發(fā)票退票證明
在平時(shí)的學(xué)習(xí)、工作或生活中,大家對(duì)證明都不陌生吧,證明是證明某人的身份、經(jīng)歷或某件事情的真實(shí)情況時(shí)所使用的一種憑證。到底應(yīng)如何擬定證明呢?下面是小編精心整理的發(fā)票退票證明,歡迎大家分享。
發(fā)票退票證明1
________有限公司:
貴公司于____年____月____日開具給我公司的發(fā)票碼:____________,發(fā)票號(hào)碼:NO:____________,價(jià)稅合計(jì)為________元的增值稅發(fā)票,因發(fā)票中________有誤,故退回貴公司。
特此證明
________有限公司
____年____月____日
發(fā)票退票證明2
xxx公司:
你公司于20xx年x月x日給我單位開具的增值稅專用發(fā)票,版號(hào)為國稅函xxxxxxx,代碼為xxxxxxxx,號(hào)碼為xxxxxxxxxxx,存在如下錯(cuò)誤:發(fā)票xxxxxxxxxx,開具錯(cuò)誤,原內(nèi)容為xxxxxxxx,實(shí)際應(yīng)為xxxxxxxx,因此我單位拒收,請(qǐng)重新開具正確增值稅專用發(fā)票。
xxxxxx公司
20xx年x月x日
發(fā)票退票證明3
xxxxxxxx有限公司:
貴公司于20xx年x月x日給我公司開具增值稅專用發(fā)票xxxx份,發(fā)票的代碼為xxxxxxxx,發(fā)票號(hào)碼為xxxxxxxxxxxx,金額為xxxx元,稅額為xxxxxxxx元,價(jià)稅合計(jì)為xxxxxxxx元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將xxxxxxxx誤填寫為“xxxxxxxx”,正確的`xxxxxxxx應(yīng)為“xxxxxxxx”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
xxxxxxxx股份有限公司
20xx年x月x日
發(fā)票退票證明4
________公司:
你公司于________年____月____日給我單位開具的增值稅專用發(fā)票,版號(hào)為國稅函________,代碼為________,號(hào)碼為____________存在如下錯(cuò)誤:發(fā)票__________開具錯(cuò)誤,原內(nèi)容為________,實(shí)際應(yīng)為________,因此我單位拒收,請(qǐng)重新開具正確增值稅專用發(fā)票。
________公司
20____年____月____日
發(fā)票退票證明5
________有限公司:
貴公司于____年____月____日給我公司開具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票碼為____________,發(fā)票號(hào)碼為____________,金額為____元,稅額為________元,價(jià)稅合計(jì)為________元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
________股份有限公司
____年____月____日
發(fā)票退票證明6
________公司:
你公司于________年____月____日給我單位開具的增值稅專用發(fā)票,版號(hào)為國稅函________,代碼為________,號(hào)碼為____________存在如下錯(cuò)誤:發(fā)票__________開具錯(cuò)誤,原內(nèi)容為________,實(shí)際應(yīng)為________,因此我單位拒收,請(qǐng)重新開具正確增值稅專用發(fā)票。
________公司
____年____月____日
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