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應(yīng)付會計崗位職責(zé)

時間:2023-05-28 12:38:32 職場百態(tài) 我要投稿
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應(yīng)付會計崗位職責(zé)

  在充滿活力,日益開放的今天,各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn),制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非?鄲腊桑旅媸切【幷淼膽(yīng)付會計崗位職責(zé),希望對大家有所幫助。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)

應(yīng)付會計崗位職責(zé)1

  1、主要負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作,包括供應(yīng)商引進評估,向供應(yīng)商傳遞我司供應(yīng)鏈流程制度要求,及供應(yīng)商引進和撤場的數(shù)據(jù)分析;

  2、負(fù)責(zé)合同管理工作,包括參與年度主合同以及單項協(xié)議的新增、延續(xù)、終止審批,供應(yīng)商合同臺賬的建立,確保合同履行的完整性;

  3、負(fù)責(zé)商品管理工作,對主推商品的產(chǎn)品引進、采購價格和政策的審核、經(jīng)營過程的跟蹤和經(jīng)營結(jié)果的分析;

  4、負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈管理工作,包括推進采銷部門對壞機、滯銷機的'清理,優(yōu)化我司庫存結(jié)構(gòu);

  5、負(fù)責(zé)往來管理工作,即供應(yīng)商應(yīng)付貨款的管理,及返利費用結(jié)算存在問題的協(xié)調(diào)和處理等。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)2

  1、審核公司各項成本的支出進行成本核算(供應(yīng)商的月結(jié)、現(xiàn)結(jié)、周期結(jié))、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表;

  2、庫存結(jié)算、報廢結(jié)算、會計基礎(chǔ)核算,經(jīng)營性分析;

  3、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)審核、物流商的賬單核對,充值付款,訂單利潤中部分項目的'初級操作;

  4、協(xié)助各部門進行成本經(jīng)濟核算,并分解下達成本、費用。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù),進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作;

  5、對成本、費用的審核尊守公司的相關(guān)決定,及時改進成本核算方法;

  6、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)3

  1、應(yīng)收帳款立帳管理,建立客戶應(yīng)收款明細賬,保證賬實相符;

  2、應(yīng)收帳款帳齡分析,對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳;

  3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的.真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性;

  5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;

  7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)4

  職責(zé)描述:

  1、負(fù)責(zé)公司采購申請的審核,確保采購類型以及費用歸屬正確合理;

  2、負(fù)責(zé)公司付款憑證的錄入,確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī);

  3、負(fù)責(zé)定期提交付款申請,確保公司付款及時準(zhǔn)確;

  4、整理增值稅專用發(fā)票并及時提交稅務(wù)會計認(rèn)證,每月核對增值稅賬務(wù)與認(rèn)證金額;

  5、負(fù)責(zé)編制公司月度滾動付款資金預(yù)測表,以規(guī)避資金頭寸風(fēng)險和提高資金使用效率;

  6、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商賬務(wù)的'定期核對和清賬,保證往來賬目的清晰準(zhǔn)確;

  7、負(fù)責(zé)編制應(yīng)付預(yù)付賬齡報表,每月報告往來賬目的總體情況和明細進度;

  8、參與應(yīng)付模塊的流程優(yōu)化;

  9、完成安排的其它工作。

  任職要求:

  1、會計或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷并具備會計從業(yè)資格證書;

  2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,零售行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  3、能熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件;

  4、做事積極主動,刻苦耐勞,具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與敬業(yè)精神,嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健,責(zé)任心強。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

  2、負(fù)責(zé)與客戶進行應(yīng)收帳款對賬、跟進及分析工作

  3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

  4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

  5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項的核算和管理辦法

  6、財務(wù)經(jīng)理交辦的'其他財務(wù)工作。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

  2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

  3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

  4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

  5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證

  6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)7

  一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。

  二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

  三、審核貨幣資金明細賬戶,保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

  四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

  五、合理調(diào)度資金,保證合理的.外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

  六、編制會計憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。

  七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

  八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證,審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注:企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)

  九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。

  十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)8

  崗位職責(zé):

  1. 負(fù)責(zé)每月事業(yè)部業(yè)務(wù)報表的編制,如實記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的實際情況;

  2. 負(fù)責(zé)每周應(yīng)收數(shù)據(jù)的.更新,及時反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的最新情況;

  3. 負(fù)責(zé)后臺收款核銷與對賬,準(zhǔn)確反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的金額;

  4. 負(fù)責(zé)確定是否符合開票條件并安排開票;

  5. 協(xié)助快速、高效完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計及播報。

  崗位要求:

  1. 有1-3年或財務(wù)工作經(jīng)驗,Excel操作熟練,數(shù)據(jù)處理能力強,有責(zé)任心,有耐心,細心穩(wěn)重;

  2. 溝通能力強,思維邏輯清晰,抗壓能力強,執(zhí)行力強;

  3. 財務(wù)專業(yè),本科或以上學(xué)歷。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)9

  崗位職責(zé):

  1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理

  2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理

  3.增值稅發(fā)票開具與進項簽收登記

  4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核

  5.應(yīng)付款報表報送

  要求:

  1、財會專業(yè)畢業(yè),具有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

  2、熟悉K3操作,精通辦公軟件,尤其是excel的實操

  3、溝通表達能力強,具有較強的`目標(biāo)管理和時間管理

  4、具有一定的財務(wù)分析能力

  5、執(zhí)行力好,具有團隊精神

應(yīng)付會計崗位職責(zé)10

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入;

  2、供應(yīng)商往來對帳單的核對;

  3、編制月份應(yīng)付款計劃;

  4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

  5、應(yīng)付帳款帳齡分析;

  6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單;

  7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單;

  8、有良好地溝通技巧,善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的`溝通

  9、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

  10、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法

  11、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

  12、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算

  13、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

應(yīng)付會計崗位職責(zé)11

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時進行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況,并提出恰當(dāng)?shù)腵成本控制方案;

  2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)提成核算和管理;

  3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及保管,對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進行相關(guān)賬務(wù)處理,發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細心解決問題;

  4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

  5、對部分財務(wù)數(shù)據(jù)進行核算、分析、統(tǒng)計;

  6、配合公司年度審計工作,提供相關(guān)資料;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

  崗位要求:

  1、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,持有初級會計師或以上證書;

  2、有兩年以上會計崗位工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)財務(wù)制度及應(yīng)收賬款對賬流程;

  3、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)法規(guī)政策;

  4、具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng),細心,有責(zé)任心,對數(shù)字敏感;

  5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;

  6、熟練操作各類辦公/財務(wù)軟件,熟練使用Excel。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)12

  1、審核ERP入庫單據(jù)、發(fā)票等,確保相關(guān)資料內(nèi)容一致性;

  2、審核系統(tǒng)信息復(fù)核相關(guān)購入材料單價、名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、金額是否與報價資料一致,及時與相關(guān)部門進行溝通,監(jiān)查不合規(guī)單據(jù);

  3、核對供應(yīng)商對帳單,確保應(yīng)付款項的準(zhǔn)確性、及時性;

  4、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)13

  1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等

  2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

  3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集,特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

  4.每月按照集團或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

  5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的'各項數(shù)據(jù)匯總

  6.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作

應(yīng)付會計崗位職責(zé)14

  崗位職責(zé):

  1.負(fù)責(zé)審核采購部提供的采購訂單,倉庫提供的采購入庫單;

  2. 采購暫估的審核記賬,采購發(fā)票的審核、稅務(wù)認(rèn)證、記賬,紅字發(fā)票信息表相關(guān)事項;

  3. 辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作,及時生成ERP中與應(yīng)付、預(yù)付相關(guān)的憑證;

  4. 負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬工作,保證應(yīng)付賬款賬實相符;

  5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商開票通知工作與稅票接收工作;

  6. 分析應(yīng)付賬款賬齡分析及償還情況;

  7. 填報集團報表中與采購、應(yīng)付有關(guān)的'報表,關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項;

  任職要求:

  1. 本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計專業(yè)或?qū)徲媽I(yè);

  2. 具有會計從業(yè)資格證;

  3. 具備財會工作3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

  4. 熟悉收入、費用等相關(guān)財務(wù)會計準(zhǔn)則;

  5. 良好的英語讀寫能力

應(yīng)付會計崗位職責(zé)15

  1、負(fù)責(zé)自有品牌應(yīng)付賬的對賬工作;

  2、負(fù)責(zé)自有品牌貨款支付單的填寫及匯款跟蹤;

  3、負(fù)責(zé)自有品牌進項發(fā)票的簽收及保管工作;

  4、負(fù)責(zé)銀行支付會計憑證的錄入及核對工作;

  5、負(fù)責(zé)每月會計憑證整理歸檔及保管工作;

  6、每月協(xié)助會計師事務(wù)所完成當(dāng)月的.報稅工作;

  7、負(fù)責(zé)相關(guān)供應(yīng)商合同的保管及核算合同費用收支工作;

  8、每月5日遞交上月工作報告及本月工作計劃;

  9、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

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