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人員經費項目績效評價報告

時間:2023-01-01 18:53:14 其他報告 我要投稿
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人員經費項目績效評價報告(15篇)

  隨著社會不斷地進步,越來越多的事務都會使用到報告,寫報告的時候要注意內容的完整。其實寫報告并沒有想象中那么難,下面是小編收集整理的人員經費項目績效評價報告,歡迎閱讀與收藏。

人員經費項目績效評價報告(15篇)

人員經費項目績效評價報告1

  一、基本情況

  區(qū)法院人員經費根據(jù)川人社辦[20xx]899號、川人社辦【20xx】900號、樂人社辦發(fā)【20xx】11號、樂中府!20xx】81號文件規(guī)定,預算該項目經費,用于人民警察執(zhí)勤崗位津補貼、人民警察法定工作日之外加班補貼、法院工作人員法定工作日之外加班補貼,用于司法輔助人員日常經費保障。20xx年度預算232.56萬元,系全額財政撥款,項目績效目標是保障法警執(zhí)勤崗位津補貼、加班補貼,保障法院工作人員法定工作日之外加班補貼,保障司法輔助人員日常經費保障足額按時發(fā)放。

  二、評價工作開展情況

  (一)績效評價組織情況

  根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(川委發(fā)〔20xx〕8號)的指導思想,本次績效評價的目的是為強化我院績效預算管理,提高預算精細化、科學化管理水平,合理配置公共資源,發(fā)揮財政資金使用效益和引導作用,通過科學合理的方法,客觀公正地評價我院20xx年度人員經費項目的總體執(zhí)行情況和資金使用情況,并總結經驗、發(fā)現(xiàn)問題,為今后完善項目的管理提供意見和建議。通過查閱項目涉及的政策文件、申請資料、財務資料及其他檔案資料等,收集項目相關統(tǒng)計數(shù)據(jù),如工資花名冊、人民警察法定工作日之外加班發(fā)放補貼審批匯總表、人民警察執(zhí)行值勤崗位津貼審批匯總表等,對人員經費管理、發(fā)放工作的完成情況進行客觀評價。

 。ǘ┲笜梭w系、評價方法、評價標準

  本次評價標準以政府、主管部門頒布的國家、地方規(guī)范、行業(yè)標準及政策文件為首要評價標準,通過定量為主的評分方式進行評價,對于無法定量評價的指標采用定性分析的方法進行評價。

  定量指標得分按照以下方法評定:與設定的指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,要分析原因,如果是由于原指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏離度適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。

  定性指標得分按照以下方法評定:根據(jù)指標完成情況分為達成指標、部分達成指標并具有一定效果、未達成指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間合理確定分值。

  三、綜合評價情況及評價結論

  根據(jù)定量分析及定性分析,我院人員經費支出綜合績效評價為100分,評價結論繼續(xù)執(zhí)行。

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

  區(qū)財政局區(qū)將本院“法院項目人員經費”項目納入財政預算,金額為232.56萬。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  我院嚴格按照項目相關制度規(guī)定執(zhí)行,為充分保障單位業(yè)務經費的穩(wěn)定使用,嚴格使用,均衡使用。所有程序合法合規(guī),資金支付依據(jù)合法,不存在虛報項目套取財政資金及不符合申報條件的情況,經費合規(guī)性為100%。

 。ㄈ╉椖慨a出情況

  20xx年業(yè)務經費支出共計232.56萬元,20xx年區(qū)財政局撥付資金232.56萬,資金到位率100%。項目專項資金使用情況清晰,去路明確,未出現(xiàn)應支未支,資金使用完成率達到100%。

  (四)項目效益情況

  我院20xx年讓每位干警感受到司法的關懷。較好發(fā)揮了經費管控帶來的積極作用。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  一是?顚S,規(guī)范管理。我院所有經費使用均按照相關業(yè)務流程進行,統(tǒng)一支付標準,規(guī)范工作流程,堅持問題導向,采取有針對性舉措,補短板、強弱項,嚴格案件審批和資金流動的管理使用工作。

  二是嚴把案件質量關。嚴格執(zhí)行相關文件精神辦法規(guī)定,認真審查提交的申請材料,仔細把關,讓每一件案件有理有據(jù)。對各類案件的具體情況進行認真核查,確保有限資金能夠用的有效高效。

  六、有關建議

  針對以上問題,我院將積極爭取區(qū)委區(qū)政府支持,加大與財政的溝通力度,有針對性采取措施,扎實工作,資金管控工作向縱深發(fā)展。

  我院將繼續(xù)緊緊圍繞“以人為本,恪盡勵精”目標,不斷規(guī)范和加強司法工作,加大相關管控力度,切實控制經費支出情況及相關的業(yè)務流程,期望將納稅人的每一份稅金,都在我院法官發(fā)光發(fā)熱,做到取之于民,用之于民。

人員經費項目績效評價報告2

  一、基本概況

  (一)自查工作開展情況

  簡要概述自查工作組織領導、人員組成、方法步驟以及自查項目數(shù)量、資金數(shù)額等

 。ǘ╉椖炕厩闆r

  1、經費總體情況,包括中央財政撥款、省級財政配套及其他資金的落實情況;

  2、項目實施情況,包括項目完成情況,取得的成果、成效等。

  二、項目執(zhí)行情況

 。ㄒ唬╉椖康倪M展及執(zhí)行過程中工作內容、計劃調整情況;

  (二)項目工作任務和績效目標完成情況;

  (三)項目總投入及實際支出情況;

  1、20xx—20xx年中醫(yī)藥項目

  主要包括項目數(shù)量和資金數(shù)額,按每個項目分別列示預算批復內容、項目實施、預算執(zhí)行和資金使用情況等;

  2、20xx年中醫(yī)藥項目

  主要中醫(yī)藥項目的資金撥付執(zhí)行情況

 。ㄋ模╉椖拷M織管理制度及執(zhí)行情況

  三、自查自評情況

  (一)基本情況分析;

 。ǘ╉椖繉嵤┑纳鐣Ч、投入產出

  (三)項目實施和資金管理的經驗、做法、存在的問題和改進措施;

 。ㄋ模╉椖康暮罄m(xù)工作安排和建議;

  (五)其他需要說明的問題。

  四、需與自評報告同時提交的相關材料

  (一)典型項目

  按照基層中醫(yī)藥服務能力提升工程、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、治未病預防保健、中醫(yī)藥標準化等項目分類,從省、市、縣、鄉(xiāng)四級項目承擔單位中挑選2-3個典型材料。典型材料要有項目基本情況,項目組織實施過程、項目實施前后狀況、產出效益對比等,并配有反映項目標志性成果情況的照片資料。

  (二)省級中醫(yī)藥管理部門項目資金總賬/明細賬復印

 。ㄈ┲嗅t(yī)藥項目管理制度和具體規(guī)定

  (四)其他需要提交的材料

人員經費項目績效評價報告3

  一、項目概況

  (一)項目簡介

  中樞鎮(zhèn)20xx年非4類重點對象實施危房改造23戶,拆除重建9戶,修繕加固14戶。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  1.項目績效總目標

  完成23戶非4類重點對象危房改造,達到安全穩(wěn)固,遮風避雨,合格通過驗收。

  2.項目績效階段性目標

  20xx年內完成23戶危房改造任務

  二、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金收支管理分析

  1.項目資金到位情況(375,000元)

  20xx年5月29日(5月10#憑證)縣財政局(扶貧資金專戶)劃撥瀘開組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮(zhèn)提升人居環(huán)境房屋改造項目資金375,000元。

  2.項目資金使用情況分析(319,808.65元)

  20xx年完成非4類重點對象危房改造23戶,拆除重建9戶,按照人均2萬元,不超過4萬元(或建房總造價)的標準進行補助,應兌付補助資金26.5萬元,已兌付補助資金19.5萬元;修繕加固14戶,按照竣工結算工程進行補助,應兌付補助資金213518.32元,已兌付補助資金124808.65元,總計應兌付補助資金478518.3元,已兌付補助資金319808.65元,尚缺口資金103518.3元。

  (1)20xx年9月5日(9月2#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境危房改造資金40,000元;

  (2)20xx年9月12日(9月7#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金94,011.17元;

  (3)20xx年9月24日(9月13#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號(胡炳忠)20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40,000元;

 。4)20xx年9月24日(9月13#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號(胡秉貴)20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40,000元;

 。5)20xx年9月29日(9月14#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號人居環(huán)境提升改造資金20,000元;

 。6)20xx年11月21日(11月8#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金40,000萬元;

  (7)20xx年12月13日(12月10#憑證)支付提升人居環(huán)境改造資金45,797.48元;

  (8)截止20xx年3月17日止結余55,191.35元。

  3.項目資金管理情況分析

  加大力度夯實會計核算基礎,確保財務數(shù)據(jù)精準。財政部門要進一步規(guī)范權責發(fā)生制核算,除國庫集中支付年終結余外,一律不得按權責發(fā)生制列支整合資金,嚴禁違規(guī)采取“以撥代支”方式虛列支出。預算單位要嚴格執(zhí)行《會計法》《會計基礎工作規(guī)范》《政府會計準則——基本準則》及具體準則、《政府會計制度——行政事業(yè)單位會計科目和報表》及其銜接補充規(guī)定等法規(guī)制度,夯實單位會計核算工作基礎,按項目專項核算整合資金,及時、全面、完整、真實反映資金收支情況,確保賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

  縣財政局負責匯總全縣財政涉農資金臺賬工作?h財政局、縣扶貧辦、項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關部門要做好會計核算及對賬工作,并建立項目及資金臺賬,完整、準確、及時統(tǒng)計和反映財政涉農資金的來源、支出及監(jiān)管情況,確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領導批示等痕跡資料完整真實。

  項目實施單位項目報賬管理責任。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接實施的項目,實行鄉(xiāng)級報賬制管理,并按照“誰實施、誰主管、誰負責”的原則,對項目的規(guī)劃設計、實施過程的監(jiān)督管理、檢查驗收、資金報賬、風險責任承擔等負責;由縣級行業(yè)部門直接實施的項目,在項目實施部門直接管理、報賬。

  項目招投標。嚴格按照項目建設程序及政府采購、招投標等相關規(guī)定執(zhí)行。

  實施項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門應加快項目實施進度,做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責任到項目,提高資金使用效益。

  全面推行公開公示制度。財政涉農資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進度等信息,要及時向社會公開,接受群眾和社會的監(jiān)督?h扶貧部門、項目實施單位應嚴格按照(紅開組〔20xx〕7號)文件執(zhí)行并認真做好事前、事中、事后的監(jiān)管。

  除上級部門特殊規(guī)定外,財政專項扶貧資金縣級當年結余結轉率應控制在8%以內,其他財政涉農資金應控制在20%以內。結轉結余資金超過范圍的責任劃分為:

  年度預算執(zhí)行中形成的扶貧資金結余結轉,因規(guī)化滯后導致資金結余結轉,由規(guī)劃牽頭部門承擔責任。

  因項目不成熟或未按期完工導致資金結余結轉,由項目實施部門承擔責任;因資金下達不及時導致資金結余結轉,由資金管理部門承擔責任;因項目驗收不及時導致資金結余結轉,由驗收牽頭部門承擔責任;因未收回部門已上報的項目凈結余資金導致資金結余結轉,由資金管理部門承擔責任;因報賬不及時或不按規(guī)定申請報賬的,導致資金結余結轉,由項目報賬部門承擔責任;因不及時督促或受理報賬,導致資金結余結轉,由項目報賬部門承擔責任;因審批不及時導致資金結余結轉,由項目審批部門承擔責任;除不可抗力外,其他情況導致資金結余結轉,一律由項目主管部門承擔責任。

  縣紀委監(jiān)委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門要把納入統(tǒng)籌整合范圍的財政涉農資金作為監(jiān)管重點,開展經常性和專項性監(jiān)督檢查,針對發(fā)現(xiàn)的情況和問題,及時提出意見和建議,督促有關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時整改。駐村工作隊、村委會也應參與財政涉農資金和項目的管理監(jiān)督。在監(jiān)督管理方面,各相關部門應努力創(chuàng)新監(jiān)管方式,積極探索開展第三方獨立監(jiān)督,構建多元化資金監(jiān)管機制。

  對擠占、截留、挪用、貪污財政涉農資金的,一經查實,由相關職能部門立即責令改正,追回資金,并依照國家相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度追究相關單位和人員的責任。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析

  中樞鎮(zhèn)成立危房改造領導小組,有專人負責,各村也指定專人負責此項工作。該項目首先由農戶進行申請,村委會進行審核,進行公示,報鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批公示,報縣住建局,由縣技術指導組對申報房屋進行鑒定,出具鑒定報告,確定改造方案;再進行改造,竣工后組織驗收,出現(xiàn)問題的限時整改,驗收合格后完善相關材料,兌付補助資金。

 。ㄈ╉椖靠冃闆r分析

  1.項目成本(預算)控制情況

  根據(jù)縣住建部門鑒定出具的方案,達到安全穩(wěn)固的不再納入改造補助,C級危房原則上進行修繕加固,D級能通過修繕加固達到安全住房的進行修繕加固,修繕加固成本過高的進行拆除重建,按照住建部門規(guī)定的建筑面積嚴格控制,拆除重建按照人均2萬元,最高不超過6萬元和建房成本進行補助,修繕加固按照住建部門出具的方案進行改造,初步預算1.5萬元/戶,待竣工收方結算后按照結算進行補助。

  2.項目完成質量

  23戶改造戶已全部竣工,合格通過驗收。

  3.項目的效益性分析

 。1)項目預期目標完成程度

  截止20xx年12月底,納入改造的23戶已全部竣工,合格通過驗收,完成預期目標。

  (2)項目實施對經濟和社會的影響

  通過項目的實施,保障危房戶住房達到安全穩(wěn)固、遮風避雨,為脫貧退出提供保障,進一步提升村莊人居環(huán)境,改善村容村貌。

  三、綜合評價情況及評價結論

  該項目在規(guī)定的時間范圍內,全部按期竣工,100%通過縣鎮(zhèn)組織的初步驗收,驗收合格

  四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  項目補助采取農戶自愿申請,村組審核公示,逐級上報審批,行業(yè)部門鑒定,按照方案進行改造,竣工及時驗收,收集相關材料,做好一戶一檔案材料,存在補助資金劃撥兌付不及時的問題。

  五、其他需說明的問題

  無

人員經費項目績效評價報告4

  為全面掌握“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金使用及績效情況,進一步規(guī)范財政專項資金的使用和管理,提高預算精細化、管理科學化水平,發(fā)揮專項資金使用效益和管理水平,根據(jù)財政部《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、《湘西自治州州級預算部門項目支出績效自評操作規(guī)程》(州財績〔20xx〕7號)、《湘西自治州財政局關于開展20xx年度州直預算部門(單位)項目支出績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕9號)文件精神的要求,湘西自治州衛(wèi)健委績效評價組對20xx年度州本級“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金200萬元進行績效評價。

  在本次績效評價過程中,湘西自治州衛(wèi)健委對提供的與“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金績效評價相關資料的真實性、合法性、完整性負責;我部門結合實際情況,實施了包括檢查內部相關規(guī)章制度、抽查會計憑證、調查問卷、抽查驗證項目投入、產出、時效、效益等我們認為必要的績效評價程序。并依據(jù)擬定的評價指標體系及評價標準進行了評價分析,發(fā)表績效評價意見,從而評定得出本項目的績效評價結果,現(xiàn)將評價結果報告如下。

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r

  根據(jù)《中共湘西自治州委辦公室湘西自治州人民政府辦公室關于印發(fā)<湘西土家族苗族自治州衛(wèi)生健康委員會職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》(州辦[20xx]57號)精神,設立湘西土家族苗族自治州衛(wèi)生健康委員會(以下簡稱州衛(wèi)生健康委),是州政府工作部門,為正處級。辦公地址:吉首市乾州新區(qū)朝陽路8號,負責人:鄧建英,統(tǒng)一社會信用代碼:11433100MB0X19983T。

  內設機構14個:辦公室、人事科、規(guī)劃發(fā)展與信息化科、財務科、法規(guī)與綜合監(jiān)督科、疾病預防控制科、醫(yī)政醫(yī)管科(中醫(yī)藥民族醫(yī)藥管理科、體制改革科,加掛州人民政府獻血管理辦公室牌子)、基層衛(wèi)生健康科、衛(wèi)生應急辦公室(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心)、科技教育科、藥物政策與基本藥物制度科、老齡健康與保健服務科、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科。另設機關黨委、離退休人員管理服務科。下設二級機構:州人民醫(yī)院、州民族中醫(yī)院、州精神病醫(yī)院、州疾病預防控制中心、州婦幼保健院、州衛(wèi)計綜合監(jiān)督執(zhí)法局、民族醫(yī)藥研究所、州中心血站。

  截止20xx年12月31日,本級及下屬二級機構經州編委核定的編制人數(shù):2940人,實有在職人數(shù)2597人,離休人員2人。

  1.項目概況

  本項目是貫徹落實《中華人民共和國中醫(yī)藥法》、《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》(20xx-20xx年)和《湘西土家族苗族自治州土家醫(yī)藥苗藥保護條例實施細則》,加大保護民族醫(yī)藥力度,使我州民族醫(yī)藥工作跟上時代步伐,提升我州中醫(yī)藥服務水平。

  20xx年湘西州財政安排本級資金200萬元,主要用于中醫(yī)院進一步健全中醫(yī)藥服務體系,全面提升中醫(yī)藥服務能力,培育名院、名科和名醫(yī),推動中醫(yī)藥醫(yī)、產、學、研等關鍵領域取得重點突破。

  通過該專項資金的扶持,可引導地方資金加大對中醫(yī)藥事業(yè)的投入,積極發(fā)揮中醫(yī)藥在深化醫(yī)改中的作用,推進我省中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。進一步健全中醫(yī)藥服務體系,全面提升中醫(yī)藥服務能力,培育名院、名科和名醫(yī),推動中醫(yī)藥醫(yī)、產、學、研等關鍵領域取得重點突破。在中醫(yī)藥服務能力建設方面,改善各級各類中醫(yī)機構服務環(huán)境和服務條件,加強中醫(yī)藥科研和人才培養(yǎng),推廣中醫(yī)藥適宜技術,加強中醫(yī)藥文化建設,增強中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,提升中醫(yī)藥服務能力,提高中醫(yī)藥服務水平。

 。ㄈ╉椖靠冃繕

  1、項目績效總目標

  促進中醫(yī)民族醫(yī)有關的發(fā)展,保證我州中醫(yī)民族醫(yī)的發(fā)展;為建成健康湘西,促進人民健康提供保障。

  2、項目績效具體目標

  ①建立5種防治常見病診療技術30個示范基地;

 、谕瓿2個課題項目;

 、弁茝V應用民族醫(yī)特色診療技術3-5項,推廣應用20xx人次左右;

  ④完成36名全科醫(yī)生轉崗培訓和全州160名基層衛(wèi)生技術人員中醫(yī)藥知識與技能培訓工作任務,培訓合格率達到98%。

 。ㄋ模┵Y金來源、使用及管理情況

  1、資金來源和使用及撥付情況

  “中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金來源于州本級財政,項目年初結余319.05萬元,20xx年收到州財政州本級共計200萬元(州民族中醫(yī)院180萬元、州衛(wèi)健委10萬元、州民研所10萬元),到位率100%。20xx年使用專項資金273.9萬元,結余245.15萬元。資金主要用于中醫(yī)培訓費、中醫(yī)專家進修費、醫(yī)藥會議費、制劑開發(fā)費、中醫(yī)儀器購置等。

  2、資金管理情況

  為明確會計機構及相關人員職責職能,充分發(fā)揮會計核算與監(jiān)督兩大職能在單位風險管控中的作用,根據(jù)《中華人民共和國會計法》、根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《會計基礎工作規(guī)范》等財經法律法規(guī)制度的規(guī)定,湘西州衛(wèi)健委設置了會計和出納崗位,確!安幌嗳萋殑障喾蛛x”,為專項資金管理、使用規(guī)范做好鋪墊。項目實施單位為規(guī)范財務會計行為,提高財務管理水平,做到有法可依、有章可循,進一步建立健全了內部財務管理制度,在不斷總結工作經驗的基礎上,完善和健全了適合本院實際情況的原有的財務管理制度,并按照上級規(guī)定更新了院財務內控制度建設匯編,進一步加強了財務管理制度建設,為提高財務服務質量得到了制度保障,使財務人員的日常工作及操作流程有了更明確的規(guī)范與指導,經過多渠道的學習實踐,按時完成了20xx年新政府會計制度的實施并落地。

  20xx年該項資金使用符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

 。ㄎ澹╉椖拷M織、實施情況

  為推動項目年度目標任務落實,相關科室成立了民族醫(yī)標準化建設工作領導小組,切實加強對項目工作的組織領導,確保項目工作順利推進。州人民政府出臺了《湘西土家族苗族自治州土家醫(yī)藥苗醫(yī)藥保護條例實施細則》并建立了聯(lián)席會議制度,同時為明確工作職責,制定了民族醫(yī)藥建設工作計劃,加大在了發(fā)展力度。

  各項目實施單位建立健全了相關管理制度、內部財務管理制度,使財務人員的日常工作及操作流程有了更明確的規(guī)范與指導,經過多渠道的學習實踐,按時完成了20xx年新政府會計制度的實施并落地,更好的保障了項目的實施。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  開展湘西自治州衛(wèi)健委“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目績效自評報告的目的是:遵循“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則,依照“統(tǒng)一標準、優(yōu)化流程、結果導向、形成特色”的評價思路,依據(jù)既定的評價技術體系,基于預期目標實現(xiàn)程度,全面分析和綜合評價“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金的分配使用和管理情況,及時總結經驗、發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、提出措施,進一步改進和加強項目專項資金管理水平和使用效益。

 。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法

  1、績效評價原則:以遵循“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關”為原則;

  2、評價指標體系見附表;

  3、評價方法:比較分析法、問卷調查法等。

 。ㄈ┛冃гu價依據(jù)

  1、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號);

  2、《湘西自治州州級預算部門項目支出績效自評操作規(guī)程》(州財績〔20xx〕7號);

  3、《湘西自治州財政局關于開展20xx年度州直預算部門(單位)項目支出績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕9號)。

  (四)績效自評對象與范圍

  績效自評對象為湘西自治州州本級“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金200萬元。

 。ㄎ澹┛冃гu價實施過程

  1、前期準備:根據(jù)《湘西自治州財政局關于開展20xx年度州直預算部門(單位)項目支出績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕9號)文件精神,20xx年6月本湘西自治州衛(wèi)健委組織評價小組成員認真學習有關與“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目相關方面的資料文件,了解該項目的基本情況和背景,仔細研究討論評價指標體系及其他要求,為現(xiàn)場評價作好充分準備。

  2、組織實施:在湘西自治州衛(wèi)健委的組織指導下進行。

  (1)取得并查閱數(shù)據(jù)資料。通過走訪與收集“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金立項、申報、批復、資金下?lián)芪募、財務等相關資料。根據(jù)相關文件資料合理確定績效評價的目標,并構建了績效評價整體框架,匯總整理所提交的資料、數(shù)據(jù)并歸納總結,為績效評價提供有力的數(shù)據(jù)支撐。

 。2)實地查看。根據(jù)評價思路,評價重點為“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目產出質量完成情況,項目資金是否撥付到項目單位等。

 。3)發(fā)放調查問卷。20xx年6月12日-14日,項目評價組對項目受益對象進行問卷調查,計劃按項目受益對象(30份)發(fā)放問卷。

 。4)歸納匯總。對提供的材料,結合現(xiàn)場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。

 。5)評價組對各項評價指標進行分析討論。

  3、分析評價:根據(jù)現(xiàn)場考評工作獲得的信息,對該項目進行定性、定量的評價,計算各種評價指標,完成評價各類工作表格的整理,根據(jù)資料分析該項目的實施效果;根據(jù)評價指標體系與評價標準,得出評價結論,按照既定的格式和要求撰寫評價報告。

  4、歸檔:對績效自評資料進行整理,完善績效評價工作底稿并歸檔。

  三、績效分析與評價結論

  (一)主要績效情況分析

  20xx年度各項目實施單位主要績效情況如下:

  1、州民族研究所

  ①科研課題進展順利。20xx年在20xx年基礎上,州民研所繼續(xù)開展了國家重點研發(fā)計劃--民族醫(yī)藥發(fā)掘整理與學術傳承研究、參與了土家醫(yī)藥診療標準研究等2個國家級項目,完成了土家醫(yī)苗醫(yī)專長絕技收集整理1個省級項目和苗藥斗獨的規(guī)范化種植、一種土家黑膏藥的制作2個州級項目。承擔國家級民族醫(yī)藥發(fā)掘整理與學術傳承研究項目2項,省級中醫(yī)藥科研計劃項目1項,州級重點項目2項。國家級民族醫(yī)藥發(fā)掘整理與學術傳承研究項目《苗、土家名老民族醫(yī)藥學術傳承研究》,目前兩個項目均已順利啟動,現(xiàn)正積極收集整理各名老專家醫(yī)案、處方、學習筆記、讀書臨證心得、論文等原始材料,總結各名老專家臨床經驗和臨床診療方案、經驗和技術方法;參與了土家醫(yī)藥診療標準研究項目,已經發(fā)布診療標準40多項,得到國家層面認可。省級中醫(yī)藥科研計劃項目《苗醫(yī)專長絕技收集整理項目》,目前已經完成部分手抄本及相關著作的收集,實地考察了幾所苗醫(yī)特色比較鮮明的醫(yī)療機構,收集整理了苗醫(yī)正骨、苗醫(yī)小兒推拿治療小兒發(fā)熱技術等相關資料,并對該技術的基本特點、臨床運用、操作方法、注意事項等進行了歸納總結,并以文字及圖片的形式進行了闡述;州級科研項目《苗藥斗獨的人工馴化和規(guī)范化種植研究》,10畝實驗基地順利開工,100畝枳殼長勢良好;州級科研項目《土家傳統(tǒng)黑膏藥基質的優(yōu)化研究》,確定了研制土家黑膏藥的基礎方劑及進行了膏藥基質的制作對比和優(yōu)選,并生產出一批土家傳統(tǒng)黑膏藥,目前本年度任務已全部完成。

 、谑袌鲩_發(fā)曙光初見?茖W研究最終都還是要走向市場。今年,通過參與我州的生物醫(yī)藥與健康產業(yè)的招商活動,到醫(yī)政科帶班3個月,到州黨校學習1個月,陪同州內相關企業(yè)參加了20xx武陵山(懷化)國際健康產業(yè)博覽會等經歷,對科研機構和成果怎么服務企業(yè)、服務市場、走入市場有了更深思考。今年,我們種植的藥材已經掛果,我們還要和企業(yè)聯(lián)合推出3款我們自己的產品,明年將繼續(xù)推出新品和尋找新合作商家,真正走向市場,接受市場檢驗。同時,在精準扶貧、文明單位創(chuàng)建等工作中完成了年度工作任務。

  1.州民族中醫(yī)院

 、僖越M織實施重大課題為抓手,提升醫(yī)院整體民族醫(yī)藥科研水平。20xx年州民族中醫(yī)院將以實施國家重點研發(fā)計劃“少數(shù)民族醫(yī)防治常見病特色診療技術、方法、方藥整理與示范研究”項目為契機,帶動提升醫(yī)院整體科研水平。按照項目實施的總體要求完成課題任務目標;課題任務在接受項目牽頭單位的指導、協(xié)調和監(jiān)督的同時、按要求選派科研人員參加集中交流、專題研討、信息共享等溝通銜接,從而不斷提升業(yè)務人員的民族醫(yī)藥科研水平。

 、谕晟浦贫炔粩嗵岣呙褡遽t(yī)藥科研管理水平。為規(guī)范科研倫理審查管理,年內將從倫理審查對象、原則、要求及科研倫理審查的標準及細則等方面來制訂《醫(yī)院科研倫理審查規(guī)定》,通過完善修訂制度,進一步規(guī)范日?蒲泄芾砉ぷ,使科研論文發(fā)表、科研項目申報、科研資料歸檔等環(huán)節(jié)管理進一步規(guī)范化、制度化。

 、弁瓿18項土家醫(yī)技術操作規(guī)范及9項土家醫(yī)養(yǎng)生保健技術文本發(fā)布前的修訂、答辯,按照國家中醫(yī)藥管醫(yī)政司和中國民族醫(yī)藥學會的統(tǒng)一部署和要求配合完成以上標準發(fā)布出版前各項工作。組織修訂心窩痛等11個土家醫(yī)常見病證療效評價標準、診療指南及護理規(guī)范文本,制訂了三百棒等29種土家藥炮制規(guī)范文本;制訂了18個土家醫(yī)常用護理技術操作規(guī)范文本,完成以上標準的專家評議,形成送審稿上報中國民族醫(yī)藥學會。

  ④通過科研項目合作加強與貴州中醫(yī)藥大學、成都中醫(yī)藥大學及延邊大學、吉首大學等醫(yī)學院校的聯(lián)系,有利于醫(yī)院構建實施完善的人才發(fā)展戰(zhàn)略,提升醫(yī)院的核心競爭力,和醫(yī)院在民族醫(yī)藥行業(yè)的影響力,爭取話語權。

 、莞鶕(jù)國家中醫(yī)藥管理局《中醫(yī)藥人才發(fā)展“十三五”規(guī)劃》及省中醫(yī)藥管理局相關要求,有針對性地開展基層衛(wèi)生技術人員民族醫(yī)藥知識與技能培訓,搭建培訓平臺為基層提供公益服務。一是通過積極申報“20xx年中醫(yī)類別全科醫(yī)生轉崗培訓項目牽頭單位”、“基層衛(wèi)生技術人員中醫(yī)藥民族醫(yī)藥知識與技能培訓項目承擔單位”,等項目搭建培訓平臺,年內認真組織項目實施,按要求完成全州36名全科醫(yī)生轉崗培訓和全州160名基層衛(wèi)生技術人員中醫(yī)藥知識與技能培訓工作任務。二是積極選派專業(yè)骨干參加中醫(yī)藥特色技術高級研修等中醫(yī)藥人才培養(yǎng)項目,提升醫(yī)院中醫(yī)藥知識培訓師資力量。

 。ǘ┰u價結論

  根據(jù)《湘西自治州財政局關于開展20xx年度州直預算部門(單位)項目支出績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕9號)文件的要求,基于問卷調查、對若干資料整理、數(shù)據(jù)分析,對“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目資金使用績效進行客觀評價,“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”項目立項符合戰(zhàn)略目標,立項依據(jù)充分。各部分權重和績效分值如下表所示:

  通過指標評分得出綜合評價結論如下:本項目評價綜合得分91分,績效評級為“優(yōu)”。從評分情況看,產出效果較好;執(zhí)行過程中,我委對任務進行了分解并進行了考核,年初因目標申報未細化、結余較大等導致績效目標指標扣分,通過產出效果可以看出本項目基本達到了預期的目標。

  四、存在的問題

  在湘西自治州州本級“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”績效自評工作中,通過對資料查閱分析匯總后,存在一些問題,具體情況如下:

  1、項目資金使用因與日常經費支出方向較為一致,年初進行專項目標申報時也未能將目標細化成具體指標。年內實施與計劃存在一定偏差,如年初計劃建立示范基地30個,但實施中示范基地數(shù)目未達到預期。

  2、專項資金結余較大。項目年初結余319.05萬元,20xx年收到州財政州本級用于“中醫(yī)民族醫(yī)發(fā)展資金”共計200萬元(州民族中醫(yī)院180萬元、州衛(wèi)健委10萬元、州民研所10萬元)。20xx年使用專項資金273.9萬元,結余245.15萬元。

  3、州民族中醫(yī)藥人才培養(yǎng)需要進一步加強,人才匱乏、學科帶頭人較少,高層次的專業(yè)技術人才引進不夠,基層尚存在“斷層”問題,不適應廣大人民群眾的醫(yī)療保健需求。人員編制不足,適時爭取擴編。長期以來,州民研所編制一直為12個,人員編制沒有隨事業(yè)發(fā)展而增加,隨著近年來事業(yè)發(fā)展和工作任務的增加,人員不足問題凸顯。

  五、對策建議

  1、實行預算與績效相結合的管理制度,年初績效目標應盡量做到細化、量化。建立健全預算與績效相結合的考核機制,是提高制度執(zhí)行力,確保各項工作決策部署得到貫徹落實的重要基礎。根據(jù)《中華人民共和國預算法》、根據(jù)財政部《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)之規(guī)定,單位根據(jù)發(fā)展規(guī)劃,以量化工作任務,明確目標導向為前提,結合單位年度工作計劃編制年度預算和中期預算報告,根據(jù)編制的.年度預算設定總體績效目標和年度績效目標,并針對不同的項級細化分解設定具體的績效指標,清晰的體現(xiàn)指標值。

  2、改進預算安排,堅持當年能形成支出的,當年安排,當年不能形成支出的,不予安排。盤活存量資金,對直屬單位的新增資金需求,能用存量結轉(結余)資金解決的,用存量結轉(結余)解決,努力盤活存量資金。加快預算執(zhí)行,督促直屬單位加快項目實施進度,加快資金結算進度,嚴控項目結轉結余。

  3、政府制定了引進人才政府機制和州民族醫(yī)療人員的培養(yǎng),完善各老校和社會機構等優(yōu)勢,傳承人制度,強化民族醫(yī)藥師傳承人教育方式,發(fā)揮高等院校職業(yè)學校和社會機構等優(yōu)勢,大力開展民族醫(yī)藥人才的培養(yǎng)工作,高位推動全州民族醫(yī)藥事業(yè)快速健康發(fā)展。向有關部門爭取,增加與工作項適應的人員編制。

  六、其他需要說明的問題

  1、后續(xù)工作計劃。

 、偕钊爰訌娨庾R形態(tài)建設,站位加高度,一是強化學習。堅持以“不忘初心,牢記使命”主題教育和十九大四中全會精神為核心,加強學習、理解、宣傳和運用,貫穿黨建工作的全過程,持續(xù)深入加強黨的基層建設。二是強化責任。認真落實意識形態(tài)第一責任人職責,抓實“一崗雙責”,確保意識形態(tài)工作取得實效。三是強化擔當。要結合行業(yè)和工作實際,正確理解和運用黨中央國務院關于對民族醫(yī)藥的一系列論述,真正解放思想,敢于擔當,善于擔當。

  ②自我革新催化思想轉化,謀事加深度。一是市場引領。了解市場,走向市場,服務市場,研究成果最終將接受市場檢驗,改變以往閉門研究、純理論研究的歷史,讓研究成果真正走向市場;二是尊重人才。特別是尊重以老專家老教授為主的高級人才,發(fā)揮他們的專業(yè)技能,尊重他們的歷史貢獻,繼續(xù)為他們搭建好為民族醫(yī)藥事業(yè)服務的平臺;尊重與體制外人才的合作,不為我所有,但求我所用;三是技術合作。主要是尋求和高校、企業(yè)及個人的合作,力求在科研項目實施、產品研發(fā)、產業(yè)發(fā)展等方面有所突破;四是成果儲備。根據(jù)自身科研能力和工作安排,盡力爭取符合市場需求的科研項目,儲備一批具有市場競爭力的科研成果。

 、酃ぷ髀鋵嵵卦谥贫缺U稀|h的建設、民族醫(yī)藥研究工作、項目工作、產品開發(fā)推廣工作、生物醫(yī)藥與健康產業(yè)相關工作、文明單位創(chuàng)建、精準扶貧等,這些工作目標任務的完成,都需要具體的制度建設做保障,在落實時,措施要硬,時限要明,考核要細,分組負責,責任到人。

  2、其他需要說明的問題。

  無

人員經費項目績效評價報告5

  根據(jù)《關于開展預算績效部門評價工作的通知》(臺財[20xx]265號)文件要求,我局結合工作實際,認真開展了項目支出績效自評工作,現(xiàn)將有關情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1、項目背景

  按照省、市、區(qū)組織體系全覆蓋、保護管理全域化、履職盡責全周期的河長制工作要求,建立責任明確、協(xié)調有序、監(jiān)管嚴格、保護有力的專職河道專管員隊伍,推進河長制工作有序開展,維護臺江區(qū)河流健康。

  2、主要內容及實施情況

  20xx年臺江區(qū)河道專管員隊伍成立,負責臺江區(qū)河道的日常巡查,嚴格落實“日巡河”制度,做好巡查記錄及問題信息報送工作,形成“發(fā)現(xiàn)問題—處理反饋—核查結案”的涉河問題處理閉環(huán)機制。20xx年以來,臺江區(qū)河道專管員累計巡河3807次,累計發(fā)現(xiàn)并解決問題2435個。同時,河道專管員還配合相關部門開展河湖宣傳活動,引導公眾愛河護河參與河道管護等工作。

  3、資金投入及使用情況

  本項目20xx年資金計劃19.2萬元,其中:本級財政當年預算19.20萬元。當年財政核撥19.2萬元,其中:本級財政當年預算19.20萬元。當年實際支出16.78萬元,其中:本級財政當年預算16.78萬元。當年結余2.42萬元,其中:本級財政當年預算2.42萬元。

  當年預算執(zhí)行率(當年預算支出數(shù)/當年預算計劃數(shù))87.4%,當年預算資金使用率(當年預算支出數(shù)/當年預算核撥數(shù))87.4%,結余結轉資金執(zhí)行率(以前年度結余結轉支出數(shù)/以前年度結余結轉計劃數(shù))0%,預算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數(shù)/本級財政資金計劃數(shù))87.4%。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  項目績效總目標:對臺江河段進行常態(tài)化巡查管理。

  項目績效階段性目標:對臺江區(qū)河段進行日巡查,確保問題及時發(fā)現(xiàn)、及時上報、立整立改。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價的'目的、對象和范圍

  1、嚴格執(zhí)行《預算法》,強化支出責任,提高項目資金使用效益,對項目支出情況開展績效評價,踐行“花錢必問效、無效必問責”。

  2、通過對臺江區(qū)建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價,進一步了解和掌握項目實施的具體情況,評價其項目資金安排的科學性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效,及時總結項目管理經驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。

  3、促使項目承擔科室及項目分管領導,對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題,認真整改,及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標,提高管理水平,同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。

 。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

  1、績效評價原則

  (1)科學規(guī)范?冃гu價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。

 。2)公正公開?冃гu價客觀、公正,標準統(tǒng)一、資料可靠,依法公開并接受監(jiān)督。

 。3)績效相關?冃гu價針對具體支出及其產出績效進行評價,結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

  2、評價指標體系及標準

  詳見附件1。

  3、評價方法

  本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用檢查文件等方法,根據(jù)《臺江區(qū)河道專管員管理辦法》對各河道專管員工作履職情況進行管理,定期對河道巡河員展開培訓,并檢查巡河員的培訓出勤率、巡河記錄等。

  (三)績效評價工作過程

  1、根據(jù)《預算法》的相關規(guī)定,在預算編制時,做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確?冃繕巳缙趯崿F(xiàn),我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標,對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

  2、組織開展績效自評工作。根據(jù)《關于開展預算績效部門評價工作的通知》(臺財[20xx]265號)要求,成立績效評價領導小組,積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。

  3、撰寫績效自評報告。根據(jù)業(yè)務科室提供的材料,對項目支出績效情況進行評價、打分,最后根據(jù)評價、打分的結果撰寫項目支出績效評價報告。

  三、綜合評價情況及評價結論

  本項目主要采用比較法進行績效評價,共設置績效評價指標5條,評價指標總分為100分,評價指標得分95分,原始自評等級為“優(yōu)”。

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬┰u價指標體系得分具體分析

  1.產出指標

  成本指標-預算執(zhí)行率,正向,目標為大于等于95%,滿分20分。實際完成87.6%,得15分。未得滿分原因:20xx年5月有一名巡河員辭職。

  質量指標-獎補資金發(fā)放合規(guī)率,正向,目標為等于100%,滿分20分。實際完成100%,得20分。

  質量指標-獎補標準執(zhí)行準確率,正向,目標為等于100%,滿分20分。實際完成100%,得20分。

  2.效益指標

  經濟效益指標-人均基本支出,反向,目標為小于等于38400元,滿分20分。實際完成38400元,得20分。

  3.滿意度指標

  服務對象滿意度指標-用人單位滿意度,正向,目標為等于100%,滿分20分。實際完成100%,得20分。

  五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析

 。ㄒ唬┲饕涷灱白龇

  通過對轄區(qū)河道的日常巡查、信息報送、督促整改等工作,大大提高了涉河問題發(fā)現(xiàn)效率,確保問題及時解決,促進河道管護工作規(guī)范化、常態(tài)化、長效化。同時,依托“智慧河長”APP巡河,及時上傳涉河問題,為河長裝上了“千里眼”、“順風耳”,加強臺江區(qū)內河管護水平,優(yōu)化沿河生態(tài)環(huán)境,維護河道生態(tài)健康,推進河長制工作有序開展。

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  缺少預算績效管理專業(yè)人才,部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短,缺乏推進績效管理工作經驗及專業(yè)技能,只能邊工作邊學習,目前難以深入推進。

  六、改進建議

  評價方法上要注意適當性、可操作性,加強對績效評價實施主體的培訓。

  七、其他需要說明的問題

  無

人員經費項目績效評價報告6

  一、項目基本情況

  項目名稱:財政基本支出項目

  項目資金:1831.07萬元

  項目執(zhí)行時間:20xx年1月--20xx年12月

  二、項目基本情況

  做好本部門人員、公用經費保障,按規(guī)定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。

  三、項目績效自評工作開展情況

  為加強項目績效目標管理,切實提高財政資金使用效益,我院領導高度重視財政支出績效自評工作,及時部署,安排專人負責開展自評工作,確保做到自評結果真實、準確、客觀。

  四、項目績效實現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。20xx年財政基本支出項目撥款收入1831.07萬元,其中:保財社〔20xx〕13號2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費撥款收入374.96萬元;保財社預〔20xx〕2號2100202事業(yè)人員支出工資獎金18.44萬元,保財社〔20xx〕13號2100202事業(yè)人員支出工資津補貼各項撥款收入828.98萬元,保財社〔20xx〕63號2100202事業(yè)人員政府績效獎勵(按月發(fā)放部分)績效工資92.18萬元,保財社〔20xx〕59號2100202事業(yè)人員獎勵性績效工資339.47萬元,保財社〔20xx〕176號2100202高層次人才工作津貼7.3萬元,保財社〔20xx〕214號2100202追加社?茖趩挝皇聵I(yè)人員津貼17.40萬元,保財社〔20xx〕262號2100202高層次人才工作津貼補助2.46萬元;保財社〔20xx〕80號2080801死亡撫恤社?埔淮涡該嵝艚鸷蛦试豳M20.11萬元,保財社〔20xx〕127號2080801死亡撫恤離退休人員相關費用支出19.80萬元;保財社〔20xx〕13號2101102職工基本醫(yī)療保險繳費83.67萬元,保財社〔20xx〕214號2101102追加職工基本醫(yī)療保險繳費2.00萬元;保財社〔20xx〕13號2101103退休人員公務員醫(yī)療補助繳費22.56萬元,保財社〔20xx〕214號2101103退休人員公務員醫(yī)療補助繳費1.74萬元。

  2.項目資金使用情況。截止20xx年12月財政基本支出:1831.07萬元。主要用于支付在職職工工資1306.22萬元、在職職工養(yǎng)老金374.96萬元、死亡撫恤39.92萬元、基本醫(yī)療保險金85.67萬元、公務員醫(yī)療補助24.30萬元,無結余。

  3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到了?顚S,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實施。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。財政基本支出做好本部門人員、公用經費保障,按規(guī)定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。工資福利發(fā)放人數(shù)(事業(yè)編)233人次,供養(yǎng)離(退)休人員數(shù)92人次。

  2.效益指標完成情況。在財政資金及醫(yī)院自行發(fā)展下醫(yī)院得意有序正常的運行。

  3.滿意度指標完成情況。努力單位人員滿意度和社會公眾滿意度,推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設,就醫(yī)秩序得到改善,得到群眾的認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

  五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  項目各項績效目標基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率。

  六、績效自評結果

  項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,自評為優(yōu)。

人員經費項目績效評價報告7

  按照《關于開展20xx年度財政資金重點績效評價工作的通知》要求,亳州市衛(wèi)生健康委員會于20xx年6月10日至6月18日,對20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金績效評價。本次評價采用資料審查、座談交流、問卷調查和綜合評價相結合的方式,詳細了解項目申報、資金落實、項目管理、資金管理、項目產出、項目效益等全過程的實施情況。評價情況如下:

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1.項目立項情況

  根據(jù)亳州市人民政府20xx年7月31日專題會議紀要(第83號),會議決定由市財政局負責,從20xx年起將市級中醫(yī)專項經費由100萬元增加到200萬元,列入每年市級財政預算。市衛(wèi)健委將該資金使用劃分了6個項目,即:中醫(yī)藥崗位技能競賽、示范中醫(yī)館建設、市級名中醫(yī)工作室建設、譙城區(qū)基層中醫(yī)藥適宜技術人員培訓、青年名中醫(yī)獎勵、民間傳統(tǒng)醫(yī)術推廣項目。

  2.項目投入及執(zhí)行情況

  亳州市衛(wèi)生健康委員會20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金項目預算資金200萬元,實際支出200萬元,其中:中醫(yī)藥崗位技能競賽項目10萬元、示范中醫(yī)館建設項目資金110萬元、市級名中醫(yī)工作室建設項目35萬元、譙城區(qū)基層中醫(yī)藥適宜技術人員培訓20萬元、首屆青年名中醫(yī)獎勵項目5萬元、民間傳統(tǒng)醫(yī)術傳承推廣項目20萬元。

  (二)項目績效目標

  1.項目年度總體目標

  亳州市衛(wèi)生健康委員會將強化中醫(yī)藥服務體系內涵和能力建設,改革人才培養(yǎng)模式、加強人才隊伍建設,走特色發(fā)展、內涵發(fā)展、轉型發(fā)展、融合發(fā)展之路,充分發(fā)揮中醫(yī)藥資源和“北華佗”的特色優(yōu)勢,全力打造“世界中醫(yī)藥之都”,保持和發(fā)揚中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,加快推進中醫(yī)藥事業(yè)高質量發(fā)展。

  2.總體目標完成情況

  20xx年亳州市衛(wèi)生健康委員會開展中醫(yī)藥崗位技能競賽、示范中醫(yī)館建設、市級名中醫(yī)工作室建設、譙城區(qū)基層中醫(yī)藥適宜技術人員培訓、青年名中醫(yī)獎勵、民間傳統(tǒng)醫(yī)術傳承推廣等6個項目并全部完成,基層中醫(yī)藥服務能力得以提升,基礎設施建設得以加強,人才培養(yǎng)有新的進展,中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新不斷加強。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┰u價目的

  根據(jù)亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》(亳財預〔20xx〕28號),對項目決策、實施、產出和效益等進行客觀、公正的衡量、分析和評判,為進一步提高財政資金使用效益提供決策依據(jù)。

 。ǘ┰u價對象和范圍

  評價對象和范圍為亳州市衛(wèi)生健康委員會20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金200萬元。

  (三)評價原則

  本次績效評價遵循以下基本原則:

  1.科學規(guī)范原則?冃гu價嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。

  2.公正公開原則?冃гu價符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。

  3.績效相關原則。本次績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的對應關系。

 。ㄋ模┰u價指標體系

  本次績效評價指標共設置決策、過程、產出和效益等4個一級指標,6個二級指標和13個三級指標,詳見“附件1:績效評價指標體系”。

  (五)評價方法和標準

  本次評價采用資料審查、座談交流、問卷調查和綜合評價相結合的方式,詳細了解20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金的決策、過程、產出和效果等全過程情況。評價綜合采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等方法,比較全面、客觀和公正地對20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金績效情況進行了評價。

  本次評價按照亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》(亳財預〔20xx〕28號)中的評價框架指標實施,評價指標詳見本報告附件。績效評價結果采取評分和評級相結合的方式,總分設置為100分,等級劃分為四檔:90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

 。┰u價工作過程

  本次績效評價由亳州市衛(wèi)生健康委員會組織實施。為提高本次績效評價的質量,對參與評價的人員進行了相關培訓,并在項目評價期間組織了多次討論。

  評價人員通過審查項目相關資料、向具辦人員詢問了解中醫(yī)藥專項經費設立的目的、意義及開展情況,并就發(fā)現(xiàn)的問題進行溝通交流。

  評審工作結束后,評價人員撰寫評價報告,提交財務負責人審核,根據(jù)審核意見修改完善后形成報告。

  三、綜合評價情況及評價結論

 。ㄒ唬┛傮w結論

  20xx年度,亳州市衛(wèi)生健康委員會20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展項目安排財政資金200萬元,年初計劃的工作全部圓滿完成。舉辦了中醫(yī)藥崗位技能競賽項目,全市共有7支代表隊參賽,3家單位獲集體獎,12人獲個人獎項;裝修改造薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心中醫(yī)館,新建渦陽縣高公鎮(zhèn)衛(wèi)生院、蒙城縣白楊衛(wèi)生院、利辛縣大李集鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館,上述項目均達到了《亳州市示范中醫(yī)館基本標準(試行)》。在第3批市名中醫(yī)中,經所在單位推薦,市衛(wèi)生健康委批準,建設市名中醫(yī)傳承工作室7個。譙城區(qū)舉辦了基層中醫(yī)藥適宜技術人員培訓班,在全區(qū)選拔200名村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)工作人員,統(tǒng)一安排到安徽中醫(yī)藥大學進行為期7天的培訓。評選了10名首屆青年名中醫(yī),每人獎勵0.5萬元,用于進修、培訓和學習用品購買。在全市選拔6名有聲望、群眾信任、傳承明晰但尚未取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或中醫(yī)專長醫(yī)師資格的民間傳統(tǒng)醫(yī)術習用者,予以搶救性傳承推廣。每名民間傳統(tǒng)醫(yī)術習用者,配備2名擁有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書的青年中醫(yī)師(35歲以下),作為傳承人員。簽訂師徒關系協(xié)議書,建立師徒關系,輪流跟師學習。

  (二)評價結果

  經評價,20xx年度中醫(yī)發(fā)展項目績效評價綜合得分為98分,評價結果為“優(yōu)”。

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬┩度胫笜耍M分23分,實得23分)

  1.項目申報管理(滿分13分,評價得分13分)

 。1)立項程序規(guī)范性(滿分3分,評價得分3分)

  根據(jù)亳州市人民政府20xx年7月31日專題會議紀要(第83次),提出加大醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入,會議決定由市財政局負責,從20xx年起將市級中醫(yī)專項經費由100萬元增加到200萬元,列入每年市級財政預算。亳州市衛(wèi)生健康委員會根據(jù)市政府會議紀要制定了專項資金項目實施方案,明確了獎補范圍、項目目標、項目內容等。依據(jù)評分標準得3分。

  (2)項目申報符合性(滿分5分,評價得分5分)

  根據(jù)亳州市衛(wèi)生健康委員會《關于印發(fā)亳州市20xx年中醫(yī)藥市級財政專項資金項目實施方案的通知》(亳衛(wèi)〔20xx〕58號)文件,制定了實施方案。根據(jù)亳州市衛(wèi)生健康委員會黨組會會議紀要(第17次),對專項資金分配作出了進一步的細分。經抽查核實,申報資料和條件符合相關政策申報要求。依據(jù)評分標準得5分。

  (3)遴選、審批程序規(guī)范性(滿分5分,評價得分5分)

  縣區(qū)級主管部門采取個人申請、單位推薦、縣區(qū)級衛(wèi)生健康委初審的方式進行遴選、亳州市衛(wèi)健委組成專家組評審的程序進行規(guī)范性審核,主管部門按照程序確定項目實施單位。依據(jù)評分標準得5分。

  2.資金落實(滿分10分,評價得分10分)

  (1)獎補資金到位率(滿分5分,評價得分5分)

  經亳州市財政局批準,20xx年中醫(yī)藥發(fā)展專項資金共200萬元已列入亳州市衛(wèi)生健康委員會年初預算,資金到位率為100%。依據(jù)評分標準得5分。

 。2)獎補資金到位及時率(滿分5分,評價得分5分)

  20xx年中醫(yī)藥發(fā)展專項資金預算指標200萬元于20xx年1月12日下達至財政管理一體化信息系統(tǒng)平臺,資金到位及時率為100%。依據(jù)評分標準得5分。

 。ǘ┻^程指標(滿分17分,實得17分)

  1.項目管理(滿分10分,評價得分8分)

  (1)管理制度健全性(滿分5分,評價得分5分)

  根據(jù)亳州市財政局和衛(wèi)生計劃生育委員會文件關于印發(fā)《亳州市中醫(yī)藥發(fā)展專項資金管理辦法》的通知(財社〔20xx〕285號),該辦法對部門職責、資金使用范圍、資金分配與撥付、評價和監(jiān)督作出了規(guī)定。依據(jù)評分標準得5分。

 。2)制度執(zhí)行有效性(滿分5分,評價得分3分)

  項目按照規(guī)定執(zhí)行,按照程序撥付資金。經查詢網(wǎng)站,公布了亳州市青年名中醫(yī)項目的實施結果,對其他項目未進行公示。依據(jù)評分標準扣2分,得3分。

  2.資金管理(滿分7分,評價得分7分)

 。1)資金使用合規(guī)性(滿分4分,評價得分4分)

  獎補資金按規(guī)定準確撥付項目實施單位;資金支付憑證合規(guī),不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出;未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛報套取資金的情況。依據(jù)評分標準得4分。

 。2)監(jiān)督檢查有效性(滿分3分,評價得分3分)

  亳州市衛(wèi)生健康委員會下發(fā)了關于組織開展20xx年市級中醫(yī)藥專項經費執(zhí)行情況績效考評工作的通知,各縣區(qū)有關單位和個人做了績效自評報告。

 。ㄈ┊a出指標(滿分30分,實得30分)

  1.目標任務完成率(滿分15分,評價得分15分)

  根據(jù)亳州市衛(wèi)健委提供的績效目標申報表,20xx年度中醫(yī)藥發(fā)展專項資金計劃獎補200萬元,亳州市衛(wèi)生健康委員會于20xx年8月25日將渦陽縣中醫(yī)工作室經費和青年名中醫(yī)經費撥5.5萬元撥付至渦陽縣財政局。經調查,渦陽縣中醫(yī)院郭娟名中醫(yī)工作室及渦陽縣青年名中醫(yī)鄧書超補助經費合計5.5萬元尚未撥付至項目實施單位。目標完成率=194.5/200=97.25%。依據(jù)評分標準扣3分,得12分。

  2.完成及時率(滿分15分,評價得分15分)

  年初設定的時效指標為:當年12月份前完成財政資金撥付。實際完成情況為項目資金已全部完成撥付,得分15分。

 。ㄋ模┬Ч笜耍M分30分,實得30分)

 。1)實施效益(滿分15分,評價得分15分)

  通過項目實施,基層人員學習了中醫(yī)藥適宜技術,提升了全市基層中醫(yī)藥服務能力;激勵了民間中醫(yī)的積極性,搶救了一批瀕臨失傳的民間傳統(tǒng)醫(yī)術,使民間傳統(tǒng)醫(yī)術得到了一定的傳承;基層中醫(yī)藥適宜技術人員培訓項目對200人進行了培訓,開展了中醫(yī)藥適宜技術服務,為所在村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務站帶來了一定的經濟效益;示范中醫(yī)館建設項目和市級名中醫(yī)工作室建設項目,項目建成后為所在單位帶來了一定的經濟效益;中草藥是天然藥材,生產過程中最大限度的`減少了生態(tài)環(huán)境的破壞。促進了社會的可持續(xù)發(fā)展。依據(jù)評分標準得15分。

 。2)社會公眾或服務對象滿意度(滿分15分,評價得分15分)

  本次評價電話回訪了10個服務對象,對獎補和培訓進行滿意度調查,滿意度=回答滿意的人數(shù)/實際調查服務對象總數(shù)*100%=10/10*100%=100%。依據(jù)評分標準得15分。依據(jù)評分標準得15分。

  五、存在問題

  通過評價發(fā)現(xiàn),20xx年度中醫(yī)發(fā)展項目實施雖取得了一定的成效,但還存在一些問題和不足,主要表現(xiàn)在:部分獎補項目未公示,公布了亳州市青年名中醫(yī)項目的實施結果,對其他項目未進行公示。

  六、意見和建議

  為進一步提高專項資金使用效益,針對存在的問題,提出如下建議:建議對全部項目實施情況公示,做到項目實施前有公開,項目實施結果有公示,接受社會監(jiān)督,提升財政資金使用的透明度,建立健全公開、公正、競爭的體制、機制,強化財政資金監(jiān)管,最大限度發(fā)揮資金使用效益。

人員經費項目績效評價報告8

  20xx年5月,金沙縣財政局委托第三方評價公司對我單位20xx年人才工作經費項目進行了績效評價工作,根據(jù)縣財政局《關于20xx年財政重點績效評價情況的反饋意見函》要求,現(xiàn)將績效評價情況報告如下:

  一、基本情況

  中共金沙縣委組織部人才工作經費由縣財政撥款,主要用于加強全縣人才隊伍建設、深化人才發(fā)展體制機制改革、鼓勵干部在職提升學歷并開展培訓工作等費用的支出。中共金沙縣委組織部在20xx年度全面貫徹黨的十九大及歷次全會精神,深入落實全省人才工作推進會會議精神,在人才引進、培養(yǎng)、使用、激勵、服務、評價等方面下功夫,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,激發(fā)人才活力,構建人才工作大格局,為建設幸福美麗、開放轉型、活力創(chuàng)新金沙和全面推進鄉(xiāng)村振興提供強有力的人才保障和智力支持。中共金沙縣委組織部在20xx年度全縣人才工作的規(guī)劃、推進、發(fā)展等方面取得了相應的成效。

  二、績效評價結論

  中共金沙縣委組織部基本完成了人才工作經費項目,該項目本著貫徹落實人才工作、加強人才隊伍建設的原則,做好創(chuàng)新人才引進機制、建立健全各類人才培養(yǎng)、發(fā)展、服務機制及鼓勵干部提升學歷等工作。通過《畢節(jié)市加快推進人力資源開發(fā)工作的實施意見》《金沙縣深化人才發(fā)展體制機制改革實施方案》等相關文件,完善貫徹落實相關措施,穩(wěn)步推進人才工作,逐步提升人才效能。但在實施過程中也存在一些不規(guī)范問題:一是項目預算編制不準確;二是項目實施后未進行相應的分析和總結。

  該項目評價結果為項目決策17.00分,項目過程4.04分,項目產出10.00分,項目效益50.00分,綜合評價得分為81.04分,績效評價等級為“良”。

  三、存在問題

  (一)預算編制不夠精準

  該項目預算總投資406萬元,財政批復、調減、劃撥后,實際批復188.8萬元。截止20xx年12月31日,該項目資金實際支出8.17萬元。預算金額與實際金額有較大偏差。

  (二)項目預算執(zhí)行率低

  截止20xx年12月31日該項目支出為8.17萬元,資金預算執(zhí)行率為4.33%,預算資金與實際支出資金不匹配。

  (三)績效指標不準確

  該項目雖然設立了績效指標,但績效指標有誤。

  (四)項目自評報告不規(guī)范

  績效自評中數(shù)量指標和質量指標有誤,與年初績效申報的不同。成本指標、可持續(xù)影響指標和滿意度指標空缺。

  四、整改情況

  (一)合理編制年初預算,提高財政資金效用

  在編制20xx年人才工作經費預算時,圍繞《十四五人才發(fā)展規(guī)劃》及年初制定的工作要點,合理編制人才經費年初預算金額,本著實事求是,客觀合理的原則,做到近期與長遠相結合,以保證年底目標任務實現(xiàn),確保財政資金發(fā)揮最大效用。

  (二)加快預算執(zhí)行進度,保證資金及時支付

  20xx年年初預算由于財政調減指標導致預算金額與實際金額有較大偏差,在最終批復金額下我單位結合實際調整年初目標任務,20xx年人才工作任務完成,完成率100%。其中,人才引進一次性補貼和干部在職學歷提升獎勵資金已達支付條件,但由于財政緊張未能如期支付,導致預算執(zhí)行率低。由于20xx年人才工作經費年底被財政結轉收回,我單位申請使用20xx年人才工作經費解決20xx年未支付的經費,并于20xx年3月向縣政府申請資金支付,并主動加強與財政溝通對接,期間多次跟蹤調度資金落實情況,因財政緊張,目前仍未支付。

  (三)建立監(jiān)督過程管理,確保資金使用合規(guī)

  一是嚴格按照預算管理和績效目標管理要求,逐步建立起全方位、全覆蓋的預算績效管理體系,加強對資金使用情況的事中管理和監(jiān)督,提高預算執(zhí)行的管理水平,保證預算執(zhí)行能如期推進。二是加大監(jiān)督檢查工作力度。不定期的對專項資金使用情況進行監(jiān)督檢查,及時整改,以保障資金使用的規(guī)范性。三是緊緊圍繞年初設定的各項目標任務,密切關注目標任務開展情況,適時調整自身工作方向和內容,確?冃繕说玫饺尕瀼貓(zhí)行。

  (四)加強績效目標學習,提高績效評價規(guī)范

  加強學習培訓,提高業(yè)務水平,建立并完善內部控制體系,嚴格按財經紀律要求,保證專項資金?顚S。

  五、下步工作打算

  一是繼續(xù)跟蹤經費支付,確保人才工作經費及時支付。加強組織領導,瞄準資金使用節(jié)點,加快資金的使用,保證財政資金及時支付,提高財政資金執(zhí)行率。二是認真做好工作總結。以此次績效評價為契機,梳理分析項目實施開展中存在的問題和困難,認真總結完善,從健全和完善體制機制建設的角度分析現(xiàn)象、查找原因、提出對策,不斷改進項目實施工作。三是全面提升項目績效。深刻認識績效評價工作的目的和意義,高度重視人才工作實施的意義,做足功課,全面總結、不斷提升,以爭先進位、精益求精的思想,全面促進人才工作提質增效。

人員經費項目績效評價報告9

  一、項目的公益性和建設必要性

  1、項目的公益性

  隨著經濟、政治高速發(fā)展,人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設已經成為政府機關工作的重點,文化展館是開展群眾文化活動,給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分,是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。

  2、項目的必要性

  為了加強精神文明建設,展示歷史文化及經濟發(fā)展成果,為人民提供優(yōu)質的文化活動中心及公共配套設施,決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利于節(jié)約土地資源和公共設施投資,對推動公共文化事業(yè)建設,滿足公眾文化需求,促進經濟和社會發(fā)展,將發(fā)揮重要作用。

  二、項目經濟社會效益

  1、經濟效益分析

  本項目為綜合文化展館建設工程,建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務的發(fā)展,可產生較好的經紀效益。

  2、社會效益分析

  展覽館是人類文明發(fā)展進程中的展示窗口,具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。

 。1)本項目適應經濟社會發(fā)展趨勢的需要。近年來,經濟發(fā)展勢頭強勁,帶動了社會各項事業(yè)的發(fā)展,各單位各行業(yè)對內對外往來不斷擴大和增多,舉辦各種對內、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。

 。2)項目投入使用,可以通過展覽,加強對外宣傳。綜合文化展館的建設,一方面以此為平臺,將會吸引國內外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產品論證會等,同時也拉動了地方服務業(yè)經濟。另一方面,以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

 。3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補了沒有展示場所的空白,在滿足展覽的功能基礎上,還可以兼顧舉辦各種展銷會,交易會,人才招聘會等,還可以開展文化藝術交流活動,完善了城市的功能。

人員經費項目績效評價報告10

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  紅河州財政局20xx年年初預算項目4個,項目預算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預算執(zhí)行率75.17%。分別是:

  1.財政改革業(yè)務經費,項目預算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預算執(zhí)行率24.45%。

  2.財政監(jiān)督檢查經費,項目預算資金41萬元,全年支出0萬元,預算執(zhí)行率0%。

  3.財政委托業(yè)務經費,項目預算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預算執(zhí)行率98.38%。

  4.財政信息化維護經費,項目預算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預算執(zhí)行率70.13%。

 。ǘ╉椖靠冃繕恕

  1.財政改革業(yè)務經費項目年度總體目標:進一步理順紅河

  州財政標準體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩(wěn)”工作,落實“六!惫ぷ鳎祵嵍道巍叭!钡拙,印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執(zhí)行情況和20xx地方財政預算(草案)》。強化地方金融機構監(jiān)管,繼續(xù)落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化,培養(yǎng)和選拔珠心算選手,促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設,按照州委組織部干部培訓要求,舉辦一期財政干部培訓班。

  2.財政監(jiān)督檢查經費項目年度總體目標:在2020年監(jiān)督

  檢查工作的基礎上,完成以下財政監(jiān)督檢查服務:會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執(zhí)行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作。

  3.財政委托業(yè)務經費項目年度總體目標:完成財政支出績

  效評價項目投資評審委托業(yè)務、政府購買PPP咨詢服務、預決算公開檢查委托業(yè)務和2020-20xx年小(二)型病險水庫除險驗收項目工作,為了進一步深化州級預算績效管理工作,提高預算執(zhí)行效率,加強財政資金支出管理,逐步擴大財政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項目評審工作,提高財政資金使用效益。

  4.財政信息化維護經費項目年度總體目標:在2020年的基礎上,完成以下信息化運行維護任務:

 。1)保障數(shù)據(jù)中心設備、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運行,確保全州財政業(yè)務系統(tǒng)平穩(wěn)運行,財政專網(wǎng)平穩(wěn)運行,視頻會議正常召開;

 。2)完成財政一體化等系統(tǒng)維護、設備購置、電費支付等;

 。3)云南省地方財政預算標準化管理平臺;

  (4)紅河州預算單位會計信息集中管理系統(tǒng)運行維護費、設備購置費、設備租賃費;

  (5)資產系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)項目;

 。6)省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場;

 。7)隱性債務監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務項目;

 。8)紅河州部門決算業(yè)務管理系統(tǒng)建設費、設備購置費、運維費。

  (三)項目組織管理情況。

  1.成立以局長為組長,副局長為副組長,各科室負責人及

  局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組,領導小組下設辦公室,明確工作職責,制定任務分解清單。

  2.制定《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內部監(jiān)督、項目管理、債務管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續(xù)和報銷程序,加強了預算管理,規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務和業(yè)務管理制度,形成良好的內部控制機制。

  3.各項目管理科室根據(jù)職責分工、管理流程,按各項目的具體工作要求,制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節(jié)點等,保證項目順利實施。

  4.通過公開招標方式,擇優(yōu)委托第三方機構,協(xié)助紅河州財政局完成相關工作。

  二、績效評價工作開展情況

  為確保部門工作目標與整體戰(zhàn)略目標的一致性,在單位內形成以績效為導向的財政資金管理機制,建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實施,紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下:

  1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續(xù)和報銷程序,加強了預算管理,規(guī)范了收支行為。

  2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執(zhí)行率偏低的項目進行分析并說明原因,研究提出改進措施。

  3.根據(jù)預算法、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔2020〕10號)、《紅河州財政局關于印發(fā)〈紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程(試行)〉的通知》(紅財預〔2015〕97號)等相關文件要求,對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優(yōu)化,確?冃繕嗽O置更加科學、合理。

  4.開展事前績效評估工作,在第三方機構人員的指導下,由部門領導、相關業(yè)務科室負責人組成專家評估小組,形成評估成果。

  5.開展績效運行監(jiān)控工作,明確績效運行監(jiān)控的目標,把績效管理的目標分解落實到績效監(jiān)控中,提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。

  6.在第三方機構指導下,結合部門實際情況,搭建起了本行業(yè)、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。

  7.配合第三方機構開展2020年項目支出績效部門評價工作,對評價結果存在問題進行分析,提出改進措施并進行整改,提高部門績效水平。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)

  (一)績效評價綜合結論。

  1.財政改革業(yè)務經費,共設22個績效指標,完成13個,未完成或部分完成9個,預算執(zhí)行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級為“中”。

  2.財政監(jiān)督檢查經費,共設8個績效指標,完成8個,預算執(zhí)行率0.00%,自評得分90分,自評等級為“優(yōu)”。

  3.財政委托業(yè)務經費,共設32個績效指標,完成29個,未完成或部分完成3個,預算執(zhí)行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級為“優(yōu) ”。

  4.財政信息化維護經費,共設25個績效指標,完成24個,未完成1個,預算執(zhí)行率70.13%,自評得分95分,自評等級為“優(yōu)”。

  四、主要經驗及做法

  紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內部監(jiān)督、項目管理、債務管理等制度匯編,印發(fā)《紅河州財政局關于印發(fā)<機關公務接待管理辦法>的通知》(紅財辦發(fā)〔2020〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財務和業(yè)務管理制度,形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎,保障項目正常開展。

  五、存在的問題及原因分析

 。ㄒ唬╉椖款A算及自評工作不夠精準,統(tǒng)籌協(xié)調不夠,不能及時解決項目實施過程中存在的問題,難以確保項目實現(xiàn)預期目標,各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

 。ǘ┰诳冃е笜送瓿汕闆r填報工作中,財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難,并對后期的運行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。

 。ㄈ┎糠猪椖坑捎诓豢煽咕茉颍赐耆茨瓿跤媱濋_展,資金支出進度緩慢,影響了工作任務和績效指標的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政干部培訓和珠算心算比賽,影響了工作任務和相應績效指標的完成。

  六、下一步工作打算

 。ㄒ唬┻M一步提高認識,加強預算管理,做好項目前期的調研決策工作。

  (二)進一步調整充實績效評價工作領導小組人員,明確分工,形成合力,壓實責任,確保完成單位年度考評目標任務。

 。ㄈ┘哟髮冃гu價相關知識的培訓力度,結合實際制定完善資金管理制度。

  七、其他需要說明的問題

  “財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統(tǒng)建設咨詢委托業(yè)務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統(tǒng)建設咨詢委托業(yè)務維護費40萬元”經財政部門批準調整為“紅河州債務系統(tǒng)駐場運維服務經費10.8萬元”、“2020年新增專項債券項目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務費49萬元”,同時更新了相應的績效指標。

人員經費項目績效評價報告11

  根據(jù)《保山市財政局關于2021年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,現(xiàn)將我院2021年開展的重大傳染病服務專項工作自查總結如下:

  一、項目基本情況

  面對新冠肺炎等傳染疾病,醫(yī)院做到醫(yī)防并重,調整優(yōu)化醫(yī)療資源布局,加強感染科、實驗室等建設,優(yōu)化發(fā)熱門診診室管理,提升檢測能力,加強感染防控,提升傳染病和傳染性疾病規(guī)范化診療水平,同時為迅速落實國家有關要求開展新冠病毒核酸檢測工作,落實好防護、診斷和治療專用設備、快速診斷試劑采購,進一步加強實驗室建設,提高檢測能力;完成醫(yī)院重點傳染病監(jiān)測核心設備配置;嚴格落實防范新型冠狀病毒肺炎輸入及擴散的各項措施,醫(yī)院公共衛(wèi)生體系建設和重大疫情防控救治體系建設,在此基礎上,根據(jù)《保山市財政局關于下達新冠肺炎疫情防控中央補助資金的通知》(保財社﹝2021﹞43號)文件精神,審議核定我院2021年用于疫情防控專項補助資金的一般公共預算撥款資金為103萬元,該筆款項用款額度于2021年2月下達我院。

  二、項目績效自評工作開展情況

  根據(jù)《保山市財政局關于2021年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,我院成立領導小組,培訓相關人員,認真組織對2021年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評,撰寫績效自評報告,對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核,按時上報。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。項目資金到位情況。2021年1月收到中央財政項目撥款-新冠肺炎疫情防控中央補助資金103萬元(保財社﹝2021﹞43號)。

  2.項目資金執(zhí)行情況。新冠肺炎疫情防控中央補助資金103萬元用于醫(yī)療設備和物資采購。醫(yī)院使用資金購置生物安全柜、空氣消毒機等52.60萬元,消毒試劑、防護服等防疫物資50.40萬元。截止2021年底資金全部使用完。

  3.項目資金管理情況。醫(yī)院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,?顚S,使用嚴格按項目資金申報計劃執(zhí)行。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

  1.產出指標完成情況。

  產出指標體系得分39分。其中,

 、贁(shù)量指標,得分6分。提高監(jiān)測能力,加強管理,任務完成率100%。

  ②質量指標,得分12分。醫(yī)院落實分級管控要求,做好疫情防控工作措施日報工作。醫(yī)院做好防控物資配備,加強日常消毒和環(huán)境衛(wèi)生,對進入院區(qū)人員進行行程監(jiān)控及體溫檢測。

 、蹠r效指標,得分6分。認真落實傳染病早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療的措施。④成本指標,得分6分。項目預算控制數(shù)使用103萬元,項目實施使用103萬元。

  2.效益指標完成情況。

  效益指標體系得分28分。

 、偕鐣б嬷笜耍梅9分。醫(yī)院多次組織醫(yī)生、護士及行政人員培訓疾病預防知識,并通過發(fā)宣傳單、開講座等形式,向社會各界人士宣傳公共衛(wèi)生等知識,持續(xù)提高居民健康保健意識和健康知識知曉率,將傳染病等盡量控制在源頭,提高居民健康水平。

  ②生態(tài)效益指標,得分10分。醫(yī)療廢物在收集、貯存、轉運、處置過程中,嚴格按照相關規(guī)定,加強對醫(yī)療廢物和相關設施的消毒。

 、劭沙掷m(xù)影響指標,得分9分。及時向患者、家屬、隔離人員澄清和解釋最新的疫情相關知識和防護策略,提高他們對疾病的認知程度。為隔離期間的醫(yī)護人員提供生活保障,基本達到目標。

  3.滿意度指標完成情況。

  滿意度指標體系得分18分。對感染患者進行及時救治,避免死亡病例發(fā)生,得到群眾的認可和好評,基本達成預期指標,但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

  2021年底,新冠肺炎疫情防控中央補助資金103萬元全部使用完。

  醫(yī)院通過發(fā)宣傳單、開講座等形式,并在院內設置宣傳欄,加強宣傳教育,為群眾的身體健康和生命安全做出貢獻,但要做到全員宣傳,全員知曉,還存在差距。及時向患者、家屬、隔離人員澄清和解釋最新的疫情相關知識和防護策略,提高他們對疾病的認知程度;為隔離期間的醫(yī)護人員提供生活保障,但在具體宣傳中、患者及家屬知曉程度上還需完善。醫(yī)院將進一步落實好防護、診斷和治療專用設備、快速診斷試劑采購,繼續(xù)加強實驗室建設,提高檢測能力。完成醫(yī)院重點傳染病監(jiān)測核心設備配置。嚴格落實防范新型冠狀病毒肺炎輸入及擴散的各項措施。

  五、績效自評結果

  2021年部門預算項目資金的使用績效自評得分96分,扣4分,原因為

  1.通過發(fā)宣傳單、開講座等形式,并在院內設置宣傳欄,加強宣傳教育,為群眾的身體健康和生命安全做出貢獻,但要做到全員宣傳,全員知曉,還存在差距,故在本次績效自評中社會效益指標處扣1分。

  2.及時向患者、家屬、隔離人員澄清和解釋最新的疫情相關知識和防護策略,提高他們對疾病的認知程度;為隔離期間的醫(yī)護人員提供生活保障,但在具體宣傳中、患者及家屬知曉程度上還需完善,故在本次績效自評中可持續(xù)影響指標處扣1分。

  3.對患者進行及時救治,提供醫(yī)療保障,得到群眾的認可和好評,基本達成預期指標,但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高,故在本次績效自評中服務對象滿意度指標處扣,2分。

  六、結果公開情況和應用打算

  本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會代為公開。

  應用打算:績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-新冠肺炎疫情防控專項工作的重要依據(jù),為預算編制提供參考。利用績效評價結果,促進醫(yī)院各部門增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題,督促落實整改措施,及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標,加強項目財務管理,提高資金使用效益。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  這次績效自評工作的開展,單位領導高度重視,特別是部門預算的執(zhí)行過程中對資金使用的監(jiān)督和指導,確保項目資金使用合理、合規(guī)。定期召集各部門召開績效評價討論會議,積極引導各部門增強績效評價意識,提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執(zhí)行過程中加強項目監(jiān)管,督促項目進度,確保項目按時按質完成。

  存在的問題:

  1.項目績效考核依據(jù)不夠充分,量化指標細化不夠,不能充分反映項目開展的過程及成效。

  2.制度建設方面還有所欠缺,尚未建立績效問責機制,對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中,將對這些問題進一步完善,根據(jù)要求及需要,進一步將預算進行細化,建立科學、可量化的指標體系,完善經費開支管理,加強評價結果的運用。

人員經費項目績效評價報告12

  一、項目基本情況

  (一)績效目標情況。

  20xx年我局以服務群眾為宗旨,公共文化服務能力顯著增強。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放,文化館完成升級打造,圖書館升級打造有序推進。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程,成功創(chuàng)建縣級示范村鎮(zhèn)25個、市級示范村鎮(zhèn)2個;“三館”數(shù)字化建設初見成效,疫情期間為群眾提供各種在線服務。二是應急廣播體系建設完成。全縣數(shù)字應急廣播體系建設“三年任務、一年完成”,全縣建成縣應急廣播平臺1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個、村(社區(qū))前端462個、應急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調度會議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應急廣播40套,通達率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源,創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結合建黨100周年、黨史教育等,開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動,參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展,舉辦黨史知識競賽、“學黨史·讀經典”等系列活動,吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團體、戲曲團隊發(fā)展,引導群眾自我表現(xiàn)、自我服務。

 。ǘ┵Y金安排情況。主要表述政策(項目)資金安排、分解下達預算情況。

  20xx年全系統(tǒng)項目資金共計22056.9483 萬元,其中縣級安排項目20397.1783萬元,爭取中央、省、市項目資金1659.77 萬元。預算下達到全系統(tǒng)各個單位資金情況:機關20943.3483萬元;文化館110.6萬元;圖書館63萬元;文物管理所940萬元。其中機關項目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項目和西部寫生基地道路建設。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執(zhí)行情況,以及預算管理情況。

  20xx年項目嚴格按照預算實施,20xx年整個系統(tǒng)全年完成項目預算21356萬元,占預算96.8%,全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預算,其中文物管理所500萬元、機關200萬元沒有完成預算,主要原因一是項目正在實施中,不具備撥款條件。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況

  20xx年工作圍繞年初制定的目標和計劃執(zhí)行,職工工資各種補貼按月執(zhí)行,不存在拖欠職工工資補貼等情況,文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應急廣播體系建設等民生工程按項目進度執(zhí)行,其他特定項目除上級資金預算下達較晚無法實現(xiàn),其他的及時按進度執(zhí)行,所有支出都很好地完成了目標計劃。

  20xx年我局一是以夯牢基礎為目的,文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學基地2家,培育具備研學課程設計及活動執(zhí)行的承辦機構2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動2個。組織經營業(yè)主到明月村考察學習,文旅能人參加省級培訓1期,6位文旅能人進入省庫。研學基地建設有序推進。制定打造1個特色品牌和構建“1356N”基地建設規(guī)劃戰(zhàn)略目標,構建“一營多基”“3+2”(3天在營地,2天到基地開展研學教育活動)的研學教育體系,形成營地引領、基地協(xié)同的研學教育模式,在東南西北中5個片區(qū)打造10條精品線路,提升全縣研學旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質增效。利用《川報觀察》《學習強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經濟圈建設”戰(zhàn)略,與重慶北碚區(qū)等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動,編印《三臺旅游畫冊》,提升縣域文旅影響力。

  二是是以保護傳承為使命,文化遺產利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護項目4個,在國家文物局新增立項2個、申報專項資金項目3個。查處2起在潼川古城墻保護范圍內違規(guī)建設。組織公示重點文物管理使用單位消防責任人、直接責任人,開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護4次,協(xié)助完成全縣石窟寺調查、涪江流域郪王城遺址考古調查等項目。開展“革命文物展覽展示”問題排查,完成縣域內紅色資源普查。邀請省級專家進行館藏品鑒定,新增珍貴文物124件(其中二級文物9件、三級文物115件)。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設計大賽,評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動,潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節(jié)目,在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動中,發(fā)放資料、現(xiàn)場講解,多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流,組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

  三是以日常監(jiān)管為抓手,文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實安全生產屬地、部門、業(yè)主的具體責任。健全多部門聯(lián)動機制,開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動,建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應急預案、開展消防演練。加強安全培訓,狠抓防汛減災防范工作,扎實開展“安全生產月”、假日文化旅游市場安全等專項檢查,守牢文化和旅游安全防線。關鍵環(huán)節(jié)精細化。加強重要時段、重點點位安全生產監(jiān)管,全年無安全生產責任事故。嚴守疫情防控紅線,落實疫情防控措施,組織文旅市場疫情防控工作會3次,全縣范圍內開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪!八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次,檢查星級酒店、A級景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場監(jiān)管、環(huán)保等部門落實魯班水庫水環(huán)境整治,組織開展常態(tài)化督查。

  (三)績效指標完成情況分析。包括項目完成數(shù)量、質量、時效、成本等情況,資金結余情況,違規(guī)記錄等,對照項目計劃完成目標,對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價,并進行分析說明。

  我局按照上級要求,全年目標建設績效目標設定清晰準確,圓滿完成了各項項目績效目標任務,目標完成率100%。

  (四)項目效益分析。

  根據(jù)項目建設預期目標績效指標按時圓滿完成,項目支出控制在預算范圍內,沒有超額支出,服務對象滿意度達到90%以上。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關文化旅游資金,未完成主要原因主要是項目正在實施中,不具備撥款條件,今后工作中督促加快項目實施進度。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  20xx年我局項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行,經評價,該項目總體完成情況良好,資金績效目標明確,預算編制合理,項目和資金管理較為落實,整體項目效果良好。

  五、其他需要說明的問題

  無

人員經費項目績效評價報告13

  一、專項概況

 。ㄒ唬⿲m椈厩闆r

  20xx年下達我鄉(xiāng)扶貧專項資金60萬元,用于先進村肉馬養(yǎng)殖大棚建設。

 。ǘ)專項績效目標的效果

  鄉(xiāng)結合上級文件制訂了我鄉(xiāng)的專項資金管理規(guī)定,分級段實施,截至20xx年2月該項目已經完成,達到預期效果。

  二、專項資金使用及管理情況

 。ㄒ唬⿲m椏偼顿Y及資金來源情況

  本單位的20xx年扶貧專項資金收入60萬元,全部為中央財政資金。

 。ǘ⿲m椯Y金安排落實及到位情況

  自上級下文后,先進村肉馬養(yǎng)殖所有資金都已全部及時到位,且按先進村肉馬養(yǎng)殖要求和進度全部落實到位。

  (三)專項資金實際支出使用情況

  先進村肉馬養(yǎng)殖專項總支出為59.7萬元,剩余資金3000元已繳回國庫。

  (四)專項資金管理情況

  嚴格按照相應的業(yè)務管理制度,規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范,符合國家財經法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);項目的重大開支經過評估認證,符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整。

  三、專項組織實施情況

 。ㄒ唬⿲m椊M織情況分析

  從項目入庫到項目實施,從程序上全部按上級規(guī)定要求形成。

  (二)專項管理情況分析

  本單位具有相應的項目資金管理辦法,且符合相關財務會計制度的規(guī)定。項目調支出及采購手續(xù)等資料齊全并基本能夠及時歸檔;項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等基本落實到位。

  (三)專項完成情況分析

  鄉(xiāng)較好地完成了20xx年初設定的績效目標,項目得到有序開展。目前已完成先進村肉馬養(yǎng)殖,資金撥付達到100%。

  四、專項績效情況分析

 。ㄒ唬⿲m椏冃гu價定量分析

  1、根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分?99分。

  2、按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析,所有項目均與批復下達相符。

 。ǘ⿲m椏冃гu價定性分析

  20xx年以來,鄉(xiāng)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

  (三)綜合績效評價

  先進村肉馬養(yǎng)殖,經費及時撥付到位,支出合理合規(guī),實現(xiàn)了預定的績效目標,同時立項依據(jù)充分,目標明確,為推進脫貧發(fā)揮了重要作用。

人員經費項目績效評價報告14

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  xx年優(yōu)撫資金包括義務兵優(yōu)待金33.118萬元,大學生入伍獎勵2.7萬元,優(yōu)撫慰問工作經費1.5萬元,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經費1.8萬元,共計:39.118萬元。其中義務兵優(yōu)待金及大學生入伍獎勵,每年6月申報,7月發(fā)放,是根據(jù)民政部門反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數(shù)進行申報,其標準為1.142萬元/人,xx年高校新生在此基礎上增加0.3萬元/人,專科生增加0.4萬元/人,二本大學生增加0.5萬元/人。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  義務兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性,增強當兵光榮的榮譽感,進一步增進全民國防觀念和優(yōu)屬意識。xx年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人(其中:xx年新兵家屬15人,xx年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。

 。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。

  xx年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內優(yōu)撫人員,八一建軍前兌付義務兵優(yōu)待金。義務兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經費具體實施內容與項目申報相符,申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

  1.資金計劃及到位。

  優(yōu)撫經費均由財政全額撥款,義務兵優(yōu)待金35.818萬元(其中:優(yōu)待金33.118萬元,大學生入伍獎勵2.7萬元),于xx年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發(fā)到29名義務兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經費1.5萬元于xx年7月10日到位,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經費1.8萬元于xx年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。

  2.資金使用。

  優(yōu)撫資金主要用于義務兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談,優(yōu)撫慰問等。截止目前,優(yōu)撫資金收入共計:39.118萬元,已使用39.048萬元。資金使用率達99.8%,其中:義務兵優(yōu)待金發(fā)放29人,每人標準:1.142萬元,共計33.118萬元;大學生入伍獎勵發(fā)放7人,其中:高校新人2人,專科生4人,二本大學生1人,標準分別是0.3萬元/人,0.4萬元/人及0.5萬元/人,共計2.7萬元;“八一”優(yōu)撫慰問1.96萬元;“春節(jié)”走訪慰問0.5萬元,劃撥村(社區(qū))雙擁座談0.77萬元,支付標準、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。

 。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r。

  嚴格對項目資金進行監(jiān)管,確保了項目資金?顚S茫踩轿。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用,并由分管領導審核把關,經主要領導審批后報出納支取,當月會計及時按實際發(fā)生情況進行賬務處理和會計核算。

  三、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。

  對照項目計劃目標,該優(yōu)撫項目已按照計劃完成目標,且完成質量較好,所有項目已按預定計劃進度完成,達到預期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進。

 。ǘ╉椖啃б媲闆r。

  xx年優(yōu)撫資金項目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展,調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感,展現(xiàn)了對退伍軍人,革命烈士等優(yōu)撫群體的關心和關愛,維護了涉軍群體的穩(wěn)定。

  四、問題及建議

  由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金,導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重,鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付,進行了慰問工作,導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后,我鎮(zhèn)將加強資金對接,在資金支付前把好財務關,規(guī)范資金的使用和支付。

人員經費項目績效評價報告15

  一、項目概況

  承擔20xx年財政性投資項目的工程預(結)算審核工作,為20xx年度向社會公開聘請15家第三方咨詢公司及部門14位專業(yè)技術人員支付服務費,購買辦公用品、升級辦公軟件。

  二、資金使用與績效情況

 。ㄒ唬┛傮w目標完成情況

  根據(jù)《20xx年度梅州市梅縣區(qū)財政性資金建設投資項目工程預結算造價審核服務資格采購項目》及《梅縣區(qū)財字[20xx]36號 計酬管理規(guī)定20xx年修訂》規(guī)定,支付第三方咨詢公司審核服務費454.37萬元,審核人員績效工資109.85萬元,辦公用品、軟件購買升級費用11.18萬元。

  (二)具體績效情況

  20xx年1月1日至20xx年12月31日審定358宗,送審金額35.43億元,審定金額32.66億元,核減2.77億元,核減率7.82%,其中預算173宗,送審金額23.79億元,審定金額21.81億元,核減1.98億元,核減率8.32%,結算185宗,送審金額11.63億元,審定金額10.85億元,核減0.78億元,核減率6.71%。

  三、存在問題

  審核資料不完善,存在比較多的項目漏設計或預算缺項,造成來回函件回復時間增加。

  加強對第三方咨詢公司的監(jiān)督管理,提高審核質量。

  總體評價

  充分利用預算資金,擴充了審核力量,提高了審核質量效率、更好地為財政資金基本建設工程資金把關。

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