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支出績效評價報告

時間:2024-08-21 10:34:52 晶敏 其他報告 我要投稿

支出績效評價報告(通用17篇)

  隨著人們自身素質(zhì)提升,報告不再是罕見的東西,不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢?下面是小編幫大家整理的支出績效評價報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

支出績效評價報告(通用17篇)

  支出績效評價報告 1

  根據(jù)《關(guān)于開展xx年省級財政資金績效自評工作的通知》(粵財績﹝xx﹞13號)要求,我中心對xx年度省級財政資金決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目的支出情況進(jìn)行了績效評價,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、項(xiàng)目基本情況及自評結(jié)論

 。ㄒ唬╉(xiàng)目用款單位簡要情況。

  省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬決策與政策研究機(jī)構(gòu)。主要職能是:組織和協(xié)調(diào)有關(guān)方面的研究力量,就全省發(fā)展中的重大問題以及熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行研究,為省委、省政府提供決策咨詢和政策建議;組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面的力量,起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿;組織專家學(xué)者和實(shí)際工作者,開展對省委、省政府重大決策的咨詢和跟蹤反饋,組織重大決策咨詢研究課題的招標(biāo)管理工作;加強(qiáng)對全省農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)的研究工作;收集、分析與我省改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)有關(guān)的省際、港澳臺和國外有關(guān)的信息資料;承辦省委、省政府交辦的其他事項(xiàng)。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容及實(shí)施程序。

  項(xiàng)目實(shí)施的.主要內(nèi)容:一是完成重大決策咨詢課題立項(xiàng)、公開招標(biāo)或委托研究工作;二是組織召開省長與專家座談會,并形成會議綜述材料和專家發(fā)言精要1冊;三是完成省委、省政府交辦的文件起草,領(lǐng)導(dǎo)講話稿等,并通過開展省內(nèi)、省外、出國(境)調(diào)研,撰寫研究成果報告,以《研究報告》和《領(lǐng)導(dǎo)參閱》等形式呈報省領(lǐng)導(dǎo)參閱;四是組織決策咨詢委員專家調(diào)研、考察、座談會等,形成考察報告及政策建議;五是完成決策咨詢研究成果匯編和發(fā)展研究等內(nèi)刊編輯出版工作。

  為確保決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目保質(zhì)保量地完成,我中心嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)嵤╉?xiàng)目管理。一是在項(xiàng)目實(shí)施前后多次召開黨組會和專題會議,研究項(xiàng)目推進(jìn)過程中出現(xiàn)的問題與困難,落實(shí)措施,提高項(xiàng)目質(zhì)量。二是開展決策研究課題公開招標(biāo)、委托工作,擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實(shí)項(xiàng)目跟蹤問效。四是加強(qiáng)項(xiàng)目財務(wù)管理,費(fèi)用報銷嚴(yán)格按照省財政廳批復(fù)的費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額和用途進(jìn)行審核,確保資金使用規(guī)范。

 。ㄈ╉(xiàng)目自評結(jié)果。

  根據(jù)《xx年省級財政資金績效自評工作方案》規(guī)定,我中心自評認(rèn)為,決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置完整、科學(xué)、合理,資金管理規(guī)范,實(shí)施程序合法合規(guī),跟蹤監(jiān)管到位,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率,自評總分93分。具體如下:

  1.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)省財政廳有關(guān)編制xx年部門預(yù)算的要求,我們在編制決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算時,設(shè)置了績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo),績效目標(biāo)明確、可量化,得分滿分20分。

  2.績效監(jiān)控情況。

  (1)資金管理方面:一是根據(jù)省財政廳批復(fù)的中心xx年度部門預(yù)算,決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)預(yù)算500萬元,實(shí)際撥付到位500萬元,資金到位率100%。xx年實(shí)際支出232.38萬元,支出率46.48%,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額267.62萬元,資金支付情況不理想,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金偏多,扣2分。二是嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目和用途安排支出,年度內(nèi)沒有發(fā)生預(yù)算調(diào)整事項(xiàng),但存在超范圍列支其他項(xiàng)目費(fèi)用5.8萬元的問題,扣2分。三是項(xiàng)目實(shí)行輔助核算,收支明晰,財務(wù)核算規(guī)范。資金管理自評14分。

  (2)事項(xiàng)管理方面:一是修改完善了項(xiàng)目管理制度;二是依法依規(guī)組織實(shí)施決策咨詢研究課題公開招標(biāo)、委托工作,實(shí)行合同制管理,組織實(shí)施程序規(guī)范;三是項(xiàng)目跟蹤管理到位,各處室分工協(xié)作,由業(yè)務(wù)對口研究處負(fù)責(zé)課題進(jìn)度跟蹤,組織專家評審,決策信息處匯總項(xiàng)目相關(guān)資料審核、報批,辦公室審核項(xiàng)目費(fèi)用實(shí)際支出金額并辦理經(jīng)費(fèi)撥付手續(xù)。事項(xiàng)管理自評滿分12分。

  3.績效結(jié)果情況。一是項(xiàng)目預(yù)算控制得力,不存在超預(yù)算的情況,但是結(jié)余資金較多,項(xiàng)目款項(xiàng)支付進(jìn)度偏慢,扣2分。二是項(xiàng)目完成質(zhì)量、產(chǎn)出數(shù)量都達(dá)到目標(biāo)設(shè)置要求,但是決策研究課題項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度偏慢,結(jié)題驗(yàn)收完成率不高,扣1分。三是部分決策咨詢研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)決策,資金使用產(chǎn)生一定的社會經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)廣東經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。四是項(xiàng)目后續(xù)管理的人員機(jī)構(gòu)安排、資金安排等已形成制度化,具備可持續(xù)性。績效結(jié)果自評47分。

  二、績效表現(xiàn)

 。ㄒ唬┵Y金使用績效。

  xx年度決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)支出232.38萬元,其中:公開招標(biāo)、委托、專項(xiàng)資助委托共23個決策咨詢研究課題(合同金額合計241萬元),實(shí)際支付金額52萬元(公開招標(biāo)課題經(jīng)費(fèi)首期40%款項(xiàng));召開省長與專家座談會23.13萬元;研究人員辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、圖書資料費(fèi)等支出29.02萬元;組織決策咨詢顧問委員會專家調(diào)研費(fèi)用1.75萬元;從事項(xiàng)目輔助工作人員支出46.19萬元;專家咨詢費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)等35.76萬元;辦公設(shè)備購置費(fèi)等項(xiàng)目管理費(fèi)支出44.53萬元。

  通過開展決策咨詢專項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目,確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項(xiàng)決策咨詢研究任務(wù),決策咨詢研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份,其中《研究報告》43期,《領(lǐng)導(dǎo)參閱》165期;向省委、省政府專報材料9份;起草省政府文件1份,其他文稿118份(含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關(guān)部門各類征求意見函78份)。全年共有67份研究成果獲得省領(lǐng)導(dǎo)104人次重要批示,被省委辦《每日匯報》、《廣東信息》采用稿件51篇,一批高質(zhì)量研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府決策和政策文件,為我省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和改革穩(wěn)定做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

 。ǘ┐嬖趩栴}。

  項(xiàng)目績效自評中發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大,項(xiàng)目預(yù)算支出完成率不高 ;二是項(xiàng)目支出用途不夠規(guī)范;三是個別決策研究課題進(jìn)度偏慢。

  三、改進(jìn)意見

  針對項(xiàng)目管理中存在的問題,擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下:

  一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識,切實(shí)提高項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性,從源頭上抓好預(yù)算執(zhí)行工作;二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途統(tǒng)籌安排支出,在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,控制超支現(xiàn)象的發(fā)生;三是加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤,開展項(xiàng)目績效評價,確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。

  支出績效評價報告 2

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T概況

  1.部門職能職能

  開展健康教育;服務(wù)人民健康;衛(wèi)生科學(xué)知識宣傳;居民健康生活方式指導(dǎo);健康教育與健康促進(jìn)研究;健康教育效果監(jiān)測與評價;健康知識咨詢;相關(guān)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)。

  2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

  開遠(yuǎn)市健康教育所屬財政全額撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位。單位定編人數(shù)為4人,截止20xx年9月30日,實(shí)有在職職工4人,其中:管理崗3人(八級管理崗1人,九級管理崗2人),工勤崗1人(事業(yè)技術(shù)工三級)。其中:本科2人,大專2人。離退休職工2人。

  3.年度工作計劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

  加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高健康教育專業(yè)素質(zhì);依據(jù)衛(wèi)生城市健康教育標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檔案資料的規(guī)范化管理。做實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作圍。繞五個重點(diǎn)領(lǐng)域開展健康教育與健康促進(jìn)工作,進(jìn)一步加大社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的健康教育工作力度;加強(qiáng)部門溝通、合作,使健康教育和健康促進(jìn)工作取得新成果。

  (二)當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

  建立以服務(wù)數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)對象滿意度為核心,以職能和績效為基礎(chǔ)的考核和激勵機(jī)制,調(diào)動健康教育工作人員的積極性,提高健康教育服務(wù)質(zhì)量和效率,滿足人民群眾需求,促進(jìn)健康教育工作全面發(fā)展。

 。ㄈ┊(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

  開展健康教育與健康促進(jìn)工作;向公眾傳播健康理念、知識和技能;根據(jù)影響居民健康的主要致病因素開展健康教育指導(dǎo)工作;基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作;認(rèn)真做好健康素養(yǎng)和煙草流行監(jiān)測工作;其他衛(wèi)生健康宣傳。

 。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理開展情況

  為切實(shí)做好我單位內(nèi)部控制管理工作,合理保障單位經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實(shí)完整,有效防范舞弊和預(yù)防腐敗,提高健康教育工作效率和效果。我單位結(jié)合實(shí)際情況,在20xx年7月重新梳理、更新了原有的內(nèi)控制度,完成了《開遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制手冊》和《開遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制管理制度》,更新后的內(nèi)控管理制度包括:預(yù)算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動等內(nèi)容。通過不斷完善內(nèi)部控制管理制度,從而形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督,行之有效、科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程,做到事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制,有效促進(jìn)和提高我單位內(nèi)部控制管理能力 。

 。ㄎ澹┊(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

  1.預(yù)算批復(fù)情況

  根據(jù)《開遠(yuǎn)市健康教育所20xx年部門預(yù)算批復(fù)》20xx年部門預(yù)算收入65.26萬元,其中:基本支出65.26(包含工資福利收支61.56萬元,商品和服務(wù)支出3.7萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助收支0.06萬元);項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0.00萬元,包括0項(xiàng)目0.00萬元,0項(xiàng)目0.00萬元。

  2.整體收支情況

  截至20xx年12月31日,部門整體實(shí)際收入168.50萬元,支出207.76萬元,預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。

  基本支出收入65.66萬元,支出65.66萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%;其中:工資福利支出61.96萬元,商品和服務(wù)支出3.7萬元,對個人個和家庭的補(bǔ)助0萬元。

  項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬元,實(shí)際收入102.84萬元,支出142.10萬元,項(xiàng)目資金執(zhí)行率為96.67%,具體情況如下:

  3.預(yù)算執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實(shí)際,按照相關(guān)要求,我單位及時更新完善各項(xiàng)制度,財務(wù)管理制度,制定了信息公開制度、監(jiān)督、檢查和責(zé)任追究制度,定期公布經(jīng)費(fèi)收支情況,確保資金及時下?lián)苤Ц,提高資金的使用率。相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,在三公經(jīng)費(fèi)的使用上,嚴(yán)格貫徹落實(shí)中、省、市規(guī)定,支出均在規(guī)定范圍內(nèi)。

  截至20xx年12月31日,部門整體實(shí)際收入168.50萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬元,全年實(shí)際支出207.76萬元,預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。

  二、部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

  (一)績效目標(biāo)完成情況

  1.強(qiáng)化陣地宣傳。在各社區(qū)、部分城中村、城市主要路段、公共車站臺、公園、廣場、集貿(mào)市場、醫(yī)院等部位,制作了固定健康教育專欄255塊,兩月更新一次內(nèi)容。為促進(jìn)全民健康生活方式行動的深入開展,積極開展健康主題公園、健康步道的創(chuàng)建,現(xiàn)建成健康主題公園3個、健康步道5條、健康一條街1個、健康知識長廊1 條,有效的推動了我市全民健康生活方式行動深入開展。

  2.創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質(zhì)增效,除利用傳統(tǒng)宣傳載體外,利用線上渠道加大健康知識宣傳力度,充分利用微信平臺進(jìn)行線上健康知識傳播,全方位廣泛深入的宣傳努力提高公眾的健康意識。

  3.開展公眾健康咨詢活動。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心利用各種健康主題日、節(jié)假日向轄區(qū)居民開展以基本公衛(wèi)、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)藥知識、健康文明生活方式“眾參與”、預(yù)防傳染病、健康素養(yǎng)基本技能為主題的.公眾健康教育咨詢宣傳活動,共開展公眾健康教育咨詢宣傳活動77次,宣教人次達(dá)6764人。

  4.舉辦健康知識講座。各衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生室針對各轄區(qū)內(nèi)實(shí)際情況,結(jié)合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)中藥、預(yù)防傳染病、預(yù)防食物中毒等內(nèi)容對在校學(xué)生、基層干部及轄區(qū)居民開展健康教育知識講座,通過開展講座活動進(jìn)一步提高學(xué)生、居民等健康教育知識。共開展416期,參加人數(shù)共計9730人。

  5.利用節(jié)日宣傳。認(rèn)真開展重大疾病健康教育咨詢活動,以“3.24世界防治結(jié)核病日”、“4.25預(yù)防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控?zé)熑铡钡刃l(wèi)生宣傳日來擴(kuò)大宣傳覆蓋面,在街頭或社區(qū)內(nèi)開展大型健康教育活動。大力開發(fā)制作各類普及宣傳材料,下發(fā)了19種18余份萬冊(份)的健康教育知識傳播材料。

  6.抓好“五進(jìn)”宣傳。為促進(jìn)全民形成良好的健康文明生活方式,改善膳食結(jié)構(gòu),減少超重肥胖,減少煙草、酒精、毒品等健康危害,倡導(dǎo)“每個人是自己健康第一責(zé)任人”的理念,開展健康教育進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)醫(yī)院。健康教育進(jìn)家庭將居民健康素養(yǎng)66條和健康生活工具書發(fā)放到每家每戶,讓健康理念家喻戶曉;健康教育進(jìn)社區(qū)利用各種活動重大節(jié)日開展宣傳活動,圍繞社區(qū)群眾健康需求,開展慢性病、家庭衛(wèi)生知識和應(yīng)急知識等健康教育講座;健康教育進(jìn)單位結(jié)合單位特點(diǎn)開展健康教育,重點(diǎn)加強(qiáng)勞動衛(wèi)生、安全和女工保健、職業(yè)病防治的健康教育,定期開展職工體檢;健康教育進(jìn)學(xué)校按照《中小學(xué)健康教育指導(dǎo)綱要》的要求,把健康教育課納入學(xué)校教學(xué)計劃,做到“五有”(有課時、有課本、有師資、有教案、有評估)。充分利用主題班會、廣播、網(wǎng)絡(luò)、短信、宣傳欄和手抄報等活動,通過學(xué)生將健康知識、健康生活方式傳播給家長。健康教育進(jìn)醫(yī)院在醫(yī)院候診區(qū)、門診、住院病房等廣泛開展健康教育,形成了入院宣傳,床邊宣傳,出院宣傳相結(jié)合的全方位醫(yī)院健康教育模式。

  7.20xx年11月份啟動的全市健康素養(yǎng)監(jiān)測工作已完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集工作,20xx年可向市民發(fā)布《開遠(yuǎn)市居民健康素養(yǎng)監(jiān)測報告》,通過項(xiàng)目監(jiān)測科學(xué)反映我市居民健康素養(yǎng)水平,為今后制定針對性的健康干預(yù)措施、評價和改進(jìn)健康促進(jìn)與教育工作提供依據(jù)。

 。ǘ┛冃繕(biāo)未完成原因分析

  我單位管理規(guī)范、制度健全,財務(wù)開支合理,各項(xiàng)工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。績效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。

  三、績效自評結(jié)論

  根據(jù)《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于開展20xx年績效評價工作的通知》(開財發(fā)[20xx]61號)要求,我單位認(rèn)真收集整理20xx年度開遠(yuǎn)市財政局預(yù)算撥付的工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目申報、績效目標(biāo)制定、項(xiàng)目管理、資金使用臺賬等資料,并對照績效評價指標(biāo)體系,認(rèn)真開展自評,撰寫自評報告并上報,自評分值為98.5分,評價結(jié)果為優(yōu)。

  四、績效評價指標(biāo)分析

  (一)投入情況分析

  我單位經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算,績效目標(biāo)設(shè)置合理,預(yù)算配置合理,預(yù)算編制科學(xué),重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高,具體指標(biāo)分析如下:

  一是目標(biāo)設(shè)定方面:年初預(yù)算申報的績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃、部門的職能職責(zé)、部門的中長期實(shí)施規(guī)劃、主管局下達(dá)的年度工作責(zé)任目標(biāo)。

  二是預(yù)算配置方面: 20xx年開遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算編制科學(xué);重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高。

  (二)過程情況分析

  我單位部門預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理能力較強(qiáng),具體指標(biāo)分析如下:

  一是預(yù)算管理方面:人員控制到位,在職人員控制率100%;“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位,政府采購和資金使用合規(guī),預(yù)算管理制度健全,資產(chǎn)管理到位、基礎(chǔ)信息完整。

  二是預(yù)算執(zhí)行方面: 20xx年開遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%;績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度100%與項(xiàng)目資金支付進(jìn)度100%相符;一般預(yù)算資金和項(xiàng)目資金的使用率均為100%。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  20xx年,開遠(yuǎn)市健康教育所切實(shí)履行部門職責(zé),年初設(shè)定13項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo),實(shí)際完成13項(xiàng),達(dá)標(biāo)率100.00%;20xx年產(chǎn)出績效指標(biāo)的實(shí)際完成率和完成及時率100.00%;質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100.00%;年度重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率為100.00%。

  (四)效果情況分析

  社會效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)明顯提高,隨著人們對健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內(nèi)容了,健康教育能防病于未然,節(jié)約國家衛(wèi)生資源,遏止醫(yī)療費(fèi)用上漲,減輕個人、家庭和國家的醫(yī)療負(fù)擔(dān),是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)投入低、社會效益高的衛(wèi)生保健措施。

  五、部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┲饕獑柤霸蚍治

  1.健康教育范圍不廣, 力度不夠,群眾文化素質(zhì)偏低。

  2.健康教育發(fā)展不平衡,不同地區(qū)和人群的健康素養(yǎng)水平存在差異,特別是城市和農(nóng)村居民健康素養(yǎng)水平差距較大。

  3.健康教育人員明顯不足,嚴(yán)重制約了健康教育事業(yè)的發(fā)展;

 。ǘ└倪M(jìn)的方向和具體措施

  1.進(jìn)一步爭取社會各級各部門的支持與合作,完善信息通報和聯(lián)絡(luò)機(jī)制,不斷加大協(xié)同配合力度,切實(shí)提高全市居民健康素養(yǎng)水平。

  2.加強(qiáng)健康教育隊(duì)伍建設(shè),提高健康教育人員素質(zhì)及工作能力。

  3.擴(kuò)大宣傳面,加大宣傳力度。

  六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  1.發(fā)揮政策引領(lǐng)作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰(zhàn)略,制定《開遠(yuǎn)市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《開遠(yuǎn)市開展全民健康生活方式行動的通知》,以人民群眾健康為中心,將推進(jìn)全民健康生活方式行動作為健康開遠(yuǎn)建設(shè)重要內(nèi)容,將健康融入所有政策。

  2.建立“三級”網(wǎng)絡(luò)組織。在全市搭建了市級、鄉(xiāng)級、社區(qū)(村)“三級”網(wǎng)絡(luò)健康教育網(wǎng)絡(luò)體系,做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心,對衛(wèi)生、教育、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行業(yè)、大眾媒體、公共場所的健康教育進(jìn)行全面指導(dǎo),健康教育工作在全市范圍內(nèi)做到年初有計劃、年終有總結(jié)。

  七、其他需說明的情況

  無

  支出績效評價報告 3

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1、立項(xiàng)背景

  根據(jù)《江西省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(贛府發(fā)〔20xx〕8號)、《南昌市人民政府關(guān)于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法>(試行)的通知》(洪府發(fā)〔20xx〕8號)、《南昌市財政局關(guān)于開展20xx年度市級部門財政項(xiàng)目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)等文件要求,建立科學(xué)、合理的績效評價管理體系,提高財政資金使用效益,我會開展了20xx年度本部門項(xiàng)目績效評價的工作,并對20xx年度南昌市工商業(yè)聯(lián)合會房租收入項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評。

  2、立項(xiàng)目的

  工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體,具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性,成員活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)立主要是組織非公經(jīng)濟(jì)人士參加各種活動,通過活動發(fā)揮工商聯(lián)的橋梁紐帶作用,做好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手,成為中國人民政治協(xié)商會議的重要組成部分。

  3、項(xiàng)目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限

  房租收入項(xiàng)目通過按期繳納本年房屋物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、房租稅金等確保國有資產(chǎn)有效利用和各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。

  計劃實(shí)施期限20xx.1.1——20xx.12.31

  實(shí)際完成期限20xx.1.1——20xx.12.31

  4、資金使用情況(須包含預(yù)算安排、截止20xx年12月31日市財政下?lián)芗绊?xiàng)目單位實(shí)際支出等情況)

  項(xiàng)目實(shí)施單位

 。ㄌ幨遥╉(xiàng)目名稱項(xiàng)目安排金額(萬元)年末決算數(shù)

  年初預(yù)算安排追加(減)金額

  南昌市工商聯(lián)房租收入4350435

  使用率為:100%

  5、項(xiàng)目組織管理情況

  單位成立項(xiàng)目管理小組構(gòu)成如下:

  組 長:xxx

  副組長:xxx

  成 員:xxx

  (1)項(xiàng)目管理小組下設(shè)辦公室,辦公室主任由張安發(fā)兼任,具體工作由中心業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé),辦公室監(jiān)督。

  (2)制定了項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案。

  (3)制定了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任科室,責(zé)任人負(fù)責(zé)項(xiàng)目落實(shí)檢查。

  (4)按專項(xiàng)資金管理程序?qū)徟犊睢?/p>

  (二)項(xiàng)目績效目標(biāo)

  1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)

  發(fā)揮政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶作用,做好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手,大力宣傳南昌、推介南昌,提升影響力,幫助我市民營企業(yè)拓寬眼界,創(chuàng)新思路。

  2、項(xiàng)目年度績效目標(biāo)

  20xx年,南昌市工商聯(lián)在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省工商聯(lián)、市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)支持下,堅持政治建會、團(tuán)結(jié)立會、服務(wù)興會、改革強(qiáng)會,圍繞中心、服務(wù)大局,牢牢把握“兩個健康”主題,改革創(chuàng)新、勇于擔(dān)當(dāng),通過舉辦經(jīng)濟(jì)論壇、參與籌備民營企業(yè)座談會、組織開展聯(lián)系調(diào)研、深入開展“百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧行動、深化非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育等,不斷優(yōu)化營商環(huán)境,推動民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,開創(chuàng)了新時代工商聯(lián)事業(yè)新局面,為促進(jìn)我市非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、助推南昌市全力以赴做大做強(qiáng)做優(yōu)大南昌都市圈貢獻(xiàn)了力量。

  3、項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況

  20xx年,項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成優(yōu)異。資金使用率為100%

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的、原則和依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法等

  1、績效評價目的

  財政支出績效評價是財政管理體制改革的主要課題,也是建設(shè)高效廉潔政府的關(guān)鍵措施。通過評價,強(qiáng)化支出責(zé)任,優(yōu)化資源配置效率,提高財政資金使用效益。

  2、績效評價原則和依據(jù)

  本項(xiàng)目績效評價遵循以下原則:

 、、科學(xué)規(guī)范原則

 、啤⒐_原則

 、、分級分類原則

 、、績效相關(guān)原則

  3、評價指標(biāo)體系

  根據(jù)財政部《預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》等文件精神及本項(xiàng)目的具體特點(diǎn),設(shè)置了合理可行的評價體系,包括投入指標(biāo)(項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí))、過程指標(biāo)(業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理)、產(chǎn)出數(shù)量與質(zhì)量指標(biāo)、社會效益與可持續(xù)影響指標(biāo)等,具體詳見附件3。

  4、評價方法

  本項(xiàng)目績效評價主要采用數(shù)據(jù)對比,標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品對照。

  同時輔以訪談、研討、審計等方法。

 。ǘ┛冃гu價工作過程(包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)等工作情況)

  根據(jù)《南昌市財政局關(guān)于開展20xx年度市級部門財政項(xiàng)目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)文件要求,我會按以下四個步驟開展績效評價

 。1)成立項(xiàng)目自評小組;

 。2)收集項(xiàng)目相關(guān)資料,如預(yù)算資料,財務(wù)資料,政府采購資料、合同資料等等。項(xiàng)目自評小組從本會項(xiàng)目管理部門和財務(wù)部門收集項(xiàng)目相關(guān)資料,組織召開項(xiàng)目座談會,最終形成項(xiàng)目績效評價材料;評價范圍:20xx年度房租收入項(xiàng)目,時間安排:20xx年1月1日—20xx年12月31日;

 。3)開展績效評價,評價主要圍繞部門履職所需的資金投入、預(yù)算執(zhí)行、管理情況;部門資產(chǎn)管理匹配情況;年初工作計劃、目標(biāo)及布置的重點(diǎn)工作任務(wù)所制定的制度、采取的有效措施及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率;服務(wù)對象滿意度等,形成自評報告初稿。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料,自評小組通過運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對本項(xiàng)目進(jìn)行評價;

  (4)征求相關(guān)部門意見,形成自評報告?冃ё栽u初稿形成之后,項(xiàng)目自評小組與項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行溝通,聽取他們的意見建議,避免出現(xiàn)重大遺漏。并在其基礎(chǔ)上進(jìn)行完善并形成績效自評報告終稿。

  績效評價組在前期調(diào)研的基礎(chǔ)上,完成了績效評價方案,明確了評價的目的、方法、評價的原則、指標(biāo)體系、評價標(biāo)準(zhǔn)問卷調(diào)查及訪談方案等,經(jīng)專家組評審,進(jìn)一步完善和修改了工作方案。評價組按照工作方案,順利完成了績效評價報告工作。具體實(shí)施過程如下:

  1、數(shù)據(jù)采集和填報

  收集研讀南昌市財政局、南昌市工商聯(lián)及辦公室、宣傳教育處、會員處部門涉及項(xiàng)目的文件、政策、會計憑證、合同、成果文件圖冊等,并填報所需報表;

  2、通過電話、QQ、微信等,對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)一步核實(shí)確認(rèn);

  3、對確認(rèn)后的數(shù)據(jù)、資料、圖冊、文件進(jìn)行分析綜合,撰寫績效評價報告。

  三、績效評價指標(biāo)分析情況

  (一)項(xiàng)目投入指標(biāo)

  1.項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性指標(biāo)得分情況分析

  按照規(guī)定的程序,成員活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目,納入年度預(yù)算中,所提供的文件、材料符合相關(guān)要求或事前已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等,該項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo),包括投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果、項(xiàng)目滿意度指標(biāo),與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)435萬元相應(yīng),與預(yù)算確定的.項(xiàng)目資金量相匹配,得5分。

  2、預(yù)算資金執(zhí)行率指標(biāo)得分情況分析

  資金執(zhí)行率=實(shí)際到位資金/預(yù)算安排資金×100%,預(yù)算資金執(zhí)行率=(實(shí)際到位資金÷預(yù)算資金)×100%,預(yù)算安排資金為435萬元,實(shí)際到位資金435萬元,資金執(zhí)行率、預(yù)算資金執(zhí)行率均為100%,80%以下不得分,此項(xiàng)得5分。

  1.業(yè)務(wù)管理指標(biāo)得分情況分析(可從業(yè)務(wù)管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量的可控性分析)

 。1)管理制度健全性

  已制定并完善了工商聯(lián)財務(wù)管理制度,制度合法、合規(guī)、完整并且對項(xiàng)目支出有針對性,得2.5分。

  (2)項(xiàng)目質(zhì)量的可控性分析

  已制定成員活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目質(zhì)量要求、目標(biāo)計劃、評價體系,通過年度績效評價對項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢測、驗(yàn)收,做到房租合同書、物業(yè)外包合同書、房租稅票、原始票據(jù)等資料齊全并及時歸檔,得2.5分。

  2.財務(wù)管理指標(biāo)得分情況分析(可從財務(wù)管理制度的健全性、財務(wù)監(jiān)控的有效性分析)

  已制定并完善了工商聯(lián)財務(wù)管理制度辦法,管理辦法符合相關(guān)財務(wù)會計制度、國家財經(jīng)法規(guī)、專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金由財政局統(tǒng)一撥付,有完整的審批程序、手續(xù),不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;同時,通過審計、巡視組檢查、內(nèi)審等方式進(jìn)行財務(wù)檢查,對項(xiàng)目使用情況進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)控,得5分。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

  1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)得分情況逐個分析

  按期繳納本年1-12月份物業(yè)管理費(fèi),按期繳納本年1-12月份房屋水電費(fèi)和維修費(fèi)得10分,按期繳納房租收入5%的增值稅、12%的房產(chǎn)稅,得25分。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得分情況逐個分析

  房屋店面按規(guī)定程序出租,出租率100%,無閑置情況得10分,否則5分;房屋正常運(yùn)行,保障各項(xiàng)工作正常運(yùn)行,得15分。

  3.產(chǎn)出時效指標(biāo)得分情況逐個分析

  20xx年1-12月足額繳納房屋物業(yè)管理費(fèi),20xx年1-12月足額繳納房屋水電及維修費(fèi),20xx年1-12月足額繳納房屋相關(guān)稅費(fèi),得5分。

  4.產(chǎn)出成本指標(biāo)得分情況逐個分析

  項(xiàng)目支出435萬元,預(yù)算金額435萬元,項(xiàng)目支出金額占預(yù)算金額比率為100%,支出金額為預(yù)算金額的90%-100%的得5分,小于90%的或大于100%的,每增加5%扣1分,得5分。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效果指標(biāo)

  1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)得分情況逐個分析

  20xx年房租收入增長率為5.5%,在5%-6%區(qū)間得5分,4%-5%得3分,2%-4%得1分。

  2.社會效益指標(biāo)得分情況逐個分析

  為南昌商會成員提供交流場所及平臺,擴(kuò)大商會知名度,促進(jìn)商會合作。會員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,一批政治素質(zhì)強(qiáng)、社會形象好、企業(yè)發(fā)展快、代表性強(qiáng)的非公經(jīng)濟(jì)代表人士,已成為我市各級工商聯(lián)組織中的中堅力量。在發(fā)展會員的同時積極做好了“五好”工商聯(lián)和“四好商會”建設(shè)工作。

  3.可持續(xù)影響指標(biāo)得分情況逐個分析

  促進(jìn)商會交流,提升南昌市總商會知名度,得5分。

 。ㄎ澹╉(xiàng)目效果指標(biāo)

  項(xiàng)目滿意度指標(biāo)得分情況分析(可從發(fā)放問卷數(shù)量及問卷滿意度情況綜合分析、建議通過餅狀圖或柱狀圖直觀反映)

  會員企業(yè)無意見,沒有群眾留言,通過調(diào)查問卷,群眾滿意度95%以上,得5分。

  四、綜合評價結(jié)論(客觀闡述評分結(jié)果及主要結(jié)論)

  圍繞績效評價指標(biāo)體系,通過數(shù)據(jù)采集及電話回訪等方式,對該項(xiàng)目績效進(jìn)行了客觀、公正的評價,最終評價結(jié)果為99分。

  在被評價項(xiàng)目相關(guān)資料真實(shí)、可靠的基礎(chǔ)上,經(jīng)實(shí)地驗(yàn)看項(xiàng)目實(shí)施成果和聽取項(xiàng)目實(shí)施效果,評價小組認(rèn)為,南昌市工商聯(lián),達(dá)到了既定的目標(biāo),績效等級為優(yōu)。

  五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議(以后年度預(yù)算安排,評價結(jié)果公開等)

  成員活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為往年延續(xù)性項(xiàng)目,如無特殊情況,未來年度也將安排435萬元,績效評價結(jié)果經(jīng)過財政局績效辦審核后,按時在南昌市工商聯(lián)官網(wǎng)通知通告欄目進(jìn)行公開,接受群眾監(jiān)督。

  六、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┦┙(jīng)驗(yàn)及做法

  項(xiàng)目實(shí)施過程中領(lǐng)導(dǎo)重視是前提,理解文件、明確項(xiàng)目指標(biāo)任務(wù)是關(guān)鍵。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  由于項(xiàng)目的專業(yè)性很強(qiáng),細(xì)化專項(xiàng)資金管理制度,完善工作流程,專項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)必須有制度支撐。

 。ㄈ└倪M(jìn)措施

  需制定明確的績效指標(biāo)與制度,使得項(xiàng)目實(shí)施能嚴(yán)格按制度執(zhí)行,確保項(xiàng)目完成質(zhì)量度高,加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行的及時和均衡。

  支出績效評價報告 4

  為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)的要求,推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理,進(jìn)一步加強(qiáng)財政支出管理,樹立和增強(qiáng)績效觀念,提高財政資金使用效益,根據(jù)財政部(關(guān)于貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》的通知)(財預(yù)[20xx]167號)、《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)[20xx]285號)、《內(nèi)鄉(xiāng)縣財政專項(xiàng)資金績效評價管理試行辦法》(內(nèi)財[20xx]75號)等文件的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就開展20xx年縣級財政項(xiàng)目支出自評開展情況匯報如下:

  一、認(rèn)真貫徹《意見》充分認(rèn)識全面預(yù)算績效管理

  全面實(shí)施預(yù)算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程,涉及面廣、難度大,把思想認(rèn)識統(tǒng)一到黨中央、國務(wù)院決策部署上來,深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會《意見》的精神實(shí)質(zhì),準(zhǔn)確把握核心內(nèi)涵,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,把深入貫徹落實(shí)《意見》要求,全面實(shí)施預(yù)算績效管理作為財政預(yù)算工作重點(diǎn),真抓實(shí)干、常抓不懈,確保全面實(shí)施預(yù)算績效管理各項(xiàng)改革任務(wù)落實(shí)到實(shí)處,不斷提高財政資源配置效率和使用效益。

  二、結(jié)合實(shí)際制定貫徹落實(shí)方案

  按照《意見》及宛財績效(20xx)4號“關(guān)于做號20xx年財政支出項(xiàng)目績效評價自評工作的通知”要求,縣財政局結(jié)合本縣情況下發(fā)了“內(nèi)財(20xx)50號《關(guān)于做好20xx年縣級財政項(xiàng)目支出績效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項(xiàng)目支出績效自評工作作了進(jìn)一步安排,明確了自評范圍、自評內(nèi)容、組織管理和實(shí)施,以及強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用,指導(dǎo)項(xiàng)目單位開展自評。

  三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)密切配合、規(guī)范操作,提高自評工作質(zhì)量

  財政部門與各部門加強(qiáng)協(xié)調(diào),密切配合、明確分工,按照規(guī)定程序和要求自評,科學(xué)合理采用相關(guān)評價指標(biāo),并要求部門、單位根據(jù)自身項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置適應(yīng)本項(xiàng)目的指標(biāo)體系,充分體現(xiàn)績效目標(biāo)特點(diǎn),真正反映項(xiàng)目績效水平和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序。在評價方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評議與問卷調(diào)查法等評價方法。并要求單位認(rèn)真撰寫自評報告?h財政局將結(jié)合各部門、單位自評報告結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算項(xiàng)目資金和改進(jìn)預(yù)算管理的`依據(jù)。截止目前已安排24個部門,97個項(xiàng)目進(jìn)行了自評,自評金額4.2億元。

  四、存在問題及建議:

  全面實(shí)施預(yù)算績效管理是政府治理方式的深刻變革,是一項(xiàng)涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預(yù)算績效管理起步晚,在實(shí)施過程中難免存在問題,主要表現(xiàn)在以下幾方面:

  1、部門單位認(rèn)識不到位,觀念陳舊,需要再宣傳、再認(rèn)識、再提高,將思想統(tǒng)一到《意見》上來,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感。

  2、項(xiàng)目指標(biāo)體系不完善,自上至下沒有相應(yīng)的項(xiàng)目指標(biāo)體系可參照,對于項(xiàng)目無法進(jìn)行評價。

  3、評價結(jié)果不能及時運(yùn)用,對于縣本級項(xiàng)目,由于縣本級資金有限,一些項(xiàng)目都是一次性項(xiàng)目,因此評價結(jié)果很難在以后得到準(zhǔn)確運(yùn)用。

  支出績效評價報告 5

  一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  績效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題,確?冃繕(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

  20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元,調(diào)減預(yù)算數(shù)xxx萬元,全年預(yù)計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日,部門預(yù)算實(shí)際支出412.46萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金xxx萬元),預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中:協(xié)審費(fèi)用390.18萬元;支付保障政府投資審計工作開展費(fèi)用22.28萬元。

 。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析

  截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點(diǎn),預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中,協(xié)審費(fèi)用41.95%;支付保障政府投資審計工作開展費(fèi)用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。

  共設(shè)置一級指標(biāo)3個,二級指7個,三級指標(biāo)7個。截至監(jiān)控日,7個三級指標(biāo)的完成情況如下:

  1.產(chǎn)出指標(biāo)

  協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計工作開展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為41.25%。

  嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  按時完成相關(guān)工作的時效指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法,嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元,實(shí)際完成值為412.46萬元。

  2.效益指標(biāo)

  為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的.社會效益指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  3.滿意度指標(biāo)

  社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為100%。

  綜上,全年績效目標(biāo)預(yù)計能按時完成。

  三、存在的主要問題及原因分析

  20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ),它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

  建立健全財政績效評價指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè),加大績效評價結(jié)果的運(yùn)用。

  五、其他需要說明的問題

  無

  支出績效評價報告 6

  財政支出是否經(jīng)濟(jì)科學(xué)、是否有效率、在財政資金分配中運(yùn)用績效評價是財政支出績效評價的主要內(nèi)容。在市場經(jīng)濟(jì)體制日益完善的今天,我國的財政收支矛盾及風(fēng)險比以往更大,不管是學(xué)術(shù)界還是地方政府部門都越來越對此重視,如何建立規(guī)范而科學(xué)的財政支出績效評價體系成為了當(dāng)前的要點(diǎn)。

  一、財政支出績效評價體系存在的問題

  關(guān)于財政支出績效評價體系的研究實(shí)踐,我國還處于初始階段,不管是理論體系還是方法體系都不完整。根據(jù)當(dāng)前的財政支出績效評價來看,主要存在四個方面的問題:

 。ㄒ唬┴斦С隹冃гu價理念不成熟

  對于財政支出績效評價理論的探索,我國還在理念剛形成的時期。由于財政支出績效評價很復(fù)雜,這項(xiàng)系統(tǒng)的工程不但范圍大、內(nèi)容多、運(yùn)行機(jī)制復(fù)雜,而且它的理論體系、方法體系的建立過程還會經(jīng)歷一個相當(dāng)長的探索時期。

  (二)財政支出績效評價體系結(jié)構(gòu)不完善

  當(dāng)前,我國不少地方政府的財政支出績效評價體系的結(jié)構(gòu)還很不完善,還處于試點(diǎn)時期。政府和學(xué)者都對財政支出績效評價體系的構(gòu)建展開深入研究。但因?yàn)闆]有一致的協(xié)調(diào)而使得相關(guān)研究工作變得散亂,主要表現(xiàn)在財政支出績效的評價目標(biāo)及原則不相同,評價對象和內(nèi)容不相同,評價方式和標(biāo)準(zhǔn)不相同,評價的程序和結(jié)果也不相同。

 。ㄈ┴斦С隹冃гu價體系實(shí)證研究缺乏

  盡管我國有一些關(guān)于財政支出績效評價體系方面的制度和方法,可是還缺乏深入的實(shí)證研究,不少地方政府在制定評價指標(biāo)及辦法體系時都根據(jù)規(guī)范評價行為的方式來思考的。這樣的實(shí)踐方式不是根據(jù)完整的財政支出績效評價體系來研究出來的,因而實(shí)踐性不強(qiáng)。我們幾乎很難看見一種完整的而科學(xué)的實(shí)證研究設(shè)計。

 。ㄋ模┴斦С隹冃гu價體系研究脫離實(shí)際

  當(dāng)前,財政支出績效評價體系的相關(guān)指標(biāo)沒有很強(qiáng)的實(shí)踐性。國家、地方政府應(yīng)該聯(lián)合高校及研究部門來一起研究財政支出績效評價,將這些研究成果積極運(yùn)用于實(shí)踐中。面對種種問題,要想真正建立有效的財政支出績效評價體系,還需要大量的、長期的研究實(shí)踐。

  二、財政支出績效評價體系構(gòu)建對策

  政府應(yīng)該以財政支出績效評價含義以及財政資金使用效益方面的關(guān)鍵影響因素、財政發(fā)展目標(biāo)來明確評價的研究范圍。政府必須要明白應(yīng)該評價哪些方面的支出,暫時不評價哪些方面的支出。借鑒國內(nèi)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來評價財政支出,并不斷規(guī)范財政支出的統(tǒng)一機(jī)制。

 。ㄒ唬┓e極研究財政支出效益

  政府的財政支出效益是多方面的,不少大額的重點(diǎn)投資項(xiàng)目在投資時間、運(yùn)行周期的漫長等待中顯示出了滯后性。有的項(xiàng)目不能在短期內(nèi)就獲得明顯的'經(jīng)濟(jì)效益,可是又有著明顯的社會生態(tài)效益。直接經(jīng)濟(jì)效益比較容易核算,但對社會效益、生態(tài)效益進(jìn)行科學(xué)量化具有相當(dāng)?shù)睦碚撾y度。此外,影響財政支出效益的原因也很多,直接原因有決策是否合理,資金使用是否恰當(dāng),過程管理是否規(guī)范等,間接原因有體制、社會、人文等諸多因素。因此,如何全面、準(zhǔn)確、公正地衡量財政支出效益,是構(gòu)建財政支出績效評價體系的理論難題。加強(qiáng)對財政支出績效評價方法論的研究。在現(xiàn)有的成本效益法、因素分析法、最低費(fèi)用法、綜合指數(shù)法、目標(biāo)比較法等方法基礎(chǔ)上,尚需借鑒國外研究成果,引入更多統(tǒng)計方法和計量經(jīng)濟(jì)方法,以便在現(xiàn)有數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,能夠全面、準(zhǔn)確地反映出財政支出的績效。

 。ǘ┛茖W(xué)構(gòu)建財政支出績效評價體系框架

  要想認(rèn)真政府的財政支出績效評價體系,就需要長期堅持下去。政府不但要根據(jù)自身的未來戰(zhàn)略目標(biāo)來制定評價體系的框架,還應(yīng)該根據(jù)不同時期的情況制定不同的具體目標(biāo),針對這些目標(biāo)制定可行的戰(zhàn)略方案。因?yàn)樨斦С隹冃гu價體系構(gòu)建需要考慮到很多方面,這里不但有評價指標(biāo)的選擇,還要考慮到評價方法、評價制度等方面,且評價的對象、組織、應(yīng)用都和財政支出績效評價實(shí)施有關(guān)。因而構(gòu)建財政支出績效評價體系框架是政府的財政工作的重點(diǎn),也是實(shí)現(xiàn)財政管理創(chuàng)新的必經(jīng)之路。

 。ㄈ┭芯糠謱哟蔚呢斦С隹冃гu價指標(biāo)體系

  眾所周知,內(nèi)容復(fù)雜、對象眾多、效益各樣是財政支出內(nèi)容的主要特點(diǎn),我們無法構(gòu)建具有普遍適用性的評價指標(biāo)體系?墒,為了使相同性質(zhì)的財政支出績效評價具有可比性,就應(yīng)該正確地分析財政支出的類型。對財政經(jīng)費(fèi)支出,一般可以按照財政經(jīng)費(fèi)功能、部門性質(zhì)、支出用途(經(jīng)濟(jì)性質(zhì))進(jìn)行,如教育支出按功能分類可以分為高等教育支出、普通高中教育支出、義務(wù)教育支出等。按支出用途分類可以分為辦公樓建設(shè)項(xiàng)目、校園建設(shè)和改造項(xiàng)目、教師工資、學(xué)生補(bǔ)助、科研開支等等,在實(shí)際中可以將兩種分類方法有機(jī)結(jié)合起來。應(yīng)當(dāng)說,通過科學(xué)分類建立分層次的財政支出績效評價指標(biāo),是財政支出績效評價的關(guān)鍵問題。

 。ㄋ模┲贫ㄕ_的財政支出績效評價標(biāo)準(zhǔn)體系

  政府的財政支出績效評價標(biāo)準(zhǔn)和評價指標(biāo)的制定都是相同的,而要構(gòu)建切合實(shí)際的標(biāo)準(zhǔn)值體系則比較難。要想讓最終的評價結(jié)果具有可比性,其評價標(biāo)準(zhǔn)就應(yīng)該能經(jīng)得住橫向、縱向的比較。而要達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn),就應(yīng)該充分發(fā)揮信息庫的作用,根據(jù)各個時期、各個地區(qū)、各種財政支出數(shù)據(jù)信息來進(jìn)行儲存?墒乾F(xiàn)階段我國的績效評價信息庫建設(shè)還不夠完善,因而使得未來的財政支出績效評價工作不好做,這就是需要盡快推出科學(xué)財政支出績效評價標(biāo)準(zhǔn)體系的原因。

  三、結(jié)語

  總而言之,隨著我國財政支出結(jié)構(gòu)的日益復(fù)雜,財政支出內(nèi)容變得更加復(fù)雜。因此,不論是國家還是地方政府都應(yīng)該要將財政支出績效的系統(tǒng)分析思想當(dāng)做理論指導(dǎo),構(gòu)建完善的財政支出績效評價體系。要想利用系統(tǒng)分析來明確財政支出績效要求,就應(yīng)該要制定具體的評價內(nèi)容,根據(jù)系統(tǒng)分析基礎(chǔ)來設(shè)置評價指標(biāo),要綜合考慮各個方面的目標(biāo)和環(huán)境要素。利用科學(xué)有效的評價技術(shù)和評價標(biāo)準(zhǔn)來保證評價體系的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、可比性,這樣才能讓財政支出績效評價過程更加公平公正,評價結(jié)果也會更符合實(shí)際。

  支出績效評價報告 7

  一、單位基本情況

  (一)概況

  1.主要職責(zé)職能

  組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè),規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展,提出有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況,發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作,負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對外合作與交流工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)的行業(yè)管理工作,協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  2.機(jī)構(gòu)情況

  武定縣交通運(yùn)輸局設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股(鐵路和民航股)、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股(應(yīng)急辦公室)、資財審計股、公路股、航務(wù)股。

  3.人員情況

  武定縣交通運(yùn)輸局20xx年末實(shí)有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制11人;在職在編實(shí)有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。

  實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛2輛。

  4.履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)

  一是強(qiáng)力推實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目,助力經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是建成集汽車客運(yùn)站、機(jī)動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運(yùn)站綜合體項(xiàng)目,昆交集團(tuán)武定汽車運(yùn)輸有限公司客運(yùn)站順利搬遷,縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵云南段)、金沙江航運(yùn)武定港等重大交通項(xiàng)目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃及中長期遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,規(guī)劃交通項(xiàng)目43項(xiàng),總投資1881.1178億元。

  二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè),發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項(xiàng)目正在按時序推進(jìn)路面結(jié)構(gòu)層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設(shè),全縣20戶以上自然村通硬化路率達(dá)到95%。三是繼續(xù)實(shí)施危橋改造,田東公路河門口大橋完成樁基工程,計劃年內(nèi)建設(shè)完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點(diǎn)外部道路建設(shè)項(xiàng)目、萬德鎮(zhèn)民心橋建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)完成。五是計劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級公路建設(shè)項(xiàng)目正在開展工程招投標(biāo)和使用林地、土地及水環(huán)保報批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患,投資329萬元實(shí)施農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程47公里,投資601萬元對長己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實(shí)施養(yǎng)護(hù)大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復(fù)工程開工建設(shè),20xx年1月建設(shè)完成。八是積極回應(yīng)群眾關(guān)切,對鋪西公路實(shí)施提升改造,12月份開工建設(shè)。

  三是加強(qiáng)路域環(huán)境整治,提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護(hù)管理,保障工作安全暢通。積極推動轉(zhuǎn)型升級,提升運(yùn)輸服務(wù)水平。加強(qiáng)航運(yùn)和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作。認(rèn)真抓好中心工作任務(wù)落實(shí)。

 。ǘ┎块T預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況

  我單位部門預(yù)算管理嚴(yán)格遵守法律法規(guī),堅持量入為出,保障重點(diǎn),兼顧一般,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費(fèi),降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線原則。在預(yù)算編制工作中始終把握認(rèn)真負(fù)責(zé),做實(shí)做細(xì)的原則,按照縣人民政府和財政局的預(yù)算管理規(guī)定認(rèn)真測算、提出預(yù)算建議數(shù),匯總后報送縣財政局。嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開有關(guān)工作要求對批復(fù)后的預(yù)算數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行公開。

 。ㄈ┎块T整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況

  20xx年縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格履行部門職能職責(zé),共設(shè)立了三個績效目標(biāo)。

  一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門口橋等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

  二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)能力進(jìn)一步提高。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)市場化改革,提升養(yǎng)護(hù)機(jī)械化水平,加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)管理,完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),著力營造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。

  三是公路安全和應(yīng)急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項(xiàng)整治,加大農(nóng)村公路日常巡查力度,做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應(yīng)急搶險保通工作,全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75%。

  (四)部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

  20xx年度收入合計11830.49萬元。其中:財政撥款收入11771.83萬元,占總收入的99.5%;其他收入58.66萬元,占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中:基本支出360.40萬元,占總支出的3.03%;項(xiàng)目支出11550.58萬元,占總支出的96.97%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。

 。ㄎ澹﹪(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

  武定縣交通運(yùn)輸局20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.58萬元,支出決算為5.58萬元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.58萬元,完成預(yù)算的100%。20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位認(rèn)真落實(shí)中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)要求,接待費(fèi)收入嚴(yán)格按照年初預(yù)算以收定支。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價的目的

  部門整體支出績效自評的目的',主要是通過績效目標(biāo)情況,重點(diǎn)是績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績效表現(xiàn)情況自我評價,了解部門整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任,完善工作機(jī)制,有效提高資金管理水平和使用效益。

 。ǘ┳栽u組織過程

  遵循績效自評“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則?h交通運(yùn)輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在資財審計股,負(fù)責(zé)本次績效自評工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)等工作,自評工作包括準(zhǔn)備、實(shí)施、整改三個階段。

  1、自評準(zhǔn)備階段,首先,確定評價對象。其次,擬定評價計劃。明確評價組織實(shí)施方式,確定評價目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評價時間及要求等方面的情況。最后,自評實(shí)施階段。擬定評價實(shí)施方案,根據(jù)評價計劃擬定組織實(shí)施方案、評價指標(biāo)體系等具體評價方案。在部門整體支出指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上,結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo),部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn),補(bǔ)充設(shè)計個性指標(biāo),確定部門整體支出和項(xiàng)目的績效自評指標(biāo)體系,同時根據(jù)評價情況積累經(jīng)驗(yàn),逐步建立適應(yīng)部門和項(xiàng)目特點(diǎn)的績效自評指標(biāo)庫。

  2、自評實(shí)施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評,并按照自評指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告,并上報上級主管部門。

  3、自評整改階段。部門結(jié)合自評報告和上級部門審核結(jié)果提出的整改意見,在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。

  三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

 。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r:武定縣交通運(yùn)輸局在對全縣農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、組織項(xiàng)目實(shí)施及資金管理的過程中,嚴(yán)格執(zhí)行專戶管理制、公告公示制、項(xiàng)目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗(yàn)收制、年度審計制,對農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程、全方位監(jiān)管,防止公路建設(shè)資金被擠占、截留、挪用,對資金的安排和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、工程建設(shè)質(zhì)量等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。

  (二)履職完成情況:結(jié)合部門實(shí)際設(shè)立了產(chǎn)出績效目標(biāo),根據(jù)履行職責(zé)完實(shí)際完成率、完成及時率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點(diǎn)工作辦結(jié)率四個方面進(jìn)行分析,完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

  (三)履職效果情況:20xx年,縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照“三定”方案中的部門職能職責(zé),按照上級主管部門及縣級人民政府的要求,著力推進(jìn)昌保高速公路項(xiàng)目建設(shè),加快農(nóng)村公路建設(shè)步伐,著力行業(yè)監(jiān)管,突出依法行政,著力優(yōu)化管理,突出公路養(yǎng)護(hù),繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設(shè),突出“一體化”建設(shè),城鄉(xiāng)共享有新進(jìn)展,著力補(bǔ)齊短板,突出精準(zhǔn)扶貧,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識形態(tài)工作的有序進(jìn)行,自評工作結(jié)合部門實(shí)際,從職責(zé)履行、履職效益、服務(wù)對象滿意度三個方面進(jìn)行分析,圓滿完成了上級下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

 。ㄋ模┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響:20xx年,在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,縣交通運(yùn)輸局緊緊圍繞年初既定目標(biāo)和中心工作,交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越,在真抓實(shí)干中改善民生,全局上下合力攻堅、務(wù)實(shí)創(chuàng)新,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),克服重重困難,狠抓工作落實(shí),扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展,全局交通運(yùn)輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟(jì)、社會的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ),社會工作或服務(wù)對象滿意度較好。

  四、存在問題及整改情況

 。ㄒ唬┐嬖趩栴}

  1.年初只預(yù)算基本支出,沒有預(yù)算項(xiàng)目支出,項(xiàng)目支出全部作為調(diào)整預(yù)算,使年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大,預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。

  2.內(nèi)控制度有待完善,財務(wù)管理有待加強(qiáng)。

 。ǘ┱那闆r

  1.加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。

  2.完善內(nèi)部控制制度, 加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。

  五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

  通過自評工作的開展,將評價結(jié)果做為部門改進(jìn)預(yù)算管理和績效評價管理的重要依據(jù),對自評工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改,加強(qiáng)預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理,完善管理制度,增加財政資金使用的經(jīng)濟(jì)效和社會效益。績效自評結(jié)果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。

  六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

  一是建立健全各項(xiàng)相關(guān)制度,保障部門項(xiàng)目支出合法合規(guī);二是盡可能分解細(xì)化項(xiàng)目計劃或項(xiàng)目方案,提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性;三是明確分工,積極配合,財務(wù)部門與項(xiàng)目分管部門要及時溝通,動態(tài)監(jiān)管項(xiàng)目支出情況;項(xiàng)目分管部門要盡可能細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算、制定工作方案、積極開展工作;財務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān),提高績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績效評價的質(zhì)量。

  七、其他需說明的情況

  無。

  支出績效評價報告 8

  為進(jìn)一步推進(jìn)我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)籌資、投入機(jī)制和規(guī)范的收支運(yùn)行管理機(jī)制,提高財政資金投入的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性,根據(jù)省財政廳和衛(wèi)生廳關(guān)于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政項(xiàng)目支出績效評價工作的通知》要求,我市財政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責(zé),切實(shí)開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價工作,現(xiàn)將評價工作情況報告如下:

  一、工作背景

 。ㄒ唬╅_展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價的目的意義

  在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價,是貫徹落實(shí)省委、省人大確定的全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總要求和奮斗目標(biāo)的需要,也是全面完成省政府重點(diǎn)工作任務(wù)的需要,更是對各級政府貫徹落實(shí)國務(wù)院、省政府關(guān)于發(fā)展和加強(qiáng)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的指導(dǎo)意見,建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度的一次檢驗(yàn)。

  通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政項(xiàng)目支出績效評價工作,了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)事業(yè)發(fā)展的狀況,掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)和開展公共衛(wèi)生服務(wù)的情況,以及財政投入資金使用的效益和效率;推進(jìn)以城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ),社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、醫(yī)院和預(yù)防保健機(jī)構(gòu)三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè);維護(hù)居民健康、構(gòu)建和諧社區(qū),更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

 。ǘ┦谐鞘猩鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本情況

  市建城區(qū)面積約209.12平方公里,主要包括市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍,下轄11個街道辦事處,常住人口68.98萬人,其中戶籍人口31.35萬人。截止底,已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3家,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站40家,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)房屋面積17685.77平方米,有病房床位40張,觀察床位157張,輸液椅525張。有工作人員396人,其中衛(wèi)技人員337人,衛(wèi)技人員占比85.1%,衛(wèi)技人員中有高級職稱9名,中級職稱56名,初級職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心完成門急診93.57萬人次,住院3959床日,實(shí)現(xiàn)收入7832.76萬元,其中財政補(bǔ)助收入2518.22萬元,業(yè)務(wù)收入5314.54萬元,業(yè)務(wù)收入中藥品收入4104.06萬元,藥品收入占比77.22%。

  二、過程方法

  本次社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價工作由市財政局負(fù)責(zé),市衛(wèi)生局協(xié)助開展,于9—11月間完成,具體分以下幾個階段:

  (一)工作布置階段

  1、9月中旬,參加省財政廳組織的.績效評價工作會議,接受績效評價指標(biāo)體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎(chǔ)表》的填報、評價軟件應(yīng)用及計算機(jī)網(wǎng)上數(shù)據(jù)填報操作技術(shù)培訓(xùn)。

  2、成立由市財政局、衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室人員、相關(guān)單位分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員組成的工作班子,討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評價對象。

  3、10月上旬,召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心相關(guān)人員會議布置任務(wù),并開展績效評價業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  (二)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報、復(fù)核和匯總階段

  1、10月25日前,三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求,按時完成評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報,經(jīng)計算機(jī)校驗(yàn)后上報市財政和衛(wèi)生部門。

  2、10月31日前,市財政和衛(wèi)生部門按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求,負(fù)責(zé)完成本級有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表的填報、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心上報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的接收、審核匯總,經(jīng)計算機(jī)校驗(yàn)后上報省財政廳。

  3、11月上旬,市財政局和衛(wèi)生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調(diào)查工作。

 。ㄈ⿺(shù)據(jù)匯總分析、綜合評價和提交報告階段

  11月底前,完成自評價工作,市財政和衛(wèi)生部門在完成全市數(shù)據(jù)填報、核查、審核、匯總及問卷調(diào)查工作的基礎(chǔ)上,按照省財政廳提供的全省統(tǒng)一評價標(biāo)準(zhǔn),組織有關(guān)人員對本市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效進(jìn)行自評價,出具自評價報告。

  三、基本結(jié)論

  隨著我市財政對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)投入的持續(xù)增加,城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)不斷加強(qiáng),社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)能力水平不斷增強(qiáng),社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個方面:

  一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級財政加大了對城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)、設(shè)備配置、藥品補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)等方面的投入,極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)硬件水平,有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費(fèi)用,社會綜合效益明顯提升。

  二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源,將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心管理,城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)用較少的人員和設(shè)備,完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作量,資源利用效率明顯提升。

  三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心切實(shí)履行職能,積極開展融醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育和計劃生育技術(shù)等“六位一體”服務(wù),社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作效益明顯提升。

  四、主要成效

  完善政策體系,加大財政投入。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)性質(zhì)和人員編制。政府舉辦的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量原則上按照服務(wù)人口8名/萬的比例配置。二是落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。從起,根據(jù)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際人員數(shù),實(shí)行每人每年1.5萬元的財政補(bǔ)助,由各區(qū)鎮(zhèn)財政預(yù)算安排,以后隨經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況逐步提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。三是建立基本建設(shè)和基本設(shè)備專項(xiàng)資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政部門根據(jù)新、改擴(kuò)建機(jī)構(gòu)建設(shè)計劃,將社區(qū)基本建設(shè)和基本設(shè)備配置經(jīng)費(fèi)列入財政預(yù)算。原則上基本建設(shè)和基本設(shè)備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4:4:2比例負(fù)擔(dān),經(jīng)濟(jì)薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政各50%比例負(fù)擔(dān)。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)政府補(bǔ)助機(jī)制。對應(yīng)聘至社區(qū)工作的醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)施定向脫產(chǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)期間每年每人補(bǔ)貼3萬元。對籍全科醫(yī)學(xué)生,每年每人補(bǔ)貼1萬元。對公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)工作的人員按職稱實(shí)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助政策,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)惠民政策。起,市級財政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實(shí)際人員數(shù)實(shí)行人均20元標(biāo)準(zhǔn),對社區(qū)常用藥品實(shí)施補(bǔ)貼。對社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行政府補(bǔ)貼,為人均23元。

 。ǘ┮(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)。一是完善設(shè)置規(guī)劃。我市按照經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃要求,制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃。到,全市將規(guī)劃設(shè)置城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心9家,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3~5萬人)設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家,人口規(guī)模大于10萬人的增設(shè)1家,在服務(wù)半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū),適當(dāng)設(shè)置一定數(shù)量的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家,每3000—5000人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站1家。二是統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我市實(shí)際,制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,加強(qiáng)全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)基本功能、基本設(shè)施、基本設(shè)備、科室設(shè)置及人員配備等規(guī)范化建設(shè)。原則上,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房面積不少于1500平方米,社區(qū)站業(yè)務(wù)用房面積不少于150平方米;社區(qū)中心基本設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)為300萬元,社區(qū)站基本設(shè)備配備為10萬元。三是推進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)。按照三年時間,完成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)任務(wù)要求,,我市實(shí)施新改擴(kuò)建城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2家,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站9家,實(shí)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置中心3家,社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級財政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)和設(shè)備配置資金約1685萬元。

 。ㄈ┘訌(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高隊(duì)伍素質(zhì)。我市重點(diǎn)建立和完善了“五個一批”人才培養(yǎng)機(jī)制。一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學(xué)規(guī)范化培訓(xùn),已完成社區(qū)醫(yī)師、護(hù)士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓(xùn)214人次。另一方面,開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補(bǔ)償教育工作,共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補(bǔ)償教育。二是引進(jìn)一批。我市加大了社區(qū)人才引進(jìn)力度,,面向全國公開招聘實(shí)用型衛(wèi)生技術(shù)人員和醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓(xùn)工作,已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓(xùn)基地為期三年的培訓(xùn)。四是資助一批。從今年開始,我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學(xué)生,畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)工作。今年已與31名全科醫(yī)學(xué)專業(yè)本科學(xué)生簽約,每年將資助學(xué)費(fèi)1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度,今年已有15名市級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員到城市社區(qū)工作。同時,對下派人員實(shí)行補(bǔ)助。

 。ㄋ模┘訌(qiáng)制度建設(shè),提高惠民程度。一是實(shí)施社區(qū)常用藥品政府補(bǔ)貼制度。7月1日起,在全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)中,全面實(shí)施居民常用社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度。補(bǔ)貼對象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和居民基本醫(yī)療保險的參保人員。補(bǔ)貼的藥品目錄為847個品規(guī),社區(qū)基本藥物價格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價格的基礎(chǔ)上平均下浮19%。二是推進(jìn)社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應(yīng)急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項(xiàng)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目實(shí)行政府補(bǔ)貼。三是擴(kuò)大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)醫(yī)保定點(diǎn)范圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫(yī)療保險條件的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)納入到醫(yī)保定點(diǎn)單位,今年6月,我市結(jié)合社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度的實(shí)施,將社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點(diǎn)單位。

 。ㄎ澹⿵(qiáng)化功能建設(shè),提升服務(wù)能力。一是順利完成老年居民免費(fèi)健康體檢工作。為切實(shí)加強(qiáng)健康體檢工作的組織管理,確保蘇州市政府實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)的全面完成,進(jìn)一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍,我市于四月份就部署了相關(guān)工作,60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份,建檔率88.47%。二是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人,糖尿病1164人,其它慢性病879人,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理3845人,0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)20932人,全年預(yù)防接種807932人次。三是全面推進(jìn)社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)健康教育工作考核評估標(biāo)準(zhǔn),明確各單位健康教育職能,制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農(nóng)村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設(shè)、示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建、億萬農(nóng)民健康促進(jìn)行動、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設(shè)等為載體,切實(shí)開展形式多樣的健康教育與健康促進(jìn)活動,全面提升健康教育工作水平。

  五、存在問題

  我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)雖然取得了一定的成績,但在建設(shè)過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機(jī)構(gòu)規(guī)劃建設(shè)難度較大。城市建成區(qū)范圍內(nèi),由于種種因素,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置較少。到底要完成9個社區(qū)中心和46個社區(qū)站的規(guī)劃建設(shè),基本建設(shè)任務(wù)十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)任務(wù)艱巨。我市提出到,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)中,鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍存在人員不足、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、結(jié)構(gòu)不合理等問題,雖然我市己經(jīng)采取了很多促進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)的辦法和措施,但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質(zhì)人員比例達(dá)80%的目標(biāo)還有一定差距,隊(duì)伍建設(shè)任務(wù)非常艱巨。三是社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)進(jìn)程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)已由全面普及信息化建設(shè),實(shí)行刷卡看病,但信息化管理水平不高,離上級要求還有較大差距,信息化建設(shè)進(jìn)程亟待加快。

  六、相關(guān)建議

  一是進(jìn)一步加快推進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)。要以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)列為市政府年度實(shí)事工程為契機(jī),加快推進(jìn)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。完成規(guī)劃建設(shè)的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的施新改擴(kuò)建及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置任務(wù)。在加快社區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè)的同時,完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建工作。

  二是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才建設(shè)。要繼續(xù)做好引進(jìn)、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才培養(yǎng)機(jī)制,進(jìn)一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu),繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作,尤其是要做好籍全科醫(yī)學(xué)生資助培養(yǎng)工作,繼續(xù)落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)政策,穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍行列。

  三是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)功能建設(shè)。要以社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度、免收掛號費(fèi)、診療費(fèi)減半等惠民政策為抓手,切實(shí)提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點(diǎn),全面提高社區(qū)預(yù)防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建立全科團(tuán)隊(duì)服務(wù),充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動服務(wù)和連續(xù)服務(wù)的優(yōu)勢,提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)居民滿意度。

  四是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)制度建設(shè)。在社區(qū)居民常用藥品政府補(bǔ)貼制度上,要開展社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度運(yùn)行的分析研究,結(jié)合省市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)藥品目錄要求,調(diào)整社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼的藥品目錄品規(guī),保證社區(qū)藥品供應(yīng)。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府購買制度上,我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金使用管理辦法》,制訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)考評細(xì)則,加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理和評估管理,規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金管理,提高資金使用效益。

  五是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)管理。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量管理,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)診療規(guī)程,規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理,建立市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理臺帳,實(shí)行對社區(qū)經(jīng)費(fèi)的專帳管理、專項(xiàng)考核,保證社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金?顚S,切實(shí)提高資金使用效益。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息管理,要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng),提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息化管理水平。

  支出績效評價報告 9

  一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

 。ㄒ唬┲醒胂逻_(dá)兵團(tuán)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況。補(bǔ)貼第十四師農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼2019年度預(yù)算:兵團(tuán)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金60萬元。

 。ǘ┍鴪F(tuán)內(nèi)部資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。第十四師農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼2019年度預(yù)算:第十四師師市補(bǔ)貼資金60萬元。

  二、績效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

  第十四師2019年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金預(yù)算數(shù)60萬元,其中包括兵團(tuán)補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金60萬,2018年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)余資金12.664萬元。2019年度的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金指標(biāo)在2019年9月25日已全部到位。

  2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

  第十四師2019年度實(shí)際利用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金72.664萬元,其中包括兵團(tuán)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金60萬,2018年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)余資金12.664萬元,全年執(zhí)行數(shù)72.664萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

  3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

  從農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼工作開始,嚴(yán)格按照兵團(tuán)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案和第十四師農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案要求執(zhí)行,確保資金按時結(jié)算,全年共結(jié)算1批次農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金。并積極協(xié)調(diào)財政局與銀行,加快補(bǔ)貼結(jié)算、撥付進(jìn)度,確保了全年補(bǔ)貼資金及時發(fā)放到位,結(jié)算比例達(dá)到100%。

  (二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。

  根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)全面分析。

 。ㄈ┛冃繕(biāo)完成情況分析。(根據(jù)年初績效指標(biāo)逐項(xiàng)分析)

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

  (1)數(shù)量指標(biāo)。

  2019年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼機(jī)具118臺(其中:拖拉機(jī)13臺,旋耕機(jī)1臺,圓捆撿拾打捆機(jī)1臺,飼草揉絲機(jī)103臺),國家補(bǔ)貼金額72.664萬元,職工投入165.325萬元;7月至10月份已完成2019年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼系統(tǒng)的錄入,補(bǔ)貼資金的審核和檢查驗(yàn)收,并全部支付給職工。

 。2)質(zhì)量指標(biāo)。

  2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼年度資金全部按要求執(zhí)行完畢。

  (3)時效指標(biāo)。

  2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼年度資金兌付率100%。

 。4)成本指標(biāo)。

  2019年兵團(tuán)十四師農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼使用金額72.664萬元,職工投入165.325萬元。

  2.效益指標(biāo)完成情況分析。

 。1)經(jīng)濟(jì)效益。

  第十四師2019年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼72.664萬元帶動全師市農(nóng)民投入165.325萬元,極大的提升了十四師市農(nóng)機(jī)化的發(fā)展水平。

 。2)社會效益。

  通過農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目的`實(shí)施,提升十四師師市耕、種、收綜合機(jī)械化水平1個百分點(diǎn),完成了年初制定的主要農(nóng)作物耕、種、收綜合機(jī)械化水平目標(biāo)。

  (3)生態(tài)效益。

  通過農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施,提升十四師師市秸稈綜合利用機(jī)械化水平,減少了病蟲害的發(fā)生。

 。4)可持續(xù)影響。

  通過農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施,帶動購機(jī)戶及農(nóng)民加速購買及使用高精尖農(nóng)業(yè)裝備。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  建立“一站式”農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼服務(wù)大廳,多次開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼下連隊(duì)便民服務(wù);在十四師昆玉市政務(wù)網(wǎng)建立專門的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄,將實(shí)施方案、資金規(guī)模、操作程序、補(bǔ)貼額一覽表、投訴舉報電話、渠道、資金使用進(jìn)度、上年度享受補(bǔ)貼用戶信息和實(shí)施情況報告等按要求進(jìn)行公布。保持咨詢、舉報、投訴聯(lián)系電話暢通。確保每月底結(jié)算一批資金,結(jié)算比例達(dá)到100%。

  三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  無

  四、績效目標(biāo)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  績效自評結(jié)果在十四師昆玉市政務(wù)網(wǎng)專門的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄進(jìn)行公開。

  五、其他需要說明的問題

  嚴(yán)格按照兵團(tuán)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局文件要求,執(zhí)行農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案,國家和兵團(tuán)巡視、各級審計和財政監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)和違法問題。

  支出績效評價報告 10

  為加強(qiáng)財政資金管理,提高資金使用效益,根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預(yù)〔20xx〕285號)、《重慶市財政專項(xiàng)資金績效評價管理暫行辦法》(渝辦發(fā)〔20xx〕233號)、重慶市財政局《關(guān)于組織區(qū)縣開展20xx年度扶貧項(xiàng)目資金重點(diǎn)評價工作的通知》(渝財績〔20xx〕3號)和忠縣財政局、忠縣發(fā)展和改革委員會、忠縣扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《忠縣扶貧項(xiàng)目資金績效管理實(shí)施細(xì)則的通知》(忠財農(nóng)〔20xx〕13號)文件精神,忠縣財政局于20xx年4月組成績效

  評價工作組,對忠縣20xx年市級財政專項(xiàng)扶貧醫(yī)療救助資金進(jìn)行了績效評價,F(xiàn)將評價情況報告如下:

  一、項(xiàng)目基本情況

  (一)項(xiàng)目背景

  為貫徹國家及全市健康扶貧三年攻堅行動部署,進(jìn)一步加大農(nóng)村建卡貧困人員健康扶貧醫(yī)療救助力度,切實(shí)減輕貧困人口就醫(yī)看病負(fù)擔(dān),著力防止“因病致貧、因病返貧”,鞏固脫貧攻堅成果,經(jīng)縣政扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組20xx年第五次會議同意,忠縣人民政府辦公室以《關(guān)于完善農(nóng)村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助工作的通知》(忠府辦發(fā)〔20xx〕162號文件),就完善全縣農(nóng)村建卡貧困人口縣級健康扶貧醫(yī)療救助工作的救助對象、救助范圍、救助標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項(xiàng)作出了相關(guān)規(guī)定。

  (二)項(xiàng)目實(shí)施情況及資金到位情況

  根據(jù)忠縣財政局《關(guān)于下達(dá)20xx年扶貧醫(yī)療救助資金的通知》(忠財農(nóng)〔20xx〕4號),下達(dá)市級財政專項(xiàng)扶貧資金850.00萬元,專項(xiàng)用于補(bǔ)充扶貧醫(yī)療救助基金。截止20xx年底,市級財政專項(xiàng)扶貧資金850.00萬元已全部撥付到位,忠縣20xx年農(nóng)村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助累計救助43684人次。

  二、績效評價工作情況

  (一)評價主要目的.

  通過對項(xiàng)目實(shí)施以及財政專項(xiàng)資金使用情況的調(diào)研和評價,客觀反映項(xiàng)目的實(shí)施狀態(tài)、財政資金使用效益,總結(jié)項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn),科學(xué)研判項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用過程中存在的難題和局限,為進(jìn)一步提升預(yù)算管理水平、提高公共服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化公共資源配置提供決策參考,為以后年度類似項(xiàng)目專項(xiàng)資金安排、政策制度建設(shè)、預(yù)算績效的推進(jìn)提供必要的借鑒。

  (二)評價政策依據(jù)

  1.《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預(yù)〔20xx〕285號);

  2.《重慶市財政專項(xiàng)資金績效評價管理暫行辦法》(渝辦發(fā)〔20xx〕233號);

  3.《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》的相關(guān)規(guī)定;

  4.《重慶市扶貧項(xiàng)目資金績效管理辦法》(渝府辦發(fā)〔20xx〕157號);

  5.重慶市財政局《關(guān)于組織區(qū)縣開展20xx年度扶貧項(xiàng)目資金重點(diǎn)評價工作的通知》(渝財績〔20xx〕3號);

  6.忠縣財政局、忠縣發(fā)展和改革委員會、忠縣扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《忠縣扶貧項(xiàng)目資金績效管理實(shí)施細(xì)則的通知》(忠財農(nóng)〔20xx〕13號);

  7.與項(xiàng)目相關(guān)的報表、賬簿和會計憑證等文件資料;

  8.其他相關(guān)依據(jù)。

  (三)評價重點(diǎn)內(nèi)容

  重點(diǎn)評價該項(xiàng)目財政專項(xiàng)資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性及評價項(xiàng)目的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)性。

  (四)評價方式方法

  本次評價采取現(xiàn)場和非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式實(shí)施,具體采用了比較法、因素分析法、公眾評判法等評價方法。

  1.比較法。是指通過對績效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較,綜合分析績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

  2.因素分析法。通過綜合分析影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素,評價績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

  3.公眾評判法。通過專家評估、公眾問卷等對專項(xiàng)資金使用效果進(jìn)行評判。

  (五)評價指標(biāo)體系

  根據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo)、實(shí)施方案、實(shí)施情況等,經(jīng)與忠縣財政局、忠縣衛(wèi)生健康委員會、有關(guān)專家等充分討論,擬定忠縣20xx年市級財政專項(xiàng)扶貧醫(yī)療救助資金績效評價指標(biāo)體系。整個指標(biāo)體系分為項(xiàng)目投入階段的項(xiàng)目立項(xiàng)和資金落實(shí)(20分),項(xiàng)目管理階段的業(yè)務(wù)管理和財務(wù)管理(20分),項(xiàng)目產(chǎn)出階段的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、時效性(30分),項(xiàng)目效果階段的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、可持續(xù)影響、社會公眾或服務(wù)對象滿意度(30分)。共設(shè)置了4個一級指標(biāo),8個二級指標(biāo),22個三級指標(biāo),詳細(xì)情況見附件1《忠縣20xx年市級財政專項(xiàng)扶貧醫(yī)療救助資金績效評價指標(biāo)體系及評分表》。

  三、績效評價指標(biāo)分析情況

  按照《忠縣20xx年市級財政專項(xiàng)扶貧醫(yī)療救助資金績效評價指標(biāo)體系及評分表》中22個三級指標(biāo)逐一展開分析。

  (一)項(xiàng)目投入

  1.項(xiàng)目立項(xiàng)

  項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性:項(xiàng)目的申請,設(shè)立過程基本符合相關(guān)要求,根據(jù)重慶市財政局、重慶市民政局、重慶市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《關(guān)于建立區(qū)縣扶貧濟(jì)困醫(yī)療基金的`指導(dǎo)意見》的通知(渝財社〔20xx〕281號),忠縣衛(wèi)生健康委員會通過摸底調(diào)查和根據(jù)忠縣人民政府辦公室《關(guān)于完善農(nóng)村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助工作的通知》(忠府辦發(fā)〔20xx〕162號)起草了《關(guān)于完善農(nóng)村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助工作的通知》。

  績效目標(biāo)合理性:項(xiàng)目設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)充分,符合國家相關(guān)法律法規(guī)、符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。

  績效指標(biāo)明確性:項(xiàng)目設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量等,并通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。

  2.資金落實(shí)

  資金到位率:根據(jù)忠縣財政局《關(guān)于下達(dá)20xx年扶貧醫(yī)療救助資金的通知》(忠財農(nóng)〔20xx〕4號),計劃救助資金850.00萬元,實(shí)際撥付救助資金850.00萬元,資金到位率100%。

  到位及時率:截止20xx年12月31日,計劃救助850.00萬元,及時到位救助資金850.00萬元,資金到位及時率100%。

  (二)項(xiàng)目管理

  1.業(yè)務(wù)管理

  管理制度健全性:經(jīng)現(xiàn)場查閱相關(guān)資料,忠縣衛(wèi)生健康委員會根據(jù)忠縣人民政府辦公室《關(guān)于完善農(nóng)村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助工作的通知》(忠府辦發(fā)〔20xx〕162號)等文件管理辦法執(zhí)行,未制訂其它的相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度。

  制度執(zhí)行有效性:項(xiàng)目基本上遵守相關(guān)法律法規(guī)和按相關(guān)制度、文件執(zhí)行,忠縣衛(wèi)生健康委員會對救助對象、救助標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照文件執(zhí)行,督促縣內(nèi)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)落實(shí)“一站式”即時結(jié)算和開展申報審核救助,組織開展部門會審,健康扶貧醫(yī)療救助相關(guān)資料收集、整理、歸檔及時。

  項(xiàng)目質(zhì)量可控性:忠縣20xx年農(nóng)村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助總?cè)舜?3684人,由忠縣衛(wèi)生健康委員會會同縣民政局、醫(yī)保局、扶貧辦等相關(guān)部門審核通過,經(jīng)縣財政局確認(rèn)后,劃撥資金給相應(yīng)醫(yī)院或通過銀行將救助資金兌付給符合條件的救助對象。

  2.財務(wù)管理

  管理制度健全性:經(jīng)過現(xiàn)場查閱相關(guān)資料,忠縣衛(wèi)生健康委員會嚴(yán)格按照《重慶市農(nóng)村貧困人口健康扶貧醫(yī)療基金使用管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

  資金使用合規(guī)性:項(xiàng)目救助資金撥付審批程序和手續(xù)完整,由忠縣衛(wèi)生健康委員會會同縣民政局、醫(yī)保局、扶貧辦等相關(guān)部門審核通過,經(jīng)縣財政確認(rèn)后,劃撥資金到相應(yīng)醫(yī)院或通過銀行將救助資金兌付給符合條件的救助對象。不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  財務(wù)監(jiān)控有效性:忠縣財政局負(fù)責(zé)籌集資金、撥付救助資金,并按照“?顚S谩魞Υ、專賬管理、流動使用”的原則進(jìn)行資金使用和監(jiān)管。

  (三)項(xiàng)目產(chǎn)出

  1.數(shù)量指標(biāo)

  建檔立卡大病患者集中救治人數(shù):忠縣20xx年建檔立卡大病患者集中救助人數(shù)計劃救助40000人次,實(shí)際救助人數(shù)43684人次,超計劃救助3684人次。

  建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫(yī)療救助人次:忠縣20xx年建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫(yī)療救助人次數(shù)計劃救助20000人次,實(shí)際救助19576人次,實(shí)際救助占計劃救助的97.88%。

  重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例:忠縣20xx年重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例計劃指標(biāo)值為50%,實(shí)際為44%。

  資助建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)療保險人數(shù):忠縣20xx年資助建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)療保險人數(shù)計劃61559人,實(shí)際參加基本醫(yī)療保險人數(shù)61559人,參保率100%。

  建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助人次:忠縣20xx年建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助人次計劃救助40000人次,實(shí)際救助43684人次,超計劃救助109.21%。

  2.質(zhì)量指標(biāo)

  縣城內(nèi)建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險和醫(yī)療救助費(fèi)用“一站式”結(jié)算率:忠縣建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險和醫(yī)療救助費(fèi)用“一站式”計劃結(jié)算率為100%,實(shí)際結(jié)算率為100%。

  醫(yī)療救助重點(diǎn)救助對象自負(fù)費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例:忠縣醫(yī)療救助重點(diǎn)救助對象自負(fù)費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例實(shí)行分段救助,自付1000(含)-1萬元(不含)部分,按照70%比例予以救助,自付1萬元(含)-5萬元(不含)部分,按照85%比例予以救助,自付5萬元(含)以上部分,按照95%比例予以救助,醫(yī)療報銷比例均超過計劃比例70%。

  3.時效指標(biāo)

  建卡貧困戶住院報銷及時性:忠縣衛(wèi)生健康委員對當(dāng)月申報的符合條件的救助對象,當(dāng)月立即會同民政局、醫(yī)保局、扶貧辦審核通過后報財政局審核,經(jīng)財政確認(rèn)后,財政及時劃撥資金給相應(yīng)醫(yī)院或通過銀行將救助資金兌付給符合條件的救助對象,實(shí)行一站式結(jié)算平臺對住院費(fèi)據(jù)實(shí)結(jié)算,住院報銷及時,不存在拖延情況。

  (四)項(xiàng)目效益

  1.經(jīng)濟(jì)效益:實(shí)現(xiàn)農(nóng)村建卡貧困人口住院個人自付比例8.59%,特殊疾病自付比例12.08%,有效防止因病致貧返貧。

  2.社會效益:忠縣20xx年農(nóng)村建卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助總?cè)舜?3684人,一站式救助平臺據(jù)實(shí)報銷貧困戶住院醫(yī)療費(fèi),大病特病患者門診費(fèi),減輕因病致貧患者藥費(fèi)。

  3.可持續(xù)影響:一戰(zhàn)式救助平臺住院費(fèi)據(jù)實(shí)結(jié)算,解決全縣建卡貧困戶看病難問題,保障按期脫貧。

  4.社會公眾或服務(wù)對象滿意度:根據(jù)電話調(diào)查,社會公眾或服務(wù)對象對項(xiàng)目的實(shí)施效果滿意度約為97.26%。

  四、績效評價總體結(jié)論

  績效評價工作組對忠縣20xx年市級財政專項(xiàng)扶貧醫(yī)療救助資金項(xiàng)目基礎(chǔ)資料的收集、整理、統(tǒng)計、分析、綜合;經(jīng)評價組從項(xiàng)目投入、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果四個方面的指標(biāo)進(jìn)行評議打分為93.00分,項(xiàng)目績效評價等次為:優(yōu)。

  五、存在的主要問題

  1.部分貧困人口常年在外,無法及時、精確的對其落實(shí)相關(guān)政策。

  2.部分貧困人口對政策掌握得不夠全面。

  3.需進(jìn)一步加大醫(yī)療機(jī)構(gòu)對貧困患者的合規(guī)診療。

  六、主要建議

  1.加大政策宣傳力度,確保貧困人口政策知曉全覆蓋、落實(shí)全覆蓋。

  2.積極引導(dǎo)貧困人口理性就醫(yī),相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)合理診療。

  支出績效評價報告 11

  按照上級有關(guān)文件及通知要求,現(xiàn)將我校20xx年度縣級財政資金部門整體支出績效評價情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

  雙牌縣平福頭學(xué)校由原平福頭中學(xué)和原平福頭中心小學(xué)于1996年合并而成,是九年一貫制學(xué)校,屬全額撥款事業(yè)單位。我,F(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):校長室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、政工處等。

  我校編制人數(shù)為47人,20xx年初實(shí)有在職人員46人,退休人員26人。年末實(shí)有在職人員47人,退休人員27人。

 。ǘ﹩挝恢饕氊(zé)

  1.堅持四項(xiàng)基本原則,認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策,堅持正確的辦學(xué)方向,認(rèn)真執(zhí)行教育部頒發(fā)的中小學(xué)思想品德教育大綱,進(jìn)行以愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學(xué)、愛社會主義為核心的思想品德教育,為把中小學(xué)生培養(yǎng)成“四有”公民打下堅實(shí)的思想基礎(chǔ)。嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)及上級的各種規(guī)章制度,依法辦學(xué),依規(guī)辦事。

  2.認(rèn)真完成教育教學(xué)任務(wù),力爭辦學(xué)水平達(dá)標(biāo),積極進(jìn)行教研教改,努力提高教學(xué)質(zhì)量。促進(jìn)學(xué)生“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展,大力提升學(xué)生的整體素質(zhì)。

  3. 有計劃、有目的地進(jìn)行勞動教育,搞好勤工儉學(xué),改善辦學(xué)條件。

  4.加強(qiáng)對校產(chǎn)校具的管理,搞好校舍維修改造及教學(xué)設(shè)備的添置工作,進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué);A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和少年宮建設(shè)。

  5.積極做好生活、學(xué)習(xí)、教研教改、教書育人等各方面的工作,切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校管理,努力營造一個良好的育人環(huán)境。

 。ㄈ┪倚20xx年部門決算情況:

  1、收入決算:20xx年總收入543.72萬元。

  其中:財政撥款收入543.72萬元。

  2、支出決算:20xx年總支出543.72萬元。

  其中:(1)基本支出442.06萬元,占總支出81.3%。含:

  a、工資福利支出400.47萬元。

  b、商品和服務(wù)支出24.25萬元(其中公務(wù)接待費(fèi)支出1.45萬元)。

  c、對個人和家庭的補(bǔ)助支出17.34萬元。

  (2)項(xiàng)目支出101.66萬元,占總支出18.7%。含:

  其他資本性支出101.66萬元。

  3、“三公經(jīng)費(fèi)”支出:20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出共計1.62萬元。含:

  a、因公出國(境)費(fèi)支出0元。

  b、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

  c、公務(wù)接待費(fèi)支出1.62萬元。

  二、績效評價

  我單位實(shí)行厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、努力降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)預(yù)算支出管理等,在部門整體支出各方面管理工作中取得了較好的成績和效果。

 。ㄒ唬┩度

  預(yù)算配置

  1、在職人員控制率:20xx年我校編制人數(shù)為37人,年初我校實(shí)有在職人員36人,年末我校實(shí)有在職人員37人,沒有超編制聘用或使用人員。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分5分。

  2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動率:20xx年我!叭(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)是1.6萬元,20xx年我!叭(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)是1.62萬元,20xx年的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)比20xx年的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)少0.02萬元。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分8分。

 。ǘ┻^程

  預(yù)算執(zhí)行情況

  1、預(yù)算完成率:20xx年總收入543.72萬元,20xx年總支出543.72萬元。收支平衡,年末沒有結(jié)余,且本年度中途沒有追加預(yù)算。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分5分。

  2、預(yù)算控制率:我校本年度沒有追加預(yù)算。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分5分。

  3、新建樓堂館所面積控制率:我校本年度沒有新建樓堂館所。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分5分。

  4、新建樓堂館所投資概算控制率:我校本年度沒有新建樓堂館所。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分5分。

  預(yù)算管理

  1、公用經(jīng)費(fèi)控制率:20xx年我!肮媒(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算數(shù)是33.29萬元,而我校20xx年“公用經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)是24.25萬元,實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)少9.04萬元。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分8分。

  2、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率:20xx年我!叭(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算數(shù)是1.6萬元,而我校20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)是1.62萬元,實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)多了0.02萬元。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得7分。

  3、政府采購執(zhí)行率:20xx年我單位購置的大金額的`物品,按上級規(guī)定的進(jìn)行了政府采購。沒有超年初的預(yù)算,參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得5分。

  4、管理制度:我校制定了財務(wù)管理制度、會計核算制度及厲行節(jié)約制度等多種管理制度,并認(rèn)真組織落實(shí),嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得滿分8分。

  5、資金使用:

 、僦С龇蠂邑斀(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;

 、谫Y金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

 、垌(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證;

 、苤С龇喜块T預(yù)算批復(fù)的用途;

  ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得5分。

  6、預(yù)決算信息公開:

  ①按規(guī)定內(nèi)容公開了預(yù)決算信息;

  ②按規(guī)定時限公開了預(yù)決算信息;

 、刍A(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實(shí);

  ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整;

 、莼A(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得4分。

  (三)產(chǎn)出及效率

  1、職責(zé)履行:我校單位全面推行素質(zhì)教育,經(jīng)全體師生的共同努力,圓滿地完成了各項(xiàng)教學(xué)任務(wù),教育教學(xué)質(zhì)量在不斷提高。進(jìn)一步搞好學(xué);A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和校舍維修改造工作:將教學(xué)樓、科教樓及學(xué)生宿舍等校舍屋頂進(jìn)行補(bǔ)漏等。添置了教學(xué)設(shè)備,搞好了少年宮建設(shè)及校園文化建設(shè)工作,不斷地改善辦學(xué)條件,把學(xué)校建設(shè)和管理得更好了。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得7分。

  2、履職效益:

  社會效益:我單位加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理,圓滿地完成了各項(xiàng)教學(xué)任務(wù),教育教學(xué)質(zhì)量在不斷提高。我單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)收支管理與監(jiān)控,厲行節(jié)約,以有限的教育經(jīng)費(fèi),力爭辦更多的事。嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度,無亂開支、亂收費(fèi)、亂補(bǔ)課等違規(guī)現(xiàn)象。社會效益良好。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得5分。

  行政效能:我校建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,改正工作作風(fēng),提高辦事效率,降低辦學(xué)成本,取得了較好的效果。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得5分。

  社會公眾或服務(wù)對象滿意度:由于我校的教育教學(xué)質(zhì)量在不斷提高,無亂開支、亂收費(fèi)、亂補(bǔ)課等違規(guī)現(xiàn)象,關(guān)心愛護(hù)學(xué)生,學(xué)生的整體素質(zhì)得到不斷提升。社會對我校的評價較高。參照評價標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)可得5分。

  按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為92分,等級為優(yōu)秀。

  支出績效評價報告 12

  一、項(xiàng)目基本情況

  米易縣歷史文化展覽館于20xx年xx月xx日正式建成并對外開放,建筑面積1300平方米。展覽館以米易歷史文化發(fā)展為主線,集合聲、光、電等多種手段,利用圖片、文字、實(shí)物、模型等形式,展現(xiàn)米易歷史文化。在米易縣打造康養(yǎng)度假目的地的大背景下,米易歷史文化展覽館傳統(tǒng)的展示功能無法滿足現(xiàn)實(shí)的需要。20xx年縣委政府決定對米易歷史文化展覽館進(jìn)行升級改造,提升歷史文化展覽館品質(zhì),拓展米易新形象,同時為確保檔案館正常接收新增檔案,保障檔案館電子檔案數(shù)據(jù)安全,對服務(wù)器存儲系統(tǒng)、容災(zāi)備份系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)容。經(jīng)政府審批,同意投入資金100萬元。

  二、評價工作開展情況

  本次的展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目,包括米易縣歷史文化展覽館升級改造和檔案館服務(wù)器存儲設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購兩個子項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資100萬元。評價工作重點(diǎn)從項(xiàng)目審批、項(xiàng)目實(shí)施、資金的來源及管理等方面進(jìn)行。

 。ㄒ唬┈F(xiàn)場評價抽樣選點(diǎn)情況。

  檔案館服務(wù)器存儲設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購項(xiàng)目,查看了國資辦立項(xiàng)審批、政府采購項(xiàng)目委托代理、采購合同、設(shè)備驗(yàn)收、資金下達(dá)撥付、會計核算等資料。

  歷史文化展覽館升級改造項(xiàng)目,查看了政府項(xiàng)目審批、國資辦立項(xiàng)審批、政府采購成交通知書、采購合同、完工驗(yàn)收記錄單、項(xiàng)目竣工結(jié)算、資金下達(dá)撥付、會計核算等資料。

 。ǘ╉(xiàng)目總體評價。

  展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目,項(xiàng)目建設(shè)通過政府及相關(guān)部門的審批,項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)充分,績效目標(biāo)比較明確。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案,在項(xiàng)目實(shí)施過程中執(zhí)行了相關(guān)政策規(guī)定,項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、采購方式、合同簽訂、完工驗(yàn)收、資金撥付等程序未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的情況。檔案局內(nèi)部建立了財務(wù)管理制度。經(jīng)查閱相關(guān)資料,并進(jìn)行綜合評價,展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目績效評價得分98.2分。

  三、項(xiàng)目實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策。

  1.績效目標(biāo)情況。

 。1)擴(kuò)大電子檔案存儲服務(wù)器系統(tǒng)、容災(zāi)備份系統(tǒng)容量,將存儲系統(tǒng)容量擴(kuò)大到48TB。

  (2)提升歷史文化展覽館品質(zhì)。提升展廳品牌影響力和展示效果,拓展米易新形象,重點(diǎn)改造米易歷史沿革的內(nèi)容(清代、民國時期的痕跡)、現(xiàn)代民族特色展示和城市、鄉(xiāng)村旅游成果展示,增加展廳互動三維設(shè)備。

  2.決策依據(jù)情況。

  米檔報[2017]1號《關(guān)于解決展覽館改造和采購運(yùn)行設(shè)備經(jīng)費(fèi)的請示》及縣政府批示。

  3.資金分配情況及分配結(jié)果。

  展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目,政府共安排資金100萬元,其中檔案館服務(wù)器存儲設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購項(xiàng)目24.96萬元,歷史文化展覽館升級改造項(xiàng)目75.04萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目管理。

  1.資金到位情況。

  檔案館服務(wù)器存儲設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購項(xiàng)目到位資金24.96萬元(米財資行[2017]184號),歷史文化展覽館升級改造項(xiàng)目到位資金75.04萬元(米財資行[2017]184號20萬元,米財資行[2017]252號55.04萬元。)。

  2.資金管理情況。

  展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目資金按專項(xiàng)資金管理,按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及合同約定撥付資金。

  3.財務(wù)管理情況。

  單位建立了財務(wù)管理制度、財務(wù)內(nèi)部控制制度、現(xiàn)金、銀行存款和財務(wù)印章管理制度、財務(wù)報銷制度、固定資產(chǎn)管理制度、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財務(wù)管理制度等財經(jīng)制度,本次評價的項(xiàng)目資金納入國庫集中支付制度管理。

  4.組織實(shí)施情況。

  服務(wù)器存儲設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購(1)20xx年x月xx日縣國資辦準(zhǔn)予立項(xiàng),采用詢價采購,交采購代理機(jī)構(gòu)組織采購。

 。2)20xx年x月xx日與米易縣公共資源交易中心簽訂《米易縣政府采購項(xiàng)目委托代理協(xié)議》。

 。3)20xx年x月xx日與攀枝花明誠信息技術(shù)有限公司簽訂《米易縣檔案局電子設(shè)備采購合同》

  (4)20xx年x月xx日,采購的電子設(shè)備驗(yàn)收合格入庫(附:米易縣政府采購驗(yàn)收報告單)

  歷史文化展覽館升級改造項(xiàng)目

 。1)20xx年x月xx日,政府批準(zhǔn)米檔報[2017]7號關(guān)于確定“米易縣歷史文化展覽館升級項(xiàng)目采購”招標(biāo)基準(zhǔn)控制價的請示;鶞(zhǔn)控制價75.04萬元。

 。2)20xx年x月xx日,國資辦批準(zhǔn)立項(xiàng),采購方式為競爭性磋商,交采購機(jī)構(gòu)組織采購。

 。3)20xx年x月xx日,下達(dá)成都一品紅展示有限公司《政府采購成交通知書》,成交金額65.60萬元。

  (4)20xx年x月xx日,業(yè)主方與施工方簽訂項(xiàng)目增量合同,增量金額64,859.73元。

  (5)20xx年x月xx日,政府審批自行采購歷史文化展覽館簽字臺,金額29,540.27元。

 。6)20xx年x月xx日,項(xiàng)目完工驗(yàn)收(驗(yàn)收合格)。四、項(xiàng)目績效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況。

  1、服務(wù)器存儲設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購。20xx年x月xx日設(shè)備采購?fù)瓿,?yàn)收入庫,設(shè)備驗(yàn)收“數(shù)量、參數(shù)正確,質(zhì)量合格”。

  2、歷史文化展覽館升級改造項(xiàng)目。20xx年x月xx日項(xiàng)目完工,經(jīng)驗(yàn)收組驗(yàn)收,項(xiàng)目驗(yàn)收合格。

 。ǘ╉(xiàng)目效益情況。

  服務(wù)器存儲設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購,擴(kuò)大了電子檔案存儲服務(wù)器系統(tǒng)、容災(zāi)備份系統(tǒng)容量,保障了新增檔案的儲存保管。

  歷史文化展覽館升級改造項(xiàng)目,提升了展廳品牌影響力和展示效果,拓展了米易新形象,能更好的展示米易歷史沿革的內(nèi)容(清代、民國時期的痕跡)、現(xiàn)代民族特色展示和城市、鄉(xiāng)村旅游成果。

  五、評價結(jié)論及存在問題

 。ㄒ唬┰u價結(jié)論。

  展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目,項(xiàng)目通過了政府及相關(guān)部門的`審批,依據(jù)充分,績效目標(biāo)比較明確。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案,在項(xiàng)目實(shí)施過程中執(zhí)行了相關(guān)政策規(guī)定,項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、采購方式、合同簽訂、完工驗(yàn)收、資金撥付等資料完整,且未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的情況。檔案局內(nèi)部建立了財務(wù)管理制度。經(jīng)查閱相關(guān)資料,并進(jìn)行綜合評價,展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目績效評價得分98.2分。

 。ǘ┐嬖趩栴}。

  1、項(xiàng)目實(shí)施方案中,項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容制定不夠完整,對項(xiàng)目具體實(shí)施指導(dǎo)性不強(qiáng)。

  六、相關(guān)建議

  針對以上存在的問題,提出相關(guān)建議如下:

  加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的制定,增強(qiáng)實(shí)施方案對項(xiàng)目整個實(shí)施過程的指導(dǎo),同時提高項(xiàng)目實(shí)施方案的可操作性。

  支出績效評價報告 13

  按照有關(guān)民生工程項(xiàng)目績效管理和績效評價要求,現(xiàn)對潁泉區(qū)2021年老舊小區(qū)(金馬小區(qū))整治改造項(xiàng)目的投入、過程、產(chǎn)出、效果方面進(jìn)行評價,并在此基礎(chǔ)上綜合得出結(jié)果。

  一、總體情況

  對照《安徽省城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績效評價指標(biāo)》中各項(xiàng)評價指標(biāo),潁泉區(qū)20xx年老舊小區(qū)(金馬小區(qū))整治改造過程中,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),壓實(shí)工作責(zé)任,規(guī)范實(shí)施程序,加強(qiáng)過程監(jiān)管,嚴(yán)格資金使用,建立工作臺賬,年度目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

  二、具體情況

  (一)投入方面

  1.完善政策機(jī)制。建立政府主要負(fù)責(zé)同志親自抓、分管負(fù)責(zé)同志具體抓的工作機(jī)制,明確工作規(guī)則、責(zé)任清單和議事規(guī)程。阜陽市出臺了《關(guān)于優(yōu)化城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程建設(shè)項(xiàng)目審批事項(xiàng)有關(guān)問題的通知》,潁泉區(qū)制定了項(xiàng)目年度計劃和《潁泉區(qū)20xx年老舊小區(qū)改造實(shí)施方案》,確保扎實(shí)推進(jìn)20xx年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作。

  2.項(xiàng)目謀劃及申報。根據(jù)小區(qū)配套設(shè)施狀況、改造方案完整性、針對性,以及居民意愿等對入庫項(xiàng)目進(jìn)行量化計分、排序,明確納入年度改造計劃優(yōu)先順序,制定項(xiàng)目年度計劃和實(shí)施方案。根據(jù)摸排結(jié)果建立城鎮(zhèn)老舊小區(qū)項(xiàng)目儲備庫,完善項(xiàng)目基本信息,制定中長期整治改造工作規(guī)劃。納入年度改造計劃的'小區(qū)及小區(qū)改造方案充分征求居民意見,社區(qū)居民參與率、同意率高。改造前居民就物業(yè)管理模式、繳納必要的物業(yè)服務(wù)費(fèi)用等協(xié)商形成共識,由居民表決共同決定事項(xiàng)。

  3.資金管理及籌集。按照財務(wù)管理要求,制定《潁泉區(qū)城市老舊小區(qū)改造資金管理暫行辦法》,財政專項(xiàng)資金專賬核算,專項(xiàng)使用,手續(xù)規(guī)范。引導(dǎo)電力部門出資,結(jié)合老舊小區(qū)改造項(xiàng)目參與電力設(shè)施改造。

  (二)過程方面

  1.項(xiàng)目實(shí)施。改造項(xiàng)目符合招標(biāo)、設(shè)計規(guī)范,按計劃實(shí)施并符合技術(shù)規(guī)范。年度改造計劃與水電氣熱信等相關(guān)專營設(shè)施增設(shè)或改造計劃有效銜接并于開工改造前就水電氣熱信等設(shè)施形成統(tǒng)籌施工方案。改造后小區(qū)的公共區(qū)域水電氣熱信等專營設(shè)施設(shè)備產(chǎn)權(quán)依照法定程序移交給專業(yè)經(jīng)營單位,由其負(fù)責(zé)維護(hù)管理。改造后小區(qū)實(shí)施物業(yè)管理,引入專業(yè)化物業(yè)服務(wù)企業(yè),建立物業(yè)長效管理機(jī)制。

  2.項(xiàng)目監(jiān)管。項(xiàng)目改造加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)管,壓實(shí)各參建單位質(zhì)量安全責(zé)任,無質(zhì)量安全問題。居民代表積極參與項(xiàng)目改造方案制定、配合施工、參與過程監(jiān)督、后續(xù)管理。

  3.統(tǒng)計信息建設(shè)。按時按質(zhì)將計劃項(xiàng)目、項(xiàng)目改造情況錄入管理信息系統(tǒng),實(shí)時更新項(xiàng)目推進(jìn)信息。每月按時報送統(tǒng)計報表且數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

 。ㄈ┊a(chǎn)出方面

  1.目標(biāo)任務(wù)完成率。2021年,潁泉區(qū)計劃實(shí)施整治改造老舊小區(qū)1個,總投資800萬元,改造房屋總建筑面積5.2萬平方米,涉及住戶419戶。2021年底,項(xiàng)目改造任務(wù)已完成,目標(biāo)任務(wù)完成率100%。

  2.項(xiàng)目時限達(dá)標(biāo)率。潁泉區(qū)2021年1個老舊小區(qū)改造項(xiàng)目于12月底通過工程竣工驗(yàn)收,項(xiàng)目時限達(dá)標(biāo)率100%。

  3.項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。潁泉區(qū)2021年1個老舊小區(qū)改造項(xiàng)目于12月底竣工驗(yàn)收合格,項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。

  4.片區(qū)改造。為積極推進(jìn)相鄰老舊小區(qū)與周邊地區(qū)聯(lián)動,實(shí)施連片改造,潁泉區(qū)在實(shí)施金馬小區(qū)改造時,對香港路進(jìn)行了改造,方便了小區(qū)居民出行。同時,對下一步待改造小區(qū)所在社區(qū)設(shè)施短板、安全隱患、可利用存量資源等開展摸排,有針對性地確定居民最需要改造建設(shè)的各類設(shè)施。

  (四)效果方面

  1.社會滿意度。積極回應(yīng)群眾訴求,及時處理群眾反映事項(xiàng),在市民生辦進(jìn)行的群眾滿意度調(diào)查中項(xiàng)目知曉率和滿意度均達(dá)到100%。

  2.社會效益。通過項(xiàng)目實(shí)施,完善了小區(qū)內(nèi)老舊管線等配套基礎(chǔ)設(shè)施,滿足居民基本生活需要。小區(qū)新增無障礙設(shè)施、智能門禁系統(tǒng)、停車位、電動汽車充電設(shè)施、智能快遞柜等配套設(shè)施基本配套到位。通過項(xiàng)目實(shí)施,提升了居民居住品質(zhì)和生活水平。

  3.黨建引領(lǐng)。小區(qū)內(nèi)黨組織引領(lǐng)多種形式基層協(xié)商,先后多次就小區(qū)引進(jìn)專業(yè)的物業(yè)公司、設(shè)立門禁系統(tǒng)、重新規(guī)劃停車位等事項(xiàng)召開了居民代表會。小區(qū)選舉業(yè)主委員會并積極推動引進(jìn)了專業(yè)的物業(yè)公司。利用線上手段,由居民共同投票表決設(shè)立門禁系統(tǒng)。

  4.新聞宣傳。高度重視宣傳工作,宣傳優(yōu)秀項(xiàng)目、典型案例,營造良好輿論氛圍,2021年12月5日,在人民日報海外官網(wǎng)發(fā)布《阜陽一小區(qū)大變化!業(yè)主發(fā)聲!你的小區(qū)需要嗎》信息。

  三、2022年工作安排

  (一)加大改造工作推進(jìn)力度。2022年,潁泉區(qū)將加大老舊小區(qū)改造工作的推進(jìn)力度,嚴(yán)格按照省《老舊小區(qū)改造技術(shù)導(dǎo)則》要求,按時按質(zhì)完成年度任務(wù)。

 。ǘ┛茖W(xué)細(xì)致做好方案設(shè)計。深入做好老舊小區(qū)調(diào)查摸底,細(xì)致做好方案設(shè)計,充分溝通了解小區(qū)居民訴求,在技術(shù)和資金允許的范圍內(nèi)制定更加完善的設(shè)計方案,堅守為民宗旨,造福社區(qū)居民。

 。ㄈ╈柟汤吓f小區(qū)改造成果。探索建立老舊小區(qū)整治改造后的社區(qū)服務(wù)管理機(jī)制,完善社區(qū)黨組織、社區(qū)居民委員會、業(yè)主委員會、物業(yè)服務(wù)企業(yè)“四位一體”的工作聯(lián)動機(jī)制,進(jìn)一步鞏固老舊小區(qū)改造成果。

 。ㄋ模┏掷m(xù)深入做好宣傳工作。及時總結(jié)提煉老舊小區(qū)改造工作經(jīng)驗(yàn)做法及成效,形成工作信息,積極通過新聞媒體發(fā)稿。

  支出績效評價報告 14

  一、部門概況

  (一)部門基本情況。

  我單位全稱為沅陵縣國有土地上房屋征收服務(wù)中心,為縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位,統(tǒng)一社會信用代碼證書號:12431222593292917K,本單位無下屬機(jī)構(gòu),地址沅陵縣沅陵鎮(zhèn)漆樹灣47號,執(zhí)行《政府會計制度》,截至20xx年12月31日,我單位核定編制人數(shù)22人,實(shí)際在編在崗人員21人,退休3人,臨聘人員1人。下設(shè)四個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),辦公室、財務(wù)室、政策法規(guī)室、征收補(bǔ)償室。縣國有土地上房屋征收服務(wù)中心貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委有關(guān)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作的方針政策,全面落實(shí)縣委關(guān)于本行政區(qū)域的國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

  (二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

  20xx年財政撥款收入為314.86萬元。20xx年財政撥款支出為314.86萬元,本年財政撥款收支差額為0萬元。

  20xx年財政撥款決算支出314.86萬元,其中:工資福利支出220.20萬元、商品和服務(wù)支出89.69萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助4.02萬元、其他資本性支出0.95萬元。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  我中心根據(jù)財務(wù)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定,制訂了財務(wù)內(nèi)部管理制度,明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序,經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等,特別加強(qiáng)了針對“三公”經(jīng)費(fèi)的.管理。

  (一)基本支出。

  20xx年財政撥款決算支出314.86萬元,其中:工資福利支出220.20萬元、占總支出的69.94%,商品和服務(wù)支出89.69萬元、占總支出的28.49%,對個人和家庭的補(bǔ)助4.02萬元、占總支出的1.28%,其他資本性支出0.95萬元、占總支出的0.30%。20xx年度財政撥款決算支出為298萬元,同比上升5.66%。

  1、“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

  20xx年初批復(fù)預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)為8萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)8萬元、因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。全年決算支出“三公”經(jīng)費(fèi)0.17萬元,實(shí)際節(jié)省了97.88%,其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬元,節(jié)省97.88%,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

 。ǘ⿲m(xiàng)支出--無。

  三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

  我單位20xx年度無專項(xiàng)支出。

  四、資產(chǎn)管理情況

  截至20xx年12月31日,我單位共有固定資產(chǎn)原值23.21萬元,凈值5.82萬元。有車輛0臺,因公車改革,我單位擁有的一輛一般公務(wù)用車已于20xx年1月移交公車辦。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。我辦資產(chǎn)保存完善,資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),賬實(shí)相符,通用辦公設(shè)備和辦公家具配置合理,資產(chǎn)配置和處置有完善的制度,單位資產(chǎn)管理制度合理、合法。

  五、部門整體支出績效情況

  20xx年我中心堅持穩(wěn)中求進(jìn),改革創(chuàng)新,積極作為,各方面工作穩(wěn)步推進(jìn)。

  (一)部門整體支出年度績效指標(biāo)分析

  1、經(jīng)濟(jì)性:大力抓好厲行節(jié)約源頭控制,嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)支出管理制度,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),提高資金使用效率。

  2、效率性:保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

  3、有效性:認(rèn)真抓好每個服務(wù)征收項(xiàng)目的個性工作,確保規(guī)范有序推進(jìn)。

  4、可持續(xù)性:保障人員機(jī)構(gòu)合理設(shè)置,資金合理分配,確保和諧征收,增強(qiáng)服務(wù)意識,樹立為民務(wù)實(shí),清廉形象。

 。ǘ、部門整體支出績效評價

  1、預(yù)算配置。我單位在職人員控制率為95.45%,未超過100%,我單位自評得分為5分!叭(jīng)費(fèi)”變動率為-98.01%,我單位自評得分為7分。

  2、預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算完成率100%,我單位自評得分為2分、預(yù)算控制率小于0,我單位自評得分為2分、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率等于0,我單位自評得分為2分、公用經(jīng)費(fèi)控制率為47.02%,我單位自評得分為8分、 “三公經(jīng)費(fèi)”控制率為2.13%,我單位自評得分為8分、我單位無非稅收入,所以非稅收入管理我單位自評得分為滿分2分、非稅收入完成率得分為滿分3分、今年我單位未發(fā)生政府采購,所以政府采購率我單位自評得分為6分。

  3、預(yù)算管理。管理制度健全性我單位得分為9分、資金使用合規(guī)性我單位自評得分為6分、會計資料報送的及時性我單位自評得分為2分、預(yù)決算信息公開性和完善性我單位自評得分為5分。

  4、資產(chǎn)管理。包括:資產(chǎn)管理制度健全性我單位自評得分為3分、固定資產(chǎn)登記率我單位自評得分為2分、固定資產(chǎn)利用率我單位自評得分為2分。

  5、職責(zé)履行。重點(diǎn)工作實(shí)際完成率我單位自評得分為8分。

  6、履職效益。部門整體支出所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益我單位自評得分為6分。行政效能、社會公眾或服務(wù)對象滿意度等我單位自評得分共計為8分。

  綜上,我單位綜合得分為97分。

  六、存在的主要問題

  今年經(jīng)費(fèi)支出較去年有所減少,主要因?yàn)槭墙?jīng)費(fèi)存在不足,導(dǎo)致我單位有大量支出未能在當(dāng)年及時報銷。征收工作量大面廣牽涉部門很多,穩(wěn)定又是重中之,為了和諧征收,相應(yīng)工作量增加。幾乎每個被征收人都要求我中心提供大量的征收政策和相關(guān)資料,相應(yīng)也增加我單位的商品服務(wù)支出。

  七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

 。ㄒ唬┛茖W(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

  加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,建議按本部門的發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。

 。ǘ┮(guī)范賬務(wù)處理,提高財務(wù)信息質(zhì)量

  嚴(yán)格按照《會計法》《政府會計制度》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算,并結(jié)合實(shí)際情況,完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

  支出績效評價報告 15

  一、部門概況

  (一)部門(單位)基本情況。

  1、在職人員情況

  長沙市芙蓉區(qū)城市房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室(以下簡稱芙蓉區(qū)征收辦)在編人員5人,政府雇員1人20xx公益性崗位人員15人。

  2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  從預(yù)算單位構(gòu)成看,芙蓉區(qū)征收辦部門預(yù)算包括芙蓉區(qū)征收辦本級預(yù)算,所屬二級機(jī)構(gòu)預(yù)算。芙蓉區(qū)征收辦機(jī)關(guān)本級包括辦公室、財務(wù)科、征收管理科和綜合審查科。

  3、主要職能:

 、俳M織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)國有土地上的房屋征收與補(bǔ)償工作。

 、诳晌蟹课菡魇諏(shí)施單位承擔(dān)房屋征收與補(bǔ)償?shù)木唧w工作,且對房屋征收實(shí)施單位在委托范圍內(nèi)實(shí)施的房屋征收與補(bǔ)償行為負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理,并對其行為后果承擔(dān)法律責(zé)任。負(fù)責(zé)審核征收要件,把關(guān)征收程序,編制征收補(bǔ)償預(yù)算、工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算及征收補(bǔ)償安置方案,辦理報批備案等工作。

 、圬(fù)責(zé)與項(xiàng)目所在街道辦事處簽訂征收委托合同,并指導(dǎo)各街道辦事處實(shí)施征收,做好政策把關(guān)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

 、軘M定并發(fā)布征收項(xiàng)目第一至第六公告,通知暫停辦理相關(guān)手續(xù),配合選定征收評估機(jī)構(gòu)及組織社會穩(wěn)定風(fēng)險評估。

 、葚(fù)責(zé)解控征收補(bǔ)償資金,審核撥付征收直接費(fèi)用和間接費(fèi)用,并按《芙蓉區(qū)國有土地上房屋征收資金管理及支付暫行辦法》相關(guān)規(guī)定和征收委托合同約定撥付工作經(jīng)費(fèi)、評估、測繪等費(fèi)用。

 、挢(fù)責(zé)辦理征收協(xié)議審核、備案、產(chǎn)權(quán)注銷及實(shí)施分戶行政征收等工作,建立房屋征收補(bǔ)償檔案,做好相關(guān)征收文件、資料保管工作。

 、哓(fù)責(zé)征收房屋的拆除備案和安全管理工作。

 、嘭(fù)責(zé)牽頭與市征收辦及業(yè)主單位辦理項(xiàng)目征收成本結(jié)算。

 、岢修k區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

  4、重點(diǎn)工作計劃

  ①聚焦征收工作提品質(zhì)。圍繞芙蓉區(qū)打造“現(xiàn)代化新長沙標(biāo)桿區(qū)”總體目標(biāo),以建設(shè)自貿(mào)區(qū)、東片區(qū)、中央文化區(qū)為主線,做好政策保障、服務(wù)、協(xié)調(diào)等工作。一是提前科學(xué)謀劃,做實(shí)做細(xì)前期準(zhǔn)備工作,重點(diǎn)推進(jìn)西龍片區(qū)、遠(yuǎn)大三路、紅湖路、遠(yuǎn)大路沿線項(xiàng)目、自貿(mào)區(qū)建設(shè)等整體征收工作。二是樹立全局思維,凝聚各方力量,對蔡鍔中路兩廂棚改項(xiàng)目(二期)、袁家?guī)X新華書店項(xiàng)目加強(qiáng)調(diào)度,加大對重點(diǎn)難點(diǎn)問題的協(xié)調(diào)解決力度,力爭盡快掃尾清零。三是對已掃尾清零的項(xiàng)目進(jìn)行拆除騰地、項(xiàng)目結(jié)算等工作,加快資金回籠進(jìn)度。

  ②突出黨建引領(lǐng)聚合力。把“圍繞中心、服務(wù)大局”作為黨建工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),積極探索創(chuàng)新,高效推動項(xiàng)目進(jìn)程,形成黨建工作與征收工作相互融合、互相促進(jìn)的良好局面。一是筑牢信念基石。深化黨史教育,不斷增強(qiáng)黨員干部守初心、擔(dān)使命的思想和行動自覺。二是彰顯先鋒作用。發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用,以黨建+征收為抓手,統(tǒng)一思想、凝聚力量,助推征收工作提質(zhì)提效。三是聚焦為民辦實(shí)事。做實(shí)做細(xì)做好征收政策宣傳、遺留矛盾化解等工作,推動“我為群眾辦實(shí)事”與征收業(yè)務(wù)密切融合。

  ③深化作風(fēng)建設(shè)強(qiáng)隊(duì)伍。深化作風(fēng)建設(shè),努力打造一支務(wù)實(shí)高效、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、清正廉潔的征收隊(duì)伍。一是錘煉過硬能力水平。加大對一線征收工作人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度,高質(zhì)量舉辦政策培訓(xùn)、法律培訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)磨煉和經(jīng)驗(yàn)交流座談會,進(jìn)一步提高征收隊(duì)伍整合資源、協(xié)調(diào)各方、凝聚合力的能力。二是強(qiáng)化正確用人導(dǎo)向。嚴(yán)格月考評、季考核,形成常態(tài)化評先評優(yōu)、獎懲兌現(xiàn)機(jī)制,進(jìn)一步濃厚激勵先進(jìn)、鞭策落后的氛圍,充分調(diào)動干事創(chuàng)業(yè)積極性。三是鍛造鐵的紀(jì)律作風(fēng)。堅持從嚴(yán)管理、從嚴(yán)帶隊(duì)伍,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),強(qiáng)化對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等關(guān)鍵崗位的風(fēng)險防控和監(jiān)管,營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境。

  (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

  芙蓉區(qū)征收辦20xx年預(yù)算批復(fù)2753.65萬元,全年實(shí)際到位資金312.74萬元20xx實(shí)際支出1299.64萬元,其中基本支出205.82萬元,項(xiàng)目支出1093.81萬元20xx上年結(jié)余986.89萬元,本年結(jié)余0萬元。

  二、一般公共預(yù)算支出情況

  (一)基本支出

  1、基本支出情況:基本支出205.82萬元,主要用于體制內(nèi)人員的工資、獎金、績效、社保和工會福利以及按體制內(nèi)實(shí)有人員標(biāo)準(zhǔn)核定的辦公經(jīng)費(fèi)等。其中①社會保障和就業(yè)支出18.16萬元20xx②城鄉(xiāng)社區(qū)支出(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)——行政運(yùn)行)187.66萬元。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況:20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元,公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)和因公出國(境)費(fèi)等,年末“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)亦為0萬元。

  (二)項(xiàng)目支出

  1、項(xiàng)目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析。

  本單位20xx年度項(xiàng)目資金總投入1093.81萬元,其中①城鄉(xiāng)社區(qū)支出(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)——一般行政管理事務(wù))1077.15萬元20xx②其他支出16.67萬元。

  2、項(xiàng)目資金(主要指財政資金)實(shí)際使用情況分析。

  本單位20xx年度項(xiàng)目資金實(shí)際使用包括各征收棚改項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目日常公用及人員的工作經(jīng)費(fèi)和其他間接費(fèi)用的解控、撥付和使用20xx單位黨建經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)購置、咨詢及勞務(wù)費(fèi)用開支等20xx全年度項(xiàng)目資金實(shí)際使用1093.81萬元。

  3、項(xiàng)目資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

  我辦嚴(yán)格按照預(yù)算管理辦法及區(qū)財政要求,結(jié)合本單位實(shí)際情況,按時編制年度預(yù)算。預(yù)算編制流程分為5個步驟:即預(yù)算布置、預(yù)算調(diào)查、預(yù)算申報、預(yù)算論證和最終預(yù)算編制。根據(jù)區(qū)財政最終批復(fù)下達(dá)的`預(yù)算數(shù)向各職能科室通報,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支范圍必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準(zhǔn),不得無預(yù)算或超預(yù)算支出。

  單位日常行政開支根據(jù)我辦《民主理財及財務(wù)審批程序制度》執(zhí)行,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,對各項(xiàng)支出管理程序與標(biāo)準(zhǔn)作出嚴(yán)格規(guī)定,設(shè)定了不同級層審批權(quán)限。專項(xiàng)工作支出,由承辦科室根據(jù)有關(guān)活動備案和經(jīng)費(fèi)預(yù)算,提前報條線分管副主任和主任審批,同樣設(shè)定了不同級層審批權(quán)限。若遇預(yù)算追加,則必須向區(qū)政府報告并最終由區(qū)長審批。

  所有資產(chǎn)購置和委托服務(wù)均按照政府采購相關(guān)規(guī)定,屬于政府采購范圍的一律通過政府采購平臺按規(guī)定流程進(jìn)行審批20xx工程項(xiàng)目還必須經(jīng)過財政預(yù)算評審、招投標(biāo)、簽訂合同、竣工驗(yàn)收、財政決算評審等流程嚴(yán)格執(zhí)行,并進(jìn)行公示,接受社會監(jiān)督。

  “三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格預(yù)算并按照相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行,近兩年無公務(wù)接待和公車管理費(fèi)用。

  公益性崗位工資管理嚴(yán)格按區(qū)人社局備案核定人數(shù)和《征收辦聘用人員薪酬管理辦法》以及辦公室記錄的各人員崗位標(biāo)準(zhǔn)和績效考核結(jié)果,按規(guī)定程序報批后支付和發(fā)放。

  以上制度保障加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,并保證資金嚴(yán)格按計劃和進(jìn)度實(shí)行。

  三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目組織情況分析,主要包括征收項(xiàng)目公告發(fā)布、征收補(bǔ)償、項(xiàng)目結(jié)算等情況。

  區(qū)征收辦統(tǒng)一管理和指導(dǎo)全區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作,并委托給項(xiàng)目所在街道辦事處,由街道辦事處負(fù)責(zé)征收與補(bǔ)償具體事務(wù)的組織和實(shí)施工作。

  主要項(xiàng)目實(shí)施流程如下:由業(yè)主單位提交征收要件,區(qū)征收辦審查征收要件齊備后報區(qū)政府發(fā)布征收范圍公告,對征收范圍內(nèi)的房屋情況進(jìn)行調(diào)查,并將調(diào)查結(jié)果在征收范圍內(nèi)予以公告,同時配合市征收辦開展房產(chǎn)地價格評估機(jī)構(gòu)的選定程序,經(jīng)所有被征收人協(xié)商一致(或經(jīng)投票、抽簽、搖號等方式)選定房產(chǎn)地價格評估機(jī)構(gòu)后,評估機(jī)構(gòu)入戶進(jìn)行房屋價值評估,并將評估結(jié)果送至市征收辦備案。區(qū)政府發(fā)布項(xiàng)目征收決定公告,在項(xiàng)目房屋征收簽約期限內(nèi),區(qū)征收辦按照經(jīng)批準(zhǔn)的房屋征收補(bǔ)償方案確定的補(bǔ)償方式和標(biāo)準(zhǔn),以房地產(chǎn)價格評估機(jī)構(gòu)出具的分戶評估結(jié)果為依據(jù)(評估時點(diǎn)為征收決定公布之日)核算每戶的征收補(bǔ)償金額,與被征收人簽訂補(bǔ)償協(xié)議,被征收人按照約定的期限如期騰房,完成搬遷。征收簽約期限屆滿,對仍未簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議的被征收人,區(qū)征收辦向區(qū)政府申請作出房屋征收補(bǔ)償決定,并在房屋征收范圍內(nèi)予以公告,被征收人在法定期限內(nèi)不申請行政復(fù)議或者不提起行政訴訟,在補(bǔ)償決定規(guī)定的期限內(nèi)又不搬遷的,由區(qū)政府依法申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。待征收補(bǔ)償工作完成,辦理項(xiàng)目結(jié)算手續(xù)并建立征收檔案后,征收項(xiàng)目完結(jié)。

  我辦20xx年度堅持進(jìn)一步推動“依法征收、陽光征收、和諧征收、廉潔征收”,堅持“一把尺子量到底”,確保征收補(bǔ)償公平合理。實(shí)行全方位公開,嚴(yán)格審核項(xiàng)目前期手續(xù)、將項(xiàng)目的政策標(biāo)準(zhǔn)、征收公告、補(bǔ)償結(jié)果一一公示到位,保障房屋征收工作公平、公正,堅決防范和杜絕損害群眾利益的行為發(fā)生。

  (二)項(xiàng)目管理情況分析,主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

  征收工作依據(jù)政策為《國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第590號)、《湖南省實(shí)施〈國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例〉辦法》(湖南省人民政府令第268號)、《長沙市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償實(shí)施方法》(長沙市人民政府令第116號)、長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《長沙市國有土地上房屋征收獎勵和補(bǔ)助辦法》的通知(長政辦發(fā)〔20xx〕71號)、長沙市人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整國有土地上房屋征收裝飾裝修補(bǔ)償以及臨時安置費(fèi)房屋搬遷費(fèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的通知(長政辦發(fā)〔20xx〕72號)等。

  區(qū)征收辦日常工作遵照以上法律法規(guī)進(jìn)行執(zhí)行,在此基礎(chǔ)上還制定了《芙蓉區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作暫行實(shí)施細(xì)則》,明確了征收工作的實(shí)施模式以及各單位的職責(zé)職能。

  在信訪維穩(wěn)方面,區(qū)征收辦制定了《長沙市芙蓉區(qū)城市房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室信訪接待工作方案》、《疑難復(fù)雜信訪問題集體會商制度》,成立信訪工作小組,對于來信的處理以及來訪人員的接待規(guī)定了處理方法。

  四、資產(chǎn)管理情況

  截至20xx年12月31日,區(qū)征收辦固定資產(chǎn)共計426898.02元,其中包括通用設(shè)備300909.02元,家具、用具、裝具及動植物117929元以及專用設(shè)備8060元。20xx年入賬配發(fā)長城電腦一臺共10118元、配置長城電腦配套的奔圖打印機(jī)一臺共2350元、配置新進(jìn)在編職工國產(chǎn)電腦一臺共8780元、調(diào)撥出單位會議桌共8000元。

  20xx年12月區(qū)征收辦制定了《內(nèi)部控制管理手冊》,資產(chǎn)管理部分制度規(guī)定固定資產(chǎn)管理人員職責(zé)、固定資產(chǎn)范圍以及購置形式、固定資產(chǎn)管理方式與維護(hù)流程。制度較為詳實(shí)、適用,執(zhí)行基本到位。

  五、政府性基金預(yù)算支出情況

  本單位無政府性基金預(yù)算支出。

  六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

  七、社會保險基金預(yù)算支出情況

  本單位無社會保險基金預(yù)算支出。

  八、部門整體支出績效情況

  (一)征收項(xiàng)目推進(jìn)有力

  20xx年芙蓉區(qū)新啟動征收項(xiàng)目4個,涉及征拆面積約4.3萬平方米,需征收私房352戶,單位14家。截至目前,已完成私房簽約306戶,單位12家,征收拆除面積約5000平方米,共計解控?fù)芨墩魇昭a(bǔ)償資金約4.36億元。年度內(nèi),遠(yuǎn)大二路改造項(xiàng)目(一期)已完成征收、拆除、騰地工作,軌道交通7號線項(xiàng)目五里牌站點(diǎn)已達(dá)成協(xié)議征收簽約20xx蔡鍔中路兩廂棚改項(xiàng)目(二期)已簽約私房295戶,單位10家,簽約率87xx袁家?guī)X新華書店棚改項(xiàng)目已簽約私房11戶,單位1家,簽約率80%。

  (二)項(xiàng)目掃尾成效顯著

  一是力促項(xiàng)目清零。重點(diǎn)對蔡鍔中路棚改項(xiàng)目(一期)、黃土塘等項(xiàng)目一批剩余未簽約戶進(jìn)行全面梳理、攻堅突破。由區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、街道、征收辦專人聯(lián)點(diǎn)包戶,采取定期集中調(diào)度、分類專題調(diào)度、項(xiàng)目一線調(diào)度等方式,找問題、定方案,專題研究,重點(diǎn)突破,促進(jìn)了16戶司法強(qiáng)征對象達(dá)成協(xié)議。

  二是加速拆除騰地。完成黃土塘地塊、西龍路項(xiàng)目、遠(yuǎn)大二道路工程(一期)、軌道交通7號線五里牌站點(diǎn)等4個項(xiàng)目拆除交地工作,拆除面積約10200平方米。目前仍有蔡鍔路兩廂棚改項(xiàng)目(一期)(二期)、袁家?guī)X新華書店項(xiàng)目等3個項(xiàng)目正在進(jìn)行項(xiàng)目拆除和垃圾清運(yùn)工作。

  三是加快項(xiàng)目結(jié)算。完成遠(yuǎn)大路(一期)棚改項(xiàng)目、芙蓉生態(tài)新城四號安置小區(qū)(一期)等9個項(xiàng)目結(jié)算工作,解控回籠財政資金約8085萬元(黃土塘項(xiàng)目結(jié)算資金正在辦理中)為項(xiàng)目后期掛牌出讓、開工建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)。

  (三)涉征問題妥善化解

  認(rèn)真做好群眾來信來電來訪及12345市民熱線答復(fù)處理,妥善處理涉征信訪、信息公開、行政訴訟等工作。20xx年共接待群眾電話咨詢300余次、上門咨詢150余次,協(xié)助辦理、化解信訪積案13件,12345工單25單,答復(fù)處理涉征輿情3件、信息公開64件,辦理涉征訴訟案件7件,涉征領(lǐng)域的熱點(diǎn)問題均得到了及時回應(yīng)、妥善解決,形成了陽光公正、平穩(wěn)有序的征收大環(huán)境。

  九、存在的問題及原因分析

  預(yù)算編制工作有待細(xì)化,一些征收項(xiàng)目推進(jìn)難度較大,導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不及預(yù)期,要提高預(yù)算編制的合理性,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。

  十、下一步改進(jìn)措施

  下一步,堅定不移推動黨中央和省委、市委、區(qū)委的各項(xiàng)決策部署,以黨的建設(shè)總攬全局,全面加強(qiáng)自身建設(shè),圍繞打造“現(xiàn)代化新長沙建設(shè)標(biāo)桿區(qū)”總體目標(biāo),依法推動芙蓉區(qū)國有土地上房屋征收工作,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,做全項(xiàng)目支出預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

  十一、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  區(qū)征收辦20xx年部門整體支出績效自評情況如下:本部門基本能按要求規(guī)范使用和分配專項(xiàng)資金,促使項(xiàng)目順利實(shí)施,沒有擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)和縮項(xiàng),未擠占截留挪用專項(xiàng)資金,審批程序基本規(guī)范,基本上完成了計劃目標(biāo)。

  支出績效評價報告 16

  一、基本情況

  (一)項(xiàng)目概況

  1、項(xiàng)目背景

  交通運(yùn)輸市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè),隨著交通運(yùn)輸業(yè)的大力發(fā)展,人民群眾的出行需求有所不同,這對交通運(yùn)輸行業(yè)也提出了更嚴(yán)格的要求。為保障群眾出行安全,合法權(quán)益得到保障,滿足群眾出行需求,促進(jìn)道路運(yùn)輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。

  2、項(xiàng)目主要內(nèi)容

  交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施單位是南昌市公路運(yùn)輸管理處,為經(jīng)常性項(xiàng)目,項(xiàng)目主要是依據(jù)《江西省道路運(yùn)輸條例》,履行以下工作職責(zé):一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省、市關(guān)于道路客運(yùn)(含旅游客運(yùn))、道路貨運(yùn)(含危險貨物運(yùn)輸)及站(場)等道路運(yùn)輸行業(yè)以及機(jī)動車維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī);二是參與擬訂道路運(yùn)輸和機(jī)動車維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn),并協(xié)助組織實(shí)施;三是承擔(dān)道路運(yùn)輸和機(jī)動車維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作;承擔(dān)道路運(yùn)輸與機(jī)動車維修行業(yè)安全管理和應(yīng)急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。

  3、項(xiàng)目實(shí)施情況

  2020年度,市公路運(yùn)輸管理處根據(jù)市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設(shè)、文明執(zhí)法這一中心任務(wù),有計劃有步驟地開展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。

  4、項(xiàng)目資金投入和使用情況

  2020年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)172.30萬元,項(xiàng)目資金于2020年度全部到位。

  2020年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出172.30萬元。

  (二)項(xiàng)目績效目標(biāo)

  1、總體目標(biāo)

  推進(jìn)道路運(yùn)輸市場專項(xiàng)整治,推進(jìn)降本增效、服務(wù)民生工作,加快推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作。進(jìn)一步加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全管理工作,防范安全風(fēng)險,運(yùn)用信息化手段提升安全管理水平。

  2、階段性目標(biāo)

  2020年度開展治超治限專項(xiàng)整治活動,打擊非法營運(yùn)車輛,建立完善道路運(yùn)輸服務(wù)信用體系,強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量考核,提升道路運(yùn)輸行業(yè)服務(wù)水平。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  1、績效評價目的

  根據(jù)上級部門的工作部署和要求,運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績效評價方法,客觀、公正地對2020年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出進(jìn)行評價,以反映項(xiàng)目資金的.績效,通過績效評價,樹立績效管理理念,做好預(yù)算績效管理,提高財政資金效益。

  2、績效評價對象

  本次項(xiàng)目績效評價對象是南昌市公路運(yùn)輸管理處預(yù)算管理的財政性資金——交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管。

  3、績效評價范圍

  本次績效評價范圍為2020年度財政撥付的交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

  (二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等

  1、績效評價原則

  (1)科學(xué)規(guī)范原則?冃гu價應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

  (2)公開公正原則?冃гu價應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。

  (3)績效相關(guān)原則?冃гu價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

  2、評價指標(biāo)體系

  績效評價指標(biāo)體系包括決策指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)四個部分,具體評價指標(biāo)體系見《項(xiàng)目支出績效評分表》。

  3、評價方法

  本項(xiàng)目采用定量與定性相結(jié)合的比較法,總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

  (1)定量指標(biāo)評定方法:與年初指標(biāo)值相比,完成指標(biāo)值的,記該指標(biāo)所賦全部分值;對完成值高于指標(biāo)值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調(diào)減分值;未完成指標(biāo)值的,按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。

  (2)定性指標(biāo)評定方法:根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

  (三)績效評價工作過程。

  1、前期準(zhǔn)備:下發(fā)通知,單位自評?冃гu價小組開展調(diào)查研究、分析討論并形成績效評價工作方案,為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的準(zhǔn)備。

  2、組織實(shí)施:通過座談、到實(shí)地核查等方式了解項(xiàng)目實(shí)施情況,整理項(xiàng)目相關(guān)資料,設(shè)計績效評價指標(biāo)體系。

  3、分析評價:整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料,依據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價指標(biāo)打分,根據(jù)結(jié)果提出建議并完成績效評價報告。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

  本次績效評價遵循科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則,重點(diǎn)評價項(xiàng)目資金投入、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目產(chǎn)出效果和效益、項(xiàng)目持續(xù)影響力以及社會綜合評價等五方面,得出2020年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目績效評價綜合得分91.8分,等級為“優(yōu)”。詳細(xì)評分情況見附件(項(xiàng)目支出績效評分表)。

  四、績效評價指標(biāo)分析

  (一)項(xiàng)目決策情況。

  項(xiàng)目決策類指標(biāo)由3個二級指標(biāo)、6個三級指標(biāo)和10個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為15分,實(shí)際得分13分。項(xiàng)目決策類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性和規(guī)范性;績效目標(biāo)設(shè)定的合理性和明確性;預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。

  1、項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)

  項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)正常,符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求,項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立與單位履職相適應(yīng),立項(xiàng)文件符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃。在項(xiàng)目立項(xiàng)過程中,嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請設(shè)立,重大項(xiàng)目安排和重大資金使用必須經(jīng)過集體討論研究決定,項(xiàng)目決策過程合法合規(guī)。

  2、績效目標(biāo)指標(biāo)

  績效目標(biāo)指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目在年初進(jìn)行了績效目標(biāo)申報,項(xiàng)目績效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效等方面設(shè)置的績效指標(biāo)基本細(xì)化、量化,但數(shù)量指標(biāo)中三級指標(biāo)“業(yè)務(wù)咨詢數(shù)量≤6次”設(shè)置不合理,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.2分。成本指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分,滿意度指標(biāo)沒有具體表明調(diào)查對象,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分。

  3、資金投入指標(biāo)

  資金投入指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證,預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容相匹配,資金測算依據(jù)不夠充分,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分1分。

  (二)項(xiàng)目過程情況。

  項(xiàng)目過程類指標(biāo)由2個二級指標(biāo)、5個三級指標(biāo)和7個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項(xiàng)目過程類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況;項(xiàng)目組織實(shí)施過程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。

  1、資金管理指標(biāo)

  資金管理指標(biāo)分值15分,實(shí)際得分15分。2020年度該項(xiàng)目資金共172.30萬元,實(shí)際到位172.30萬元,資金到位率為100%。2020年度該項(xiàng)目實(shí)際支出172.30萬元,主要用于道路運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)用,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

  2020年度項(xiàng)目資金支出運(yùn)管處嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,項(xiàng)目資金的撥付與預(yù)算批復(fù)一致,資金支出通過財政國庫集中支付,合同規(guī)定的用途使用資金,項(xiàng)目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

  2、組織實(shí)施

  組織實(shí)施指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目支出嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定及《南昌市運(yùn)輸管理處財務(wù)管理制度》,費(fèi)用支出手續(xù)齊全完備,項(xiàng)目相關(guān)合同書、驗(yàn)收報告等資料已整理并及時歸檔。

  (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

  項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)由4個二級指標(biāo)、4個三級指標(biāo)和13個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為40分,實(shí)際得分36.8分。項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)主要是通過項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本指標(biāo)來考核項(xiàng)目完成情況。

  1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

  產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。2020年度,按年初工作計劃運(yùn)管處一是開展打擊非法營運(yùn)工作12次,達(dá)到了年初指標(biāo)值6次;二是開展治超治限工作8次,達(dá)到了年初指標(biāo)值;三是開展業(yè)務(wù)咨詢6次,達(dá)到年初指標(biāo)值。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

  產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。2020年度我市道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核通過率達(dá)96%%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;非法營運(yùn)車輛查處率達(dá)到96%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;超載車輛查處率為95%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%。

  3、產(chǎn)出時效指標(biāo)

  產(chǎn)出時效指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。2020年度該項(xiàng)目大部分都在計劃完成時間內(nèi)完成該項(xiàng)目各項(xiàng)工作。

  4、產(chǎn)出成本指標(biāo)

  產(chǎn)出成本指標(biāo)分值10分 ,實(shí)際得分6.8分。2020年度打擊非法營運(yùn)工作費(fèi)用年度指標(biāo)值為≤14.8萬元,實(shí)際發(fā)生8.5萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;治超治限工作經(jīng)費(fèi)年度指標(biāo)值為≤11萬元,實(shí)際發(fā)生5萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;日常運(yùn)行維護(hù)成本年度指標(biāo)值為≤23萬元,實(shí)際發(fā)生10萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;執(zhí)法設(shè)備購置年度指標(biāo)值為≤33萬元,實(shí)際未發(fā)生,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分2分。

  (四)項(xiàng)目效益情況。

  項(xiàng)目效益類指標(biāo)由2個二級指標(biāo)、2個三級指標(biāo)和2個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項(xiàng)目效益類指標(biāo)主要是反映項(xiàng)目實(shí)施取得的成效。

  1、社會效益指標(biāo)

  社會效益指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。社會效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為新聞媒體正面報道≥4篇,實(shí)際完成4篇。

  2、可持續(xù)效益指標(biāo)

  可持續(xù)效益指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分?沙掷m(xù)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為開展非法營運(yùn)綜合整治、場站管理提升率5%,實(shí)際完成5%。

  (五)滿意度情況

  滿意度指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分2分。滿意度指標(biāo)年度指標(biāo)值為群眾滿意情況達(dá)95%,實(shí)際調(diào)查群眾滿意度91%,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分3分;服務(wù)對象滿意度年度指標(biāo)值為≥95%,實(shí)際為95%。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

  2020年度,在南昌市交通運(yùn)輸局績效評價工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財務(wù)科牽頭,具體項(xiàng)目實(shí)施科室為主體的預(yù)算編制、評價工作機(jī)制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時限,有效保證各項(xiàng)工件的順利推進(jìn)。

  (二)存在的問題及原因分析

  1、預(yù)算編制不算合理,產(chǎn)出成本核算不夠準(zhǔn)確;

  2、績效監(jiān)控力度不足,預(yù)算執(zhí)行力有待提高。

  六、有關(guān)建議

  1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作,參考上一年度績效評價結(jié)果科學(xué)預(yù)測下一年度收支情況,進(jìn)行科學(xué)合理單位預(yù)算編制。

  2、建立比較完善的監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化預(yù)算績效管理,提高財政資金使用效率。

  七、其他需要說明的問題

  無。

  支出績效評價報告 17

  根據(jù)《中共三臺縣委三臺縣人民政府貫徹落實(shí)〈關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》(三委發(fā)〔20xx〕9 號)精神,按照綿陽市財政局《關(guān)于開展 20xx年度財政政策(項(xiàng)目)支出績效自評的通知》(綿財績〔2022〕5號)、三臺縣財政局《關(guān)于開展20xx年財政政策和項(xiàng)目支出績效自評的通知》(三財績〔20xx〕7號)要求,本著客觀、公正、科學(xué)的原則,對我單位負(fù)責(zé)實(shí)施的20xx年政策和項(xiàng)目支出績效進(jìn)行自評。報告內(nèi)容如下:

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬┛冃繕(biāo)情況。

  局機(jī)關(guān)項(xiàng)目:

  1、項(xiàng)目前期費(fèi)用

  完成20xx年項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用支付,加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程,逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。

  2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金

  完成中涪路改建工程20xx年回購資金支付。

  3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎勵資金

  推進(jìn)我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)“建好、管好、護(hù)好、運(yùn)營好”農(nóng)村公路總目標(biāo)。

  4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)

  確保原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍。

  5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

  整治行業(yè)亂象,打擊涉惡行為,為群眾創(chuàng)造便利的出行條件,為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù)。

  6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)

  進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理,保證我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展。

  7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金

  用于該項(xiàng)目被征地農(nóng)民社會保險繳存,保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

  8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金

  用于該項(xiàng)目所在鎮(zhèn)鄉(xiāng)征地拆遷費(fèi)用。

  9、20xx年中央和省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金

  項(xiàng)目實(shí)施村道建設(shè)40.98公里,提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。

  10、20xx年省級交通專項(xiàng)資金(成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分)(農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù))

  按照“四好農(nóng)村公路”總體要求,做好全縣縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。

  11、20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金(危橋改造)

  該項(xiàng)目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋的拆除重建工作,提升農(nóng)村橋梁交通安全,保障群眾順利通行。

  12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金(撤并建制村暢通工程)

  通過項(xiàng)目的實(shí)施,完成村道路建設(shè)84.6公里,提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。

  13、20xx年第一批省級交通專項(xiàng)資金(“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè))

  通過項(xiàng)目的實(shí)施,完成村道路建設(shè)84.6公里,提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。

  14、20xx年人大代表票決確定的縣級實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目

  完成西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目可研報告編制。

  15、20xx年度新增一般債券資金

  保障9個交通建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。

  16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作(PPP)綜合補(bǔ)助資金

  給付中涪路項(xiàng)目運(yùn)營補(bǔ)貼。

  17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程(龍樹至塔山段)等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)

  保障交通重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

  18、20xx年取消政府還貸二級公路收費(fèi)省級補(bǔ)助資金

  用于農(nóng)村公路建設(shè),提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平。

  19、20xx年第四批省級交通建設(shè)補(bǔ)助資金(公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通)

  用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通,保障道路交通安全。

  航務(wù)所項(xiàng)目:

  1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險、全縣管船站簽

  單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

  (1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

 。2)該項(xiàng)目具體績效目標(biāo):實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患,對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。

  2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

 。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目為水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(視頻費(fèi)及電費(fèi))。

 。2)該項(xiàng)目具體績效目標(biāo):通過使用視頻監(jiān)控設(shè)備對水上安全進(jìn)行監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)我縣重點(diǎn)渡口100%監(jiān)控,維護(hù)水上安全秩序,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

  3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

 。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目為航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)開支。

 。2)該項(xiàng)目具體績效目標(biāo):通過該項(xiàng)目的實(shí)施,完成我縣水上安全目標(biāo)管理,重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高,現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成,水上安全形勢明顯好轉(zhuǎn)。

  4、劉營上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目

 。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目資金用于劉營上渡口經(jīng)營業(yè)主經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

 。2)該項(xiàng)目具體績效目標(biāo):通過該項(xiàng)目的實(shí)施完成劉營上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。

  5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目

 。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目資金用于我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運(yùn)公司。

 。2)該項(xiàng)目具體績效目標(biāo):做好汛期安全檢查及監(jiān)督工作,確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。

  6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目

 。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目資金用于2艘海巡艇安全巡邏檢查運(yùn)行及日常維護(hù)費(fèi)。

 。2)該項(xiàng)目具體績效目標(biāo):完成水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù),滿足海巡艇正常投入使用。

  7、三臺縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目

 。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目資金用于建設(shè)海事碼頭(含應(yīng)急救援物資儲備倉庫)2處、海巡艇2艘、海事應(yīng)急搶險救助船1艘、海事躉船1艘。

 。2)該項(xiàng)目具體績效目標(biāo):進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力,提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生,保護(hù)全縣人民群眾生命財產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。

  公管所項(xiàng)目:

  1、國道縣道鄉(xiāng)道日常養(yǎng)護(hù)

  按照“四好農(nóng)村公路”總體要求,做好全縣國省干線、縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。

  2、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通

  通過改造能加速沿線鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,為沿線人民群眾出行提供有力的保障,能更好的服務(wù)于沿線安全通行及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。

  路政大隊(duì)項(xiàng)目:

  20xx年財政下達(dá)了長坪超限運(yùn)輸檢測站運(yùn)行專項(xiàng)支出、黃林永新2個交通執(zhí)法檢查站運(yùn)行支出、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出、路政執(zhí)法和路產(chǎn)恢復(fù)支出、公安路政聯(lián)合治理超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出共五個項(xiàng)目,五個項(xiàng)目均屬于日常經(jīng)費(fèi)支出,以保護(hù)我縣境內(nèi)公路路產(chǎn)路權(quán),保持良好的路況水平,實(shí)施此項(xiàng)工作的,一是做好交通戰(zhàn)備工作;二是為全縣的招商引資和經(jīng)濟(jì)增長提供基礎(chǔ)保障;三是構(gòu)建公路的建、管、養(yǎng)、運(yùn)形成良性循環(huán)機(jī)制,延長公路的使用年限。

  (二)資金安排情況。

  局機(jī)關(guān)項(xiàng)目:

  1、項(xiàng)目前期費(fèi)用,財政預(yù)算下達(dá)200萬元。

  2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金,財政預(yù)算下達(dá)2000萬元。

  3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎勵資金,財政預(yù)算下達(dá)2500萬元。

  4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)10萬元。

  5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)5萬元。

  6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)5萬元。

  7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金,財政預(yù)算下達(dá)1815.62萬元。

  8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金,財政預(yù)算下達(dá)1300萬元。

  9、20xx年中央和省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1678萬元。

  10、20xx年省級交通專項(xiàng)資金(成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分)(農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù))355.8萬元。

  11、20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金(危橋改造)378萬元。

  12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金(撤并建制村暢通工程)1700.1萬元。

  13、20xx年第一批省級交通專項(xiàng)資金(“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè))521.9萬元。

  14、20xx年人大代表票決確定的縣級實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目200萬元。

  15、20xx年度新增一般債券資金8000萬元。

  16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作(PPP)綜合補(bǔ)助資金33萬元。

  17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程(龍樹至塔山段)等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)102.17萬元。

  18、20xx年取消政府還貸二級公路收費(fèi)省級補(bǔ)助資金193萬元。

  19、20xx年第四批省級交通建設(shè)補(bǔ)助資金(公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通)20萬元。

  航務(wù)所項(xiàng)目:

  1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)40.5萬元。

  2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)4.5萬元。

  3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)10萬元。

  4、劉營上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,財政預(yù)算下達(dá)5.4萬元。

  5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)18萬元。

  6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)5萬元。

  7、三臺縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目資金。財政預(yù)算下達(dá)830萬元(其中省級補(bǔ)助350萬元,地方財政配套480萬元)。

  公管所項(xiàng)目:

  1、國省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù),財政預(yù)算下達(dá)1328萬元。

  2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級補(bǔ)助資金236.4萬元。

  3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金65萬元。

  4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通費(fèi)150萬元。

  路政大隊(duì)項(xiàng)目:

  1、長坪超限運(yùn)輸檢測站運(yùn)行專項(xiàng)支出130萬元,主要用于協(xié)聘人員工資(還有加班夜班補(bǔ)助等)、社保、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。

  2、黃林、永新增設(shè)2個交通檢查站運(yùn)行支出140萬元,主要用于協(xié)聘人員工資(還有加班夜班補(bǔ)助等)、社保、、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。

  3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出80萬元,主要用于全縣波形護(hù)欄損毀的恢復(fù)支出。

  4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出4.5萬元,主要用于公安路政聯(lián)合執(zhí)法治理超限運(yùn)輸交通費(fèi)、伙食費(fèi)。

  二、績效目標(biāo)完成情況分析

  (一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

  我局(含下屬單位)20xx年共計34個項(xiàng)目,截至20xx年12月31日預(yù)算下達(dá)資金為24064.89萬元(含上級專項(xiàng)補(bǔ)助資金),實(shí)際支出為24064.89萬元,無結(jié)余,資金到位率為100%。我局20xx年政策和項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照本單位相關(guān)資金管理辦法及報賬管理程序進(jìn)行管理和使用,做到?顚S谩

 。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。

  1、我局(含下屬單位)20xx年共計34個項(xiàng)目,對照項(xiàng)目計劃完成目標(biāo),截止評價時點(diǎn)任務(wù)量完成100%,成本嚴(yán)格控制在批復(fù)資金范圍內(nèi)。

  2、我局嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理,強(qiáng)化財政支出績效理念,提升部門責(zé)任意識,提高資金使用效益。通過該34個項(xiàng)目的實(shí)施,維護(hù)了道路及水上安全目標(biāo)管理,確保道路安全暢通,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,完成了工作目標(biāo)管理,消除安全隱患,對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,方便人民群眾出行發(fā)揮了重要作用,人民的滿意度達(dá)95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%。

  (三)績效指標(biāo)完成情況分析。

  局機(jī)關(guān)項(xiàng)目:

  1、項(xiàng)目前期費(fèi)用,通過項(xiàng)目的實(shí)施,提高了交通運(yùn)輸服務(wù),改善了通行服務(wù)水平,群眾滿意度95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%。

  2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金,通過項(xiàng)目的實(shí)施,提高了交通運(yùn)輸服務(wù),改善了通行服務(wù)水平,群眾滿意度95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%。

  3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎勵資金,通過項(xiàng)目的實(shí)施,20xx年成功創(chuàng)建市級示范鎮(zhèn)(鄉(xiāng))3個,縣級示范村5個,推進(jìn)了我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展,完成年度績效目標(biāo)100%。

  4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),通過項(xiàng)目的'實(shí)施,確保了原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍,未產(chǎn)生負(fù)面的社會影響,完成年度績效目標(biāo)100%。

  5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),通過項(xiàng)目的實(shí)施,整治行業(yè)亂象,打擊涉惡行為,為群眾創(chuàng)造了便利的出行條件,為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù),完成年度績效目標(biāo)100%。

  6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi),通過項(xiàng)目的實(shí)施,進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理,保證了我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展,對當(dāng)?shù)亟煌ɑA(chǔ)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督作用,完成年度績效目標(biāo)100%。

  7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金,解繳了該項(xiàng)目失地農(nóng)民保險,確保項(xiàng)目正常有序推進(jìn),完成年度績效目標(biāo)100%。

  8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金,用于該項(xiàng)目鎮(zhèn)鄉(xiāng)征拆費(fèi)用,保障項(xiàng)目順利實(shí)施,完成年度績效目標(biāo)100%。

  9、20xx年中央和省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金,村道建設(shè)40.98公里,提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程,逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。完成年度績效目標(biāo)100%。

  10、20xx年省級交通專項(xiàng)資金(成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分)(農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)),縣境內(nèi)農(nóng)村公路日常管理養(yǎng)護(hù),提升道路交通服務(wù)水平,完成年度績效目標(biāo)100%。

  11、20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金(危橋改造),實(shí)施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋拆除重建,方便群眾出行,完成年度績效目標(biāo)100%。

  12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金(撤并建制村暢通工程),實(shí)施了84.6公里村道建設(shè),方便群眾出行,完成年度績效目標(biāo)100%。

  13、20xx年第一批省級交通專項(xiàng)資金(“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)),實(shí)施了84.6公里村道建設(shè),方便群眾出行,完成年度績效目標(biāo)100%。

  14、20xx年人大代表票決確定的縣級實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目,本年完成該項(xiàng)目可研報告編制事項(xiàng),完成年度績效目標(biāo)100%。

  15、20xx年度新增一般債券資金,保障了9個交通建設(shè)項(xiàng)目的正常實(shí)施,改善了通行服務(wù)水平,群眾滿意度95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%。

  16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作(PPP)綜合補(bǔ)助資金,撥付了項(xiàng)目公司運(yùn)營補(bǔ)貼,完成年度績效目標(biāo)100%。

  17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程(龍樹至塔山段)等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi),用于交通建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用,保障項(xiàng)目順利實(shí)施,完成年度績效目標(biāo)100%。

  18、20xx年取消政府還貸二級公路收費(fèi)省級補(bǔ)助資金,用于農(nóng)村公路建設(shè),提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平,完成年度績效目標(biāo)100%。

  19、20xx年第四批省級交通建設(shè)補(bǔ)助資金(公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通),用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通,保障道路交通安全,完成年度績效目標(biāo)100%。

  航務(wù)所項(xiàng)目:

  1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險、管船站簽單員

  經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)教育及汛期安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患,對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

  2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患,對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

  3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,完成我縣水上安全目標(biāo)管理,重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高,現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成,水上安全形勢明顯好轉(zhuǎn)。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

  4、劉營上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施,完成劉營上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。受益群體滿意度達(dá)95%,完成年度績效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

  5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛,對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

  6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,滿足海巡艇正常投入使用,完成了20xx年水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)。受益群體滿意度達(dá)95%,完成年度績效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

  7、三臺縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施,進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力,提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生,保護(hù)全縣人民群眾生命財產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。受益群體滿意度達(dá)95%,完成年度績效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

  公管所項(xiàng)目:

  1、國省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)。

  截止20xx年12月31日,共計完成了國省干線公路、農(nóng)村公路3323公里的養(yǎng)護(hù)維護(hù)、以及100余處道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急救災(zāi)搶通保通等工作。共支付養(yǎng)護(hù)資金1328萬元,資金無結(jié)余,無違規(guī)記錄,完成了年度績效目標(biāo)100%。

  2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級補(bǔ)助資金。

  截止20xx年12月31日,共計完成了鄉(xiāng)道村道公路2700公里的管理維護(hù),支付資金236.4萬元,資金無結(jié)余,無違規(guī)記錄,完成了年度績效目標(biāo)100%。

  3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金。

  截止20xx年12月31日共計完成了縣境內(nèi)20余處曓雨災(zāi)害應(yīng)急搶險搶通工作,支付保通資金65萬元,資金無結(jié)余,無違規(guī)記錄,完成年度績效目標(biāo)100%。

  4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通。

  截止20xx年12月31日,共計完成縣內(nèi)11座危橋建設(shè)的前期工作。危橋前期成本150萬元,年末資金無結(jié)余,無違規(guī)記錄。完成年度績效目標(biāo)100%。

  路政大隊(duì)項(xiàng)目:

  1、長坪超限運(yùn)輸檢測站運(yùn)行專項(xiàng)支出項(xiàng)目130萬元,由三臺縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括:人員工資、補(bǔ)助、社會保險、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績效目標(biāo)獎、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用,費(fèi)用支出按照資金報銷程序?qū)訉雍炞謱徍,給予支付。

  2、黃林、永新增設(shè)2個交通檢查站運(yùn)行支出項(xiàng)目140萬元,由三臺縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括:人員工資、補(bǔ)助、社會保險、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績效目標(biāo)獎、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用,費(fèi)用支出按照資金報銷程序?qū)訉雍炞謱徍耍o予支付。

  3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出項(xiàng)目80萬元,由三臺縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi),該經(jīng)費(fèi)主要用于全縣境內(nèi)國道、省道、縣道、鄉(xiāng)道因波形護(hù)欄損毀恢復(fù)等開支。

  4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出4.5萬元,由三臺縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。該經(jīng)費(fèi)主要用于長坪、黃林、永新三個超限超載站點(diǎn)公安交警與路政聯(lián)合執(zhí)法,每天派出駐站交警7人回伙食費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)等日常開支。

  以上項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定及報賬管理程序及管理辦法管理和使用,嚴(yán)格按照“四制”管理,專帳核算,專款專用。

  (四)項(xiàng)目效益分析。根據(jù)項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成情況,分析項(xiàng)目效益(包括:社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性影響等)。

  三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┪揖20xx年34個項(xiàng)目均未偏離績效目標(biāo)。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施中存在的問題、原因。

  項(xiàng)目資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一直未增加,但物價不斷上漲,加之近兩年申報預(yù)算時按比例減少,所以項(xiàng)目資金嚴(yán)重不足。

 。ㄈ┫嚓P(guān)建議。

  請財政部門根據(jù)交通發(fā)展的需要和工作的實(shí)際情況,適當(dāng)增加各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

 。ㄒ唬┰u價結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),實(shí)現(xiàn)績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。

  (二)按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開績效自評的相關(guān)信息,數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

  五、其他需要說明的問題

  無其他需要說明的問題。

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