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往來會計崗位職責

時間:2023-05-28 12:27:13 職場百態(tài) 我要投稿
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往來會計崗位職責

  在現(xiàn)實社會中,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務與責任的統(tǒng)一,由授權范圍和相應的責任兩部分組成。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧,以下是小編精心整理的往來會計崗位職責,希望能夠幫助到大家。

往來會計崗位職責

往來會計崗位職責1

  1.熟悉制造業(yè)應收應付的往來賬務處理流程;

  2.熟悉ERP往來業(yè)務模塊的賬務處理;

  3.月末對已審核的`應收/應付/其他應付款的原始憑證及時填制記帳;

  4.按照公司要求及時編制應收/應付財務報表并報送相關部門;

  5.做好自身及財務并執(zhí)行領導安排的其他工作。

往來會計崗位職責2

  1、負責公司銷售往來的核算工作;

  2、與客戶核算銷售數(shù)據(jù)等;

  3、及時按各緯度對銷售情況進行分析;

  4、編制會計憑證;

  5、根據(jù)出納收款情況做好銷售收款登記;

  6、核算業(yè)績提成;

  7、其他相關工作。

往來會計崗位職責3

  1負責對外批發(fā)分銷和對內調撥內銷的應收賬目核算;

  2、審核銷售統(tǒng)計員填寫的《批發(fā)銷售計劃表》與分銷價格是否相符,對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》;對批發(fā)商沒打款的或打款不足的,不得辦理發(fā)貨處理,特殊情況按公司的相關規(guī)定流程審批的除外。

  3、對各批發(fā)老板預先打的批發(fā)款,及時通知出納核對到賬情況后填開《收款收據(jù)》,憑《收款收據(jù)》在系統(tǒng)中作預收款單的賬務處理,確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨,不允許賒銷欠款。

  3、審核批發(fā)商品的分銷價格文件,及時與批發(fā)商結算返利、安裝費等應付款,并按月及時對賬;

  4、對各分店開出的.內銷單據(jù)進行審核并通知庫房;

  5、每月1日前將應收賬款明細表和銷售毛利明細表報財務經理、財務總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經理,督促門店和業(yè)務部門及時催款,避免呆賬的發(fā)生;

  6、及時與應付會計做好交接工作。

  7、完成上級領導交辦的其他事情。

往來會計崗位職責4

  1.賣場的對帳工作,及時收集對帳單,負責相關往來賬項的及時結賬和對賬。

  2.應收報表、賣場對賬單明細表、應收賬款分析表填報

  3.核對賣場費用,做賣場費用表,錄入系統(tǒng)費用。

  4.開具與賣場相關的'增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票,提供給業(yè)務員并協(xié)作其進行收款。

  5.登記賣場回款,登記賣場賬扣發(fā)票,報銷發(fā)票。

  6.審核與賣場相關的促銷活動。

往來會計崗位職責5

  1、負責與采購員,銷售員對賬,確保系統(tǒng)余額準確無誤;

  2、負責日常采購單據(jù)的整理,審核到付月結的單據(jù),發(fā)票齊全且信息一致;

  3、負責系統(tǒng)應付應收核銷工作;

  4、負責開具應收發(fā)票,處理出口退稅;

  5、對結算工作進行的'準確性負責,對結算流程優(yōu)化提出建議。

往來會計崗位職責6

  1、負責公司進銷存和往來賬核算及管理工作,配合相關負責人完善梳理相應的管理流程及制度;

  2、復核往來相關的`合同、賬單、發(fā)票,做好相應憑據(jù)的登記管理及跟進催收工作;

  3、及時審核ERP出入庫單據(jù),負責對接采購、銷售部門做好往來賬務核對,并按月出具應收應付報表;

  4、負責所有往來模塊賬務處理及財務分析,并定期跟進往來款的清理;

  5、負責核算業(yè)務部門銷售提成;

  6、完成上級臨時交代的其他任務。

往來會計崗位職責7

  ◆負責應收賬款臺賬維護及賬務處理,整理應收數(shù)據(jù)并定期跟蹤回款情況,異常及時處理;

  ◆ERP系統(tǒng)中按流程新項目立項并及時更新項目預算,生成并維護銷售訂單;

  ◆采購發(fā)票及時匹配相關入庫單,并審核制單,進行發(fā)票抵扣認證;

  ◆負責應付賬款、其他應收其他應付款余額跟蹤及賬務處理;

  ◆負責客戶、供應商對賬,詢證函對賬,供應商預付欠票查詢與整理;

  ◆月末對應收和應付系統(tǒng)勾稽檢查,應付款帳齡分析表,應收、應付總帳與明細帳核對,保證數(shù)據(jù)正確準確;

  ◆負責每月報銷單據(jù)初步審核及費用登記;

  ◆領導交付的其它事宜。

往來會計崗位職責8

  1、在財務經理的業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作

  2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

  3、負責及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。

  4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

  5、負責公司日常的.費用處理工作,并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

  6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。

  7、根據(jù)公司的要票計劃,向供應商索要發(fā)票。

  8、根據(jù)外賬的需要,根據(jù)銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單,并交給鄧老師。

  9、月末盤點,做到客觀真實。

  10、裝訂內、外帳憑證。

  11、保管會計資料,完成領導交辦的其他各項任務。

往來會計崗位職責9

  1、負責每月成本核算,加強成本控制,監(jiān)督成本支出合理性。

  2、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性,保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳數(shù)據(jù)、金額相一致。

  3、負責往來結算賬戶的`應收項以及應付項核算及管理工作,應收賬款回款跟蹤,每月對往來科目進行跟進數(shù)據(jù)清理,確保往來核算項的準確性。

  4、每月開具;

  5、領導交代的其他事宜。

往來會計崗位職責10

  1,負責與各往來單位的`款項核算與對賬工作;

  2,負責對公司往來賬務制度的建設和完善;

  3,負責供應商的管理;

  4,負責固定資產的盤點及信息錄入;

  5,負債開具稅票及認證稅票;

  6,完成領導交代的其他臨時性工作。

往來會計崗位職責11

  1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

  2.根據(jù)核算和管理的需要,設置明細賬并核算;

  3.對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況,對客戶應收賬款進行跟蹤分析和預警,每月核對內部往來賬項;

  4.督促預支差旅費的'員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規(guī)定辦理好銷賬手續(xù),及時清賬;

  5.做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

  6.負責公司日常的費用處理工作;

  7.完成財務經理交辦的其他工作任務。

往來會計崗位職責12

  1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

  2、根據(jù)核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;

  3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;

  4、認真審核外地出差借款,控制借款額度;

  5、督促預支差旅費的'員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;

  6、做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

  7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;

  8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

往來會計崗位職責13

  1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

  2、辦理往來款項的結算業(yè)務;

  3、負責往來款項結算的明細核算;

  4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

  5、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關明細賬;

  6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例;

  7、對市場部的.銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單;

  8、完成上級委派的其他任務。

往來會計崗位職責14

  職責描述:

  主要工作如下:

  關聯(lián)公司業(yè)務(銷售業(yè)務、采購業(yè)務)數(shù)據(jù)核對及票據(jù)開具;

  關聯(lián)公司往來核對及賬務調整;

  管理報表中往來科目數(shù)據(jù)的整理及分析;

  領導交辦的其他工作。

  任職要求:

  本科及以上學歷,會計、財務管理等相關專業(yè);

  3年以上相關工作經驗,專業(yè)能力扎實;

  工作細心,責任心強;

  excel及相關表單、工具使用熟練。

往來會計崗位職責15

  1、對采購合同、采購票據(jù)送貨單據(jù)等進行審核,查賬及記賬處理。

  2、采購預付定金、應付款財務日常核算、查賬和管理,定期與采購部門、供應商對賬,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報協(xié)調解決。

  3、根據(jù)往來合同對客戶建立臺賬管理,定期完善、更新客戶及供應商管理列表。

  4、妥善保管會計資料,完成領導交辦的各項任務。

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