項目績效報告
在日常生活和工作中,報告的使用成為日常生活的常態(tài),報告中涉及到專業(yè)性術語要解釋清楚。其實寫報告并沒有想象中那么難,下面是小編為大家收集的項目績效報告,歡迎大家分享。
項目績效報告1
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r:
1.項目單位職能:我局屬于公益一類事業(yè)單位,其職能為主要承擔統(tǒng)籌協(xié)調、指導全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動方案,承辦全市重大招商引資活動;組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作;負責協(xié)調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項;收集、整理和分析全市重大項目的動態(tài)情況、政策信息,建立和完善招商引資企業(yè)數據庫、客商資源庫;負責全市招商引資項目的管理,指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作;負責招商引資項目的跟蹤服務規(guī)劃的編制。人員編制15名,現有人員14名,內設科室五個,辦公室、項目科、招商引資協(xié)作科、項目代辦科、黨建辦。
2.項目立項依據:圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務,協(xié)調服務全市各級部門,全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作,確保目標任務完成。
3.項目實施主體:赤水市投資促進局4.項目實施計劃及主要內容:圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務,協(xié)調服務全市各級部門,全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作,確保目標任務完成。
。ǘ╉椖款A算情況:項目為招商引資工作經費200萬元,屬于財政撥款。招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后,得到市政府和財政局批示后,財政下?lián)艿墓ぷ鹘涃M,并不是專項項目的經費,但根據決算要求,將該項工作經費列為項目支出,招商引資工作經費包含我局業(yè)務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金。
項目預算調整情況:截止到12月31日,我局20xx年度招商引資工作經費支出115.37萬元,屬于財政撥款。
。ㄈ╉椖款A期預算績效目標和績效指標設定情況:完成重點產業(yè)簽約項目85個,簽約資金174.51億元,占全年目標數130億元的.134.24%;實現重點產業(yè)到位資金79.97億元,占全年目標數100億元的79.97%。
二、項目決策及資金使用管理情況
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況:招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后,得到市政府和財政局批示后,財政下?lián)艿墓ぷ鹘涃M,并不是專項項目的經費,但根據決算要求,將該項工作經費列為項目支出,招商引資工作經費包含我局業(yè)務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金,未納入到年初的預算批復中,故年初的績效目標申報表中為175.4271萬元為基本支出,屬于財政一般公共支出;
。ǘ╉椖款A算執(zhí)行情況:預算執(zhí)行率57.68%、本年度的招商引資工作經費為追加資金。
。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況:20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成,資金使用合理且合規(guī);(四)項目資金管理情況:一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求,做好年初預算,力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位,按到位資金實施進度推進,開展進度跟蹤,項目績效評價,確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作,提高財務的精細化管理,確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算,事中控制,事后分析工作常態(tài)化。
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實情況;
我局屬于公益一類事業(yè)單位,其職能為主要承擔統(tǒng)籌協(xié)調、指導全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動方案,承辦全市重大招商引資活動;組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作;負責協(xié)調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項;收集、整理和分析全市重大項目的動態(tài)情況、政策信息,建立和完善招商引資企業(yè)數據庫、客商資源庫;負責全市招商引資項目的管理,指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作;負責招商引資項目的跟蹤服務規(guī)劃的編制。
。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況;我局制定了工作制度(含財務制度),遵循?顚S谩为毢怂愕墓芾碓瓌t;專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。
項目績效報告2
一、項目概況。
xx縣xx小花椒農業(yè)商貿有限公司是經xx縣市場監(jiān)督管理局批準成立的一家專業(yè)集花椒種植、加工和銷售的民營企業(yè)。項目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩,總投資5000萬元。該項目占地面積20畝,建筑面積8800平方米,其中廠房6000平方米,辦公樓1000平方米,交易市場1000平方米,宿舍1000平方米,食堂500平方米,其他附屬用房300平方米,并配套完善其他附屬設施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。
(一)立項依據
按照xx省人民政府關于加快工業(yè)園區(qū)標準化廠房建設的意見精神,凡在省級重點工業(yè)園區(qū)及工業(yè)強縣園區(qū),由園區(qū)管委會統(tǒng)一規(guī)劃建
設,符合園區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標準廠房,經省級工業(yè)園區(qū)管理部門審查認可,納入扶持范圍,省級財政專項資金給予每平方米200-300元補助。其中,單層每平方米給予200元補助,多層每平方米給予300元補助。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。
績效目標設立
項目建成后每年可加工花椒20000噸,實現產值1億元,可提供100人左右的就業(yè)崗位。
(二)資金到位情況
20xx年3月10日財政劃撥144.8萬元;5月22日財政劃撥200萬元;6月28日財政劃撥131.2萬元,合計476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。
二、業(yè)務管理
(一)管理制度。
xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理,現已建立科學現代化的企業(yè)管理制度,內控組織機構健全,制定了嚴謹的《公司章程》,明確了公司的經營范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權利和義務,形成了規(guī)范的內部管理機制。目前公司下設五部一室,辦公室、行政部、財務部、營銷部、生產部、基地建設項目部等職能部門。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。
(二)質量管理
xx公司廠房建設由昭通順辰建筑安裝有限公司承建,監(jiān)理方為:xx隆強建設工程監(jiān)理有限公司。
(三)檔案管理
xx公司廠房建設相關檔案資料由該公司辦公室負責管理。
三、財務管理
(一)管理制度
園區(qū)管理委員會執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號財務收支管理規(guī)定。xx公司標準化廠房建設補助資金撥付到位后,由該公司財務部按照該公司財務管理制度進行管理,確保?顚S。彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
(二)資金使用合規(guī)性
項目經費嚴格按照單位的.財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了?顚S,經費均按照縣財政局有關文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。
(三)會計核算
財政撥款及轉撥xx公司的經費支出業(yè)務由園區(qū)財務室核算。資金的具體使用由xx公司財務部負責核算。
(四)財務監(jiān)控廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。
按照財政一體化要求,該項目款的支付由園區(qū)管委向縣財政申請,撥款環(huán)節(jié)由縣財政局負責財務監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后,由該公司的內控管理部門負責對該項目款的使用進行財務監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網羈淚鍍齊。
四、項目產出
(一)項目完成情況
該項目于20xx年11月正式開工建設,截至目前,廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎設施建設、生產設備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進行,目前主體工程相繼完工并投入生產。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。
(二)資金使用情況
園區(qū)財務室向xx公司劃款情況:20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元;[叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
(三)成本節(jié)約
公司本著勤儉辦廠的原則使用財政劃撥標準化廠房建設補助資金,按照公司財務管理制度規(guī)定使用資金。
五、項目效益
目前,公司主體工程已經完成,處于試運行階段,因今年廠房建設原因,錯過花椒收購旺季,故今年生產花椒70余噸,產值980萬元,公司就業(yè)人員100余人。
項目績效報告3
一、部門(單位)概況
。ㄒ唬C構組成。
納入20xx年理塘縣法院單位部門決算編報的單位共1個。我院內設辦公室、紀檢監(jiān)察室、執(zhí)行局、立案庭、民事審判庭、刑事審判庭、技術室、法警隊等業(yè)務科室。
。ǘC構職能
(1)組織和帶領全員干警貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策和上級黨委的決定;
。2)受理、審理法律規(guī)定的由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政案件;
。3)審理上級法院指令再審和指定管轄的刑事、民事、行政案件;
。4)受理不服本院判決、裁定的各類申訴、申請再審案件對其中確有錯誤的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定,按審判監(jiān)督程序審理;
(5)對審判工作中發(fā)生的具體運用法律問題進行調查研究,提出建設性意見,辦理請示等有關事宜;
(6)收集、反映對法律、法規(guī)草案的意見,針對案件審理中發(fā)現的問題,向有關方面提出司法建議;
。7)積極參與社會治安綜合治理,通過審判活動和其他方式,宣傳法律,教育公民忠于社會主義祖國,自覺遵守憲法、法律和社會主義公德;
。8)指導人民調解委員會工作;
。9)抓好機關內的精神文明建設,對干警隊伍進行政治思想教育、組織管理、業(yè)務培訓、紀律檢察、行政監(jiān)督,保證嚴肅執(zhí)法、公正辦案;
。10)抓好黨組織的思想、組織、作風建設和領導班子建設,發(fā)揮當組織的領導核心作用和黨員的`先鋒模范作用;
。11)管理審判設施、物資裝備和機關行政事務,為保障審判任務的完成提供物資條件;
。12)承辦其他應由基層法院負責辦理的工作。
。ㄈ┤藛T概況。
年末實有人數43人,其中公務員42人,工勤1人;在編實有車輛10輛。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。
20xx年我院預算金額合計1047.35萬元,其中工資福利支出946.87萬元,公用經費支出94.11萬元,遺囑、退休人員支出6.37萬元,工會支出9.37萬元,
。ǘ┎块T財政資金支出情況。
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出1378.9萬元,其中:
人員經費1289.27萬元,主要包括:基本工資195.73萬元、津貼補貼395.71萬元、獎金361.41萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費92.41萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費39.96萬元、公務員醫(yī)療補助繳費16.99萬元、住房公積金106.21萬元等。
日常公用經費89.63萬元,主要包括:辦公費34.73萬元、電費0.2萬元、差旅費10.9萬元、物業(yè)管理費0.47萬元、維修(護)費0.5萬元、公務接待費3.86萬元、勞務費0.6萬元、培訓費1.27萬元、工會經費2.24萬元、福利費7.7萬元、公務用車運行維護費24.9萬元、其他商品和服務支出3.36萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
。ㄒ唬┎块T預算管理。
一、資金投入情況分析。
1.資金到位情況分析。
截止20xx年12月我院資金已全部下達到位。
2.項目資金管理情況分析。
我院根據縣財政局的要求,做到每筆資金申請均編制資金使用方案,對其績效進行充分論證,確保資金有計劃支出,保障資金運作規(guī)范。
二、總體績效目標完成情況分析。
我院20xx年順利完成維穩(wěn)安保工作,在安保范圍內確保及時發(fā)現及時處理安保案件,同時為我院審判工作、審判輔助工作提供的順利開展提供了保障。通過組織工會活動,增進了職工的幸福感、歸屬感。我院在20xx年加大對干警的能力建設,開展各類培訓36期,受訓干警62余次,進一步提高法院干警的思想、眼界和綜合素能,以及為人民服務的能力。
三、績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
。1)數量指標。
我院20xx年的各項支出按規(guī)定順利完成。
。2)質量指標。
我院嚴格按照規(guī)定使用資金,確保資金使用規(guī)范旅,同時我院嚴格按照標準進行采購辦公用品,確保了辦公用品及服務的合格率。我院在縣委縣政府的領導下,根據縣維穩(wěn)指揮部的指揮,切實履行維穩(wěn)職責,認真完成維穩(wěn)任務,累計出動人員20xx余人(次)車輛1500余臺(次)。責任轄區(qū)內未發(fā)現任何維穩(wěn)事件,蟲草采挖期間未發(fā)生過重大治安、刑事案件。
(3)時效指標。
我院各項經費做到及時報賬,及時支付。各項工作及時開展,維穩(wěn)工作及時匯報,及時處理。
(4)效益指標。
我院20xx年加強“巡回審判”服務,組建“巡回審判”團隊,制定巡回審判時間、路線,覆蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)村,蟲草山和城區(qū)學校。全年開展巡回審判6場次,法宣50余次,發(fā)放便民宣傳手冊1500余次,參與群眾3000余人,解答群眾咨詢30余條,排查矛盾糾紛20余件,就地調處7件,大幅度提高農牧民群眾、干部職工生活幸福感,減少突發(fā)事件的發(fā)生率,同時提高了農牧民群眾對政策、法律的知曉率,提高了人民群眾對法院工作的認知率。
(5)滿意度指標
通過20xx年各縣工作的順利開展,大幅度提高了干警的滿意度,提升了收益群眾的滿意度,提高了收益群眾對我院審判工作、審判輔助工作的認可度。
(二)結果應用情況。
我院績效目標自評基本完成,擬應用20xx年績效自評結果督促20xx年各項績效自評工作的開展,并對20xx年未完成的項目進行重點督促,我院也將在內網上及時公開20xx年中央轉移支付自評報告表。
四、評價結論及建議
從評價情況來看,我院各項經費做到及時報賬,及時支付。各項工作及時開展,維穩(wěn)工作及時匯報,及時處理。整體績效執(zhí)行較好。
項目績效報告4
根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)[20xx]34號)和九江市德安縣財政局關于開展20xx年項目支出績效評價的相關通知,我局對20xx年林政執(zhí)法工作經費、苗圃管理、森林防火、森林資源管理、林業(yè)有害生物防治5個項目支出進行績效評價,自評價平均98.6分,F將績效評價情況報告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。
根據20xx年預算安排德安縣林業(yè)局項目總工作經費299.56萬元,項目實施主體為德安縣林業(yè)局。分別為1、林政執(zhí)法工作經費100萬元、苗圃管理8萬元、森林防火20萬元、森林資源管理125萬元、林業(yè)有害生物防治46.56萬元。
。ǘ╉椖抠Y金來源及使用情況
德安縣林業(yè)局局林政執(zhí)法工作經費100萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用90.32萬元;苗圃管理8萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用8萬元;森林防火20萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用3.77萬元;森林資源管理125萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用125萬元;林業(yè)有害生物防治46.56萬元,資金來源主要為德安縣財政資金(上年結轉結余),實際使用46.56萬元。
。ㄈ╉椖靠冃繕
總目標:德安縣林業(yè)局在縣委、縣政府的正確領導和上級業(yè)務主管部門的精心指導下,以推深做實林長制為總抓手,統(tǒng)籌推進林業(yè)改革發(fā)展各項任務,著力建設好、保護好、盤活好、利用好綠水青山,全力推進德安林業(yè)高質量發(fā)展。
年度目標:
1、認真履行職責,發(fā)揮林業(yè)執(zhí)法在服務和林業(yè)發(fā)展中的職能作用,堅持依法行政,廉政行事,全面提升執(zhí)法能力和效率,有力地打擊侵害林業(yè)的違法行為,維護森林資源的安全,保護生態(tài)建設的'成果。
2、保障苗圃場改制后機構內的在職、退休人員和遺屬生活,確保苗圃機構正常運行。
3、履行森林防火主體責任與行業(yè)管理責任,多措并舉,嚴防森林山火,做到守土有責,守林盡責。
4、履行森林資源監(jiān)測主體責任與行業(yè)管理責任,完全縣森林資源日常監(jiān)測工作;完成更新全縣森林資源一張圖;進一步加強林長制工作。
5、完成我縣11個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場)、2.98萬畝松材線蟲病除治目標。
二、績效評價工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
通過實施績效評價,掌握20xx年德安縣林業(yè)局項目工作經費項目資金使用的經濟性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風險。
。ǘ┛冃гu價原則、依據、指標體系和方法
在績效評價過程中遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則,按照財政部印發(fā)《項目支出績效評價管理辦法》(財預[20xx]10號)、德安縣林業(yè)局項目工作經費項目相關文件的要求,結合本項目的具體情況,進行項目支出績效自評。評價指標體系分為項目過程指標、產出指標、效益指標、滿意度指標三個方面,具體見附件。
。ㄈ┛冃гu價工作過程。
1、成立績效自評組,掌握專項資金基本情況,提請相關股室準備績效評價資料;
2、德安縣林業(yè)局自評報告。
三、績效評價指標分析及評價結論
項目一:林政執(zhí)法工作經費,總分值100分 ,得分99分。
。ㄒ唬┰u價指標分析
1、過程指標,總分值10分,得分9分。其中:
預算執(zhí)行率,分值10分。年初預算100萬元,實際使用90.32萬元,預算執(zhí)行率90.32%,得分9分;
2、產出指標,總分值61.9分,得分61.9分,其中:
。1)數量指標,實際完成值100%,得分22.56分
。2)質量指標,合格率100%,得分22.48分;
。3)時效指標,得分11.24分;
。4)成本指標,得分5.62分。
3、效益指標,分值22.48分,得分22.48分。
4、滿意度指標,分值5.62分,得分5.62分。
。ǘ┛冃гu價價結論
德安縣林業(yè)局林政執(zhí)法工作經費使用方向符合相關規(guī)定,取得一定的社會效益,績效自評分數99分,績效評價結果為“優(yōu)”。
項目二:苗圃管理項目,總分值100分 ,得分100分。
。ㄒ唬┰u價指標分析
1、過程指標,總分值10分,得分10分。其中:
預算執(zhí)行率,分值10分。年初預算8萬元,實際使用8萬元,預算執(zhí)行率100%,得分10分;
2、產出指標,總分值60分,得分60分,其中:
。1)數量指標,實際完成值100%,得分20分
(2)質量指標,合格率100%,得分20分;
。3)時效指標,得分10分;
。4)成本指標,得分10分。
3、效益指標,分值20分,得分20分。
4、滿意度指標,分值10分,得分10分。
。ǘ┛冃гu價價結論
德安縣林業(yè)局苗圃工作經費使用方向符合相關規(guī)定,績效自評分數100分,績效評價結果為“優(yōu)”。
項目三:森林防火項目總分值100分 ,得分94分。
。ㄒ唬┰u價指標分析
1、過程指標,總分值10分,得分4分。其中:
預算執(zhí)行率,分值10分。年初預算20萬元,實際使用3.77萬元,預算執(zhí)行率18.85%,得分4分;
2、產出指標,總分值65分,得分65分,其中:
。1)數量指標,實際完成值100%,得分35分
(2)質量指標,合格率100%,得分15分;
。3)時效指標,得分10分;
。4)成本指標,得分5分。
3、效益指標,分值20分,得分20分。
4、滿意度指標,分值5分,得分5分。
(二)績效評價價結論
德安縣林業(yè)局森林防火工作經費使用方向符合相關規(guī)定,取得一定的社會效益,績效自評分數94分,績效評價結果為“優(yōu)”。
項目四:森林資源管理項目總分值100分 ,得分100分。
。ㄒ唬┰u價指標分析
1、過程指標,總分值10分,得分4分。其中:
預算執(zhí)行率,分值10分。年初預算125萬元,實際使用125萬元,預算執(zhí)行率100%,得分10分;
2、產出指標,總分值65分,得分65分,其中:
。1)數量指標,實際完成值100%,得分30分
(2)質量指標,合格率100%,得分20分;
(3)時效指標,得分10分;
。4)成本指標,得分5分。
3、效益指標,分值20分,得分20分。
4、滿意度指標,分值5分,得分5分。
。ǘ┛冃гu價價結論
德安縣林業(yè)局森林資源管理工作經費使用方向符合相關規(guī)定,取得一定的社會效益,績效自評分數100分,績效評價結果為“優(yōu)”。
項目五:林業(yè)有害生物防治總分值100分 ,得分100分。
。ㄒ唬┰u價指標分析
1、過程指標,總分值10分,得分10分。其中:
預算執(zhí)行率,分值10分。年初預算46.56萬元,實際使用46.56萬元,預算執(zhí)行率100%,得分10分;
2、產出指標,總分值48分,得分48分,其中:
(1)數量指標,實際完成值100%,得分18分
。2)質量指標,合格率100%,得分18分;
。3)時效指標,得分6分;
。4)成本指標,得分6分。
3、效益指標,分值36分,得分36分。
4、滿意度指標,分值6分,得分6分。
。ǘ┛冃гu價價結論
德安縣林業(yè)局林業(yè)有害生物防治工作經費使用方向符合相關規(guī)定,取得一定的社會效益,績效自評分數100分,績效評價結果為“優(yōu)”。
四、偏離績效目標的原因和改進措施
整體看來,我局所有項目未偏離績效目標,實現年初制定目標。但部分項目資金執(zhí)行率未達到100%,以后嚴格按照有關規(guī)定,制定科學、有效的專項資金管理辦法,確保專項資金?顚S。嚴格按使用進度使用,嚴格會計核算,確保資金使用安全及時。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
德安縣林業(yè)局20xx年預算項目自評表和自評報告,已在我局公開欄公示,自覺接受社會監(jiān)督。
項目績效報告5
20xx年我縣美麗鄉(xiāng)村建設工作圓滿完成了省市下達的年度建設任務,按照《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設績效評價指標體系》和民生工程績效評價工作等相關文件要求,我縣認真組織了自查自評,現將自評情況報告如下:
一、整治建設全面完成,建設成效顯著
。ㄒ唬┲行拇褰ㄔO成效類指標(省級中心村分值102分,自評102分;市縣級中心村分值50分,自評50分)
按照“生態(tài)宜居村莊美、興業(yè)富民生活美、文明和諧鄉(xiāng)風美”的要求,我縣20xx年完成并通過驗收的20xx年度13個省級中心村、9個市級中心村和3個縣級中心村建設任務已全面完成,20xx年度在建的16個省級、6個市級、5個縣級美麗鄉(xiāng)村已完成70%,達到年初制定的目標建設任務。52個中心村建設累計實施各類項目520個,完成投資21100萬元。
一是規(guī)劃編制科學合理。中心村選址合理,符合村莊布點規(guī)劃和土地利用規(guī)劃;在規(guī)劃制定中,充分尊重農民意愿,立足村形風貌和現有基礎設施,體現鄉(xiāng)村特色和地域特點,彰顯皖北鄉(xiāng)土特色;村民直接參與村莊規(guī)劃情況和項目實施情況,規(guī)劃項目內容實際、落實到位。
二是環(huán)境面貌明顯改善。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結合農村環(huán)境“三大革命”村莊清潔行動等活動推進農村人居環(huán)境整治,大力開展垃圾污水治理、衛(wèi)生改廁、溝河塘清淤疏浚、綠化亮化美化提升等工作,整治亂搭亂建、亂堆亂放,清理積存垃圾雜物,大大改善了農村人居環(huán)境;完善長效管護機制,全縣農村環(huán)衛(wèi)工作市場化率達到100%,實現公共服務設施和衛(wèi)生保潔的`長效運行、管護。
三是重點建設任務全面完成。各中心村主干道路全部進行了硬化,主、次干道布局合理,下水道、行道樹、路燈同步配套,新建改建了一批為民服務中心、文化健身場所、公廁等公共服務設施,農民生活質量持續(xù)提升。
四是產業(yè)基礎不斷增強。各中心村主導產業(yè)突出,部分中心村所在行政村被評為“一村一品”示范村或休閑農業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范點,中心村土地流轉適度規(guī)范,村集體經營性收入普遍達到15萬元以上,各項公益事業(yè)和公共支出有了保障。
五是農村精神文明建設成效顯著。通過建立健全“一約四會”(村規(guī)民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會、禁賭禁毒會)并實現制度化、規(guī)范化、常態(tài)化,合理劃定紅白事消費標準、辦事規(guī)模,有效遏制了大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習;鞏固文明縣城創(chuàng)建成果,實施全域文明行動,推動文明創(chuàng)建向鎮(zhèn)村延伸拓展;通過開展各類評選活動、志愿服務活動、文體活動、普法教育活動,豐富了農民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念深入人心。
六是群眾滿意度不斷提升。隨著鎮(zhèn)村環(huán)境的優(yōu)化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備,群眾參與美麗鄉(xiāng)村建設的積極性和主動性顯著增強,對美麗鄉(xiāng)村建設的認可度和滿意度不斷提升。
二、組織保障全面有力,工作有效推進
。ㄒ唬┤粘9ぷ靼磿r保質(分值2分,自評2分)
縣委、縣政府主要負責同志始終將美麗鄉(xiāng)村建設放在心中、抓在手里,帶頭深入調查研究,統(tǒng)籌解決實際問題,提出工作要求、作出安排部署,堅持親自抓、負總責,常調研、常過問、常督促,為全縣美麗鄉(xiāng)村建設指明了思路、提供了遵循。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也把美麗鄉(xiāng)村建設當作“一把手”工程,投入主要精力,切實抓出成效?h各成員單位按照各自分工,結合自身實際,發(fā)揮部門優(yōu)勢,不斷推進美麗鄉(xiāng)村建設。相關部門積極履職盡責,深入一線實地督查指導,協(xié)調有關單位解決問題,切實發(fā)揮上傳下達、左右溝通、有效協(xié)調的職能作用。全年共起草綜合文稿40余篇,編發(fā)文件30余份,組織召開全縣美麗鄉(xiāng)村建設現場推進會26次、觀摩會5次、座談會11次,開展美麗鄉(xiāng)村建設培訓班2次,橋梁和紐帶作用進一步增強。
。ǘ┵Y金投入有保障、使用科學規(guī)范(分值6分,自評6分)
20xx年,我縣共落實各級財政支持美麗鄉(xiāng)村建設資金23026萬元,其中縣財政專項資金8410萬元,爭取國家試點資金和省級專項資金6206萬元,市級專項資金8410萬元。全縣共整合各類涉農資金20xx萬元,吸引社會資金100萬元,為美麗鄉(xiāng)村建設提供了強有力的資金保障。
財政支持美麗鄉(xiāng)村建設專項資金,能夠嚴格按照《安徽省財政廳關于財政支持美麗鄉(xiāng)村建設工作評價辦法》執(zhí)行。資金管理過程中,始終堅持按照省縣美麗鄉(xiāng)村專項資金管理規(guī)定,實行縣級報賬制與鄉(xiāng)鎮(zhèn)報賬相結合的辦法,實行國庫集中支付制;嚴格規(guī)范報賬要求,按照資金支付程序和提供相關材料的要求,加強項目建設的進度審核、程序審核、質量監(jiān)督,在確保工程質量的基礎上,實現施工進度和撥付進度的有機統(tǒng)一。
。ㄈ┯玫厝姹U希鉀Q后顧之憂(分值2分,自評2分)
針對美麗鄉(xiāng)村建設項目中可能出現的用地指標問題,我縣提前謀劃,做好保障。20xx年,我縣在增減掛鉤指標中為農村預留的非農產業(yè)發(fā)展建設用地指標占比達到5%。
綜上,我縣20xx年度鄉(xiāng)省級中心村規(guī)劃建設自評得分112分,市、縣級中心村建設自評得分60分。
項目績效報告6
一、項目概況:
。ㄒ唬┱畱(zhàn)略規(guī)劃或目標
20xx年為隆堯一中建校70周年,為展示辦學成就,提升學校形象,特對隆堯一中進行維修改造。此項目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標:以展示辦學成就、提升學校形象為為目的,對校園進行維修改造,主要任務是更換門窗、學校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等,按20xx年初預算下?lián)苜Y金200萬元,以70周年校慶為契機,進一步改善辦學條件,展示隆堯一中的對外形象。
。ǘ﹩挝还ぷ髂繕耍
1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進、業(yè)務熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣,師德高尚、業(yè)務精良、觀念先進、結構優(yōu)化的師資隊伍。
3、形成全員參與,全員德育氛圍,構建學校、家庭、社會三位一體的管理網絡,形成學校德育工作特色。
4、爭創(chuàng)一流的教育教學質量,做到學校辦有特色,教師教有特點,學生學有特長,辦人民滿意的教育,辦家長滿意的優(yōu)質學校。
5、辦成一所高品位、高質量、現代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。
(三)“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”基本情況:項目名稱“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項,可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢有限公司編制完成,項目投資估算434萬元;經河北軍夢工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資(20xx)484號文批準河北隆堯第一中學校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元,均為縣財政資金。河北隆堯第一中學70周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標;該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行,中標方為河北致和大宇建設集團有限公司,中標價416.28萬元,工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日;監(jiān)理單位為:河北秋運工程管理服務有限公司;河北隆堯第一中學對本項安排專人負責監(jiān)督;河北致和大宇建設集團有限公司在項目實施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告;河北隆堯第一中學70周年維修改造工程實施前進行了公示。20xx年,該項目列入政府預算資金200萬元,現已支付資金200萬元。目前該項目已竣工,并完成審計,審定金額399.39萬元。
二、績效目標和指標的設定:
。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿陕蛞恢70周年維修改造項目20xx年預算200萬元的撥款任務,截止20xx年底已完成。
。ǘ┠甓饶繕耍杭皶r撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預算資金,截止20xx年底已完成。
三、項目實施績效管理:
(一)計劃制定和落實情況:
根據20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預算情況,我校制定“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”績效目標,資金下達后由項目負責人負責項目實施,待項目完成后由校長牽頭對項目績效進行評價。
。ǘ﹫(zhí)行績效監(jiān)控情況。
項目資金標準由20xx年初預算撥付,由單位申請經財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進行撥付。
。ㄈ┵Y金管理情況。
河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日,項目單位已支付工程費200萬元;未付金額199.39萬元(包含工程質量保證金)。建設項目資金的使用也嚴格按照相關規(guī)定專款專用,依報帳程序執(zhí)行。
財務管理:經費開支有經手人、證明人及有關領導審批簽字。無大額現金支付工程款,白條入賬現象,資金管理規(guī)范,無違反基建財務會計制度《現金管理條例》現象,無擠占、截留、挪用專項資金現象。
。ㄋ模┤〉贸煽
目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗報告,質量合格;維修項目也經驗收,全部合格。河北隆堯第一中學70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工,并驗收合格。
四、項目績效評價情況:
河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目的實施促進了全縣教學質量的提高,促進全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展,進一步為本地區(qū)經濟快速發(fā)展奠定堅實的人才基礎。河北隆堯第一中學的辦學條件也得到較大改善。并且大大提升了學校的.形象,并進一步豐富學生的課外生活,起到了陶冶情操的作用加強學生的素質教育,使學生德智體美得到全面發(fā)展。經過認真核對評價,我們最后對項目的評價打分為98分,自評為優(yōu)秀等級。
五、項目實施中存在的問題及改進工作
河北隆堯第一中學70周年維修改造項目按照工程建設程序進行審批,項目單位根據施工招標管理辦法的規(guī)定,將該項目進行招標,并與中標單位簽訂建設工程施工合同,該項目建設過程中為確保工程質量和施工進度達到標準,項目實施單位嚴格按照基本建設程序以及相關規(guī)定,對工程質量和進度進行有效監(jiān)督管理。
我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實施等方面嚴格按照規(guī)定的程序,使該項目能夠按時完成,但在今后的工作中還要再精益求精,狠抓細節(jié)管理,提高資金的使用效率,讓教育經費更好的服務于教學,從而提升教學水平,使學生、家長、教職工以及社會對我校的教學工作更加滿意。
針對項目實施中存在的問題,為進一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平,提出以下幾點建議:加強項目資金管理,按合同支付工程費用。
項目績效報告7
一、績效目標分解下達情況
20xx年上級下達我縣基藥補助總資金為843.17萬元,其中:中央補助轉移支付407.54萬元,省級補助247.35萬元,市級財政配套37.63萬元,縣級財政配套150.84萬元。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
20xx年我縣安排基本藥物制度補助資金843.17萬元,主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助346.30萬元、村衛(wèi)生室基藥補助496.87萬元。含上年結轉數資金執(zhí)行率為94%,政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。
。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析
一是有效控制藥占比,提高了醫(yī)療服務收入,基本上實現了從“以藥補醫(yī)”到“以技補醫(yī)”的轉變。二是百元醫(yī)療收入(不含藥品收入)消耗的衛(wèi)生材料占比日趨下降,減輕了群眾就醫(yī)負擔。三是醫(yī)療服務價格改革穩(wěn)步推進。我縣所有公立醫(yī)院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯(lián)合體議價采購騰出的空間用于調整醫(yī)療服務價格,并納入醫(yī)保報銷。按照改革方案,取消藥品加成后,調整醫(yī)療服務價格按比例實際補償也全部到位。四是繼續(xù)實施藥品采購“兩票制”。我縣12所公立醫(yī)療機構全面推開藥品集中采購“兩票制”,與藥品配送企業(yè)簽訂了聯(lián)合體購銷合同、廉潔購銷合同及“兩票制”承諾書,并按“兩票制”要求索取授權書及相關票據。
。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
一是合理規(guī)劃,科學論證。20xx年,我縣按照“核定任務、核定收支、績效考核補助”的辦法,各基層醫(yī)療機構結合自身實際,制定基本藥物考核補助資金實施方案。二是強化管理,注重實效。加強了對補助資金分配、使用過程管理,規(guī)范各個環(huán)節(jié)的管理要求,明確相關主體的權利責任,保障補助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構補助,嚴格按照資金性質?顚S。三是績效評價,量效掛鉤。強化對補助資金使用情況的`績效管理,并建立績效評價情況與資金安排掛鉤機制,提高補助資金使用效益。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
通過自查,昌寧縣基本藥物制度補助項目未偏離績效目標。
項目實施過程中存在的問題:
一是基本藥物制度的政策優(yōu)勢沒有得到體現。當前的醫(yī)保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,群眾使用基本藥物無政策優(yōu)惠,醫(yī)療機構使用基本藥物無政策傾斜;舅幬锬夸浥c醫(yī)保目錄沒有有序對接,醫(yī)療機構執(zhí)行的仍然是醫(yī)保目錄。
二是基本藥物的補助沒有與時俱進,F行的補助水平仍是20xx年啟動基本藥物制度以來的標準,而其他的醫(yī)改補助均有明顯增長,如公立醫(yī)院綜合改革以來多次價格調整,基本公共衛(wèi)生服務標準已由原來的人均15元提升到人均79元。隨著城市化的進程,城區(qū)或縣城的社區(qū)衛(wèi)生服務機構也在不斷發(fā)展,新增的機構未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執(zhí)行藥品零差率銷售。
下一步改進措施:
一是進一步加強對藥政政策文件的深入學習。明確工作要求,嚴格按照文件要求落實具體工作布置。
二是積極完善推進基本藥物制度。要求各級醫(yī)療機構按規(guī)定配備基本藥物,優(yōu)化使用基本藥物,優(yōu)化基本藥物補助考核工作。
三是加強全市公立醫(yī)療機構配備和使用基藥的監(jiān)管,全面落實基本藥物制度配套政策。
四是按照上級要求,鞏固完善藥品采購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網絡化建設。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
通過認真組織實施基本藥物制度補助政策,并對中央轉移支付資金開展績效自評工作,如期完成了年度績效目標。最終,自評得分為99分,自評結果為“優(yōu)”。針對績效自評結果,擬通過以下措施強化績效自評結果的運用:一是利用績效自評成果改進下一年度績效自評指標及時總結經驗,改進管理措施,從而完善項目自評機制,有效提高資金管理水平和使用效率,確保項目按要求完成,及時發(fā)揮財政資金效能;二是與下一年度預算安排結合,本次自評結果作為下一年度預算的重要依據,對于合理安排下一年度預算起到關鍵作用。
本次評價結果將在縣衛(wèi)生健康局門戶網站進行公示公開,廣泛接受社會監(jiān)督。各項目單位評價結果將做為下一年度資金安排重要依據。
五、其他需要說明的問題
無。
項目績效報告8
20xx年,市文聯(lián)擬編輯出版《高黎貢》刊物,該項目的實施,既能有效挖掘保山豐富深厚的永子文化、地質文化、僑鄉(xiāng)文化、翡翠文化、抗戰(zhàn)文化資源,弘揚社會主義核心價值觀,提升保山對內對外的知名度和影響力,又能培育壯大文藝隊伍,推出更多更好的文藝作品,滿足人民群眾日益增長的文化精神需求,提升全市各族人民群眾的幸福感,推動全市文化建設,提供精神動力、智力支持,營造良好的文化氛圍。
成立市文聯(lián)部門整體和項目支出績效評價工作領導小組,統(tǒng)籌開展市文聯(lián)績效自評工作。領導小組下設辦公室,具體負責開展部門整體和項目支出績效自評工作的組織協(xié)調等工作。下發(fā)開展績效自評工作的通知,要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析,整理各項目基礎數據資料。
市文聯(lián)部門整體和項目支出績效評價工作領導小組組織召開項目支出績效自評會,討論和研究項目的績效目標完成情況,安排項目自評責任分工,責任到人。領導小組辦公室加強與各科室的溝通配合,通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息,對項目績效情況進行總體評價后,撰寫自評報告反映資金使用效果。
1.項目資金到位情況。該項目資金預算21萬元,實際到位21萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年底,該項目資金支出21萬元,執(zhí)行率為100%。
3.項目資金管理情況。在年度預算管理過程中,進一步強化資金的分配、使用、管理等關鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督,努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面,緊扣制度建設重點,圍繞預算編制、預算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面,結合機構獨立設置、獨立運轉和部門自身建設,狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度,建立用制度管人、管事、管財的長效機制,并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度,認真貫徹執(zhí)行,確保資金使用的安全、合規(guī)。在預算執(zhí)行管理方面,嚴格按照《保山市財政局關于進一步加強預算執(zhí)行管理的通知》要求,切實履行預算管理職責,加強預算執(zhí)行的`監(jiān)督管理,維護預算的嚴肅性。按照財政預算執(zhí)行進度要求,定期通報預算執(zhí)行進度情況,分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難,根據預算項目用途,確保?顚S,加快預算執(zhí)行進度。
產出指標下的數量指標——每期印數:全年預計每期印數1000冊,實際每期印數1000冊。
產出指標下的數量指標——年底前完成出版目標:全年預計編輯出版3期,實際編輯出版3期。
產出指標下的數量指標——每期欄目數:全年預計每期欄目數6個,實際每期欄目數6個。
產出指標下的數量指標——每期郵寄和贈送數:全年預計每期郵寄和贈送數950本,實際每期郵寄和贈送數950本。
產出指標下的質量指標——組織“高黎貢年度文學獎”評選:全年預計評選出6類(件)文學作品,實際評選出6類(件)文學作品。
產出指標下的質量指標——出版物差錯率控制在5‰以內:全年預計指標100%,實際完成指標100%。
效益指標下的社會效益指標——豐富人民群眾精神文化生活:全年預計直接受益群眾3000人,實際受益群眾3000余人。
效益指標下的可持續(xù)影響指標——社會各界對文聯(lián)工作反響:全年預計指標100%,實際完成指標100%。
效益指標下的可持續(xù)影響指標——可持續(xù)影響率:全年預計指標100%,實際完成指標100%。
滿意度指標下的服務對象滿意度指標——讀者及文學愛好者滿意度:全年預計滿意率95%,實際滿意率95%以上。
市文聯(lián)20xx年度《高黎貢》編輯出版經費項目,已全部完成年初各項績效目標。在下一步工作中,針對績效指標量化不夠和項目經費支出時效性不強等問題,市文聯(lián)將認真分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
該項目實施主體明確,市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標,通過編輯出版《高黎貢》刊物,組織“高黎貢年度文學獎”評選,挖掘培養(yǎng)文學新人,培育壯大文藝隊伍,推出更多更好的文藝作品,提升了保山對內對外的知名度和影響力。項目資金能夠按照市級財政關于預算申報、預算評審、資金申請的有關工作要求進行審批,并最終落實到位。同時,在項目實施的全過程中,指定了專人對項目進行監(jiān)督,并按時、按質、按量完成項目績效指標,確保了項目的正常開展。經全面綜合評價,該項目績效自評為優(yōu)。
。ㄒ唬┌凑铡罢l主管、誰使用、誰公開”的原則,部門預算項目績效自評報告、自評表將在相關門戶網站進行公開。
。ǘ┽槍Ρ静块T績效自評中存在的問題,及時調整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理。
(三)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要因素。
一是強化認識,重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領導,總結自評工作經驗,嚴格落實績效管理責任,才能保質保量完成績效自評工作任務。
二是強化質量,規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系,認真收集整理評價基礎數據資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。
三是強化落實,按時完成績效自評工作。在預算管理過程中,要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作,進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓和指導,才能按要求完成本部門績效自評工作。
市文聯(lián)的項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優(yōu)化,績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題,在今后的工作中需要進一步加以改進和完善,同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導,提高部門績效自評質量。
項目績效報告9
一、項目概況
理順醫(yī)療服務價格體系,節(jié)約醫(yī)療成本,提高運行效率,維護基層衛(wèi)生院,村衛(wèi)生室的公益性,減輕群眾看病負擔,切實緩解群眾“看病難,看病貴”問題,在基層衛(wèi)生院,村衛(wèi)生室實施藥品零差率銷售改革,縣財政每年安排藥品零差率補償資金給基層衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室。
二、工作活動(項目)績效目標和指標設定情況
總目標:醫(yī)院收入結構趨向合理,患者負擔減輕,次均費用下降,醫(yī)務人員積極性提高,職工薪酬水平提高。
年度目標:基層衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室全部取消藥品加成,合理調整醫(yī)療服務價格,項目資金做到?顚S、及時撥付、規(guī)范支付
三、工作活動(項目)實施績效管理情況及取得成績
6家基層衛(wèi)生院及322個村衛(wèi)生室全部實行了村衛(wèi)生室藥品零差率,極大的滿足了轄區(qū)內群眾的醫(yī)療需求,合理調整了醫(yī)療服務價格,醫(yī)療服務能力得到提升。
項目按照每季度需求及時撥付資金,為人民群眾的醫(yī)療需求提供了強有力的`保障。項目資金均做到按實際支付,做到?顚S,項目沒有出現超支情況。使人民群眾得實惠、醫(yī)務人員添動力、資金保障可持續(xù)、醫(yī)藥發(fā)展有后勁。
項目資金均按照每季度實際進度足額撥付,20xx全年撥付了補助資金288.51萬元。
四、工作活動(項目)績效自評情況
按照上級有關要求實施國家基本藥物制度,村衛(wèi)生室的國家基本藥物品種基本滿足需要。在群眾到村衛(wèi)生室看病中所有國家基本藥品實施零差率銷售。國家基本藥物目錄主要臨床必須、安全有效、價格保證零利潤。通過實施國家基本藥物制度后,使村衛(wèi)生室用藥逐步規(guī)范化,大大降低了村衛(wèi)生室藥品金額,降低群眾看病的醫(yī)藥負擔。
縣衛(wèi)健局按照《清河縣財政局關于開展20xx年縣級部門績效自評工作的通知》要求,認真填寫自評表,開展項目績效自評工作。
項目自評小組,依據各項評價指標的完成情況,綜合打分為98分,項目評價結果為優(yōu)秀。
五、工作活動(項目)存在的問題、改進工作的意見和建議
網上采購點擊藥品時供貨公司不能及時確認,及時配送,導致缺藥的情況出現。配送藥品不全,需要的少部分藥品不能及時配送。
整改措施: 加強與藥品供應商的溝通,督促其及時確認,及時配送,有部分藥品缺貨不能及時配送的,另選擇藥品齊全的供應商進行配送。在此次自查行動中,仍存在一些問題和不足,將嚴格按照要求,積極進行業(yè)務學習及自查工作,確保各項工作落到實處。進一步完善網上采購工作的各項細則,為人民群眾提供更加優(yōu)質、方便的服務,保障醫(yī)療安全和醫(yī)療質量。
項目績效報告10
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖勘尘、內容。
縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務中心嚴格按照《中華人民共和國預算法》相關要求,根據《關于批復20xx年度部門預算的通知》(豐都財政發(fā)[20xx]12號)中下達的預算數、部分中市項目資金和年中調整預算資金(人員調入、調出及正常晉升等工資變動)進行預算執(zhí)行。
。ǘ╉椖抠Y金情況。
全年資金到位總計22302986.40元。其中:在職職工43人的人員經費及公用經費支出資金到位10431094.05元;縣級肉牛等特色效益產業(yè)化項目購液氮、凍精、養(yǎng)殖補貼和母牛保險資金到位1000000元;中央及市級畜牧項目資金到位10871892.35元。
一年來,我們遵守中央八項規(guī)定精神,嚴格預算執(zhí)行、嚴控“三公”經費;嚴格執(zhí)行全縣的會議費、培訓費、接待費、差旅費等文件標準;嚴格執(zhí)行支出標準,沒有超范圍、超標準發(fā)放津貼補貼、獎金和其他補助。
(三)績效目標。
一年來,我們嚴格實施績效管理,按照財政預算批復的本級預算項目支出績效目標作為績效運行監(jiān)控和績效評價的參考依據,提高資金使用效益。
。1)資金到位及執(zhí)行情況分析
在職職工43人,人員經費及公用經費支出到資金10431094.05元,使用資金10431094.05元;縣級肉牛等特色效益產業(yè)化項目購液氮、凍精、養(yǎng)殖補貼和母牛保險資金到位1000000元,使用資金1000000元;中央及市級畜牧項目資金到位10871892.35元,使用資金10871892.35元,資金使用率均達100%。
。2)項目資金管理情況分析
項目資金由縣財政局、縣農業(yè)農村委和畜牧中心等部門共同管理,嚴格按照項目規(guī)定的用途執(zhí)行,沒有挪作他用。
。ㄋ模┎块T(單位)職能職責。
1.負責畜牧業(yè)技術推廣和技術服務;負責畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術引進、示范和推廣;負責種畜禽管理技術指導;負責畜禽資源開發(fā)利用;指導畜禽養(yǎng)殖投入品的使用;提供畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用技術支持。宣傳貫徹黨和國家發(fā)展畜牧獸醫(yī)事業(yè)的法律法規(guī)和方針政策;推動畜牧業(yè)產業(yè)化發(fā)展和國家農業(yè)(肉牛)科技園區(qū)建設。
2.負責畜牧產業(yè)項目的技術指導,承擔畜牧科研項目實施工作。負責全縣畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用工作。協(xié)助擬定畜牧獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、方案和政策文件;負責推動全縣現代畜禽產業(yè)基地建設、國家農業(yè)(肉牛)科技園區(qū)和國家現代農業(yè)產業(yè)園建設。負責豐都縣國家農業(yè)(肉牛)科技園區(qū)和國家現代農業(yè)產業(yè)園管理建設工作。負責畜牧業(yè)技術推廣和技術服務。負責畜禽資源保護、開發(fā)和利用指導,引導和支持畜牧業(yè)結構調整,發(fā)展優(yōu)勢畜禽生產。負責畜牧業(yè)技術推廣和技術服務;負責畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術引進、示范和推廣;負責種畜禽管理技術指導;負責畜禽資源開發(fā)利用;指導畜禽養(yǎng)殖投入品的使用;提供畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用技術支持。;負責畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術引進、示范和推廣,負責種畜禽管理技術指導。
3.負責全縣畜牧業(yè)經濟運行分析和產前、產中、產后經濟技術信息服務;指導畜禽養(yǎng)殖投入品的使用;負責畜禽飼草、飼料資源開發(fā)利用和技術推廣,承擔飼草、飼料生產加工和平衡營養(yǎng)配制等技術服務工作。在全縣范圍內宣傳貫徹黨和國家發(fā)展畜牧獸醫(yī)事業(yè)的法律法規(guī)和方針政策;推動畜牧業(yè)產業(yè)化發(fā)展和國家農業(yè)(肉牛)科技園區(qū)建設。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析
(1)數量指標。
在職職工43人的人員經費及公用經費支出資金到位10431094.05元;縣級肉牛等特色效益產業(yè)化項目購液氮、凍精、養(yǎng)殖補貼和母牛保險資金到位1000000元;中央及市級畜牧項目資金到位10871892.35元。
(2)質量指標。
人員經費和公用經費及中市縣項目完成率≥95%。
。3)時效指標。
人員經費和公用經費及中市縣項目于20xx年12月31日全面完成。
。4)成本指標。
20xx年度畜牧部門整體資金投入≥2200萬元,實際投入22302986.40元。
(二)績效指標完成情況分析
。1)經濟效益指標。
有力地保障畜牧獸醫(yī)部門正常運行,保障了畜產品質量安全。
。2)社會效益指標。
根據相關政策內容、補貼對象、補貼標準、受益對象等信息進行公示公開。全縣畜產品供給充足,在保障縣內畜產品充分自給的同時,為縣外提供大量畜禽產品。資金使用無重大違規(guī)違紀問題。
。3)生態(tài)效益。
全縣畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用率達80%,高于上級要求的水平。
。4)可持續(xù)影響指標。
實現了畜牧業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。
。4)服務對象滿意度指標。
受益對象滿意度≥85%。
(三)評價結果
本項目自評得分96分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的.問題:無。
。ǘ┵Y金使用方面的問題:無。
。ㄈ╉椖靠冃Х矫娴膯栴}:無。
。ㄋ模┢渌矫娴膯栴}:無。
四、下一步改進措施
政策執(zhí)行或項目實施中存在問題的下一步改進措施:無。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果已在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現的問題及其所涉及的金額。無。
項目績效報告11
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖苛㈨棻尘凹皩嵤┠康
按照黨中央、國務院關于做好防汛抗洪搶險救災工作的決策部署,為進一步提高防洪減災能力,20xx年12月國務院決策實施防洪減災薄弱環(huán)節(jié)建設。20xx年5月,水利部、國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合發(fā)布《加快災后水利薄弱環(huán)節(jié)建設實施方案》(水規(guī)計〔20xx〕182號)。根據國家部署,結合山東省實際,省水利廳會同省發(fā)展改革委、省財政廳制定了《山東省加快災后水利薄弱環(huán)節(jié)建設實施方案》。為進一步實施小型病險水庫除險加固和農村基層防汛預報預警體系建設,增強流域和區(qū)域防洪排澇減災能力,解決水庫安全隱患問題,確保水庫安全,20xx年莒南縣將35座病險水庫作為縣級重點整治項目,以專項形式實施病險水庫除險加固。
。ǘ╉椖款A算安排和支出情況
根據相關文件,莒南縣20xx年度小型水庫除險加固工程配套資金每座104萬元,其中縣級配套資金20萬元/座。本工程35座水庫縣級批復預算資金700萬元,實際到位資金700萬元,資金到位率為100%。
通過績效評價組現場查閱莒南縣水利局的總賬、明細賬、會計憑證等財務資料。莒南縣20xx年度小型水庫除險加固工程共計支付資金532.65萬元,其中包含支付莒南縣興禹水利建筑工程有限公司工程預付款475.14萬元,支付臨沂市水利水電工程建設監(jiān)理中心代建費28.44萬元和監(jiān)理費29.07萬元,預算執(zhí)行率為76.09%。
。ㄈ╉椖恐饕獌热莺蛯嵤┣闆r
莒南縣20xx年度小型水庫除險加固工程包括20xx、20xx兩個年度計劃的除險加固水庫共計35座。根據臨水許〔20xx〕54號、莒南水字〔20xx〕140號批復文件,該項目涉及莒南縣山前水庫等35座小型水庫除險加固。項目主要工作內容為大壩心墻加高,新建溢洪道導流墻,放水洞閘門更換,新建管理房,新建交通橋防汛路等。
二、項目績效目標
。ㄒ唬┛傮w績效目標
通過實施病險水庫除險加固工程,消除水庫安全隱患,提高防洪標準,增強灌溉能力,促進農田保護和農村水資源保護,改善民生,維護農村的和諧穩(wěn)定。加強財政資金管理,提高資金使用效益,全面加強財政支出責任和效率意識。
(二)階段性績效目標
保質保量完成莒南縣35座小型水庫除險加固工程,包括大壩主體、溢洪道、放水洞等部位的除險加固。
經評價組對單位績效目標重新梳理后為:(略)
三、評價基本情況
。ㄒ唬┛冃гu價的目的、對象和范圍
1、評價目的
為加強小型水庫除險加固工程專項資金管理,客觀公正地核查小型水庫除險加固工程項目資金預期目標實現程度,考察資金支出效率和綜合效益,及時總結經驗,分析存在的問題及原因,切實采取有效措施進一步改進和加強財政專項資金管理,不斷提高財政專項資金管理水平和使用效益。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。
2、對象和范圍
本項目評價對象是莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程700萬元資金的使用績效。
評價范圍涉及莒南縣水利局一個主管單位以及山前水庫等35座水庫除險加固工程的實施情況。
評價基準日為20xx年12月31日。
。ǘ┛冃гu價原則
本次績效評價指標主要遵循相關性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經濟性原則。
。ㄈ┰u價方法
本著科學、規(guī)范、獨立、客觀、公正的原則,評價比較法、因素分析法、成本效益分析法、公眾(專家)評判法,通過對決策、過程、產出和效益的比較和分析,對項目績效情況進行綜合評價。
根據莒南縣財政局的要求,結合項目的實際情況,采取現場評價和非現場評價相結合的方式。
1、現場評價,F場評價滿足現場數量占項目數量的30%,現場評價金額不低于項目總金額的60%的原則。
2、非現場評價。對項目實施單位提交的相關資料和數據進行分類、匯總、梳理、分析,對發(fā)現的問題進行核實確認。
。ㄋ模┰u價標準
主要采用計劃標準、行業(yè)標準和歷史標準等。
(五)評價指標體系
1、評級指標體系
莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程項目為專項資金類項目,所以本次指標設計依據《財政部關于印發(fā)<項目支出績效管理辦法>的通知》(財預〔20xx〕10號)、《山東省財政廳關于印發(fā)<山東省省級項目支出績效單位自評工作規(guī)程>和<山東省省級項目支出績效財政評價和部門評價工作規(guī)程>的通知》(魯財績〔20xx〕4號)進行設計,依據項目實際情況對績效評價個性指標進行了細化、量化?偡种翟O定為100分,決策和過程指標各占20分,產出和效益指標各占30分。
2、綜合績效評價級次評定標準
根據《山東省省級項目支出績效財政評價和部門評價工作規(guī)程》(魯財績〔20xx〕4號),評價結果分為優(yōu)、良、中、差四個檔次。
。┛冃гu價工作過程
本次績效評價是在單位績效自評的基礎上開展的,評價工作堅持結果導向,通過核查相關資料、與相關人員座談、對服務對象開展問卷調查和電話調查等手段,對莒南縣科技局20xx年度科學技術發(fā)展專項及產學研組織項目的開展情況及后續(xù)效果等主要環(huán)節(jié)進行全面績效評價。
四、評價結論和績效分析
。ㄒ唬┚C合評價結論
評價組通過對莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程項目進行評價,認為資金使用達到既定目標,實施效果、資金使用績效較好,鞏固和完善了莒南縣防洪保障體系,促進了農業(yè)的發(fā)展,也為保障民生做出了巨大貢獻。但項目在績效目標申報、資金使用過程、項目效益等方面還存在部分問題,按照權重指標體系綜合評分,本項目最終得分92.44分,評價結果為“優(yōu)”。
。ǘ┛冃Х治
依據本項目績效評價指標體系,分別從項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四個方面進行。
1、項目決策情況
決策指標滿分20分,實際得分16分,得分率80%。項目立項依據充分,立項程序規(guī)范;實施單位針對項目已制定預算績效目標,但項目單位未提供《項目績效目標申報表》,僅依據《項目申報書》作為年度績效目標,項目績效目標設置過于簡單,項目績效完整性欠缺,指標設置過于籠統(tǒng),產出指標不夠清晰明確;項目預算編制科學、合理,預算內容與小型水庫除險加固的內容相匹配,資金分配依照中標價及施工合同協(xié)定的條款分配,項目預算資金分配依據充分;資金分配額度合理,與項目單位實際相適應。
2、項目過程情況
過程指標滿分20分,實際得分18.04分,得分率為90.2%。該縣級配套預算資金700萬元,實際到位資金為700萬元,資金到位率為100%;實際投入到項目的資金為532.65萬元,縣級預算執(zhí)行率為76.09%;資金使用按確定的程序執(zhí)行,符合國家財經法規(guī)和財務管理制度資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),資金使用符合預算批復的內容,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;但其資金使用合規(guī)性欠規(guī)范,未對資金使用制定專項資金管理制度,僅依照單位財務管理制度使用資金,不能規(guī)范資金管理、做到?顚S谩
3、項目產出情況
產出指標滿分30分,實際得分30分,得分率為100%。20xx年度除險加固工程已完成對大壩、溢洪道、放水洞等工程內容,工程質量達到相關標準要求,且經莒南縣水利局、莒南縣財政局、莒南縣小型水庫除險加固工程質量監(jiān)督站、運行管理單位的代表和專家組成的驗收委員會進行驗收,驗收結果全部合格,工程驗收合格率為100%;工程時效、成本等指標也執(zhí)行較好。
4、項目效益情況
效益指標滿分30分,實際得分28.4分,得分率94.67%。通過對35座小型水庫的除險加固,工程原有的重大險情得到了治理,消除了安全隱患的存在,提高了水庫防洪抗災能力,有效防止垮壩事件的發(fā)生;水庫庫容有效提高,蓄水保水能力增強,增加了農業(yè)灌溉面積;優(yōu)質的水源能夠為當地城鄉(xiāng)居民的生活用水提供安全保障,能夠提高居民的`生活質量,飲用清潔衛(wèi)生的水源,有效地減少了疾病的發(fā)生,保障了飲水安全;不僅帶動了經濟發(fā)展,實現農民增收,也改善居民生活環(huán)境;社會公眾對除險加固項目綜合滿意度較高。
。ㄈ┤〉玫某尚
1、消除了病險水庫安全隱患,提高了防洪抗災能力,防洪減災效益明顯。通過本項目實施,消除了壩體、溢洪道、輸水涵等存在的安全隱患,對于保障農村的生態(tài)安全、供水安全、經濟安全、耕地安全乃至農民的人身和財產安全均發(fā)揮了巨大的積極作用。
2、增強了農業(yè)灌溉和農村供水能力,促進了糧食安全、飲水安全和農民生活的改善,社會效益明顯。在除險加固項目后,水庫灌溉能力顯著增強,新增或恢復灌溉面積增加。同時,水庫的蓄水量增加,供水能力顯著增強,人民生產生活用水問題和農村人畜飲水水源安全問題得到明顯改觀,改善了農民的生活條件,具有良好的社會效益。
3、為農村經濟發(fā)展和農民增收提供了保障,經濟效益明顯。在水庫除險加固后,水庫的灌溉能力顯著提高,灌溉面積增加,灌溉收入增加,增強了農業(yè)綜合生產能力,促進了農業(yè)發(fā)展和農民增收。同時,水庫供水能力的增強,也為當地工業(yè)的發(fā)展提供了強有力的保障,對振興當地經濟起到了極其重要的作用。
4、改善了農村生態(tài)環(huán)境和生態(tài)安全,美化了庫區(qū)的庫容庫貌,提高了農村水資源利用效率,生態(tài)效益顯著。水庫除險加固工程實施后,水庫面貌煥然一新,管養(yǎng)房整潔、美觀,道路順直、平整;壩區(qū)得到綠化、美化;改變了職工生活環(huán)境和工作環(huán)境;改善了當地群眾的生活條件,有利于水庫的良性運行,為可持續(xù)性發(fā)展夯實了基礎。同時,水資源得到了科學合理利用,水庫及流域生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。
五、存在的問題及原因分析
。ㄒ唬┛冃繕嗽O置不夠明確,細化、量化程度不足
根據項目單位提交的《項目申報表》(20xx年),其對20xx年度小型水庫除險加固工程績效指標只設置了產出指標和效益指標,績效目標設置過于宏觀,不夠明確,沒有進行細化、量化,績效指標不能充分體現預期產出和效果,預期效益實現情況難以衡量,且對績效目標完成情況的考核帶來不便。
(二)項目預算執(zhí)行率不夠高,影響了專項資金效益的充分發(fā)揮
評價組現場核查發(fā)現,存在資金支付不及時的現象,原因主要是資金支付審核環(huán)節(jié)較多,涉及監(jiān)理、項目法人、水利等多部門。預算執(zhí)行率偏低,影響了專項資金效益的充分發(fā)揮。
六、有關建議
。ㄒ唬⿵娀冃繕斯芾砝砟睿鋵嵖冃繕斯芾碇贫
預算績效目標管理是預算績效管理的重要內容之一,是預算績效管理的首要環(huán)節(jié),提高財政資金使用效益和透明度的有效手段。項目單位應強化績效目標管理理念,落實績效目標管理制度,在今后的工做中需進一步加以改進和完善事前預算管理,提高績效申報認識,建議縣財政局加強對財政支出績效評價管理工作的培訓和指導,提高部門績效目標編制質量。積極申報財政支出項目的績效目標,確保針對項目特點,進行細化量化,保證績效目標的必須性。
。ǘ﹪栏耦A算執(zhí)行,進一步強化資金監(jiān)管,提高專項資金使用效益
建議監(jiān)理、項目法人、水利、財政等部門應加強對資金分配、使用的績效管理,加快資金撥付審核,提高資金使用效益;在專項資金分配環(huán)節(jié),將項目績效目標申報、審核作為項目安排的主要依據。在專項資金使用過程,及時跟蹤支出進度和使用效益,開展支出項目現場績效督查,促進專項資金支付率和使用效益的雙提高。
項目績效報告12
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。
根據發(fā)改委職責:負責編制區(qū)級政府性投資項目年度計劃,綜合管理區(qū)政府投資的重大建設項目;指導和監(jiān)督其他各類政府性專項建設資金、政策性貸款等項目的建設資金的使用方向;負責組織職責范圍內的政府性投資項目初步設計、概算審查等。20xx年安排項目前期經費預算50萬元,內容包含:深化銅陵市空間規(guī)劃,促進義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調,建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。截止20xx年底,支付29.9萬元,支付率59.8%,余款因未達到支付節(jié)點,結轉下年支付。
。ǘ╉椖靠冃繕恕
項目的實施將深化銅陵市空間規(guī)劃,促進義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調,建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系,統(tǒng)一管控和高效利用空間資源,提升空間治理能力,促進義安區(qū)城鄉(xiāng)經濟、社會、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
就20xx年度項目前期經費使用情況,從項目編制、評審、申報等環(huán)節(jié),分析管理利弊,開展自評,發(fā)揮專項資金最大效益。
。ǘ┛冃гu價工作過程。
1、前期準備。根據績效評價的`相關要求,成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。
2、項目組織實施情況。評價主要步驟為:①召開座談會。聽取負責項目實施的相關人員對有關情況的介紹。②核查資料。在財務管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務收付憑據和內部管理制度。③形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
。ㄒ唬┛冃гu價情況。
截止20xx年底,本項目包含的3個設計子項目:外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農業(yè)產業(yè)發(fā)展現狀及未來發(fā)展趨勢;內部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內部資源能;鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結合義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內外部資源能力,制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。
。ǘ┰u價結論
20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會前期經費自評總分為100分,經自評,總得分為97.5分,評價結果為優(yōu)秀,具體情況如下:
1、預算執(zhí)行情況10分,自評分為7.5分,存在原因是項目前期經費已經完成任務,但未達到支付節(jié)點時間,本年度支付率60%,剩余資金結轉下年支付;
2、產出指標實現情況50分,自評分為50分;
3、效益指標實現情況30分,自評分分為30分;
4、滿意度指標實現情況10分,自評分為10分。
我委項目前期經費得到社會各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持,工作得到充分肯定和高度贊譽,反饋意見良好,項目管理規(guī)范有序,項目績效達到預期的社會效益。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
進一步研究提出并組織實施全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,積極落實國家和省關于“項目為王”的發(fā)展理念,注重項目謀劃、抓好項目建設,把項目建設作為經濟建設的中心,強化規(guī)劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。
。ǘ╉椖窟^程情況。
我委認真組織實施,制定方案,周密部署,嚴格按照項目前期經費計劃落實,為我區(qū)項目編制有序、高效打下堅實基礎。
。ㄈ╉椖慨a出情況。
該項目年初預算50萬元,主要任務是完成本級政府投資
60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進等經費。
(四)項目效益情況。
1、該項目實際簽訂編制合同價款29.9萬元,截至20xx年12月底實際支出89700元,因項目前期經費未達到支付節(jié)點時間,本年度支付率60%,剩余資金結轉下年支付。
五、存在的問題
研究創(chuàng)新的意識不夠強,面對新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求,規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊,先進理念在規(guī)劃中沒有充分落實體現,編制成果還不能很好地適應新的發(fā)展要求。
六、有關建議
。ㄒ唬┻M一步強化規(guī)劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。
。ǘ┘訌娢覅^(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度,完善內部管理機制,促進鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化,提高規(guī)劃編制效率。
項目績效報告13
根據《xx市財政局關于開展xx年財政項目支出績效自評工作和公開預算績效信息的通知》(南財績〔xx〕12號)精神,遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則,對“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目財政支出績效開展了自評,形成本自評報告。
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目立項背景。中國民主促進會(簡稱:民進),是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主,具有政治聯(lián)盟性質的政黨。中國民主促進會是中華人民共和國八個參政的民主黨派之一,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨親密合作、致力于建設中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。中國民主促進會xx市委員會是中國民主促進會的地方組織。它主要是按照民進章程及民進上級組織的要求,全面加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的能力,引導全市民進基層組織和廣大會員,圍繞中心,服務大局,積極反映社情民意,發(fā)揮黨派優(yōu)勢開展議政調研和社會服務活動等,認真履行民主黨派參政議政、民主監(jiān)督的職能!包h委出題、黨派調研”重點課題調研費這一項目是根據黨派參政議政工作的需要,按照“黨委出題、黨派調研、政府采納、部門落實”的要求,圍繞參政議政設置的專項資金。
2.項目實施情況。根據“黨委出題,黨派調研,政府采納,部門落實”的精神要求,市委會應邀承擔中共xx市委xx年重點調研課題《xx市中小城市特色產業(yè)發(fā)展研究》。市委會聯(lián)合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經濟技術開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經濟區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研,召開課題研討會,形成調研報告,召開課題評審會議,征求有關意見,補充修改調研報告。11月30日,在中共的市委xx年政黨調研協(xié)商座談會上匯報調研成果。按照黨派調研活動的慣例,結合工作的實效性,合理安排支出進度和支出項目,確保黨派重點課題調研活動順利開展。
3.經費來源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目經費預算5萬元。項目經費來源為財政撥款。實際支出數為5萬元,財政撥款元結余,財政資金使用率為100%。
。ǘ╉椖靠冃繕
成立課題組,制定調研工作方案。到縣區(qū)以及區(qū)外開展調研活動,召開重點課題座談會、專家評審會,形成xx市中小城市特色產業(yè)發(fā)展重點課題調研報告一篇、相關提案2件。努力加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的能力,促進社會發(fā)展。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價設計過程
按照市財政局關于預算績效管理評價的要求,結合民主黨派重點課題調研工作的特性,根據年初申報的項目績效目標,開展項目績效的評價設計,明確評價內容。
。ǘ┛冃гu價框架
遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的績效評價原則,根據財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》,結合民主黨派參政議政工作特性、單位實際情況,制定評價指標體系、績效標準和評價方法等。
。ㄈ┳C據收集方法
由社會服務科提供重點課題調研工作方案、調研提綱、調研相片、調研宣傳報道、重點課題調研報告、提案等資料和數據,調查各項經費使用的事前審批、事后報賬手續(xù),完善評價的證據材料。
(四)績效評價實施過程
由項目承擔科室制定績效評價工作方案,根據績效評價指標體系、申報項目指標內容,結合單位實際,重點課題項目完成的情況,收集、核實績效評價相關資料,與相關單位、我會基層組織、政協(xié)委員進行現場調查與訪談。結合調研成果轉化,政府部門采納落實情況,進行整理分析,對比衡量績效目標實現程度。根據確定的評價指標體系和評價方法,綜合分析信息資料,對比打自評分,撰寫評價報告。
(五)本次績效評價的局限性
一是本次評價由于單位該項目業(yè)務科室人員更換,對績效評價工作缺乏培訓和系統(tǒng)了解,所以經驗不足,資料收集準備不夠充分,評價的內容不夠完善。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數據有一定的困難,對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面,評價深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進一步探索。
三、績效分析及評價結論
(一)績效分析
1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求,根據《中共xx市委員會辦公廳關于邀請各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡組開展xx年重點課題調研的函》(南辦函﹝xx﹞12號)及中共市的委統(tǒng)戰(zhàn)部《關于開展xx年xx市各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡組重點課題調研的'函》,設置重點課題活動專項經費保障民主黨派的重點課題調研活動,切實保障黨派履行參政黨職能,為xx市經濟建設建言獻策?冃е笜嗽O立較為科學,能反映黨派的工作職能和活動內容,資金落實情況較好,用于黨派活動。
2.過程。為實現績效目標,市委會聯(lián)合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經濟技術開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經濟區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研,召開課題研討會和課題評審會議,形成xx市中小城市特色產業(yè)發(fā)展重點課題調研報告1篇,提案2篇。切實有效保證了績效目標的達成。
3.產出。形成調研報告《加快特色產業(yè)發(fā)展 促進中小城市建設——xx市中小城市特色產業(yè)調研報告》,并向中共xx市委作了專題匯報;提交市政協(xié)提案《關于構建我市地理標志產品公共品牌體系的建議》、《關于完善三大國家級開發(fā)區(qū)行政審批和項目推進制度的建議》,委托單位對調研成果的滿意度達95%以上。
4.效果?冃繕嘶具_成,取得了較好的社會效益。
5.績效目標完成情況分析。詳見附件2(xx市財政項目支出年度績效目標完成情況對比表)。
。ǘ┰u價結論
1.評分結果:98分
2.主要結論:優(yōu)秀
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
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1、市委會主委高度重視,擔任調研組組長,對重點課題調研的工作親自抓,嚴格抓落實,保質保量;2、重點課題工作規(guī)劃提前部署,績效目標的制定和目標責任管理相結合,目標標準定制合理;3、市委會各個工作部門密切配合,支持績效目標的完成。
。ǘ┐嬖诘膯栴}
一是在預算編制環(huán)節(jié),預期支出項目金額和實際支出的存在差異,這是由于預算編制經驗不足導致,未能全面反映“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目的內容。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數據有一定的困難,對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面。
。ㄈ┙ㄗh和改進措施
1.政策建議:請考慮民主黨派工作性質,今后每年適當增加重點課題項目的調研經費,確保項目實施的實效性。
2.改進措施:加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預算資金,使其最大效益化。
項目績效報告14
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
根據《20xx年重慶市重大傳染病防控結核病防治項目實施方案》任務:發(fā)現可疑患者數1089(不低于任務數的85%),活動性患者總數309(規(guī)范治療和隨訪檢查的患者不低于任務數85%,患者治療成功率不低于90%),耐藥可疑者篩查數193人。
。ǘ╉椖抠Y金情況。
截至20xx年12月31日“重大公共衛(wèi)生”項目資金到位263.6萬元,全年使用資金263.6萬元,結余為0元。
。ㄈ┛冃繕。
年初設定目標:登記結核病患者、耐藥可疑者篩查數、肺結核患者成功治療率83.6%。
。ㄋ模┞毮苈氊煛
擬定和指導實施全縣急慢性的傳染病、慢性非傳染疾病等、防制對策與技術措施,并對實情況進行質量控制,組織開展全縣免疫和預訪接種工作,負責免疫預訪技術指導效果監(jiān)測與評價。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析
認真負責開展疾病監(jiān)測、疾病防治研究、疾病預防與控制、職業(yè)衛(wèi)生技術服務、衛(wèi)生檢驗、實施人群預防接種;及時處理公共衛(wèi)生突發(fā)事件,開展基本公共衛(wèi)生服務、健康教育與健康促進及技術指導。組織各級部門和有關單位共同努力,達到績效目標。
。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
。1)數量指標。地方病監(jiān)測完成率96%、職業(yè)健康核心指標監(jiān)測縣區(qū)覆蓋率90%、食品安全風險監(jiān)測任務數據及時上報率90%、艾滋病免費抗病毒資料任務完成率96%、血吸蟲病監(jiān)測任務完成率96%;
。2)質量指標。傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生報告率96%;
(3)時效指標。資金支付率100%、資金撥付及時;
。4)成本指標。成本控制在預算資金內;
。5)社會效益指標。城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小、居民健康素養(yǎng)水平不斷提高;
。6)可持續(xù)影響指標。基本公共衛(wèi)生水平不斷提高;
。7)服務對象滿意度指標。群眾滿意96%;部門領導滿意度97%。
。ㄈ┰u價結果
本項目自評得分95分,達到預期績效目標。
三、存在問題
。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯栴}
無
(二)資金使用方面的問題
無
。ㄈ╉椖靠冃Х矫娴膯栴}
績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。
。ㄋ模┢渌矫娴腵問題
無
四、下一步改進措施
在今后的工作中將繼續(xù)做好績效目標自評。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
本項目無中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現的問題及其所涉及的金額。
項目績效報告15
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖靠傮w情況
根據《五指山市嚴重精神障礙患者監(jiān)護人申領獎勵補貼的實施方案》(五府辦[20xx]237號)精神,20xx年“以獎代補”專項資金47.1萬元納入財政預算。我市登記在冊的三級及三級以上嚴重精神障礙患者共151人,經相關職能部門對監(jiān)護人的監(jiān)護管理責任落實情況進行認定后,20xx年12月對符合領取條件的151名監(jiān)護人落實了“以獎代補”政策,人均年度發(fā)放3000元,共45.3萬元,當年全部發(fā)放完畢。
。ǘ┓纸庀逻_資金預算和績效目標情況
20xx年3月5日五指山市財政局下發(fā)了《關于批復市級部門預算的通知》(五財[20xx]68號),下達項目預算資金47.1萬元?冃繕藶閹椭鷩乐鼐裾系K患者監(jiān)護人員更好地履行監(jiān)護管理責任。
二、績效自評工作開展情況
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擬定實施方案、評價指標體系等具體評價方案
。ǘ┙M織過程
制定并下發(fā)《市委政法委“嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補經費”績效評價工作方案》,成立委機關項目績效評價工作小組。根據項目特點,通過數據填報、實地隨訪、座談會等方法收集相關評價數據,按照規(guī)定的格式和內容進行項目支出績效自評,撰寫績效自評報告。
(三)分析評價
截止20xx年12月31日,本項目已完成,資金到位率100%,資金執(zhí)行率為96.2%。
三、綜合評價結論
“嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補經費”綜合評價為:達成預期指標并具有良好效果,服務對象滿意度達100%。
四、績效目標實現情況分析
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析
“嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補經費”為市財政預算項目資金,資金總額47.1萬元,于20xx年3月份撥付到位,到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析
“嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補經費”共計47.1萬元,截止20xx年12月31日,項目資金共使用45.3萬元,項目資金執(zhí)行率96.2%。項目資金執(zhí)行率未完成的原因是:我市登記在冊的三級及三級以上嚴重精神障礙患者共151人,由于嚴重精神障礙患者管理屬于動態(tài)管理,為保障“以獎代補”政策惠及新增患者,本項目年初預算按157人(人均3000元)申請財政資金,因此造成項目資金執(zhí)行率未完成的情況。
3.項目資金管理情況分析
市委政法委對“嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補經費”的使用撥款程序規(guī)范,符合國家有關財務規(guī)定。項目支出嚴格按照《五指山市嚴重精神障礙患者監(jiān)護人申領獎勵補貼的實施方案》(五府辦[20xx]237號)要求,由相關職能部門核查認定監(jiān)護人在年度內履行監(jiān)護管理情況,被監(jiān)護人未發(fā)生肇事肇禍行為的,通過“一卡通”按時足額計發(fā)獎勵補貼。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r分析
1.產出指標完成情況分析
。1)項目完成數量
截止20xx年12月31日,項目資金共使用45.3萬元,完成率96.2%,全部用于對符合領取條件的監(jiān)護人發(fā)放獎勵補貼。
(2)項目完成質量
通過本項目的實施,幫助嚴重精神障礙患者監(jiān)護人員更好地履行了管理責任,提高了對嚴重精神障礙患者救治救助力度。項目完成質量為優(yōu)。
。3)項目實施進度
截止20xx年12月31日,“嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補經費”完成實施。
。4)項目成本節(jié)約情況
20xx年登記在冊的三級以上嚴重精神障礙患者共151人,經嚴格核查,對符合領取條件的151名監(jiān)護人落實了“以獎代補”政策,人均年度發(fā)放3000元,共45.3萬元,節(jié)余資金1.8萬元。
2.效益指標完成情況分析
(1)項目實施的`經濟效益分析
項目實施的經濟效益主要體現在減輕了患者家庭的經濟負擔。
(2)項目實施的社會效益分析
通過項目的實施,進一步提高了患者監(jiān)護人員履行監(jiān)護管理責任的水平和能力,從源頭上防止肇事肇禍案事件的發(fā)生,20xx年全市未發(fā)生嚴重精神障礙患者重大違法犯罪案(事)件。
。3)項目實施的生態(tài)效益分析
“嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補經費”項目不產生生態(tài)效益。
(4)項目實施的可持續(xù)性影響分析
通過項目的實施,進一步提高嚴重精神障礙患者監(jiān)護人員履行監(jiān)護管理責任的水平和能力,從源頭上防止肇事肇禍案事件的發(fā)生,具有可持續(xù)性。
3.滿意度指標完成情況分析
已組織實施并完成項目,服務對象的滿意度達到100%。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
該項目為經常性項目,當年已經完成績效目標。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1.利用項目績效監(jiān)督,將促進本單位增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。
2.在績效自評結果的運用中,積極探索建立績效自評結果的責任追究制度,把績效自評結果與經濟責任審計結合起來,建立公開、警示制度,對績效自評中發(fā)現的違紀違規(guī)行為堅決進行揭露和處罰。
3.在5月20日前將《中共五指山市委政法委員會20xx年嚴重精神障礙患者監(jiān)護人“以獎代補”經費項目績效自評報告》報送市財政監(jiān)督管理局,待審核后發(fā)布到五指山市政府的網站,向社會公開,接受群眾的監(jiān)督。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
一是領導重視。市委政法委高度重視專項資金的使用,嚴格資金審批,提供資金的使用效益,二是管理規(guī)范,按照項目資金管理辦法來嚴格執(zhí)行,強化監(jiān)督檢查,有效規(guī)范和加強專項資金的管理。三是專款專用,嚴格按照省、市專項資金管理辦法的規(guī)定,做到專項核算,專項專用,沒有截留、擠占現象。
八、其他需說明的問題
無
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