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財(cái)務(wù)年度工作報(bào)告

時(shí)間:2021-01-22 13:18:33 工作報(bào)告 我要投稿

財(cái)務(wù)年度工作報(bào)告

  工作報(bào)告,范文中的一種形式。它是指黨的機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體,按照有關(guān)規(guī)定,定期或不定期地向上級(jí)機(jī)關(guān)或法定對(duì)象匯報(bào)工作。匯報(bào)的內(nèi)容,包括近一段的工作情況和下一段工作部署。下面是 財(cái)務(wù)年度工作報(bào)告,請(qǐng)參考!

財(cái)務(wù)年度工作報(bào)告

  財(cái)務(wù)年度工作報(bào)告

  一、200x年度財(cái)務(wù)決算

  200x年是xx公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年,在xx集團(tuán)的英明決策及正確領(lǐng)導(dǎo)下,徹底淘汰了落后的xx生產(chǎn)線(xiàn),xx生產(chǎn)線(xiàn)正式投入生產(chǎn),年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告。全體員工在公司黨政班子的帶領(lǐng)下,團(tuán)結(jié)一致,弘揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的xx精神,繼續(xù)以十六屆三中全會(huì)和“三個(gè)代表”重要思想為指南,以公司三屆一次職代會(huì)提出的各項(xiàng)任務(wù)為目標(biāo),進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,抓管理,降成本,克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響,不斷完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和崗位星級(jí)管理,苦練內(nèi)功,在各種原燃材料價(jià)格大幅上漲,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益殘酷的情況下,仍取得了驕人的.成績(jī),各項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。全年產(chǎn)銷(xiāo)首次突破100萬(wàn)噸大關(guān),實(shí)現(xiàn)稅利xx.89萬(wàn)元(含xx公司),公司綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng),為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅(jiān)實(shí)的基矗

  200x年,公司生產(chǎn)xx.52噸,比上年增加214505.5噸,增長(zhǎng)26.29%;銷(xiāo)售xxx.52噸,比上年增加207310.70噸,增長(zhǎng)25.34%;全年完成銷(xiāo)售收入xxx.14萬(wàn)元,比上年同期增加15583.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.09%;實(shí)現(xiàn)利稅xx.89萬(wàn)元(含高翔公司),比上年減少782.54萬(wàn)元,降低11.46%。

  (一)費(fèi)用完成情況

  1、200x年xx單位制造成本xxx.18元,比上年增加29.28元,提高17.44%。

  成本上升的主要原因:

  a、xx平均單價(jià)459.89元,比去年同期上升165.99元,升幅達(dá)56.48%,使每噸xx成本上升22.84元;

  b、xx單位電耗104.40度,比去年同期上升7.22度,使每噸xx成本上升3.32元;

  c、xx單位電價(jià)0.46元,比去年同期上升0.03元,使每噸xx成本上升3.13元。

  分步及各品種xx單位成本完成情況如下:

  (1)xx:35.52元,同比上升3.57元,上升11.17%;

  (2)xx:189.28元,同比上升30.59元,上升19.27%;

  (3)xx:172.96元,同比上升15.89元,上升10.12%;

  (4)xx:171.38元,同比上升23.46元,上升15.86%;

  (5)xx:205.62元,同比上升30.59元,上升17.48%。公務(wù)員之家,全國(guó)公務(wù)員共同天地

  2、銷(xiāo)售費(fèi)用:全年發(fā)生xxx.53萬(wàn)元,同比下降58.81萬(wàn)元,下降10.48%;噸xx銷(xiāo)售費(fèi)用6.63元,同比下降0.23元,下降3.35%。

  3、管理費(fèi)用:全年發(fā)生xx.83萬(wàn)元,同比增加xxx.31萬(wàn)元,上升5.44%;噸xx管理費(fèi)用46.92元,同比增加5.72元,上升xx.88%,主要是支付給xx公司的租賃費(fèi)。

  4、財(cái)務(wù)費(fèi)用:全年發(fā)生xxx.49萬(wàn)元,同比增加xx.23萬(wàn)元,上升23.35%;噸xx財(cái)務(wù)費(fèi)用6.01元,同比增加x.50元,上升xx.26%。

  (二)利潤(rùn)完成情況

  200x年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx.99萬(wàn)元(含xx公司xx.99萬(wàn)元),同比減少928.20萬(wàn)元,降低xx.44%,利潤(rùn)減少的主要原因:

  1、xx平均單價(jià)比去年同期上升xxx.99元,影響利潤(rùn)1729.78萬(wàn)元;

  2、xx上升,影響利潤(rùn)251.44萬(wàn)元;

  3、xxxx,影響利潤(rùn)121.35萬(wàn)元.

  綜上述因素,扣除xx單價(jià)、銷(xiāo)量等增利因素,全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xx.99萬(wàn)元,工作報(bào)告《年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》。

  (三)稅金完成情況

  200x年應(yīng)交稅金(增值稅、營(yíng)業(yè)稅、城建稅及教育附加費(fèi))2236.92萬(wàn)元(含xx公司),同比增加xxx.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)x.96%,全年實(shí)際上交稅金xx.80萬(wàn)元,企業(yè)增值稅平均稅負(fù)率為x.74%。

  (四)資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益情況

  1、200x年末資產(chǎn)總計(jì)xxx.83萬(wàn)元,同比增加xxx.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.53%。

  1)流動(dòng)資產(chǎn)年末合計(jì)xx.45萬(wàn)元,同比增加xx.75萬(wàn)元;

  2)長(zhǎng)期投資年末合計(jì)xxx.05萬(wàn)元,同比減少xx.00萬(wàn)元;

  3)固定資產(chǎn)年末合計(jì)xxx.33萬(wàn)元,同比增加xxx.40萬(wàn)元。

  2、200x年末負(fù)債總計(jì)xxx.61萬(wàn)元,同比增加xx.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.06%。

  1)流動(dòng)負(fù)債年末合計(jì)xxx.61萬(wàn)元,同比 增加xxx.23萬(wàn)元;

  2)長(zhǎng)期負(fù)債年末合計(jì)xx.00萬(wàn)元,同比減少xx.00萬(wàn)元。

  3、200x年末所有者權(quán)益總計(jì)xx.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)xxx.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.86%。

  (五)職工福利費(fèi)支出情況

  200x年全年計(jì)提職工福利費(fèi)xxxxx.99元,同比降低xxx.75元,降低2.94%。各項(xiàng)福利費(fèi)支出xxxxx.90元,同比降低xxxx.70元,下降11.63%。其中:

  1、職工醫(yī)藥費(fèi)支出xxxx.00元,同比降低xxxx.50元,下降x.74%;

  2、獨(dú)生子女費(fèi)支出xxx.60元,同比增加xxx.60元,增加92.33%;

  3、煤氣補(bǔ)貼支出xxxx.00元,同比降低xx.10元,下降5.12%;

  4、其它支出:xxx.30元,同比增加xxx.30元,增加69.12%。

  (六)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)

  1、資產(chǎn)負(fù)債率:xx.49%,同比上升1.02%;

  2、流動(dòng)比率:xx.69%,同比上升4.17%;

  3、速動(dòng)比率:xx.91%,同比上升0.69%;

  4、存貨周轉(zhuǎn)率:xxx%,同比上升309.91%;

  5、應(yīng)收帳款周?chē)剩簒xx%,同比上升313.77%;

  6、資本金利潤(rùn)率:xx.13%,同比下降22.94%;

  7、成本費(fèi)用利潤(rùn)率:x.23%,同比下降6.44%;

  8、銷(xiāo)售利潤(rùn)稅率:xx.47%,同比下降7.15%。

  二、200x年度財(cái)務(wù)預(yù)算

  200x年,國(guó)家繼續(xù)加強(qiáng)宏觀調(diào)控,困難與機(jī)遇并存。面對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,我們要繼續(xù)以中央精神為指南,認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司的各項(xiàng)戰(zhàn)略意圖,弘揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的xx精神,科技創(chuàng)新,開(kāi)源挖潛,居危思進(jìn),從儉從緊,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,以改革求發(fā)展,以科技創(chuàng)效益,繼續(xù)實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,崗位星級(jí)管理等一系列行之有效的管理辦法。實(shí)施目標(biāo)標(biāo)桿管理,加快各類(lèi)人才培養(yǎng)。在確保完成200x年生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的同時(shí),爭(zhēng)取早日建成xx,靠新促?gòu)?qiáng),在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過(guò)全體員工的共同努力,我們有信心、有能力完成全年的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo):產(chǎn)銷(xiāo)完成xxx萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)利稅xxx萬(wàn)元。

  根據(jù)公司今年的工作方針和工作目標(biāo),結(jié)合去年完成的實(shí)績(jī)及今年的市場(chǎng)預(yù)測(cè),我們對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了逐一分解、落實(shí),實(shí)事求是地安排了今年的財(cái)務(wù)預(yù)算。

  (一)成本費(fèi)用預(yù)算

  200x年計(jì)劃生產(chǎn)$$$$萬(wàn)噸,水泥平均單位制造成本預(yù)算為xxx.93元,要求比上年實(shí)際降低xx.25元。

  1、分步及各品種xx單位成本預(yù)算。

  (1)xx:?jiǎn)挝怀杀緓x.12元,要求比上年實(shí)際降低1.40元;

  (2)xx:?jiǎn)挝怀杀緓xx.84元,要求比上年實(shí)際降低9.44元;

  其中:xx單位成本xxx.35元;xxx單位成本xxx.37元。

  (3)xxx:?jiǎn)挝怀杀緓xx.95元,要求比上年實(shí)際降低xxx01元;

  (4)xxx:?jiǎn)挝怀杀緓xx.61元,要求比上年實(shí)際降低20.01元。

  2、產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用:全年預(yù)算xxx萬(wàn)元。

  3、管理費(fèi)用: 全年預(yù)算xx萬(wàn)元。

  4、財(cái)務(wù)費(fèi)用:全年預(yù)算xxx萬(wàn)元。

  (二)利潤(rùn)及稅金預(yù)算公務(wù)員之家,全國(guó)公務(wù)員共同天地

  1、200x年計(jì)劃銷(xiāo)售xx萬(wàn)噸,全年xx平均單位售價(jià)預(yù)算為xxx.43元,全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入預(yù)算為xxx萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額預(yù)算為xxx萬(wàn)元。

  2、稅金(含增值稅、營(yíng)業(yè)稅、城建稅和教育附加費(fèi))全年預(yù)算完成xx萬(wàn)元。

  3、全年利稅合計(jì)預(yù)算完成xx萬(wàn)元。

  各位代表:200x年的奮斗目標(biāo)已經(jīng)明確,應(yīng)當(dāng)看到,這個(gè)目標(biāo)是本著實(shí)事求是的原則,結(jié)合200x年的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jī),針對(duì)200x年市場(chǎng)出現(xiàn)的嚴(yán)峻形勢(shì)和集團(tuán)公司要求完成的效益目標(biāo),通過(guò)認(rèn)真的分析,科學(xué)的測(cè)算而制訂的。在新的一年里,我們要加大改革力度,內(nèi)抓管理,外拓市場(chǎng),在預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程中,開(kāi)源挖潛,從儉從緊,嚴(yán)格控制xx成本,努力降低原、燃材料采購(gòu)成本,充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)人員工作積極性,降低應(yīng)收帳款,促進(jìn)資金回籠,從嚴(yán)控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支,抓營(yíng)銷(xiāo)、拓市嘗抓管理、促效益,全體員工團(tuán)結(jié)一致,統(tǒng)一思想,積極發(fā)揮主人翁精神,參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),明確目標(biāo),確保200x年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成,努力打造xxx。

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