐支的現(xiàn)象。

  三、解決辦法

  1、加強財務開支制度的學習,嚴格經(jīng)費管理,尤其是對“小金庫”治理工作要高度認識,不折不扣按制度落實。

  2、要不斷強化校長及財務人員的法制觀念,嚴格杜絕不會管,不懂規(guī)則,不會理財?shù)默F(xiàn)象,要建立一套程序和制度來約束。

  3、要不斷健全學校財務管理制度。制度是為了保安全、保規(guī)范,制度健全了就見成效,如果制度不健全,就會造成經(jīng)費管理無“法”可依,就會使職、權、利、責和風險的關系模糊。

  4、學校各項收入堅決及時上交,對需要按制度上交但急需開支的資金,各單位要積極想辦法,采取墊付的方法,盡量不拖欠,不影響正常的工作秩序。

  5、截止10月15日,糾正處理小金庫個數(shù)21個,已撤銷小金庫賬戶個數(shù)21個;應上繳財政金額1240611.42元;其中20xx年秋期應上交671651.42元。

“小金庫”自查報告12

  xx最新關于小金庫專項治理自查報告根據(jù)市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔xx年〕319號)要求,我處對財務管理、資產(chǎn)管理、收支情況進行了全面清理自查,現(xiàn)將有關情況報告于后:

  一、領導重視、職工參與自查工作由處長同志牽頭,組織財務人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神,明確指導思想和任務目標、時間步驟等,并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組,讓全處干部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的.重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。

  二、對照要求,認真清理按照文件要求和自查內容,以積極的態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶,設立“小金庫”,規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現(xiàn)象。同時對管理處的資產(chǎn)進行全面清理,進一步完善清產(chǎn)核資工作,做到賬面資產(chǎn)與實物相符。

  三、完善制度,加強管理加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度,嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

  在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。進一步完善項目支出管理制度,嚴格執(zhí)行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

  四、鞏固成果,建立機制完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。

  通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現(xiàn)在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴格按照上級要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財務管理、經(jīng)營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監(jiān)督,堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

“小金庫”自查報告13

  為進一步強化國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,規(guī)范財務經(jīng)營行為,堵塞管理漏洞,促進黨風廉政建設,XX分公司認真落實省公司“關于開展自查自糾“小金庫”的通知”的要求,于6月14日開展了一次“小金庫”專項清查工作,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

  公司領導對此次專項清查工作高度重視,XX經(jīng)理在會上傳達了文件精神,對此次專項工作進行了專門的部署,要求本著對公司高度負責的態(tài)度,認真開展自查工作,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:

  一、按照州公司“關于開展自查自糾“小金庫”的`通知要求,通過深入自查,我公司財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入州公司財務部帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  二、自公司成立以來,都是嚴格按照州公司財務管理制度執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  三、我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由州公司財務部統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由縣公司統(tǒng)一到財務部申領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄,設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

  四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我公司按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾、回顧,我公司認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有設立“小金庫”。

“小金庫”自查報告14

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)學校關于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設辦公室,并設立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下:

  一、 加強領導,責任分工

  學院成立清理“小金庫”工作領導小組

  組 長:xx

  成 員:xx

  領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)

  聯(lián)系人:xx 電話:xx

  “小金庫”清理舉報電話:xxx

  二、 清理檢查的'范圍及情況

  按照學校的要求,我院財務管理均按國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  1、對國有資產(chǎn)嚴格按照《長沙理工大學固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設備、家具采購實施細則》進行采購與處理學院清理小金庫自查報告學院清理小金庫自查報告。

  2、重大收支項目,均在黨政聯(lián)席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學院的財務收支情況,體現(xiàn)財務的透明度。

  3、MBA學費嚴格執(zhí)行收費政策,全額繳入學校財務集中收付核算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。

  4、學院嚴格執(zhí)行學校規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,金額在800元以上的項目支出,要求必須附有明細帳。

  5、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,無坐支行為學院清理小金庫自查報告默認。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)無關。

“小金庫”自查報告15

  為了加強我校財務管理,規(guī)范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的`通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查學校小金庫自查報告三篇,F(xiàn)報告于下:

  一、為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我校成立了xx學校財務管理自查工作領導小組。校長xxx任組長,學校管財務總務副校長xxx為副組長,報帳員xxx,總務主任xx,保管員xxx及工會組織財務委員xxx,教師代表xxx為成員。

  二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。

  三、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,停收學生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求實施并落實,無任何亂收費情況。

  四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

  五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

  六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費,畢業(yè)證工本費;一年級建檔費、素質報告冊工本費,都根據(jù)實際費用和學生實際使用的數(shù)量按期進行結算,并將收支結余情況通。

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