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經(jīng)費預算報告

時間:2023-02-01 18:29:27 其他報告 我要投稿

經(jīng)費預算報告

  在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,需要使用報告的情況越來越多,不同種類的報告具有不同的用途。那么一般報告是怎么寫的呢?以下是小編為大家整理的經(jīng)費預算報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

經(jīng)費預算報告

經(jīng)費預算報告1

  一、單位基本情況

  (一)職能職責

  1.負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)管理和園林綠化、民防等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)管理和城鎮(zhèn)園林綠化、民防發(fā)展戰(zhàn)略及中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。

  2.負責城市建設(shè)配套費、垃圾處置費、污水處理費、民防易地建設(shè)費等費用的征收和管理;會同縣財政部門籌集城市建設(shè)維護資金,編制收支年度計劃,監(jiān)督管理城市建設(shè)維護資金及其他專項資金的使用,負責城市基礎(chǔ)設(shè)施項目的概預算和工程造價的監(jiān)督管理。

  3.負責工程勘察、建筑設(shè)計市場的行業(yè)管理。監(jiān)督管理建設(shè)工程勘察、建筑設(shè)計從業(yè)資質(zhì)和資格;負責工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)防和城鎮(zhèn)地下空間的綜合開發(fā)利用;指導監(jiān)督城鎮(zhèn)雕塑建設(shè)。

  4.負責監(jiān)督管理建筑市場。管理建筑活動從業(yè)資質(zhì)和資格;監(jiān)督管理建設(shè)工程施工許可、質(zhì)量、安全、工程監(jiān)理、工程保險、工程擔保、竣工驗收等工作;監(jiān)督管理建筑材料、建筑機械與設(shè)備的施工準入;負責工程造價、資質(zhì)認證、技術(shù)標準管理;指導和管理建設(shè)崗位培訓和人才培訓。

  5.監(jiān)督管理建設(shè)工程招標投標活動;負責監(jiān)管建設(shè)工程招標代理機構(gòu)、建設(shè)工程合同和建設(shè)工程交易市場;管理建設(shè)工程評標專家?guī)臁?/p>

  6.指導監(jiān)管城建檔案管理工作;負責推進建筑節(jié)能和城鄉(xiāng)建設(shè)科技進步;負責建筑節(jié)能審查;管理建筑能效測評標識;指導公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè);指導既有建筑節(jié)能改造和可再生能源建筑應(yīng)用;負責推進綠色建筑工作;指導新型建材、環(huán)保建材和建筑機械推廣;負責建設(shè)領(lǐng)域新技術(shù)推廣應(yīng)用;負責建筑行業(yè)信息化、建筑智能化等管理工作。

  7.負責住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的監(jiān)督管理;編制城鎮(zhèn)住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)計劃并監(jiān)督實施;負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、項目開發(fā)、項目轉(zhuǎn)讓和項目資本金管理;組織實施城鎮(zhèn)住宅區(qū)建設(shè);負責房地產(chǎn)開發(fā)項目預售資金使用監(jiān)管;負責推進成品住宅建設(shè)和住宅產(chǎn)業(yè)化工作。

  8.指導村鎮(zhèn)人居環(huán)境改善工作;指導村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè);指導中心鎮(zhèn)和重點鎮(zhèn)建設(shè);指導農(nóng)村住房建設(shè)和危舊房改造工作;指導歷史文化名鎮(zhèn)名村、特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村組織申報和管理工作。

  9.負責全縣市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化的行業(yè)管理工作;指導監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市政設(shè)施、園林綠化、城鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生管理工作;負責縣城區(qū)市政道路、橋梁、隧道等市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護管理工作,負責城市基礎(chǔ)設(shè)施項目儲備和前期工作;負責市政設(shè)施維護許可管理。

  10.負責城市園林綠化建設(shè)和管理工作;配合縣林業(yè)部門組織開展城市義務(wù)植樹活動;負責城市公園、廣場的管理工作;組織審查重點園林綠化工程項目的規(guī)劃設(shè)計方案;負責園林綠化工程設(shè)計和施工單位的資質(zhì)管理;負責城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)古樹名木的保護管理和園林植物保護工作。

  11.負責縣城區(qū)公共停車場(站、庫)的審批管理;負責縣城區(qū)占道、道路開挖、建筑渣土準運審批管理及消納場的管理工作;組織編制重要場所和重大項目的燈飾建設(shè)規(guī)劃,指導城鎮(zhèn)天然氣、供水、排水、電力、通信、廣播電視等專業(yè)管線規(guī)劃編制;負責城市排水的行業(yè)監(jiān)管工作。

  12.負責市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作;編制市容和環(huán)境衛(wèi)生管理專業(yè)規(guī)劃,指導并監(jiān)督城鎮(zhèn)市容和環(huán)境衛(wèi)生工作;指導監(jiān)督全縣垃圾、污水處理的項目建設(shè)、運營管理等工作,負責縣城區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾、船舶廢棄物的.處置管理工作;負責城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置監(jiān)管工作;負責長江干流忠縣段以及次級河流的水域清漂工作;負責城市洗車場(站、點)的管理;負責忠州城區(qū)主次干道的清掃、保潔和生活垃圾清運管理。

  13.負責民防工程建設(shè)、管理工作;監(jiān)督管理結(jié)合民用建筑修建防空地下室工作;承擔地下空間建設(shè)兼顧人民防空功能的綜合協(xié)調(diào)工作,參與地下空間建設(shè)和開發(fā)利用項目規(guī)劃工作;指導監(jiān)督城市建設(shè)開發(fā)利用地下空間貫徹人民防空要求的執(zhí)行情況;擬訂防空襲方案及實施計劃;指導監(jiān)督戰(zhàn)備保障方案落實;組織指導民防工程及其它設(shè)備設(shè)施的開發(fā)利用和平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換,監(jiān)督管理民防系統(tǒng)國有資產(chǎn);承擔國防動員委員會人民防空辦公室的工作。

  14.負責本系統(tǒng)職業(yè)病防治監(jiān)督管理工作。

  15.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

  (二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

  建設(shè)委員會是縣政府工作部門,內(nèi)設(shè)科室11個,分別是辦公室(掛信訪科牌子)、組織人事科、紀檢監(jiān)察室、財務(wù)統(tǒng)計科、城市建設(shè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、建筑管理科(掛行政審批科牌子)、城市管理科、污水垃圾管理科、安全監(jiān)督管理科、民防科。全額撥款事業(yè)單位8個分別是建設(shè)辦公室;城建檔案館;建設(shè)工程施工安全管理站;市政園林管理所;環(huán)境衛(wèi)生管理所;建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站;建設(shè)工程招標投標辦公室;村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

  二、部門預算情況說明

  1、基本支出1354.54萬元,主要用于委機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成城市建設(shè)管理特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度基本支出。其中,工資福利支出884.76萬元,主要用于經(jīng)組織人事部門核準的在職職工工資、績效及醫(yī)療保險等支出。商品和服務(wù)支出205.28萬元,主要用于行政事業(yè)運行的辦公、郵電、差旅、物業(yè)管理、公務(wù)用車與接待等公務(wù)支出。對個人和家庭的補助支出264.50萬元,主要用于離退休費、撫恤金及核定的住房公積金等。

  2、單項核定的商品和服務(wù)支出11012萬元。主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護及城市運行保障的市政、環(huán)衛(wèi)、園林臨時聘用人員工資、勞動保護、工具設(shè)備、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險及垃圾處理場運行、市政用水、用電、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等。

  三、“三公”經(jīng)費預算說明

  城鄉(xiāng)建委承擔了國家園林縣城、全國文明城區(qū)創(chuàng)建任務(wù),且公園建設(shè)、長江清漂、化糞池清淘、垃圾處理設(shè)施、橋梁維護、市政維護、園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、危舊房改造、民防建設(shè)等業(yè)務(wù)工作量大,與市城鄉(xiāng)建委、市政委、市民防辦、市園林局、市環(huán)衛(wèi)局等多個上級主管部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系。

經(jīng)費預算報告2

  ***石油公司:

  ****村就如何發(fā)展生產(chǎn),擺脫貧困,改變落后的面貌,會同新開河鎮(zhèn)扶貧工作領(lǐng)導小組分析了現(xiàn)狀,規(guī)劃了未來。

  一、***村基本情況及貧困現(xiàn)狀分析

  ***村位于*****鎮(zhèn)柳東、東鄰村、西鄰村,北鄰村,南鄰村。四個自然屯,分為、、太、子,共6個村民組,384戶,1544人,其中貧困戶232戶,占全村總?cè)丝?8%,全村南北3公里,東西2公里,總面積6平方公里,全村耕地6008畝。玉米種植為我村農(nóng)民收入的主要來源。由于經(jīng)濟發(fā)展緩慢,群眾生活困難,20xx年人均純收入6093元,被列為全縣貧困村之一。

  經(jīng)濟發(fā)展滯緩,農(nóng)民經(jīng)濟收入主要依靠種養(yǎng)業(yè),但形不成規(guī)模氣候,脫貧致富仍需加大努力。人均家禽飼養(yǎng)量不足10只,生豬戶均不足0.3頭,打工收入,人均400元。

  由于該村受地理位置的限制,交通晴天尚可,下雨難以通行,運輸費用昂貴,靠天吃飯,收成極不穩(wěn)定,群眾生活困難。少數(shù)學生小學畢業(yè)后面臨輟學,大多數(shù)學生初中畢業(yè)由于種種原因難以繼續(xù)求學,造成整體文化素質(zhì)低,產(chǎn)業(yè)化緩慢,就外出打工來說,也大多靠出賣苦力,收入低。

  二、常興村扶貧開發(fā)指導思想

  為擺脫貧困,規(guī)劃組確定的總體指導思想是:常興村抓住新時期扶貧開發(fā)的機遇,充分把握和利用好扶貧開發(fā)的方針政策,在積極爭取社會各界支持的同時,結(jié)合村情,發(fā)揮優(yōu)勢,自力更生,利用資源,挖掘潛力,在廣大農(nóng)戶積極參與扶貧規(guī)劃的基礎(chǔ)上,落實扶貧措施,改變面貌,使村容村貌大有改觀,農(nóng)民生活水平得到提高,實現(xiàn)脫貧致富奔小康的目標。

  按照新一輪的扶貧攻堅戰(zhàn)略“項目到村、措施到戶”的.原則,充分尊重貧困群體的脫貧需求和意愿,做到農(nóng)戶參與式的“扶真貧”、“真扶貧”的方式,將扶貧措施統(tǒng)一落實到戶。

  三、規(guī)劃項目

  1、籌建棚菜區(qū)一處,規(guī)劃在長江路北側(cè)建造蔬菜大棚60棟,建設(shè)標準;長100米,寬25米(棚內(nèi)凈寬7.5米),鋼筋骨架,每棟棚占地4畝。棚區(qū)內(nèi)水、電、路配套,其中新修棚區(qū)路300米,棚內(nèi)水井和水泵36套,配電一個臺區(qū)。總投資需280萬元。爭取在3—5年內(nèi)使貧困戶脫貧。

  2、全面開展村屯環(huán)境整治,改善村容村貌,擬修建砂石路10000米,需資金50萬元,翻建村部需資金20萬元。

  綜上村為改變共需扶助資金350萬元,特懇請貴單位幫助解決為盼。

經(jīng)費預算報告3

  保密辦:

  為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的.文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:

  xxxx年保密管理工作經(jīng)費預算費用

  1、 保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)

  g 2、 保密管理經(jīng)費:

  (1) 保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教

  育培訓,合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關(guān)資料);

  (2) 調(diào)研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。

  (3) 保密業(yè)務(wù)咨詢費:xx年費用合計8000元

  (6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。

  保密辦費用預算合計:55500元

  專項保密工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設(shè)中的技防設(shè)施項目等內(nèi)容)。

經(jīng)費預算報告4

市教育局:

  我校在進一步深化教育教學改革全面推進素質(zhì)教育打造品牌學校的進程中,信息化建設(shè)的相對滯后,成為我校進一步發(fā)展的瓶頸。

  為了提升我校的.辦學品位,實現(xiàn)教育教學的現(xiàn)代化,在地區(qū)內(nèi)形成品牌效應(yīng)和示范作用,校領(lǐng)導從學校發(fā)展的戰(zhàn)略出發(fā),科學制定了分步實施校園網(wǎng)的建設(shè)規(guī)劃。根據(jù)雙高普九的要求,我,F(xiàn)急需組建兩個學生用微機室和兩個教師用備課室及課件室,為了確保微機室和備課室與因特網(wǎng)的有效鏈接,充分發(fā)揮其網(wǎng)上功能,還需組建中央機房。

  經(jīng)有關(guān)施工單位和我校領(lǐng)導的預算論證,四室的基礎(chǔ)設(shè)置(不含計算機)及機房的設(shè)備投入核定總價為85000.00元,因?qū)W校資金緊張,無力承擔,特請教育局給予撥款,以便此項工作得以落實。

  xx市實驗小學

  x年x月x日

經(jīng)費預算報告5

縣政府:

  根據(jù)發(fā)【】37號文件精神和市**局要求,我縣在*年下半年開展了“和諧村(居)”創(chuàng)建活動。活動開展以來,全縣15個民族村行動積極,措施得力,取得了顯著成績。

  為進一步推動創(chuàng)建活動的.深入開展,做好委年終評選的迎檢工作,擬于7月24日在*村召開全縣創(chuàng)建活動現(xiàn)場會議。由于我局工作經(jīng)費緊張,特申請解決會議費13850元。

  如無不當,請批示!

  縣局

  年月日

經(jīng)費預算報告6

  根據(jù)我院x年“最佳團日”活動安排,現(xiàn)我專業(yè)根據(jù)院團委的指示精神,并結(jié)合本專業(yè)實際情況,策劃并組織開展書畫義賣活動,現(xiàn)初步擬定我專業(yè)的.活動經(jīng)費預算。其中“宣傳活動經(jīng)費”(3項)計304元,活動前期準備經(jīng)費(含“場地布置經(jīng)費”432元、“接待經(jīng)費”300元、)計732元,“交通費用”186元,預算經(jīng)費總計1222元。詳細如下:

  一:“宣傳活動經(jīng)費”。計有3項共計334元

  1、宣傳條幅印制費用144元

  ——3條橫幅(按照每米6元計算),計有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共計24米:144元;

  2、宣傳海報印制經(jīng)費60元

  ——每份3元,共需20份,張貼地點:宿舍樓,學校人流量大處。

  3、宣傳頁:100元

  需求量1000張以上,單價0.1元左右,保守估計100元。用于第一天預展在校宣傳發(fā)放,及對外發(fā)放。

  4、請柬制作30元

  主要用于邀請我院領(lǐng)導及其他院校書畫協(xié)會,社會名家前來需求量20張(封面),10元。內(nèi)層:20元。共計30元

  二、活動前期準備經(jīng)費。根據(jù)我院要求,并結(jié)合我專業(yè)實際,本著量力而行、量入為出,勤儉節(jié)約、花小錢辦大事,確保必須,確保重點等工作原則,我們提出預算如下。

  主要項目為“場地布置經(jīng)費”432元、“接待經(jīng)費”300元、。預算經(jīng)費共732元。

 。ㄒ)場地布置經(jīng)費(432元)

 。ǘ)、接待經(jīng)費(300元)

  三、交通費用(主要用于活動后期捐助):186元。前往南里小學小學費用(6人)往計:(6+5)*6=66反計:(15+5)*6=120

  共計186元

  以上活動經(jīng)費、宣傳經(jīng)費、活動前期準備經(jīng)費、交通費用、共預算經(jīng)費1222元。

  以上經(jīng)費預算是否符合實際,請予以審核撥付。

  共青團西北大學職業(yè)技術(shù)學院x級會計電算化文2班團支部x年4月11日

經(jīng)費預算報告7

尊敬的校領(lǐng)導:

  由全國高等學校教學研究中心、全國高等學校教學研究會、教育部高等學校計算機類有關(guān)教學指導委員會、中國計算機學會教育專業(yè)委員會、高等教育出版社與有關(guān)高校共同主辦,華南師范大學承辦的第八屆“大學計算機課程報告論壇”定于20xx年11月10-11日在廣東省廣州市舉行。

  會議將圍繞計算機類國家精品課程建設(shè)的認識與實踐、計算機類國家精品課程建設(shè)與精品開放課程建設(shè)、計算機類精品開放課程建設(shè)與課程教學方法及教學內(nèi)容改革、計算機類精品開放課程建設(shè)與共享等作報告,促進高等學校計算機課程的改革與發(fā)展,為計算機課程教師提供相互學習、相互交流的平臺,并就相關(guān)問題展開深入研討。論壇期間統(tǒng)一安排食宿,費用自理,無會議補助,論壇會務(wù)費600元/人。

  為促進我院相關(guān)學科專業(yè)建設(shè),經(jīng)我院研究決定擬派、兩位老師參加。因廣州到西寧路途遙遠,來往坐火車耗費時過多,且火車的`臥鋪價格與做乘坐飛機(淡季機票打折)相差無幾,若改乘飛機,則不僅可以減少教學異動,而且可以省去一日住宿費用和補助經(jīng)費,完全可以彌補因乘坐飛機而產(chǎn)生費用,據(jù)此懇請院領(lǐng)導同意二人乘坐飛機往返。因參會而產(chǎn)生的交通費、住宿費、會務(wù)費從我院專業(yè)學科建設(shè)業(yè)務(wù)費(已做預算)中支付。食宿按會務(wù)組統(tǒng)一安排標準執(zhí)行,其余費用按照學校相關(guān)制度執(zhí)行。

  懇請領(lǐng)導批準!

經(jīng)費預算報告8

××××市人民政府:

  ××××路街道辦事處成立已有大半年時光,半年來為配合我市創(chuàng)××××家級衛(wèi)生城市,和迎接“天山杯”競賽,我處協(xié)助市直各部門做了很多的工作,投入超多的精力、物力、財力。加之今年辦事處前期的'籌建準備、初始運行,和建立市級禮貌單位等建立工作,以及各類眾多的文體活動,目前我處經(jīng)費嚴重不足,財政收支存有很大缺口,已影響了我處正常的辦公。

  現(xiàn)××××路街道辦事處特向市政府申請經(jīng)費2萬元,望有關(guān)領(lǐng)導能解決為盼!

申請人:

申請日期:

經(jīng)費預算報告9

財政局:

  基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領(lǐng)導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務(wù)上,嚴格按照“20xx年劍閣縣部門預算方案”進行財務(wù)管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加20xx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:

  一、基本情況

  全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設(shè)有住院部、門診部、預防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有B超工作站、全自動血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備,開放床位16張。

  二、實際運行情況

  1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。

  2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(x年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設(shè)2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。

  三、存在的問題

  隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的'資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。

  綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加x年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準!

經(jīng)費預算報告10

徐州市政府:

  為進一步弘揚民俗藝術(shù)文化,展示民俗藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就,促進產(chǎn)業(yè)交流合作,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升轉(zhuǎn)型,根據(jù)徐州市政府領(lǐng)導指示,擬定于*年*月在徐州市舉辦首屆中國·徐州民俗藝術(shù)(品)博覽會。

  主要內(nèi)容包括裝飾藝術(shù)類、燈飾藝術(shù)類、書法類、繪畫類、剪紙類、家俱類、布衣類、窗簾類等相關(guān)展覽活動、學術(shù)會議以及商務(wù)活動,展期天,展示規(guī)模:㎡。懇請市政府解決專項經(jīng)費*萬元(具體方案見附件)。

  特此請示,請示復。

徐州科協(xié)工藝美術(shù)學會

  20xx年*月*日

經(jīng)費預算報告11

  衛(wèi)生局:

  財政局:

  基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領(lǐng)導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務(wù)上,嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門預算方案”進行財務(wù)管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加xxxx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:

  一、 基本情況

  全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積xx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務(wù))219918元,全年實際撥付49070元。

  xxxx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,

  其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7xx年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入 10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。

  2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門預算方案)全年xx年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。

  三、 存在的問題

  隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預算方案的.深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。

  綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加xxxx年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準! 特此報告

  20xx年x月x日

經(jīng)費預算報告12

  根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定,教研室是在當?shù)亟逃姓块T的領(lǐng)導和上級教研部門的領(lǐng)導下,承擔小學教學研究和學科業(yè)務(wù)管理的事業(yè)機構(gòu)。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區(qū)小學教研工作力度。根據(jù)20xx年教研室工作任務(wù),特做經(jīng)費預算如下。

  一、經(jīng)常性教研經(jīng)費共計:10800元。

  1、電話費100×12=1200元

  2、對十年來教研室業(yè)務(wù)資料建檔,購買有關(guān)材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)

  3、常規(guī)教研活動。

  由于過去的教學評優(yōu)活動沒有經(jīng)費,沒有聘請評委,有失公正。今后我們將聘請全區(qū)學科骨干教師當評委,以保證評課的科學公正。每項活動的費用有“評委評課費、午餐費、作課教師獎品等。每項活動的`費用約需900元,共計900×10=9000元

  二、教育科研經(jīng)費:共計7400元

  1、語文、數(shù)學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發(fā)展》課題經(jīng)費4000元,資料費1000元。

  2、《幼兒心理導向》資料費400元,課題經(jīng)費20xx元。

  三、教研專項經(jīng)費:共計14000元。

  1、示范學校開放日活動5000元。(市教委下達的目標任務(wù))

  2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)

  四、教研員學習培訓費:共計17000元

  1、經(jīng)常性學習培訓平均每年4000元。

  2、教研員赴外地、培訓按2人計算120xx元

  3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。

  以上四大項合計49200元。請審核批準。

經(jīng)費預算報告13

  根據(jù)預算信息公開工作要求,現(xiàn)將區(qū)街道辦事處20xx年部門預算信息公開如下。

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┲饕毮埽C構(gòu)編制文件)

  區(qū)街道辦事處為鎮(zhèn)鄉(xiāng)科級行政(事業(yè))單位,負責辦理綜合治理,安全生產(chǎn)、城市管理工作等。

 。ǘC構(gòu)及人員情況

  根據(jù)市編委機構(gòu)編制方案,區(qū)街道辦事處為事業(yè)單位,機構(gòu)編制112人,實有在職人數(shù)292人。

  二、區(qū)街道辦事處20xx年部門預算公開

 。ㄒ唬┦罩Э傮w情況

  1.20xx年收入預算為3336.82萬元。

  2.20xx年支出預算為3320.64萬元。其中:基本支出預算2976萬元,項目支出預算360.83萬元。

 。ǘ╊A算支出主要內(nèi)容

  基本支出預算2975.99萬元,包括工資福利支出2261.84萬元,商品和服務(wù)支出505.13萬元,對個人和家庭的補助支出209.03萬元。

  項目支出:279.81萬元。包括:

  1.團工委建設(shè)經(jīng)費:1.1萬元;

  2.科普示范社區(qū)-紅文苑社區(qū):5萬元;

  3.214中央基層科普行動計劃專項資金-通訊社區(qū):20萬元;

  4.社區(qū)文體活動費:49萬元;

  5.街道文體活動費:12萬元;

  6.街道勞動保障經(jīng)費:7.77萬元;

  7.街道基層黨建經(jīng)費:21.48萬元;

  8.街道計劃生育經(jīng)費:5.76萬元;

  9."訪民情惠民生聚民心”活動工作組經(jīng)費:65.2萬元;

  10.黨支部經(jīng)費:1.88萬元;

  11.街道社區(qū)建設(shè)經(jīng)費:9萬元;

  12.綜合整治經(jīng)費:3.5萬元;

  13.街道武裝部經(jīng)費:3.5萬元;

  14.社區(qū)樓棟長、單元長工作經(jīng)費:40萬元;

  15.社區(qū)辦公業(yè)務(wù)費:19.6萬元;

  16.街道社會治安綜合治理費:6.75萬元;

  17.管委會工作經(jīng)費:6.17萬元;

  18.街道安全建設(shè)工作經(jīng)費:2.1萬元。

 。ㄈ叭(jīng)費”支出預算公開

  20xx年區(qū)街道辦事處“三公經(jīng)費”預算安排總額為14.25萬元(詳見附件1)。

  1.因公出國(境)經(jīng)費預算公開。全區(qū)因公出國(境)經(jīng)費歸口區(qū)政府辦公室統(tǒng)一管理,各單位未核定。

  2.公務(wù)接待費用預算公開。全區(qū)公務(wù)接待費歸口區(qū)機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理,各單位未核定。

  3.公務(wù)用車購置及運行維護費預算公開。公務(wù)用車購置及運行維護費預算安排14.25萬元,主要用于日常公務(wù)等公務(wù)用車的.燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。

經(jīng)費預算報告14

  根據(jù)全市、縣總要求對同級工會經(jīng)費加強審計監(jiān)督的指示精神,縣總經(jīng)審辦于20xx年4月對縣總工會經(jīng)費20xx年度預算執(zhí)行情況進行了審計,縣總財務(wù)部提供了賬簿、憑證及會計報表等資料,現(xiàn)將審計情況報告如下:

  一、財務(wù)收支情況及審計評價

  1、財務(wù)收支情況:20xx年收入合計為31.19萬元,其中:撥交經(jīng)費收入25.61萬元,上級補助收入4.04萬元,事業(yè)收入1.05萬元,其它收入0.49萬元。支出合計為30.39萬元,其中:工會行政費.24萬元,工會業(yè)務(wù)費9.xx萬元,職工活動費支出2.02萬元,補助下級支出4.65萬元,其它支出4.37萬元,收支相抵當年經(jīng)費節(jié)余0.99萬元,滾存經(jīng)費節(jié)余1萬元。

  2、審計評價:一年來縣總工會采取了多種行之有效的措施,加大了對工會經(jīng)費的收交力度,使工會經(jīng)費有較大幅度的增長,有力地保證了各項工作的`正常運行。賬務(wù)部編報的20xx年度本級收支決策遵循了真實、全面、客觀的原則,準確反映了市總?cè)晔罩嶋H情況。

  二、審計發(fā)現(xiàn)的問題

  1、20xx年總支出比預算減少5萬元,各項支出與預算相

  比有所下降但與20xx年決算相比仍有增長,反映縣總根據(jù)年初預算對各項支出進行了很好的控制,但還應(yīng)進一步下壓預算,嚴控支出。

  2、補助下級經(jīng)費偏少,20xx年補助下級支出4.65萬元,比去年增加了1萬元,比預算減少2萬元。

  三、對有關(guān)問題的整改意見及建議

  1、各項支出的說明還應(yīng)進一步細化,對一些大的支出項目是如何使用的,應(yīng)有更具體的說明。

  2、預算應(yīng)堅持工會經(jīng)費服務(wù)職工群眾的方針,建議對各項行政開支進行更大幅度的壓縮,提高職工活動費、工會業(yè)務(wù)費以及對下補助的比例。對基層工會的經(jīng)費補助和救濟慰問等力度應(yīng)進一步加大。

  3、縣總還需進一步增加收入,嚴控支出。

經(jīng)費預算報告15

各位領(lǐng)導:

  本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經(jīng)費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費開支的有關(guān)規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經(jīng)費、辦公室對各項活動給予的'經(jīng)費補助進行了規(guī)范管理,工會經(jīng)費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關(guān)于經(jīng)費的使用相關(guān)要求范圍內(nèi)開支。

  一、xx年工會經(jīng)費決算

  1、收入方面:全年收入合計xx萬元,撥入經(jīng)費收入x萬元,收x年度經(jīng)費收入x萬元。

  2、支出情況:x年:用于職工福利方面,主要開支在中秋節(jié)(中秋月餅款)方面x元;其它支出x(注:工會銀行費用支出)元,全年支出合計x元,

  3、年終滾存經(jīng)費有x元。(注:含x年留存經(jīng)費)

  二、x年工會經(jīng)費預算

  1、收入方面:截止x年x月份,交工會x元,預算x年全年收入為x元,撥入x萬元。

  2、支出情況:x年:用于職工福利方面,主要開支在粽子x元,中秋節(jié)(中秋月餅款)x元;預算全年支出合x元,

  本屆工會委員會x年度決算和x年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。

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