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項目績效運行監(jiān)控報告

時間:2023-07-05 10:53:34 其他報告 我要投稿

項目績效運行監(jiān)控報告通用15篇

  在當下這個社會中,報告有著舉足輕重的地位,報告成為了一種新興產業(yè)。寫起報告來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的項目績效運行監(jiān)控報告,希望對大家有所幫助。

項目績效運行監(jiān)控報告通用15篇

項目績效運行監(jiān)控報告1

  一、基本情況

  (一)項目概況

  高臺縣全民健身活動中心體育場位于縣城中心,始建于20xx年,占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數較多,使用年限較長,造成塑膠跑道和人造草皮足球場設施損壞嚴重,滲水磚破損,地面坑坑洼洼,存在一定安全隱患。20xx年進行維修改造,其中:跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米;足球場人造草皮面層更換7991.60平方米;半圓區(qū)、網球場8mm硅PU面層更換2814.27平方米;新建門球場567平方米;鋪設滲水磚3755.90平方米;拆除更換道牙石460.20米;新建樹池91個;安裝健身器材100個、坐凳110個;大門改造更換等。

  20xx年中央下達高臺縣全民健身活動中心體育場維修改造項目轉移支付資金179萬元,主要用于更換體育場跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項目資金到位179萬元,全年執(zhí)行數179萬元,資金執(zhí)行率100%。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  全民健身活動中心體育場維修改造項目,開工前將項目建設情況和工程建設內容進行了公開公示,開工后工程質量符合項目標準。20xx年中央下達轉移支付資金179萬元,20xx年12月工程已完成竣工驗收,按照項目進度共支付工程費用179萬元。完成了資金計劃下達后當年項目建設率達到100%、資金支付率達到100%的要求,總體績效目標符合相關指標。

  二、績效評價工作組織開展情況

  根據《甘肅省財政廳關于做好20xx年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評情況的通知》(甘財績〔20xx〕1號)要求,高臺縣財政局安排項目實施單位對專項資金績效目標完成情況進行自評,確?冃ё栽u工作的順利完成。同時對項目績效目標自評表各項指標進行了研究分析,并根據項目完成情況進行核實打分,對完成任務的`質量進行了評述。

  三、綜合評價情況及評價結論

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況。

  全民健身活動中心體育場維修改造項目資金到位179萬元,到位率100%,20xx年按照工程進度撥付資金179萬元,執(zhí)行率100%,20xx年無結余結轉。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。

  全民健身活動中心體育場維修改造項目,開工前將項目建設情況和工程建設內容進行了公開公示,項目開工后工程質量符合項目標準,改造后群眾滿意度指標達到100%。全民健身活動中心體育場維修改造后改善了全民健身環(huán)境,有助于形成一個健康、科學、文明、時尚的生活理念,而且是一個開展全民健身、競技體育的理想場所。

 。ㄈ└黜椫笜送瓿汕闆r分析。

  1.產出指標完成情況分析

  全民健身活動中心體育場維修改造項目場地設施竣工驗收合格率、跑道塑膠質量合格率達到100%,實施過程中安全保護防范措施到位,沒有發(fā)生任何質量及安全問題。相關運轉率、使用率、完成率,基本都達到了期初目標。該項目實施開工及竣工及時,項目專項資金使用過程中,能夠嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和財務規(guī)章制度,控制項目建設成本,總體績效目標符合相關指標。

  2.效益指標完成情況分析

  全民健身活動中心體育場維修改造項目建成后極大地滿足群眾多樣化的健身需求,有力提升了公共體育基礎設施建設整體水平,不斷豐富全民健身活動內容,進一步滿足人民群眾日益增長的健身需求,群眾滿意度達到100%。

 。ㄋ模┢x績效目標的原因及下一步改進措施。

  通過對全民健身活動中心體育場維修改造項目的自評,該項目很好的完成了預期目標,下一步我局將繼續(xù)加強對該項工作的細化分工,明確責任要求,針對社會重點難點熱點問題調研分析,加強對該項工作材料的整理和應用,提高使用效率。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  依據評價結果表明,全民健身活動中心體育場維修改造項目資金及時足額到位,且有效執(zhí)行,對體育場地設施建設起到了積極的保障和推動作用,效果明顯。根據評分標準,該項資金績效評價等級為“優(yōu)秀”。無其他需要說明的問題。

項目績效運行監(jiān)控報告2

  一、基本情況

  (一)項目概況。

  1.立項背景:南昌軍供站于89年成立,屬全額撥款事業(yè)單位,機構規(guī)格正科級,無內設機構。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓練、搶險救災以及應對其他突發(fā)性事件等任務的成批過往部隊,支前民兵,集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時住宿等保障。

  2.立項目的:根據江西省財政廳文件《江西省財政廳關于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經費的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神,用于全國重點軍供站維修改造、設備設施更新,強化軍供保障軟件硬件,為部隊官兵提供優(yōu)質服務。

  3.項目內容、執(zhí)行標準和實施期限:重點軍供站維修改造、設備設施更新,嚴格按照財政要求專款專用。

  4.資金使用情況:

  20xx年當年專項資金已使用114.07萬元,剩余8.73萬元。

  5.項目組織管理情況:

 。1)為切實加強對績效評估工作的組織領導,由局機關績效小組牽頭,軍供站成立了績效評估工作領導小組,由站長程茳擔任組長;副站長甘順生、彭小輝擔任副組長;成員由有關各科室責任人組成:劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云;聯(lián)絡員:張美云?冃ьI導小組辦公室設在財務科,負責項目績效評價日常工作。

 。2)制定了南昌軍供站內控手冊,制定和完善了預算業(yè)務管理制度、收支業(yè)務管理制度、政府采購業(yè)務管理等六項內部控制制度,成立了內部控制工作小組,對項目資金的使用進行控制和監(jiān)督專項管理。

  (二)項目績效目標。

  1.項目績效總目標:用于支付向塘工程電增容、水增容,進門道路大門、鋼架雨棚,項目監(jiān)理費,強化軍供保障軟件硬件,為部隊官兵提供優(yōu)質服務。

  2.項目年度績效目標:向塘工程電增容、水增容,進門道路大門、鋼架雨棚,項目監(jiān)理費,夯實南昌軍供站現代化、正規(guī)化建設基礎。

  3.項目預期目標完成情況:20xx年項目資金全部到位,截至20xx年底使用114.07萬元,20xx年12月31前通過政府采購完成建設工程項目相關采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價咨詢費0.9萬元,監(jiān)理費3.2萬元,本著“?顚S谩钡脑瓌t,嚴格執(zhí)行了項目資金批準程序及采購程序,確保了財政資金的使用效益。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

  1.績效評價目的

  全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況,資金使用合規(guī)性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能,總結南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題,為今后完善管理服務。

  2、績效評價對象和范圍

  對過往部隊官兵采用不記名調查,通過發(fā)放調查問卷的形式,發(fā)放問卷,征求意見和建議,進一步提高軍供站服務保障工作,繼續(xù)優(yōu)質保障部隊官兵,努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌,把軍供保障做出賓至如歸的味道。

  (二)績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法

  1.評價原則:

 。1)客觀、科學、公正的原則;

 。2)綜合績效評價的原則;

  (3)定量分析與定性分析的原則;

 。4)統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進的原則;

 。5)財政支出績效評價與財政支出管理相結合的原則;

 。6)財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。

  2、評價指標體系

  本項目績效評價建立了三級評價指標體系,見下表:略

  3、評價方法

  組織相關人員對20xx年度項目績效進行自我評價。根據省、市相關政策制度,采用問卷調查、座談等形式,收集相關信息資料,對各項指標進行逐項逐條審核,形成項目支出績效評價報告。

  4、評價標準

  項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分,分數在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分數在80(含80分) -90之間評良好;分數在60(含60分) -80分為中,60分以下評差。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程

  本項目績效評價工作的過程,南昌慈善總會一是加強組織領導,成立了以主要領導為組長的工作領導小組,制定了績效評價工作方案,明確了工作要求及工作步驟;二是客觀評價,按照要求合理設置評價指標,對照績效指標,開展實際與計劃的對比分析,實事求是地評價完成情況;三是明確責任,建立績效評價工作責任制,將績效評價工作責任明確到部門和相關責任人。

  三、綜合評價情況及評價結論

  20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作,通過政府采購完成建設工程項目相關采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價咨詢費0.9萬元,監(jiān)理費3.2萬元,根據部門整體支出績效評價指標體系評分表,經認真逐條自評,20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分,檔次“優(yōu)秀”。

  評分詳情見下表:略

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  1、項目立項依據充分性、規(guī)范性程序情況分析

  根據《江西省財政廳關于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經費的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神,全國重點軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關要求,得2.5分。

  2、績效目標合理性、指標明確性情況分析

  項目有績效目標,與實際工作內容具有相關性,將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,與項目目標任務數或計劃數相對應,得5分。

  3、項目資金預算編制科學性、資金分配合理性情況分析

  預算內容與項目內容匹配預算確定的'項目投資額或資金量與工作任務相匹配,預算資金分配依據充分,資金分配額度合理,得2.5分。

  (二)項目過程情況

  1、項目資金管理資金到位率、預算執(zhí)行率情況分析

  20xx年項目資金資金預算安排122.8萬元,實際到位資金122.8萬元,資金到位率100%,預算支出114.07萬元,預算執(zhí)行率92.89%,得4分。

  2、項目資金使用合規(guī)性情況分析

  項目符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),得2分。

  3、項目組織實施情況分析

  項目已制定或具有相應的財務和業(yè)務管理制度,財務和業(yè)務管理制度合法、合規(guī)、完整,遵守相關法律法規(guī)和相關管理規(guī)定,業(yè)務管理制度健全,建立了監(jiān)控機制,并采取監(jiān)控措施,得4分。

 。ㄈ╉椖慨a出情況

  1、產出數量指標情況分析

  20xx年項目資金全部到位,并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程,產出數量指標15分。

  2、產出質量指標情況分析

  嚴格按照工程建設規(guī)定,確保工程質量,安全正常使用,但搬遷重建項目未完工,還未投入使用,扣4分,產出質量指標得11分。

  3、產出時效指標情況分析

  在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設,進門道路、大門及鋼架雨棚工程,供水管道工程和下水道工程,電力系統(tǒng)安裝工程,產出時效指標得15分。

  4、產出成本指標情況分析

  進門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬,成本節(jié)約率14.23%,供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬,成本節(jié)約率15.47%,電力系統(tǒng)安裝計劃成本71萬,成本節(jié)約率16.83%,產出成本指標得10分。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

  1、社會效益指標情況分析

  根據省、市相關政策制度,采用問卷調查、座談、電話回訪等形式,收集相關信息資料,進行對部隊官兵的調查,對軍供服務認可度很好,得10分。

  2、可持續(xù)影響指標情況分析

  軍供保障保障環(huán)境設施設備得到大大改善,軍供服務持續(xù)發(fā)展,得10分。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  南昌軍供站堅持把黨建擺在首位,項目和業(yè)務統(tǒng)籌推進;優(yōu)質、快速、持續(xù)、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務,緊推工程項目,打造現代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進不夠理想,西軍供分站項目建設進度還需加快,與領導預期存在一定差距;向塘工程因歷史原因,建設時期過長,已組織竣工驗收,正就提出的問題進行整改。

  六、有關建議

  無。

  七、其他需要說明的問題

項目績效運行監(jiān)控報告3

  一、項目支出基本情況

  學校項目組織管理過程規(guī)范,內部職能部門職責分工明確。從過程管理來看,由業(yè)務部門提出項目申請、歸口管理部門根據需要組織必要性和可行性論證,報學校相關領導或辦公會議審批后立項,而后業(yè)務部門組織實施,項目完成驗收合格后,根據合同條款付款,各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目,學校嚴格按照政府采購范圍和標準執(zhí)行。具體各類項目的管理制度建設和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負責,根據項目類型不同,學校制定了《科研項目經費管理辦法》、《關于進一步加強科研項目經費管理的規(guī)定》,《基本建設管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進行管理。

  2022年,學校部門預算安排的項目有8個,具體包括:基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學業(yè)務費、科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套)、圖書資料及數字資源。

  1.基建項目以及兩個中心建設、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學;ㄌ幐鶕䦟嶋H情況進行申報,學校重點基建項目有經管類專業(yè)實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍(弘昱6號棟)、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。2022年部門預算安排經費撥款1000萬元,教育公共專項安排5700萬元。

  2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校后勤處根據教育教學發(fā)展需要和師生實際需求進行申報,學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質改造項目等。2022年部門預算安排經費撥款728.67萬元,財政專戶管理資金1271.33萬元,合計2000萬元。

  3.采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費。該項目由學校資產處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報,主要支付年度內政府采購項目的`代理服務費和評審費,保障采購業(yè)務正常有序進行。2022年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。

  4.學生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學校資產處根據學校各二級單位申請和學校實際情況申報,主要用于年度內購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設備質保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。

  5.大院運行費。該項目由學校后勤處和保衛(wèi)處根據合同和實際情況申報,主要包括學校物業(yè)管理費用、保安服務費用和水電氣費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元。

  6.教學業(yè)務費。該項目由學校教務處根據教學運行和管理需求申報,主要包括教學改革經費、課程與教材建設支出、專業(yè)建設支出、教學日常支出等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元。

  7.科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套)。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計劃、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報,主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平臺建設經費、科研項目配套經費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元。

  8.圖書資料及數字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報,主要包括報刊、紙質圖書和數字資源采購。2022年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  學校績效運行監(jiān)控工作由計財處牽頭,項目歸口管理部門配合開展,具體流程如下:

  1.2022年7月1日-2022年7月6日,計財處對項目支出的預算執(zhí)行情況進行梳理,將預算執(zhí)行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。

  2.2022年7月7日-2022年7月20日,歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理,完善填寫《項目支出績效運行監(jiān)控表》。

  3.2022年7月21日-2022年7月25日,計財處匯總所有項目支出績效監(jiān)控情況,形成學校部門預算績效監(jiān)控結果,完成績效監(jiān)控報告,匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監(jiān)控資料報學校領導審批。

  4.2022年7月26日-2022年7月29日,計財處通過預算績效管理信息系統(tǒng)向市財政局報送預算績效監(jiān)控結果。

  三、績效運行監(jiān)控情況

  (一)項目支出預算執(zhí)行情況

  2022年上半年,學校項目支出總體執(zhí)行率為34.44%,預算執(zhí)行進度較好的項目有3個,分別為:兩個中心建設項目、新建弘昱學生宿舍建設項目、圖書資料及數字資源;預算執(zhí)行進度適中的項目有3個,分別為:采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費、大院運行費、校園維修及日常維護專項;預算執(zhí)行進度較慢的項目有4個,分別為:基建項目、學生宿舍家具及行政運行設備購置、教學業(yè)務費、科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套)。

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  1.基建項目:弘昱學生宿舍主體工程已完工,建設進度≥80%,秋季學期投入使用,其他基建項目有序推進,年度目標可完成。

  2.校園維修及日常維護專項:已及時完成師生申報的零星維修,按原計劃流程推進重點維修項目,年度目標可完成。

  3.采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費:已完成35個項目代理費支付,每個項目完成招標后及時支付勞務費和代理服務費,確保學校的采購項目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展,年度目標可完成。

  4.學生宿舍家具及行政運行設備購置:學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區(qū)建設都在進行當中,部分項目已完成安裝調試,正在試運行階段,年度目標可完成。

  5.大院運行費:水電費按實際發(fā)生額確定,物業(yè)和保安服務、洪山公寓租賃等按合同結算,若出現個別服務不到位的情況,則按合同約定對結算金額進行扣減,年度目標可完成。

  6.教學業(yè)務費:在做好疫情防控的同時,學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽,獲得一等獎1項,二等獎1項,三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢,暑假備戰(zhàn)省級復賽。大學生創(chuàng)新性項目通過結題驗收項目108項,其中省級及以上項目47項,校級項目61項。立項147項,其中省級49項,校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng)意教學技能大賽獲得二等獎6項,三等獎10項。加強教學課堂巡查力度,提升智慧教室使用率,利用現代信息技術和“愛課程”“學堂在線”等在線教學平臺,提高線上線下課堂教學質量,建設線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結構,出臺《長沙學院專業(yè)設置與動態(tài)調整管理辦法(暫行)》。推進一流本科專業(yè)建設,新增國家級一流本科專業(yè)10個,省級一流本科專業(yè)2個,年度目標可完成。

  7.科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套):已完成6位高層次人才的論證,全職引進博士36人,碩士11人;各學科、科研平臺、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標,學校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數量達到了50人;國家級、部級項目申報數達256項,省、市廳級項目申報數244項,截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右,省、市廳級項目立項科研項目69項左右,大部分國家項目評選結果下半年公布,已簽訂產學研合作項目數量64項,已發(fā)表中文核心以上論文116篇(其中SCI、EI等高水平論文77篇);已獲得專利授權57項,其中發(fā)明專利授權32項,實用新型專利授權23項,年度目標可完成。

  8.圖書資料及數字資源:已采購紙質圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個,年度目標已完成。

  四、存在問題及其原因

  1.部分預算項目執(zhí)行進度較慢。主要原因如下:

 。1)為不影響教學,基建維修項目主要集中在暑假進行,因此資金支付集中在下半年。

  (2)上半年主要進行學生家具和設備購置的前期招標采購工作,按照采購流程,驗收付款主要集中在下半年。

 。3)上半年受新冠疫情影響,學生校外實習實訓和教學學術交流等減少,因此教學業(yè)務費1-6月執(zhí)行率較低。

  (4)按照新進教師招聘流程,當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職,人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年,因此,科技專項1-6月執(zhí)行率較低。以上項目下半年加快預算執(zhí)行,確保全年績效目標完成。

  2.預算項目績效目標執(zhí)行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下:

  (1)科研項目管理的規(guī)律為上半年申報下半年立項、結題,因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高,但是按照項目申報情況預估,全年目標可完成。

  (2)大院運行費中物業(yè)管理服務按照合同約定執(zhí)行,個別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定,服務不到位的情況,學校會扣減費用,但是偏差在可控范圍內,總體服務質量可保證,全年目標可完成。

 。3)學生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進行招標采購流程,下半年進行驗收支付流程。

  五、有關建議及工作措施

  1.加快預算執(zhí)行進度。主要措施如下:

  (1)上線網上報賬系統(tǒng),提供無接觸報賬方式,為教職工報賬提供便利;

  (2)積極督促項目歸口管理部門,加快預算執(zhí)行。

  2.加強預算績效目標過程管理。主要措施如下:

  (1)開展財務培訓,強化各項目歸口管理部門和業(yè)務部門的績效管理意識;

 。2)積極配合項目歸口管理部門,不斷完善學校項目管理制度和流程,細化各項績效目標,定期開展重點工作督查督辦。

  (3)充分發(fā)揮績效目標的導向作用和項目執(zhí)行過程管理的修正作用,促進績效目標和項目執(zhí)行過程管理有機結合。

項目績效運行監(jiān)控報告4

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  根據《安慶市市直機關辦公用房維修改造辦法》,市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門,負責辦公用房維修改造項目的審批和組織實施,目前我市除東部新城綜合寫字樓外,大部分市直機關辦公用房使用時間長,設施設備老化,功能不全,影響了機關正常辦公,鑒于此,20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進行維修改造,以滿足正常辦公需求。截至20xx年末,4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢,按照合同完成資金撥付336.2萬元。

  (二)項目績效目標。

  通過對4家市直機關辦公樓進行維修改造,消除安全隱患,改善辦公環(huán)境,恢復和完善辦公用房使用功能,以滿足市直單位正常辦公需要。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

  通過對房屋維修項目支出進行績效評價,厘清部門內部職責分工,壓實績效管理責任,優(yōu)化工作流程,推動績效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化,提高財政支出責任和效率意識,不斷加強預算績效管理水平,進一步提升財政資金使用效益?冃гu價對象為4家市直單位辦公用房維修項目。

 。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

  1.績效評價原則:本次績效評價本著客觀、公正、突出重點、績效優(yōu)先的原則。

  2.評價指標體系:依據設定的績效目標或工作任務,即按照計劃標準對績效指標完成情況進行比較,對項目支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。

  3.評價方法:按照《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規(guī)定的指標體系框架及評價方法進行評價,主要采用以下方式:

  (1)與項目相關人員座談,了解年度項目整體情況。

  (2)查閱有關賬簿、文件資料、抽查項目資料。包括查閱有關資金賬務、報表和憑證,了解資金的使用、管理等情況;將財務資料與合同協(xié)議、公示公告比對,進行現場驗證、復核,通過從項目申報批復開始到結束一個完整的.流程,對項目支出專項資金的使用、管理、各項政策落實及效益情況進行考評,確定各項目指標得分。

  4.評價標準:本次評價按照《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》(慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分。標準分值為100分,其中:項目決策指標10分、過程指標50分、產出指標30分、效益指標10分。根據各項指標重要程度確定三級指標分值,得分一檔最高不能超過該指標分值上限。各項指標考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績效評價得分。為了更加準確地反映本項目支出的績效實際情況,我們對考評指標評價標準及其分值做了相應的規(guī)定。為能客觀反映項目的績效情況,將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分),績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80-90分(含80分),績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分),績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下,績效級別評定為差。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程。

  我單位認真落實《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關要求,按照規(guī)定程序,依據年初項目申報設定的績效目標,對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績效進行全面考核,從而形成評價結論,編寫績效評價報告。

  三、綜合評價情況及評價結論

  本次績效評價從項目決策、過程、產出、效益四個方面對市直單位辦公用房維修項目支出情況進行了評價,通過對照指標體系,檢查項目執(zhí)行情況,依據評價標準進行評分,市直單位房屋維修項目績效評價總得分95分,評價結果為“優(yōu)”。各項指標評價綜合得分如下:

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況。市直單位向本單位書面申報維修改造項目,本單位對項目進行實地勘察,并對必要性和可行性進行論證。

 。ǘ╉椖窟^程情況。項目確定后進行公開招標,確定工程施工單位,并聘請專業(yè)的監(jiān)理公司對工程質量進行監(jiān)督,竣工驗收后開展審計,及時撥付資金,項目過程合法合規(guī)。

 。ㄈ╉椖慨a出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進行維修,所有項目均于20xx年12月前全部完成并經過驗收,工程質量符合規(guī)定標準。嚴格執(zhí)行政府采購政策,統(tǒng)一招標,項目產出達到預期目標。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。項目的實施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患,改善市直單位辦公條件,提高安全系數、美化辦公環(huán)境和建筑外觀,降低辦公能耗和污染,改造后的辦公用房使用性能提升,項目效益達到預期目標。

  五、主要經驗及做法

  本單位依據部門職責和事業(yè)發(fā)展要求,在編制市直單位辦公用房維修項目計劃時,根據輕重緩急,將時間緊、任務重的項目優(yōu)先列入本年計劃中,并合理安排各項目支出。根據工作計劃,落實工作責任,明確分工及工作要求,建立考核機制,對項目實施過程中發(fā)現偏差及時分析原因并予以糾正,保證了項目資金有效使用和支出績效目標實現。

  六、存在問題及原因分析

  由于受疫情影響,部分辦公用房維修項目未按照合同規(guī)定工期實施完畢。

  七、有關建議

  制定針對突發(fā)事件應急預案,提前謀劃,克服各種不利因素,確保項目實施如期開展。

  八、其他需要說明的問題

  無。

項目績效運行監(jiān)控報告5

  為加強財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,根據常德市西湖管理區(qū)財政局《關于20xx年預算績效管理工作方案》等文件,恒信弘正會計師事務所接受常德市西湖管理區(qū)財政局委托,對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金項目進行了績效評價,現將評價情況報告如下:

  一.項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  常德市西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金(以下簡稱:教育維改資金)是為滿足西湖管理區(qū)義務教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學校辦學條件,促進全區(qū)教育均衡發(fā)展而設立的專項資金。

  項目立項依據為:湖南省人民政府《關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號);20xx年中共常德市西湖管理區(qū)委員會第五號會議紀要。

  20xx年西湖管理區(qū)教育維改資金預算安排76萬元。20xx年5月25日經中共西湖管理區(qū)區(qū)委會議研究決定,將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學教學功能室配置和合格化學校的達標建設。項目組織實施單位為常德市西湖管理區(qū)教育局(以下簡稱:區(qū)教育局)。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  1. 項目績效總目標

  優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,合理配置教育資源,改善辦學條件,推進義務教育均衡發(fā)展。到20xx年,在全區(qū)推行義務教育學校標準化建設,實現全區(qū)中小學“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%,教育信息化水平達到全市平均水平。

  2. 20xx年項目具體績效目標

 。1)組織實施裕民、鼎港、下窖3所小學6大教學功能室建設項目,完工率達100%。

 。2)為裕民、鼎港、下窖3所小學各配置教學電腦室1間,配置標準達到45臺電腦/間,完工率達100%。

 。3)完成鼎港小學校舍維修改造1處,完工率達100%。

 。4)確保項目實施質量,各項實施內容驗收合格率100%。

 。5)規(guī)范項目過程管理,合理控制項目成本,政府采購程序執(zhí)行率達100%。

 。6)促進全區(qū)義務教育均衡發(fā)展,順利通過20xx年全國義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收。

  (7)服務對象滿意度達90%以上。

  二.項目單位績效報告情況

  區(qū)教育局對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效進行了自我評價,對項目基本情況、績效目標、資金管理使用情況、項目組織實施情況、項目績效情況、存在問題及建議等進行了分析說明,自我評價得分99分,自評結果為“優(yōu)”。

  三.績效評價工作情況

  本所接到區(qū)財政局委托后,成立了評價小組,結合項目實際情況制定了績效評價方案。根據項目特點,本次評價主要采用比較法和公眾評判法評價。評價過程中根據擬定評價方案,通過聽取情況介紹、收集查閱相關資料,實地察看裕民、鼎港、下窖3所小學項目實施完成情況,對38名學校教師進行問卷調查等程序后,與項目單位溝通交流,形成本項目績效評價報告。

  四.績效評價指標完成情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1. 項目資金到位情況

  20xx年教育維改資金年初預算76萬元,年內撥付到位76萬元,項目資金到位率100%。

  2. 項目資金使用情況

  20xx年教育維改項目具體實施了裕民、鼎港、下窯3所小學教學功能室、教學電腦室配置和校舍維修改造項目,累計簽訂4份業(yè)務合同,合同金額共計136.21萬元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元,其中:小學功能室32.29萬元,小學電腦室31.91萬元,電腦室增補項目2.31萬元,鼎港小學校舍維修改造5.5萬元。項目剩余合同款64.19萬元,計劃用當年結余資金3.99萬元和來年項目資金解決。

  詳見附件1:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金收支情況表;附件2:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金項目合同執(zhí)行情況表

  3. 項目資金管理情況

  區(qū)教育局根據《西湖管理區(qū)財政專項資金管理規(guī)定》和《區(qū)教育局專項資金管理暫行規(guī)定》進行資金管理,建立了專項資金使用臺賬,準確,完整地反映了資金收支及結余情況。資金使用上根據合同約定按進度撥付,各項支出審批手續(xù)完善,資金專款專用,未發(fā)現套取、截留、擠占、挪用等情況。

  (二)項目組織實施情況

  區(qū)教育局根據20xx年4月省、市教育廳(局)合格化學校初步驗收結果,計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學,解決學校教學功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題,擬定計劃呈報區(qū)管委審批后實施。項目由區(qū)教育局和各學校共同組織實施,嚴格執(zhí)行政府采購程序,通過競爭性談判確認供應商。實施完成后由區(qū)教育局、學校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學校根據20xx年實施項目,建立了各功能室及教學設施使用制度,形成了資產使用記錄,但未定期執(zhí)行資產盤點程序。

  (三)項目目標完成程度

  1. 按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學科學實驗室、勞技室、音樂室、美術室、衛(wèi)生室、體育器材室6大功能室建設項目,完工率達100%,目標完成率100%。

  2. 完成了裕民、鼎港、下窖3所小學3間教學電腦室設備配置,配置標準達到45臺電腦/間,完工率達100%,目標完成率100%。

  3. 完成了鼎港小學1處校舍維修改造,完工率達100%,目標完成率100%

  4. 各項實施內容均驗收合格,驗收合格率100%,目標完成率100%。

  5. 嚴格落實政府采購程序,政府采購程序執(zhí)行率100%,目標完成率100%。

  6. 順利通過了20xx年全國義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收,目標完成率100%。

  7. 經現場調查,服務對象滿意度91.32%,目標完成率100%。

  詳見附件3:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效目標完成情況表

 。ㄋ模╉椖靠冃闆r

  本項目的實施,促進全區(qū)教育均衡發(fā)展,完善教學設備設施,改善學校辦學條件,取得了良好的社會效益,主要表現為:

  1. 促進教育均衡發(fā)展,順利通過國家驗收。認真落實了國家義務教育均衡發(fā)展政策,集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學,著力解決了學校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題,彌補了全區(qū)義務教育均衡發(fā)展短板,確保了全國義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收順利通過。

  2. 完善教學設施,提高教學效果。通過項目實施,在裕民、鼎港、下窖3所新建小學建成了音樂室、美術室、實驗室、勞技室、體育器材室、衛(wèi)生室6大功能室和教學電腦室。各學校美術、勞技、體育等課程擁有了獨立專業(yè)的教學場所,通過動手操作、實地觀摩等教學方式,讓學生在課本之外有了更為直觀的感受與體會,更有利于培養(yǎng)學生興趣愛好提升教學效果。

  3. 實施危房改造,確保校園安全。通過項目實施,對鼎港小學原老舊校舍進行了維修改造,解決了屋面漏雨、線路老化等問題。將原無法正常使用的房屋得以充分利用,有效避免了資產閑置問題,解決安全隱患,確保校園安全。

  4. 落實教育投入,產生持續(xù)影響。本項目的實施,確保了區(qū)本級財政對教育事業(yè)的持續(xù)投入,在優(yōu)化教育布局,合理配置教育資源,改善辦學條件等方面產生可持續(xù)影響。

  五.綜合評價情況及評價結論

  經綜合評價,該項目得分93分,評價結果為“優(yōu)”。得分明細如下:

  (一)項目投入總分xx分,實得16分,扣1分,扣分明細:

  預算編制欠規(guī)范,扣1分。

 。ǘ╉椖窟^程總分37分,實得31分,扣6分,扣分明細:

  1. 未建立《項目管理制度》,扣3分;

  2. 增補項目未簽合同或補充協(xié)議,扣1.5分;

  3. 各學校資產管理欠缺,未執(zhí)行資產盤點程序,扣1.5分。

 。ㄈ╉椖慨a出總分20分,實得20分。

 。ㄋ模╉椖啃Ч偡26分,實得26分。

  詳見附件4:財政支出績效評價指標評分表。

  六.存在的問題

 。ㄒ唬╊A算編制欠規(guī)范

  西湖管理區(qū)教育維改資金預算編制欠規(guī)范,在無項目實施計劃的情況下,先確定項目預算,再根據預算額度制定項目實施計劃,預算編制程序倒置。

 。ǘI(yè)務制度不健全

  西湖管理區(qū)教育維改資金是長效性、持續(xù)實施的'項目,未建立《項目管理制度》,在項目業(yè)務管理上缺少專門的制度保障,不符合專項資金管理規(guī)定。

 。ㄈI(yè)務執(zhí)行欠規(guī)范

  部分業(yè)務未簽合同。實施的裕民等3所小學教學電腦室設備添置項目,后期增補了耳機、座椅、聲卡等設備共計2.32萬元,未簽訂業(yè)務合同或補充協(xié)議。

 。ㄋ模┵Y產管理待完善

  截至現場評價日,裕民、鼎港、下窖3所小學均未對20xx年建設添置的設備儀器進行過盤點程序,資產后續(xù)管理程序有待完善。

  七.建議

 。ㄒ唬┮(guī)范編制預算,加強資金監(jiān)控

  編制資金預算時,應先根據全區(qū)教育規(guī)劃和各學校教學需求,擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的實施計劃為基礎,合理預計資金需求,編制項目預算,細化預算明細,強化專項資金預算管理。

  (二)健全管理制度,規(guī)范項目管理

  區(qū)教育局應盡快制定《項目管理制度》,對業(yè)務實施過程、驗收辦法、資產后續(xù)管理措施做出相關規(guī)定,為項目實施提供完整的制度保障。

  (三)規(guī)范業(yè)務執(zhí)行,完善合同管理

  經濟業(yè)務應與對方單位簽訂合同,明確雙方權利與義務,保證業(yè)務的規(guī)范操作和實施質量,上述未簽訂合同的問題應限期補充完善,明確增補項目的質量條款與保修責任。

 。ㄋ模┩晟瀑Y產管理,保證資產安全

  完善資產后續(xù)管理,各學校每年至少一次對實物資產定期盤點,形成盤點記錄,保證學校資產安全完整。區(qū)教育局應定期抽查全區(qū)學校資產管理情況,了解資產狀況,核實盤點記錄并進行抽盤,確保各學校資產后續(xù)管理措施得以落實。

 。ㄎ澹┛冃гu價結果應用建議

  本項目評價結果為優(yōu),資金使用規(guī)范,過程管理較為完善。但還是存在預算編制欠規(guī)范、項目制度欠缺等問題。建議在區(qū)教育局完善項目制度、落實資產后續(xù)管理的情況下,根據實施計劃規(guī)范編制項目預算。

項目績效運行監(jiān)控報告6

  一、項目基本情況

 。一)項目立項情況

  根據自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農機購置補貼任務190萬元。

 。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況

  1.項目資金安排落實、總投入等情況

  項目資金到位情況分析。根據自治區(qū)財政廳文件精神,20xx年下達農業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農機購置補貼政策宣傳、公示,并開始辦理補貼申請。

  2.項目資金實際使用情況,包括項目主要內容和涉及范圍

  20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬,完成拔付率100%。

  3.項目資金管理情況

  農機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農戶,小部分用于上年度已經購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具,所購農機具必須是符合自治區(qū)農機中心公布的補貼目錄產品。

  4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況

  嚴格按照自治區(qū)20xx--20xx農機購置補貼方案實施、流程辦理,公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農戶帳號。

  二、項目績效情況

 。ㄒ唬┛冃繕送瓿汕闆r

  20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的100%.

  (二)績效分析

  1.數量指標。至20xx年12月底,我縣共使用農機購置補貼資金445萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務445萬元的100%。

  2.質量指標。我縣農機中心嚴格按照《容縣農機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監(jiān)督檢查,確保國家惠農政策落到實處,避免出現套取補貼的不良現象。覆蓋率達到了100%。

  3.時效指標。從年初開始政策宣傳,在計劃內完成了績效任務。每月按時申請結算,對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進行不少于7天的公示,公示的信息須拍照留存?zhèn)洳。縣農機中心在廣西農機化信息網站容縣農機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農機中心報送的補貼資金結算材料審核無誤后,按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。

  4.成本指標。20xx年縣財政安排農機購置補貼專項工作經

  費14萬元。本著節(jié)約開支,高效工作的原則,?顚S?h農機中心工作人員在開展補貼各項工作時,通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點,減少下鄉(xiāng)費用的支出,節(jié)約了一定的工作支出成本。

  (二)效果分析

  1.經濟效益。農機購置補貼項目的實施使農民減少購買農機具的開支,更高效的開展各項農業(yè)生產。據初步統(tǒng)計農機購置補貼的實施讓受益農戶農民增加了大約25%的收入,取得了良好的經濟效益。

  2.社會效益。農機購置補貼政策的實施使國家強農惠農政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉,取得了良好的社會效益。

  3.生態(tài)效益。農機購置補貼政策的惠農政策深入民心,并有效的實施貫徹,讓更多的農民以更舒適更省力的勞作方式開展農業(yè)生產,實現了大面積耕種、收獲,大大提高了生產效率和經濟效益。目前,我國大部分農業(yè)機械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。

  4.可持續(xù)影響。從以上的經濟效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農機購置補貼項目是一項利國利農的好政策,申請農機購置補貼的.農民、農業(yè)生產組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展,如軌道運輸機,微灌設備等。農機購置補貼政策的實施,激發(fā)了農民對農業(yè)生產的積極性和主動性,提高了工作效率,大大提高了我國糧食生產的總量,減少了糧食進口的經濟支出和繁瑣,對我國的糧食安全具有長遠的意義。

  (三)滿意度指標完成情況分析

  農機購置補貼政策的實施使國家強農惠農政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽,滿意度指標完成情況為滿意,沒有出現相關投訴現象。

 。ㄋ模┛傮w評價結論

  20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析,我中心轉移支付20xx年度績效自評結果為優(yōu)秀。

項目績效運行監(jiān)控報告7

  一、項目概況

 。ㄒ唬┱畱(zhàn)略規(guī)劃或目標

  20xx年為隆堯一中建校70周年,為展示辦學成就,提升學校形象,特對隆堯一中進行維修改造。此項目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標:以展示辦學成就、提升學校形象為為目的,對校園進行維修改造,主要任務是更換門窗、學校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等,按20xx年年初預算下?lián)苜Y金200萬元,以70周年校慶為契機,進一步改善辦學條件,展示隆堯一中的對外形象。

  (二)單位工作目標:

  1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進、業(yè)務熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍

  2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣,師德高尚、業(yè)務精良、觀念先進、結構優(yōu)化的師資隊伍。

  3、形成全員參與,全員德育氛圍,構建學校、家庭、社會三位一體的管理網絡,形成學校德育工作特色。

  4、爭創(chuàng)一流的教育教學質量,做到學校辦有特色,教師教有特點,學生學有特長,辦人民滿意的教育,辦家長滿意的'優(yōu)質學校。

  5、辦成一所高品位、高質量、現代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。

 。ㄈ昂颖甭虻谝恢袑W70周年校慶維修改造項目”基本情況:項目名稱“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項,可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢有限公司編制完成,項目投資估算434萬元;經河北軍夢工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資(20xx)484號文批準河北隆堯第一中學校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元,均為縣財政資金。河北隆堯第一中學70周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標;該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行,中標方為河北致和大宇建設集團有限公司,中標價416.28萬元,工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日;監(jiān)理單位為:河北秋運工程管理服務有限公司;河北隆堯第一中學對本項安排專人負責監(jiān)督;河北致和大宇建設集團有限公司在項目實施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告;河北隆堯第一中學70周年維修改造工程實施前進行了公示。20xx年,該項目列入政府預算資金200萬元,現已支付資金200萬元。目前該項目已竣工,并完成審計,審定金額399.39萬元。

  二、績效目標和指標的設定:

 。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿陕蛞恢70周年維修改造項目20xx年預算200萬元的撥款任務,截止20xx年年底已完成。

 。ǘ┠甓饶繕耍杭皶r撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預算資金,截止20xx年年底已完成。

  三、項目實施績效管理:

 。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵嵡闆r:

  根據20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預算情況,我校制定“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”績效目標,資金下達后由項目負責人負責項目實施,待項目完成后由校長牽頭對項目績效進行評價。

  (二)執(zhí)行績效監(jiān)控情況。

  項目資金標準由20xx年年初預算撥付,由單位申請經財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進行撥付。

  (三)資金管理情況。

  河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日,項目單位已支付工程費200萬元;未付金額199.39萬元(包含工程質量保證金)。建設項目資金的使用也嚴格按照相關規(guī)定?顚S茫缊髱こ绦驁(zhí)行。

  財務管理:經費開支有經手人、證明人及有關領導審批簽字。無大額現金支付工程款,白條入賬現象,資金管理規(guī)范,無違反基建財務會計制度《現金管理條例》現象,無擠占、截留、挪用專項資金現象。

 。ㄋ模┤〉贸煽

  目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗報告,質量合格;維修項目也經驗收,全部合格。河北隆堯第一中學70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工,并驗收合格。

  四、項目績效評價情況:

  河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目的實施促進了全縣教學質量的提高,促進全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展,進一步為本地區(qū)經濟快速發(fā)展奠定堅實的人才基礎。河北隆堯第一中學的辦學條件也得到較大改善。并且大大提升了學校的形象,并進一步豐富學生的課外生活,起到了陶冶情操的作用加強學生的素質教育,使學生德智體美得到全面發(fā)展。經過認真核對評價,我們最后對項目的評價打分為98分,自評為優(yōu)秀等級。

  五、項目實施中存在的問題及改進工作

  河北隆堯第一中學70周年維修改造項目按照工程建設程序進行審批,項目單位根據施工招標管理辦法的規(guī)定,將該項目進行招標,并與中標單位簽訂建設工程施工合同,該項目建設過程中為確保工程質量和施工進度達到標準,項目實施單位嚴格按照基本建設程序以及相關規(guī)定,對工程質量和進度進行有效監(jiān)督管理。

  我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實施等方面嚴格按照規(guī)定的程序,使該項目能夠按時完成,但在今后的工作中還要再精益求精,狠抓細節(jié)管理,提高資金的使用效率,讓教育經費更好的服務于教學,從而提升教學水平,使學生、家長、教職工以及社會對我校的教學工作更加滿意。

  針對項目實施中存在的問題,為進一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平,提出以下幾點建議:加強項目資金管理,按合同支付工程費用。

項目績效運行監(jiān)控報告8

  青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目,涉及金額336885.46元,資金來源于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務)補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村,該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目,新建供水管道15.8公里,其中管道規(guī)格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復路面C20砼等。

  工作任務

  通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目,改善人飲安全,保證生活質量。

  績效監(jiān)控開展情況

  青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據年初預算批復績效目標,收集項目績效運行信息,開展績效運行信息分析,填報績效運行監(jiān)控表,最終形成監(jiān)控報告,其績效運行監(jiān)控情況如下:

  資金使用情況:青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬元,截至20xx年1-4月執(zhí)行為0,預算執(zhí)行率100%。

  績效目標完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成,不存在績效目標偏離情況。

  績效監(jiān)控結論及分析

  通過績效監(jiān)控分析,青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進,能預期完成任務,不存在偏差。

  績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析

  無

  糾偏建議

  無

  績效監(jiān)控結果應用建議

  無

項目績效運行監(jiān)控報告9

  一、績效目標分解下達情況

  根據《安徽省教育廳 財政廳關于下達20xx年城鄉(xiāng)義務教育補助經費預算的通知》(皖財教[20xx]782號)文件,20xx年,我縣下達義務教育校舍維修改造資金4953萬元,其中中央2972萬元,省級1981萬元。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析

  縣財政局根據預算安排,義務教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉入專戶,用于義務教育學校校舍維修改造,撥付到位率100%。

  2.省級以上項目資金執(zhí)行情況分析。

  20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。

  3.項目資金管理情況分析

 。1)校舍維修項目嚴格按照《安徽省教育廳 財政廳關于下達20xx年城鄉(xiāng)義務教育補助經費預算的通知》(皖財教[20xx]782號)文件執(zhí)行,并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實行規(guī)劃、設計、立項、招標、投資、建設“六分開”,有效杜絕了項目建設中不規(guī)范現象。

  (2)資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理,?顚S,無挪用、占用和沉淀現象。

  (二)績效目標完成情況分析。

  1.產出指標完成情況分析

  20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學校等101個維修改造項目,總建筑面積84666平方米。目前已完工。

  2.效益指標完成情況分析

  20xx年完成了101個項目建設,全面改善了楊小街中心學校等87所義務教育學校的`辦學條件,受益學生達87000多人,受到社會認可和好評。

項目績效運行監(jiān)控報告10

  一、項目基本情況

  我市20xx年校舍維修改造項目11個,共涉及4所義務教育學校,建設內容包括相關學校的教學樓、實驗樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、運動場等維修,維修改造建設面積23000平方米,建設總資金735萬元(其中中央資金441萬元,省級資金294萬元)。

  二、項目實施過程

  利用暑假建設黃金時間,教體局基建裝備中心精心組織各施工單位,合理安排時間,冒酷暑,強化每個項目安全、質量及進度的調度。在監(jiān)理、學校的`共同監(jiān)管下,于8月底全部完成建設任務,并順利通過竣工驗收并交付學校,于秋季開學如期投入使用。

  三、項目社會效應

  校舍維修改造項目的再次實施,使我市部分學校的校容校貌煥然一新,為進一步改善義務教育學校的辦學條件,推進義務教育的優(yōu)質均衡發(fā)展提供了前提保障,使這項民生工程真正惠及民生。

項目績效運行監(jiān)控報告11

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》(黔地災防指辦發(fā)〔20xx〕4號)

  和《貴州省自然資源廳關于印發(fā)20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關規(guī)定,為了提升我市地質災害防治水平,增強技術力量,保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

 。ǘ╉椖繉嵤┢谙

  20xx年1月1日到20xx年12月31日。

 。ㄈ╉椖恐饕獌热荨⑸婕胺秶

  做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查,以及突發(fā)性地質災害險情、災情勘查等技術工作。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況

  根據20xx年度年初預算,安排20萬元用于我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

  二、績效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖康目冃繕、績效指標設定情況

  數量指標:聘請專業(yè)地勘單位1個;

  質量指標:滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求;

  保障時限:20xx年度;

  成本指標:保障經費≤20萬元;

  社會效益:為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全;

  可持續(xù)影響指標:提升我市地質災害技防能力;

  服務對象滿意度指標:服務對象滿意度≥90%。

 。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r(如有調整,應說明原因)

  無

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書,并明確服務內容。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。

 。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

  無

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖繉嶋H產出情況

  為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全,保障經費為20萬元。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全,提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

 。ㄈ⿵捻椖康慕洕、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

  經濟效益:通過技術保障,及時發(fā)現災險情并進行處置,降低災險情造成的經濟損失。

  社會效益:為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全。

 。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。

  項目績效實際情況與目標一致。

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現的`最終效果,可能產生或出現的問題。

  技術保障單位為我市20xx年地災防范提供技術保障支持。

  五、存在的主要問題及改進的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑栴}

  技術保障經費已完成撥付手續(xù),未支付。

 。ǘ└倪M措施與建議

  積極完成支付程序。

 。ㄈ┛冃Ц櫧Y論

  為了提升我市地質災害防治水平,增強技術力量,保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全,目前已完成各項績效指標。

  六、其他需要說明的情況

  無

項目績效運行監(jiān)控報告12

  根據《關于開展預算績效部門評價工作的通知》(臺財[20xx]265號)文件要求,我局結合工作實際,認真開展了項目支出績效自評工作,現將有關情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1、項目背景

  臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里,其中區(qū)管下放道路72條, 區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級領導部門都高度重視,每年安排?,切實做好小街巷的改造和維修提升,保證經費投入。

  2、主要內容及實施情況

  20xx年我局依托12345網上平臺、市民故障報修熱線、網格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現有的網格化資源共享等方式,堅持每天定期巡查,及時發(fā)現并解決問題。重點做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米,修復路燈410盞,改造路燈線路1350米,疏通4601米雨水管網,道路人行道及后退線修復3736平方米。

  3、資金投入及使用情況

  本項目20xx年資金計劃500萬元,其中:本級財政當年預算500.00萬元。當年財政核撥500萬元,其中:本級財政當年預算500.00萬元。當年實際支出500萬元,其中:本級財政當年預算500.00萬元。當年結余0萬元。

  當年預算執(zhí)行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)100%,當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)100%,結余結轉資金執(zhí)行率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)0%,預算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計劃數)100%。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  項目績效總目標:對市政、街巷進行常態(tài)化管理。

  項目績效階段性目標:依托12345網上平臺、數字城管、市民故障報修熱線以及現有的網格化資源共享等方式,并堅持定期巡查,每月及時發(fā)現并解決問題。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價的目的、對象和范圍

  1、嚴格執(zhí)行《預算法》,強化支出責任,提高項目資金使用效益,對項目支出情況開展績效評價,踐行“花錢必問效、無效必問責”。

  2、通過對臺江區(qū)建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價,進一步了解和掌握項目實施的`具體情況,評價其項目資金安排的科學性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效,及時總結項目管理經驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。

  3、促使項目承擔科室及項目分管領導,對績效評價中發(fā)現的問題,認真整改,及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標,提高管理水平,同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據。

 。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

  1、績效評價原則

  (1)科學規(guī)范?冃гu價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。

 。2)公正公開。績效評價客觀、公正,標準統(tǒng)一、資料可靠,依法公開并接受監(jiān)督。

 。3)績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行評價,結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

  2、評價指標體系及標準

  詳見附件1。

  3、評價方法

  本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調查、現場勘察等方法。問卷調查主要的調查對象為臺江區(qū)居民,調查內容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度,同時,隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對于居民的調研抽樣方式采用簡單隨機抽樣,由績效評價小組直接發(fā)放,共發(fā)放50份問卷,回收50份問卷。

  (三)績效評價工作過程

  1、根據《預算法》的相關規(guī)定,在預算編制時,做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確保績效目標如期實現,我單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標,對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

  2、組織開展績效自評工作。根據《關于開展預算績效部門評價工作的通知》(臺財[20xx]265號)要求,成立績效評價領導小組,積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。

  3、撰寫績效自評報告。根據業(yè)務科室提供的材料,對項目支出績效情況進行評價、打分,最后根據評價、打分的結果撰寫項目支出績效評價報告。

  三、綜合評價情況及評價結論

  本項目主要采用比較法進行績效評價,共設置績效評價指標5條,評價指標總分為100分,評價指標得分98分,原始自評等級為“優(yōu)”。

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬┰u價指標體系得分具體分析

  1.產出指標

  成本指標-預算執(zhí)行率,正向,目標為等于100%,滿分20分。實際完成100%,得20分。

  數量指標-編制工程預算數,正向,目標為大于等于2份,滿分20分。實際完成2份,得20分。

  數量指標-工程量完成率,正向向,目標為等于100%,滿分20分。實際完成100%,得20分。

  2.效益指標

  經濟效益指標-年度完成投資額,正向,目標為等于500萬元,滿分20分。實際完成500萬元%,得20分。

  3.滿意度指標

  服務對象滿意度指標-受益群體滿意度,正向,目標為大于等于98%,滿分20分。實際完成96%,根據標準,得18分。

  五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析

 。ㄒ唬┲饕涷灱白龇

  1、堅持提升管理軟實力!叭纸、七分管”,我們在完成好硬件建設的同時,把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中,潛移默化地影響商戶和群眾,培養(yǎng)大家保護身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺,形成良性循環(huán)。

  2、堅持引導群眾參與。既充分尊重群眾的意見,把群眾合理化建議收集起來、整治進去,同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來,邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾,共同來維護好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。

 。ǘ┐嬖趩栴}

  缺少預算績效管理專業(yè)人才,部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短,缺乏推進績效管理工作經驗及專業(yè)技能,只能邊工作邊學習,目前難以深入推進。

  六、改進建議

  評價方法上要注意適當性、可操作性,加強對績效評價實施主體的培訓。

  七、其他需要說明的問題

  無

項目績效運行監(jiān)控報告13

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

 。1)項目單位職能:

  1、為婦女兒童身體健康提供保健服務,開展計劃生育技術服務。

  2、為兒童身體健康提供服務,開展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務。

  3、結扎手術、助產手術、終止妊娠手術等母嬰保健技術服務。

  4、保護婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機構.院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機構龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質、解決婦女兒童主要健康問題三大任務,制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針,及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實施干預性措施,對基層醫(yī)療機構開展婦幼保健業(yè)務進行指導和培訓,提供技術支持。

 。2)項目立項依據:邵財預[20xx]1—4號文件

 。3)項目實施主體:婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫(yī)護人員。

  (4)項目實施計劃及主要內容:因醫(yī)院不能整體搬遷,有實施已改,醫(yī)院效益逐年下降,此資金主要用于新進人員工資及績效發(fā)放,彌補單位的資金部分缺口。

 。ǘ╉椖款A算情況

 。1)項目資金預算(或計劃)及其測算依據:根據邵財預[20xx]1—4號文件規(guī)定,市級財政預算450萬元。

 。2)項目預算調整情況:無預算調整。

 。ㄈ╉椖款A期預算績效目標和績效指標設定情況:保證了醫(yī)院人員的構成結構,從而保證醫(yī)院的正常運行。為醫(yī)院增加新鮮血液,使醫(yī)院更好的服務于廣大人民群眾。

  二、項目決策及資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況:項目經費經預算后再實施具體分配,按完成數量及一定比列核算分發(fā)。

 。ǘ╉椖款A算執(zhí)行情況:預算執(zhí)行率基本達到100%;項目預算無結余。

 。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況:項目資金由財政下達指標,在財政專戶賬戶上,由出納和會計主管共同支付才能支出資金,互相監(jiān)督,無虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。

  (四)項目資金管理情況:根據《本院內部工作制度與崗位職責》,《本院內部控制基本制度》以及資產管理等各項制度進行管理。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實情況:我單位積極投身重點民生項目,切實保障群眾利益,使項目層層推進。

  (二)項目管理制度建設情況:我單位建立內部控制制度和專項資金經費管理制度。

  (三)項目組織管理落實情況:項目完成由相關項目負責人進行數據統(tǒng)計匯報,編制成報表,每月進行統(tǒng)計,每季度進行匯總,一季度一次業(yè)務培訓,縣級領導都會進行抽查。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。

  20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷,醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調人員43人,所有借調人員開支都由我院承擔。目前中醫(yī)院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫(yī)院,醫(yī)療環(huán)境差,醫(yī)院收入下降,人均收入不到十萬元,而醫(yī)療設備基本全部要更新,業(yè)務收入不能承擔。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班,而人員待遇差,容易導致人才流失。為了醫(yī)院的正常運行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫(yī)院未來更好的發(fā)展,此項預算經費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下:

  1、經濟效益:嚴格執(zhí)行項目經費支出管理,提高資金使用效率,有利于項目的持續(xù)開展。

  2、社會效益:醫(yī)院的正常運行,有利于重大公共項目的開展,從而更好的`關注婦女兒童健康。

  3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫(yī)療環(huán)境,有利于建立和諧醫(yī)患關系,人人享受舒適的醫(yī)療服務環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。

  4、可持續(xù)影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

項目績效運行監(jiān)控報告14

  按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監(jiān)控相關工作。

  一、主要職能職責

  學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育,全面提高教育教學質量和辦學效益。

  二、機構基本情況

  瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室,具體負責學校相關工作的`開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學班級高中139個,學生7549人。

  三、預算績效監(jiān)控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

  公用支出,是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。

  項目支出,主要包括:1.校園文化建設經費200萬元;2.育才樓災后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。

  (二)1-8月執(zhí)行情況

  部門預算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

  (三)部門預算績效目標1-8月完成情況

  公用支出

  保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責;積極改善辦學條件,完善學校教學設備設施,為師生提供良好的工作學習環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強教職工外出學習培訓,努力提高教育教學質量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

  項目支出

  1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元,1-8月根據單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

  2.項目資金實際使用情況分析。

 。1)校園文化建設經費200萬元;

  主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。

 。2)育才樓災后重建工程經費874萬元;

  主要用于育才樓災后重建工程。

  (3)代管資金1800萬元;

  用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。

  總體而言,我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進,學校正常運轉,教育教學任務按計劃逐步完成,學生學習成績和綜合素質進一步提高,制定了相關教學激勵方案,加強了教師的培訓,提高了教育教學質量,師資力量進一步提升,學校軟硬件設施進一步完善。

  四、運行監(jiān)控分析

  (一)全年部門預算預計執(zhí)行情況

  年初預算收入3926.05萬元,全年預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經費預計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經費預計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);

  事業(yè)支出預計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;

  其他支出預計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

 。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

  認真落實學校的教師教學研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓等各類活動,有效促進教師教育教學水平的提升;按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務,完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學質量;在硬件設施上不斷完善,提升學;A設施設備的整體水平,加強學;A設施設備的維護,確保校園安全,加強學校綠化、美化工作;完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設;完成育才樓災后重建。

項目績效運行監(jiān)控報告15

  為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(財監(jiān)〔20xx〕2號),20xx年3—4月,教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎上,對20xx年度支持學前教育發(fā)展資金項目進行了績效自評,F將有關情況報告如下:

  一、基本情況

  1.政策背景

  辦好學前教育,實現幼有所育,是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難,入園貴”等問題,《國務院關于當前發(fā)展學前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx—20xx年)》等文件均提出“多種形式擴大學前教育資源”“多種渠道加大學前教育投入”等要求。為落實有關文件精神,20xx年起,中央財政通過補助和獎勵的方式支持學前教育發(fā)展。

  根據《國務院辦公廳關于印發(fā)教育領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕27號),學前教育為中央與地方共同財政事權,所需財政補助經費主要按照隸屬關系等由中央與地方財政分別承擔,中央財政通過“支持學前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學前教育,主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向,公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學前教育資源;支持地方深化體制機制改革,健全成本分擔機制,制定并落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準;支持地方健全幼兒資助制度,資助普惠性幼兒園家庭經濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學前教育。

  2.資金投入情況

  中央投入方面。根據《財政部教育部關于提前下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕147號)和《財政部教育部關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕88號),20xx年度,中央財政共投入支持學前教育發(fā)展資金188.40億元。

  地方保障方面。各地不斷建立完善學前教育成本分擔機制,陸續(xù)出臺了公辦園生均公用經費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策,明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度,履行與事權相對應的支出責任。據統(tǒng)計,有31個省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。

  3.整體績效目標設定情況

  年度目標方面。根據學前教育事業(yè)發(fā)展實際,年度目標設定為全國學前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升,普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上,公辦園在園幼兒占比不低于50%。

  績效指標方面。根據年度目標,對產出、效益和滿意度指標進行細化,設定了全國普惠性學前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標,學前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標,以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。

  4.區(qū)域績效目標設定情況

  20xx年初,各地根據區(qū)域學前教育發(fā)展相關規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素,設定了區(qū)域績效目標,報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部財務司組織專門人員,從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面,對各地報送的區(qū)域績效目標進行了審核。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算,同步下達各地的區(qū)域績效目標。

  二、資金執(zhí)行和管理有關情況

  1.資金執(zhí)行情況

  20xx年,“支持學前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元,截至20xx年底,專項累計支出501.49億元,預算執(zhí)行率為89.48%。其中:中央資金共投入188.40億元,累計支出166.15億元,預算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元,累計支出314.83億元,預算執(zhí)行率為90.41%;其他資金共投入23.82億元,累計支出20.51億元,預算執(zhí)行率為86.10%。

  2.中央資金管理情況

  一是管理制度規(guī)范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學前教育發(fā)展資金管理辦法》(財教〔20xx〕256號),明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金,財政部、教育部在《關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕88號)中,進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地要切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,科學分配資金,加大對“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū),尤其是脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)縣支持力度;加大對積極推動普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時,要求各地要切實加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,按照有關規(guī)定嚴肅處理。

  二是平臺監(jiān)管有力。自20xx年起,教育部通過“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”,統(tǒng)一了填報口徑及工作要求,加大了填報數據審核力度,加強了與其他信息系統(tǒng)的數據對接,顯著提升了有關數據的真實性、準確性和完整性,有力支持了教育經費督查、審計、績效評價等相關工作開展,各級教育行政部門對教育經費的使用監(jiān)管更加到位,轉移支付資金管理水平持續(xù)提升。

  3.地方資金管理情況

  一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績效管理等相關政策舉措,多方位加強資金管理。如,安徽省貫徹落實有關脫貧攻堅和加強基層基本公共服務功能建設要求,分配資金時加大對欠發(fā)達地區(qū)和家庭經濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務臺賬,著力確保轉移支付資金年度目標任務如期實現。重慶市教育委員會印發(fā)專門通知,指導所轄縣區(qū)做好轉移支付績效管理工作,提高資金績效水平。

  二是監(jiān)管持續(xù)強化。各地充分應用監(jiān)督檢查多種手段,建立健全激勵和約束機制,確保資金使用安全規(guī)范,持續(xù)提高財政資金使用效益。如,重慶市建立預算執(zhí)行情況月報制,并開展績效過程監(jiān)控,督促區(qū)縣加快執(zhí)行進度,提高資金使用效益;湖南省建立了省、市、縣三級督查體系,不僅將學前教育項目納入教育督導評估范圍,還將學前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查,建立學前教育項目暗訪制度,不定期組織由項目管理人員、財務專家和基建專家組成的暗訪組,深入基層開展暗訪,針對明察暗訪發(fā)現的問題,明確要求及時整改到位。

  三、績效自評結果

  1.年度目標完成情況

  20xx年,中央轉移支付資金有力支持了學前教育普惠發(fā)展,確保了公益普惠辦園正確方向,保障了普惠性學前教育資源進一步擴大,推動了各地完善學前教育投入保障機制和深化學前教育事業(yè)體制機制改革,為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據統(tǒng)計,20xx年學前教育毛入園率達到85.2%,比上年提高1.8個百分點;普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%;公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%,達到年度目標。

  2.產出指標完成情況

  一是“全國普惠性學前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計顯示,全國普惠性學前教育資源覆蓋率為84.74%,達到年度預期目標。

  二是“資助家庭經濟困難幼兒入園數400萬人次”的指標完成率為95%。根據區(qū)域績效自評材料,各地均對家庭經濟困難幼兒進行了資助。據初步統(tǒng)計,20xx年,各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次,其中,政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人,指標完成情況較好。但評價發(fā)現,部分省份未就資助家庭經濟困難幼兒入園數設定區(qū)域績效指標,在省級區(qū)域績效自評時也未體現資助工作情況,從省級區(qū)域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此,此項指標完成率以95%計。

  3.效益指標完成情況

  一是“學前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計主要結果顯示,學前教育毛入學率為85.2%,達到年度預期目標。

  二是“公辦園在園幼兒占比提高”的'指標完成率為100%。根據區(qū)域績效自評材料,20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高,整體指標完成情況較好。

  三是“積極引導地方持續(xù)擴大普惠性學前教育資源”的指標完成率為100%。根據區(qū)域績效自評材料,20xx年各地堅持公益普惠基本方向,堅持公辦民辦并舉,通過新建、改擴建公辦幼兒園,支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施,帶動普惠性學前教育資源持續(xù)擴大。

  四是“引導地方有效提高學前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區(qū)域績效自評材料,20xx年各地繼續(xù)深化體制機制改革,落實政府責任,健全成本分擔機制,并帶動引導富有社會責任感的企業(yè)和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園,減輕了學前教育投入負擔,學前普惠保障水平持續(xù)提高。指標完成率為100%。

  4.滿意度指標完成情況

  一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統(tǒng)計結果,學前教育師生滿意度為90.79%,達到年度預期目標。其中,西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。

  二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統(tǒng)計結果,學前教育家長滿意度為89.53%,達到年度預期目標。其中,天津市的家長滿意度最高為99.7%。

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