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看守所項目績效自評報告

時間:2023-07-02 15:49:47 其他報告 我要投稿

看守所項目績效自評報告(通用8篇)

  在學習、工作生活中,我們都不可避免地要接觸到報告,報告具有雙向溝通性的特點。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎?下面是小編為大家整理的看守所項目績效自評報告(通用8篇),歡迎大家分享。

看守所項目績效自評報告(通用8篇)

看守所項目績效自評報告(通用8篇)1

  一、項目基本情況

  (一)、項目概況

  1、項目單位基本情況

  我所是依據(jù)國家法律法規(guī)對被羈押的人犯實行武裝警戒看守、教育,對人犯的生活和衛(wèi)生進行日常管理的刑事羈押場所。同時,還肩負著懷化市、鶴城區(qū)、中方縣公、檢、法等辦案機關(guān)送押的犯罪嫌疑人、被告人和罪犯的羈押任務,以保障偵查、起訴和審判工作得以順利進行。根據(jù)市委、市政府的要求,市看守所已搬遷至中方監(jiān)管中心。中方監(jiān)管中心地處中方縣郊,建筑面積為22853平方米,是原懷化市看守所面積的3倍;關(guān)押人數(shù)規(guī)模預計1000人,是原懷化市看守所關(guān)押人數(shù)的2.5倍。

  2、項目的實施依據(jù)

  根據(jù)《湖南省財政廳 湖南省公安廳關(guān)于加強全省公安監(jiān)管場所經(jīng)費保障工作的通知》(湘財行【20xx】70號)足額保障公安監(jiān)管場所經(jīng)費,公安監(jiān)管場所各項經(jīng)費實行分級管理、分級負責。各級政府的財政應按照有關(guān)規(guī)定和標準,將本級公安監(jiān)管場所人員經(jīng)費、日常運行公用經(jīng)費、辦案(業(yè)務)經(jīng)費、裝備購置及消耗費、修繕費,以及看守所在押人員給養(yǎng)費,足額納入相關(guān)單位部門預算,切實予以保障。

  3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

  根據(jù)中華人民共和國公安部、財政部關(guān)于印發(fā)《看守所經(jīng)費開支范圍和管理辦法的規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定,看守所經(jīng)費是看守所用于監(jiān)管看守、教育人犯、做好人犯生活、衛(wèi)生和保障刑事訴訟活動順利進行的專項經(jīng)費,具有較強的政策性和特殊性。該經(jīng)費的開支范圍是:人犯給養(yǎng)費、公務費、裝備購置費、裝備消耗費、修繕費及其他費用。人犯給養(yǎng)費包括:

  ①伙食費:糧食、蔬菜、食油、肉、蛋、魚、豆制品和調(diào)味品等;

 、谝卤毁M:用于給流竄犯、經(jīng)濟困難人犯和留所服刑犯人購置衣褲、被褥、床單、鞋、襪等所需費用;

 、坩t(yī)療費:人犯看病、住院的醫(yī)療費、藥費、體檢費,以及看守所醫(yī)務室購置的藥品和一次性消耗(低值易耗品)醫(yī)療器械等費用;④公雜費:人犯用手紙、衛(wèi)生巾、消毒水、理發(fā)工具、毛巾、肥皂、牙刷、牙膏、掃帚、拖布等日常生活衛(wèi)生用品費,人犯食堂煤炭燃料費及炊事員臨時工工資。

  (二)、項目績效目標

  根據(jù)《湖南省財政廳 湖南省公安廳關(guān)于加強全省公安監(jiān)管場所經(jīng)費保障工作的通知》(湘財行【20xx】70號)一、明確相關(guān)經(jīng)費開支標準(一)根據(jù)《公安部 財政部關(guān)于印發(fā)看守所在押人員伙食實物量標準的通知》(公通字[1996]6號)及我省實際物價水平,將看守所被監(jiān)管人員給養(yǎng)費標準提高到每人每月不低于320元,其中,伙食費260元,衣被費10元,醫(yī)療費20元,公雜費30元。我所嚴格執(zhí)行財政預算,堅持專款專用的原則,不以任何理由和方式截留、克扣、挪用在押人員給養(yǎng)費。

  (二)、專項資金來源、使用基本情況

  專項給養(yǎng)經(jīng)費來源:由市財政按照每人每月320撥款以及各縣市區(qū)關(guān)押的女犯未成年按人頭收取的專項給養(yǎng)經(jīng)費。

  專項給養(yǎng)經(jīng)費管理:實行“專戶管理、科學規(guī)劃、合理核定、專項使用、效益反饋、滾存留用”的原則。專項給養(yǎng)經(jīng)費的使用管理接受審計、紀檢等部門的監(jiān)督和檢查。

  二、績效評價工作情況

  按照懷化市財政局《懷化市財政局關(guān)于開展20xx年度市級財政資金績效評價工作的通知》(懷財績[20xx]97號)的要求,我所成立了以王立業(yè)為組長、謝昂為副組長的20xx年度羈押人員給養(yǎng)經(jīng)費績效自評小組,認真學習了財政部《關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預〔20xx〕285號),《湖南省人民政府關(guān)于深化預算管理制度改革的實施意見》(湘政發(fā)〔20xx〕8號),依據(jù)政策法規(guī)和文件精神,對照績效評價指標體系,制定評價方案并認真實施。通過績效自評,進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責任意識,提高財政資金使用效益。

  三、績效評價指標分析情況

 。ㄒ唬、項目資金情況分析

  1、項目資金到位情況分析

  我所20xx年度年初羈押人員給養(yǎng)經(jīng)費預算金額345.6萬元,全年羈押人員給養(yǎng)經(jīng)費345.6萬元,資金到位率100%。

  2、項目資金使用情況分析

  我所20xx年度羈押人員給養(yǎng)經(jīng)費全年支出480.6萬元,其中伙食費支出320.8萬元,占全部支出的66.7%,醫(yī)療費支出57.5萬元,占全部支出的11.9%,公雜費支出102.3萬元,占全部支出的21.2%。

  3、項目資金管理情況分析

  近年來,隨著監(jiān)管形勢的發(fā)展與需求,上級業(yè)務部門對看守所的工作提出了更多、更高的要求,而我所的現(xiàn)實情況與日益嚴峻復雜的監(jiān)管斗爭形勢的需要存在很大差距。針對在經(jīng)費缺口上的現(xiàn)實問題,我所在上級主管部門的指導和幫助下,積極向市政府、市財政匯報并爭取給養(yǎng)經(jīng)費。20xx年至20xx年,我所在押人員給養(yǎng)費由原定的每年74.37萬元,逐年遞增至243萬元。我所20xx年度羈押人員給養(yǎng)經(jīng)費實行分賬核算、專戶管理,資金使用的申請與審批嚴格執(zhí)行規(guī)定程序,確保經(jīng)費資金?顚S。

 。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析

  1、項目組織情況分析

  我所高度重視羈押人員給養(yǎng)經(jīng)費的管理工作,成立了專項管理小組,王立業(yè)任組長,唐偉銘任副組長,成員有后勤大隊長、會計、采購員、保管員分別負責在押人員給養(yǎng)物資的審批、審核、驗收、采購、保管、使用與財務核算,并制定了《懷化市看守所內(nèi)部財務制度》、《看守所食堂采購管理制度》、《看守所食堂物資驗收制度》、《看守所食堂物資領發(fā)管理制度》等制度。同時我所財務室負責在押人員給養(yǎng)經(jīng)費的報審及使用的日常工作,向本單位負責人負責,并接受市級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。

  2、項目管理情況分析

  我所在押人員給養(yǎng)經(jīng)費實行計劃管理、統(tǒng)一使用、控制使用的基本原則。在押人員給養(yǎng)費各項支出由我所按申購計劃統(tǒng)一采買支付,大米、煤、食油實行定點采購,并與食品定點單位簽訂合同,明確買賣雙方的責任和義務。

  物資采購前首先由物資使用部門提出申請,經(jīng)相關(guān)負責人審批同意后方可采購。采購時,至少有2名以上采購人員參與,對采購的物資由相關(guān)人員驗收保管,物資保管人員建立臺賬記錄物資收發(fā)情況,并按月盤點,保證賬實相符。在申購、采買的過程中,加強限量采購,避免存貨積壓和浪費。

  (三)、項目績效情況分析

  1、項目經(jīng)濟性分析

  根據(jù)《湖南省財政廳 湖南省公安廳關(guān)于加強全省公安監(jiān)管場所經(jīng)費保障工作的通知》(湘財行【20xx】70號)的規(guī)定,看守所被監(jiān)管人員給養(yǎng)費標準提高到每人每月不低于320元,據(jù)此計算每人每年給養(yǎng)費3840元,財政預算以在押人員1000人為計算依據(jù),全年經(jīng)費應為384萬元。我所20xx年度羈押人員給養(yǎng)經(jīng)費財政實際撥款345.6萬元,實際支出480.6萬元,超支135萬元,超支39%。

  根據(jù)《湖南省財政廳 湖南省公安廳關(guān)于加強全省公安監(jiān)管場所經(jīng)費保障工作的通知》(湘財行【20xx】70號)的標準與實際支出資料分析計算

  20xx年度在押人員醫(yī)療費實際支出比預算支出超支37.5萬元,公雜費實際支出比預算支出超支87.5萬元,是造成20xx年度羈押人員給養(yǎng)經(jīng)費超支的主要原因。

  2、項目的效率性分析

  我所按規(guī)定使用羈押人員給養(yǎng)經(jīng)費,在經(jīng)費固定的情況下,保證了在押人員的伙食費、醫(yī)療費等基本支出,達到了預期的效果。

  但由于在押人員的人數(shù)不斷發(fā)生變化,20xx年平均在押人數(shù)為1000人(平均在押人數(shù)=∑20xx年全年12個月每月在押人數(shù)÷12個月),比財政預算核準的900人多出100人,存在經(jīng)費缺口38.4萬元

  3、項目的效益性分析

  為依法保障在押人員的合法權(quán)益和身心健康,我所在20xx年度羈押人員給養(yǎng)經(jīng)費支出管理中,嚴格按規(guī)定使用給養(yǎng)經(jīng)費,由于在押人員生病屬于無法預知的事項,而在押人員生病治療的`費用必須支出,不能節(jié)約,在經(jīng)費固定的情況下,并未降低在押人員的伙食標準,因此所需醫(yī)療費用只能使用我所的工作經(jīng)費支付。

  四、綜合評價情況及評價結(jié)論

  懷化市看守所20xx年度羈押人員給養(yǎng)經(jīng)費撥付到位,經(jīng)費的管理制度健全,支出手續(xù)符合規(guī)定,物資采購、保管、使用均符合相關(guān)程序,財務核算清晰,相關(guān)資料齊全,對經(jīng)費的使用進行了有效的監(jiān)督,無挪用、截留經(jīng)費的情況發(fā)生。

  懷化市看守所20xx年度羈押人員給養(yǎng)經(jīng)費績效自評得分90分。

  五、績效評價結(jié)果應用建議

  我所一是通過自評可以發(fā)現(xiàn)自身隨著羈押量過得逐年增長,在押人員的醫(yī)療費缺口越來越大,導致我們不得不動用公用經(jīng)費來墊付;二是我所今年經(jīng)費預算以及“三公”經(jīng)費等情況已在懷化市公安局網(wǎng)的“警務公開”欄中公布,接受社會公開監(jiān)督。

  六、存在的問題和建議

  1、由于財政通常是每年三月份開始撥款,但是在押人員的伙食費、醫(yī)療費的支出卻不能等,所以導致?lián)芸钋暗脑谘喝藛T給養(yǎng)支出大部分是拖欠供應商貨款,不能拖欠的支出則由懷化市看守所的工作經(jīng)費墊支。

  2、根據(jù)湖南省財政廳 湖南省公安廳轉(zhuǎn)發(fā)公安部、財政部關(guān)于印發(fā)《看守所經(jīng)費開支范圍和管理辦法的規(guī)定》的通知(湘財(96)行字第376號)、懷化地區(qū)財政局 懷化行署公安處轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳公安廳《轉(zhuǎn)發(fā)公安部、財政部印發(fā) “看守所經(jīng)費開支范圍和管理辦法的規(guī)定的通知”的通知》要求,結(jié)合《看守所經(jīng)費開支范圍和管理辦法的規(guī)定》中相關(guān)內(nèi)容,看守所經(jīng)費除人犯給養(yǎng)費由省財政統(tǒng)一安排,并通過省公安廳下?lián)芨鞯毓差A審部門外,其他各項費用由同級財政負擔,列入財政預算。至今為止,僅給養(yǎng)費、公務費列入財政預算。

看守所項目績效自評報告(通用8篇)2

  一、基本情況

  (一)項目資金立項目的。

  看守所鐵絲網(wǎng)、監(jiān)控設備、電路、照明使用頻率高,容易損壞,圍墻、警戒崗樓、水管修建年限較長,維修頻率高。為依法安全對被羈押的人犯進行看守,保證房屋、設備、設施的安全有效,必須經(jīng)常對房屋、設備、設施進行檢查并及時維修。

 。ǘ┠甓瓤冃繕。

  保障房屋、設施、設備正常安全有效的使用

 。ㄈ╉椖抠Y金情況。20xx年年初預算5萬元,實際完成4.2萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  為落實項目績效評價工作各項任務,一是召開會議傳達績效評價文件精神,針對涉及的資金項目進行安排部署,明確由財務室牽頭,辦公室密切配合,認真對項目資金使用情況進行核查評價,形成了以主要領導親自抓、分管領導具體抓、其它領導密切配合、上下齊抓共管的工作格局。

  三、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  1、項目資金到位情況分析。20xx年該項目資金為5萬元,實際到位資金為5萬元,實際支出4.2萬元,完成全年預算數(shù)的84%。

  2、項目資金執(zhí)行情況分析。該項目實際支出4.2萬元,具體使用情況如下:房屋門窗等維修支出2萬元,設備維修支出1萬元,水路、電路維修支出1.2萬元。

  3、項目資金管理情況分析

  按照專項資金管理的要求,由局警務保障室負責管理,所領導審核,實行?顚S谩闯绦驌芨兜.辦法管理。

 。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析

  1、產(chǎn)出指標完成情況分析。20xx年支出維修費4.2萬元。

  2、效益指標完成情況分析。

  保障了房屋、設備設施的安全有效的使用。

  四、績效自評結(jié)果擬應用情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃ё栽u及評價結(jié)果

  我所對資金績效進行自評,認為設備及房屋維修項目資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯,綜合得分為95分。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}和下一步工作措施。

  雖然取得了一些成效,但離全年的工作要求還存在一定的差距,在下一步工作中要加強人員績效的考核和管理,并在規(guī)定的時間內(nèi)對此評價進行公開。

看守所項目績效自評報告(通用8篇)3

  按照(資財績[20xx]48號)文件工作部署,根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)[20xx]33號)、《資興市人民政府轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的意見〉的通知》(資政發(fā)[20xx]62號)等文件要求,資興市看守所組織相關(guān)人員對20xx年度部門整體支出績效進行自評,F(xiàn)將自評情況報告如下:

  一、基本情況

  市編辦核定我單位人員為人民警察18人;輔警10人,勤雜工9人,編制在資興市公安局下,無單獨編制

  資興市看守所是羈押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的機關(guān)。被判處有期徒刑一年以下,或者余刑在一年以下,不便送往勞動改造場所執(zhí)行的罪犯,也可以由看守所監(jiān)管。

  看守所的任務是依據(jù)國家法律對被羈押的人犯實行武裝警戒看守,保障安全;對人犯進行教育;管理人犯的生活和衛(wèi)生;保障偵查、起訴和審判工作的.順利進行。看守所以縣級以上的行政區(qū)域為單位設置,由資興市公安局管轄。

  二、預算資金安排、使用情況

 。ㄒ唬20xx年度收入情況

  20xx年總收入198.64萬元,全部為財政撥款收入。

  (二)20xx年度支出情況

  20xx年財政撥款支出198.64萬元,其中:工資福利支出67.01萬元,主要包括基本工資39.40萬元、津貼補貼15.72萬元、伙食補助費7.86萬元、其他工資福利支出4.03萬元等;商品和服務支出80.25萬元,主要包括辦公費44.14萬元、印刷費2.40萬元、水費7.03萬元、電費13.55萬元,取暖費1.90萬元、郵電費0.59萬元、差旅費0.18萬元、維護費5.49萬元、公務接待費0.38萬元、公務用車運行維護費4.07萬元、其他商品服務支出0.52萬元等;對個人和家庭的補助支出23.81元,主要包括生活補助15.35萬元、醫(yī)療費補助8.46萬元等。資本性支出27.57萬元,主要包括辦公設備購置0.55萬元,公務用車購置27.02萬元。

 。ㄈ20xx年度“三公”經(jīng)費情況

  20xx年度“三公”經(jīng)費支出31.47萬元,為年初預算的93.9%,比上年增加27.37萬元。其中:因公出國(境)費支出為0元;公務接待費支出為0.38萬元,比上年增加0.38萬元。

  (四)年度政府采購支出情況20xx年無政府采購支出。計劃采購33萬元,實際采購支出33.06萬元.

 。ㄎ澹╊A算績效管理工作開展及績效目標完成情況

  加強預算執(zhí)行,建立健全機關(guān)財務管理制度,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,提高預算資金績效預期目標。注重績效結(jié)果應用,切實提高財政資金使用效益。增強支出責任,資金的支付符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);經(jīng)費支出符合部門預算批復的用途;資金使用除部分支出預算不足有調(diào)劑使用外,無截留、挪用、虛列支出等情況。為了更好的使用預算資金,看守所認真執(zhí)行單位相關(guān)內(nèi)務管理制度,如財務管理制度、公務接待制度、公務用車管理制度、出差下鄉(xiāng)管理制度、請銷假及考勤制度等。各項績效目標均圓滿完成。財政資金嚴格按年初預算執(zhí)行,支出符合規(guī)范性。“三公”經(jīng)費逐年下降。

  五、履職效益分析:

  通過日常工作的常抓不懈,20xx年我所無意外事故,并圓滿完成在押人員從老所到新所的搬遷轉(zhuǎn)運工作。

  六、存在的問題及建議

  今后,我單位從三個方面規(guī)范完善制度,加強績效管理,不斷提升工作績效:

 。ㄒ唬┻M一步完善績效評價體系,加強對績效管理工作的跟蹤督查,做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲,實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

 。ǘ┻M一步完善相關(guān)制度建設,逐步建立以績效為導向的預算編制模式。

 。ㄈ┻M一步統(tǒng)籌協(xié)調(diào),提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點。切實提高資金使用績效。采取得力措施,降低行政運行成本,提高資金使用績效。

看守所項目績效自評報告(通用8篇)4

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1、項目單位基本情況

  20xx年我縣看守所經(jīng)房地部門鑒定為危房,對被關(guān)押的人員存在很大安全隱患,已不再適應羈押犯罪嫌疑人。20xx年10月31日,衡陽市公安局監(jiān)管支隊報請省公安廳監(jiān)管總隊批準,對衡南縣看守所做出了停止收押的決定,F(xiàn)衡南縣在押犯罪嫌疑人都分別關(guān)押在衡陽市未成年人看守所、衡陽市女子看守所。 根據(jù)在押人員月報表數(shù)據(jù)表明衡南縣在押犯罪嫌疑人每月300人左右。

  衡南縣看守所為副科級實職單位,現(xiàn)有人員13人(其中所長1人,教導員1人,副所長2人,民警11人,職工2人)。

  2、項目的實施依據(jù)

  根據(jù)《財政部、公安部關(guān)于進一步加強看守所經(jīng)費保障工作的通知》(財行【20xx】132號)、《湖南省財政廳 湖南省公安廳關(guān)于加強全省公安監(jiān)管場所經(jīng)費保障工作的通知》(湘財行【20xx】70號)精神,文件規(guī)定看守所在押人員給養(yǎng)費標準提高到每人每月不低于270元,其中伙食費210元、衣被費10元,醫(yī)療費20元,公雜費30元。省監(jiān)管總隊20xx年12月審定衡南縣看守所在押人員為226人,20xx年起至今財政每年預算安排在押人員生活補助73.22萬元。

  根據(jù)《財政部、公安部關(guān)于調(diào)整看守所在押人員伙食食物量標準的通知》(湘財政法【20xx】430號)、《湖南省財政廳、湖南省公安廳關(guān)于加強全省公安監(jiān)管場所經(jīng)費保障工作的通知》(湘財政法【20xx】25號)文件精神,文件規(guī)定將看守所在押人員給養(yǎng)費標準提高到每人每月不低于320元,其中伙食費260元、衣被費10元,醫(yī)療費20元,公雜費30元。今年清財預A【20xx】0263號縣財政局追加解決看守拘留在押人員給養(yǎng)費138萬元。

  3、項目的基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

  根據(jù)湖南省財政廳、湖南省公安廳《關(guān)于加強全省公安監(jiān)管場所經(jīng)費保障工作的通知》,原下放的看守所在押人員給養(yǎng)費仍由省財政分別與市州縣財政部門辦理結(jié)算,新增人員及提標支出均由同級財政負責。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  1、項目績效總目標及階段性績效目標:

  切實加強我縣公安監(jiān)管場所經(jīng)費保障和管理,保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益。

  2、主要預期經(jīng)濟效益、政治和社會效益:

  保障看守所在押人員的正常生活,穩(wěn)定監(jiān)所秩序,確保監(jiān)所安全,保障刑事訴訟活動順利進行。

  3、項目單位績效報告情況

  我所嚴格按公安部和財政部門制定的食物量標準和經(jīng)費開支標準保障每月給養(yǎng)費標準每人每月不低于320元,全年211.22萬元全部用于在押人員給養(yǎng)費開支。沒有挪用和克扣。

  三、績效評價工作情況,

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  通過績效評價,進一步提高看守所對在押人員的管理。針對實際工作中存在的各種薄弱環(huán)節(jié),從解決現(xiàn)實問題入手,一步一個腳印,扎實向前推進。

  (二)績效評價原則,評價指標體系(附表說明),評價方法,

  績效評價本著按照科學規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則,具體指標體系見附表說明,運用科學管理的評價方法,對支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程,

  1、前期準備

  局黨委對看守所在押人員生活補助經(jīng)費管理工作高度重視,認真制定自評工作方案,由警務保障室和看守所相互協(xié)調(diào)配合,共同完成本次績效自評工作。

  2、組織實施

  根據(jù)《項目資金績效評價共性指標體系框架》對看守所財政預算安排73.22萬元及追加138萬元在押人員生活補助經(jīng)費進行了自評,并認真撰寫了專項資金績效評估報告,確保自評工作的真實、客觀。

  3、分析評價

  20xx年衡南縣看守所嚴格按照相關(guān)規(guī)定使用在押人員生活補助211.22萬元,在押人員對生活保障情況滿意度達到93%。

  四、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金情況分析

  1、項目資金到位情況分析

  財政預算安排看守所在押人員生活73.22萬元及追加138萬元按資金管理的要求在20xx年度全部落實到位。

  2、項目資金使用情況分析

  20xx年度付衡陽市第二看守所在押人員生活費102.36萬元,醫(yī)藥費117.8萬元(嫌疑人體檢費60萬元、核酸檢測費21.3萬、嫌疑人治療費36.5萬元),合計220.16萬元。預算安排經(jīng)費全部使用完畢。

  3、項目資金管理情況分析

  根據(jù)專項資金管理的要求,我局制定了多項管理辦法,并嚴格按照管理辦法執(zhí)行,

 。1)嚴格按預算開支,沒有超標準,超規(guī)模,超范圍開支

 。2)嚴格開支管理,做到了專款專用,不存在截留擠占挪用的情況

 。3)加強內(nèi)部檢查和審計,進行定期或不定期的檢查審計,確保專項資金落實到位

 。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析

  1、項目組織情況分析

  衡南縣看守所依據(jù)國家法律對被羈押的在押人員實行武裝警戒看守,保障安全,對在押人員進行教育;管理在押人員的生活和衛(wèi)生;保障偵察、起訴、和審判工作的順利進行。

  2、項目管理情況分析

  嚴格按照《衡南縣財政專項資金管理辦法》執(zhí)行,所有資金由財政直接撥入縣公安局,再由局警務保障室撥付至衡南縣看守所賬戶上,費用支出具體用途清晰,審批程序健全、規(guī)范。

 。ㄈ╉椖靠冃闆r分析

  1、項目經(jīng)濟性分析

 。1)項目成本預算控制情況

  在押人員給養(yǎng)費年初預算按226人,270元/人的標準撥付73.22萬元,追加預算按看守所400人、拘留所150人,人均320元應撥付211.2萬元,本年度追加138萬元。

 。2)項目成本預算節(jié)約情況

  此項目支出無結(jié)余

  2、項目的效率性分析

 。1)項目的實施進度

  財政全年按季度撥付及時撥付到位。

 。2)項目完成質(zhì)量

  項目完成質(zhì)量100分。

  3、項目的效益性分析

 。1)項目預期目標完成程度

  100%完成預期目標。

 。2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

  經(jīng)統(tǒng)計相關(guān)問卷調(diào)查表,在押人員對生活保障情況滿意度達到93%。

  五、綜合評價情況的.評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)

  按照20xx年省財政文件規(guī)定的在押人員伙食實物量標準保證在押人員的生活補助,以及所內(nèi)日常巡診工作,常見疾病簡易處置,提高被監(jiān)管人員健康醫(yī)療保障水平,加強監(jiān)所管理和完善監(jiān)所管理制度。

  六、績效評價結(jié)果應用建議(以后年度預算安排評價結(jié)果公開等)

  預算執(zhí)行比較到位;支出總額控制在預算總額以內(nèi),預算完成率達到100%,全年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。預算管理基本合理,制度執(zhí)行總體有效,但仍需進一步完善制度和執(zhí)行的強化。

  七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

  1、做法、經(jīng)驗:預算管理基本合理,制度執(zhí)行總體有效,但仍需進一步完善制度和執(zhí)行的強化。所領導在每天的日常工作中隨時檢查、落實在押人員生活補助經(jīng)費的使用情況。

  2、存在的問題:

  暫無。

看守所項目績效自評報告(通用8篇)5

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

  1.項目主管部門的職能

  看守所是依法羈押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人和一審判處死刑的罪犯以及判處有期徒刑在交付執(zhí)行刑罰前、余刑在一年以下的留所服刑罪犯的機關(guān),是國家政權(quán)建設的重要組成部分,是樹立黨和國家形象的重要窗口。看守所依據(jù)國家法律,對在押人員實行武裝警戒看守,保障安全,同時擔負著對在押人員進行管理、教育改造,管理在押人員的生活衛(wèi)生,保障偵查、起訴和審判工作順利進行的任務。

  2.項目立項、資金申報的依據(jù)

  根據(jù)平昌縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會第十七期《縣規(guī)委會三屆十七次規(guī)劃評審會議紀要》、川府土【20xx】573號《關(guān)于平昌縣20xx年第2批城市建設用地的批復》、平發(fā)改審【20xx】48號《關(guān)于同意平昌縣看守所建設項目開展前期工作的通知》的相關(guān)規(guī)定,此通知作為項目立項、資金申報的依據(jù)。

  3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

  該項目由平昌縣人民政府通過招商引資,確定四川瑜泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為該項目的投資建設主體。根據(jù)平昌縣人民政府與四川瑜泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂《平昌縣看守所建設項目投資合作協(xié)議》的約定,該項目采用“融資-代建”模式進行建設,并授權(quán)平昌縣公安局作為項目的主體。

  (二)項目績效目標

  1.項目主要內(nèi)容。

  本項目為看守所建設項目。建二類看守所16000平方米。主要建設內(nèi)容:一是看守所功能用房、監(jiān)舍拘留所、警官培訓中心基地、武警中隊營房、接待大廳、犬舍、綠化工程。二是數(shù)字化安防監(jiān)管指揮系統(tǒng)。

  2.項目應實現(xiàn)的'具體績效目標

  項目的建設、更新和維護,有效地提升平昌縣看守所的工作效率和安全防范,使看守所的管理更加規(guī)范,保障更加有力,確保了監(jiān)所的安全。

  二、項目資金申報及使用情況

  (一)項目資金申報及批復情況

  平昌縣財政局預算追加(減)通知單(平財預【20xx】1340號),下達“解決看守所建設項目資金”600萬元。

 。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況

  我局內(nèi)部控制比較健全,資金使用嚴格依據(jù)財政、公安部門制定的相關(guān)規(guī)章制度及公安機關(guān)財務管理制度進行,各項資金使用審批規(guī)范、手續(xù)完善?词厮ㄔO項目資金計劃600萬元,到位600萬元,實際支出600萬元,支出率100%。

 。ㄈ╉椖控攧展芾砬闆r

  平昌縣公安局項目會計核算規(guī)范、及時,未發(fā)現(xiàn)賬務處理不正確、錯賬、漏賬等不符合會計核算的情況,會計信息真實、完整。制定的財務管理規(guī)范,符合國家法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度規(guī)定,但項目資金未分項目單獨核算并建立收支臺賬。

  三、項目實施及管理情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織架構(gòu)及實施流程

  為加強和規(guī)范預算項目的建設管理,明確職責和落實任務,提高項目建設的工作效率和進度,我局成立看守所項目建設推進工作領導小組,進一步加強預算項目建設的領導工作,項目建設工作領導小組實行工作責任制,組織項目的報批、實施及驗收等工作,組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門及相關(guān)人員解決項目建設中產(chǎn)生的問題。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  平昌縣看守所建設項目所有資金實行?顚S。項目資金撥付嚴格審批程序,使用規(guī)范,會計核算結(jié)果真實、準確。項目單位建立健全項目實施預算方案、財務管理制度和會計核算制度,此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

  四、目標及績效完成情況

  (一)目標任務完成情況

  1、項目的經(jīng)濟性分析

  項目建設成本控制在預算范圍內(nèi),截止20xx年12月31日,該項目已撥付資金8050萬元,支出項目資金共8050萬元,支付率達100%。

  2、項目的效率性分析

  該項目建設實施已全部完成,項目的建設有效的提升平昌縣看守所的工作效率和安全防范設施,各種設施正常進行,較好的達到建設的管理要求。

  3、項目的可持續(xù)性分析

  平昌縣看守所建設項目的實施,使看守所的教育管理更具體,更規(guī)范,保障工作更有力,安全工作更有效。實現(xiàn)了看守所安全無事故,保證了訴訟活動的順利進行,有效發(fā)揮了項目的效益。

  五、評價結(jié)論

  平昌縣看守所建設項目依照省、市、縣的要求決策,依據(jù)充分、目標明確、程序合理,與政策要求高度相關(guān);項目的管理制度健全,項目資金到位及時,使用按計劃進行,項目的組織管理基本有效;項目的產(chǎn)出基本達到目標,項目效果良好,項目的績效基本實現(xiàn),經(jīng)我局自評,20xx年看守所建設項目績效評價得分為93分,為優(yōu)秀檔次。

  六、存在的問題及建議

  由于該項目已完工投入使用,建議完善項目相關(guān)制度,為項目提供有效的保障。項目將會持續(xù)的更新和維護,有效地提升平昌縣看守所的工作效率和安全防范設施,各種設施正常進行,較好地達到建設的管理要求。

看守所項目績效自評報告(通用8篇)6

  按照《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)[20xx]34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)[20xx]10號和《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(南財績函[20xx]6號)等文件精神要求,為進一步規(guī)范財政資金管理,牢固樹立預算績效理念,強化部門支出責任,提高財政資金便用效益,我所高度重視,成立了以所長為組長的預算績效評價工作小組,參照有關(guān)財政支出績效自評指標體系,對20xx年度我所整體支出進行自評,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、南縣看守所基本情況

  單位基本情況

  南縣看守所占地面積約28畝,分五區(qū)(辦公區(qū)、監(jiān)區(qū)、罪犯勞動生活區(qū)、家屬區(qū)、武警營區(qū)),建筑面積6千多平方米,屬中型看守所。20xx年5月縣委常委會決定,將看守所經(jīng)費預算與公安局經(jīng)費預算分開,單獨核算。南縣看守所是縣財政局全額撥款單位。全所在編民警17人,輔警7人,長期臨時工5人,共29人。

  看守所主要職責

  看守所是羈押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的機關(guān)。余刑三個月以下的罪犯,也可以在看守所服刑。

  依據(jù)國家法律對被羈押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯實行武裝警戒看守、進行教育、管理其生活和衛(wèi)生、保障偵查、起訴和審判工作的順利進行,確保監(jiān)所安全。

  深挖犯罪、服務偵查破案,開辟打擊犯罪新戰(zhàn)場。

  二、部門整體支出管理和使用基本情況

  1、收入:427.94萬元,同比20xx年度減少48.11萬元,減少10.11%。其中:財政撥款收入411.39萬元,同比20xx年度減少33.96萬元,減少7.63%;其他收入16.54萬元,同比20xx年度減少14.16萬元,增加46.11%。

  2、支出:427.89.52萬元,同比20xx年度減少39.63萬元,減少8.48%。其中:工資福利支出227.27萬元,同比20xx年減少96.38萬元,減少29.78%;商品和服務支出181.45萬元,同比20xx年增加95.15萬元,增加110.25%;對個人和家庭的補助19.17萬元,同比20xx年減少24.42萬元,減少56.02%;資本性支出0萬元,同比20xx年減少13.98萬元,減少100%。

  3、支出管理措施:

 。1)我所根據(jù)年初預算編制制定實施計劃組織實施。并重新修訂了財務管理制度和會計核算等管理制度,加強內(nèi)部控制制度的建設和內(nèi)部風險的防控;一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理,財務人員認真審核算每筆業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算,依照規(guī)定進行會計處理,保證會計指標的口徑一致。支出符合部門預算批復的用途,資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。20xx年度財政預算資金合計411.39萬元,20xx年12月全部撥付到位。

 。2)資產(chǎn)管理方面:為加強資產(chǎn)管理,制定了本所資產(chǎn)管理制度。

  三、績效目標完成情況

  本所較好地完成了各項目標任務,做到了高效使用財政預算資金,為南縣監(jiān)所管理工作做好了本職工作。

 。ㄒ唬┙∪黜椧(guī)章制度,嚴格規(guī)范收押流程,依法做好在押人員入所管理工作。

  1.收押符合收押條件的應收盡收。我所按照《公安部看守所執(zhí)法細則》和通過查驗法法律文書、核對身份證件、健康檢查等相的收押流程,依法做好新入所人員收押管理等工作;沒有發(fā)生拒收符合收押條件的新入所人員情況。全年共新收押入所446人。

  2.全年提供破案線索1條,破獲刑事案件1起。

  3.落實管教民警每日進監(jiān)室和與在押人員的談制度,對新入所在押人員24小時內(nèi)進行提教。對在押人員每月每人至少提教二次;對重點人員每人每周至少提教談話一次。對違反監(jiān)規(guī)的羈押人員進行實時提教。提教到位率為100%。

  4.嚴格按財政預算執(zhí)行,運行成本未超過部門預算。

  5.20xx年看守所很抓隊伍建設,加強對民警的`管理,民警無違法違紀現(xiàn)象。

  6.為提高在押人員對本所管理工作滿意度,我所實施在押人員管理教育和服務并重的方法,在押人員生活保障情況滿意度,經(jīng)統(tǒng)計相關(guān)問卷調(diào)查,在押人員對生活保障情況滿意度達到96%以上。

 。ǘ┳龊迷谘喝藛T安全保障工作,確保無重大安全事故發(fā)生。

  1.加強醫(yī)療管理,落實駐所醫(yī)護人員24小時值班和巡監(jiān)制度,建立在押人員個人病歷檔案。目前我所與中醫(yī)院合作,在醫(yī)院設立了監(jiān)管病房,在看守所設立了監(jiān)管衛(wèi)生室,按要求配齊相應的常規(guī)衛(wèi)生醫(yī)療設備,負責在押人員所內(nèi)日常巡診工作,常見疾病簡易處置,對在押人員嚴格執(zhí)行駐所醫(yī)護人員24小時值班和查監(jiān)制度,上午和下午至少各巡監(jiān)一次。對每個在押人員都建立了個人病歷檔案。大大地提高被監(jiān)管人員健康醫(yī)療保障水平。

  2.24小時對監(jiān)區(qū)無死角進行監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)監(jiān)內(nèi)安全隱患,全年無因安全隱患而造成安全事故的發(fā)生。落實民警、協(xié)警24小時值班巡視制度,民警和協(xié)警24小時值班巡視并有記錄,并對值班日的值班和巡視情況在交班時進行交接和情況通報。

  3.按要求安全投送罪犯至監(jiān)獄,全年安全投送罪犯至監(jiān)獄194人,無安全事故發(fā)生。

  4.在全監(jiān)區(qū)定期清理整頓懸掛點,并每月對每個監(jiān)室清監(jiān)至少兩次,排除羈押人員自傷、自殘等安全隱患,全年無在押人員自傷自殘事故的發(fā)生。

  (三)嚴格按財經(jīng)紀律、規(guī)章制度執(zhí)行后勤保障工作,保障本所正常運轉(zhuǎn)。

  1.全年三公經(jīng)費預算(公務接待費)6.25萬元,全年實際支出8911元。

  2.在保障在押人員基本生活方面,我所嚴格按公安部和財政部門制定的食物量標準和經(jīng)費開支標準每人每月不低于320元保障,全年80.64萬元全部用于在押人員給養(yǎng)費開支,沒有挪用和克扣。

  3.嚴格按規(guī)章制度執(zhí)行,為在押人員在被在押期間提供生活保障,對在押人員統(tǒng)一發(fā)放被服和日常生活用品等。

 。ㄋ模┞鋵嵏黜棌膬(yōu)待警政策,深化公安改革創(chuàng)新,公平正義、廉潔高效,全面提升工作效率和整體形象。落實從優(yōu)待警,定期組織民警體檢,按實、按時、足額發(fā)放津補貼,基本工資調(diào)標及正常晉級、晉檔等工作及時到位,發(fā)放到位率100%,調(diào)動了民警工作的積極性,全面提升了民警工作效率和公安隊伍整體形象。

  四、評價工作情況。

  評價目的:緊緊圍繞維護社會穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)的職責任務,著眼能力建設,創(chuàng)新體制機制,創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境和優(yōu)質(zhì)高效的服務環(huán)境為根本。進一步規(guī)范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益。

  組織實施:

 、 成立以所領導為組長、分管所領導為副組長,財務負責人等成員的績效評價暨預算管理的工作小組,具體負責組織執(zhí)行績效自評工作,為績效自評開展提供了組織保障;

  ⑵ 結(jié)合我所實際情況擬定評價計劃,明確我所績效評價組織的具體實施方式,確定評價的目的、內(nèi)容、任務、依據(jù)、開展評價的時間以及要求等情況。

  評價結(jié)論:從經(jīng)濟性分析、效率性分析、效益性分析三方面來看,預算配置控制較好,預算執(zhí)行比較到位;支出總額控制在預算總額以內(nèi),預算完成率達到100%,全年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。預算管理基本合理,制度執(zhí)行總體有效,全年全所干、輔警、職工零違紀違法,圓滿完成全年的工作任務,確保了在押人員的安全,全年未發(fā)生一起安全事故。但仍需進一步完善制度和執(zhí)行的強化。所領導在每天的日常工作中隨時檢查財務管理規(guī)定的實施情況,落實各項經(jīng)費的使用情況?词厮褂玫拿恳还P經(jīng)費都嚴格按照管理規(guī)定的使用程序來進行資金的使用。

  五、存在的問題

  部門整體支出績效評價體系機制和專業(yè)知識還不夠全面完善。

  六、改進措施及建議

  通過績效評價增強我所對預算績效管理重要性的認識,引導并樹立“花錢必問效、無效必問責”的績效理念,推動績效結(jié)果運用,提高項目預算編制質(zhì)量和管理水平,多學習、多實踐,不斷完善績效評價管理。反復驗證已建立績效指標體系的科學性、合理性,并逐步修正完善。加強專業(yè)知識學習,培養(yǎng)財務專業(yè)人才。

  七、其他需要說明的問題:

  無。

看守所項目績效自評報告(通用8篇)7

  為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,我單位結(jié)合檢查專項資金有關(guān)賬目,收集整理專項資金支出相關(guān)資料,并根據(jù)我所各項支出情況進行分析、總結(jié),F(xiàn)將我所專項資金績效自評結(jié)果報告如下:

  一、專項概況

  20xx年我所狠抓重點工作,較好的完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據(jù)我所的工作職能和職責、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途,本所項目經(jīng)費的支出主要是:在押人員給養(yǎng)費、公務費、裝備購置費、裝備消耗費、修繕費及重點設施維修維護等。項目為經(jīng)常性項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加;人員經(jīng)費為常年預算,資金來源為年初財政預算。主要用于繳納看守所警務輔助人員五險一金、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費等。

  二、專項資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖拷(jīng)費

  年初預算為137.7萬元。 其中看守所經(jīng)費補助(含在押人員經(jīng)費補助)127.7萬元;20xx年政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金10萬元。

 。ǘ┤藛T經(jīng)費

  20xx年度共計預算53.53萬元。其中社會保障繳費17.87萬元;其他工資福利支出及辦公經(jīng)費35.66萬元。所有支付均按照我單位財務管理制度執(zhí)行,資金的使用嚴格把關(guān),整個項目的運行完全按照縣委縣政府及財政部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規(guī)違法的問題,各個專項資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符,績效總目標和階段目標都已按照計劃完成,均未逾期。

  三、專項組織實施情況

  我單位20xx年度專項資金使用工作已完成,完成了年度績效目標。所有項目的'日常管理工作均按照縣局相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成績,效能得到了提高。

  四、專項績效情況分析

  我單位20xx年專項資金,從申報預算、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產(chǎn)出、項目效益的具體情況如下:

  項目立項:項目的申請、設立過程符合相關(guān)要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

  資金落實:資金落實情況良好。

  業(yè)務管理:管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。

  財務管理:管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)督有效。

  項目產(chǎn)出:項目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達標率100%。

  項目效益:項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益、社會公眾的滿意度及可持續(xù)影響力也較好。

  五、基本做法

  做好項目實施的跟蹤檢查工作。不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行對照檢查,對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

  六、下一步工作重點

  1.進一步健全和完善財務管理制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

  2.按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金績效考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理水平和效率。

看守所項目績效自評報告(通用8篇)8

  根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績效自評工作的通知》(永財績函〔20xx〕19號)文件要求,我局對20xx年度看守所專項經(jīng)費及在押人員給養(yǎng)專項資金進行了全面綜合評價,自評得分97.5分,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:

  一、項目支出基本情況

  (一)項目支出概況

  永興縣看守所屬于中型看守所,設計關(guān)押量為240人,隨著治安形勢的復雜性和打擊犯罪力度的加大,我局看守所月均關(guān)押量達300人,最多的達353人。按照實際月均關(guān)押量300人計算,需列入經(jīng)費140.4萬元。

 。ǘ╉椖恐С鲱A期目標完成程度。

  1.項目績效總目標

  為保障在押人員的合法權(quán)益,保障刑事訴訟的順利進行,維護監(jiān)管秩序的穩(wěn)定。為有效遏制犯罪行為,進一步提升群眾的安全感,維護社會穩(wěn)定。

  2.項目績效階段性目標

  看守所在押人員給養(yǎng)和修繕費用,嚴禁截留、挪用。使用經(jīng)費要嚴格按照規(guī)定的范圍、標準開支,嚴格審批手續(xù)。保障在押人員的合法權(quán)益。

 。ㄈ╉椖抠Y金使用管理情況。

  項目管理規(guī)范,實施程序到位。由縣公安局提出預算,縣財政局進行審核,縣財政局審核撥款。資金的使用全部實行專賬管理,?顚S,嚴格把關(guān),整個項目的運行完全按照我局的'內(nèi)部管理制度及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,及時撥付到位,20xx年實際支付資金133.79萬元。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  評價項目存在的必要性、項目管理的規(guī)范性和項目績效的突出性,從而為項目決策提供依據(jù),進一步規(guī)范項目管理,提高項目資金使用績效。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

  采取定量與定性分析相結(jié)合原則;采用《永興縣財政支出項目績效評價指標》;采用目標效益分析法評價。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程

  1.前期準備。由縣財政局績效評價股牽頭,縣公安局和縣財政局參與,精心準備績效評價工作。

  2.組織實施。縣公安局提供基礎數(shù)據(jù),縣公安局進行審核;縣財政局政法股進行數(shù)據(jù)核對,開展初評。

  3.分析評價。縣績效評價股進行最后審核認定,并提出績效評價報告。

  三、項目支出主要績效(附項目支出績效目標自評表)

  該項目做到了管理規(guī)范,程序到位,群眾滿意,社會反響好。取得了巨大的社會效益,維護了社會的穩(wěn)定。項目評價為“優(yōu)秀”。

  四、存在的問題

  由于看守所關(guān)押人員是動態(tài)變化的,因而預算和實際支出會產(chǎn)生些許偏差。

  五、有關(guān)建議

  該項目的發(fā)展有利于維護社會的穩(wěn)定,為民眾提供了安全感。建議縣財政根據(jù)實際關(guān)押人數(shù)及物價上漲因素考慮,加大對資金投入,嚴格管理,確保預算,維護社會穩(wěn)定。

  六、其他需要說明的問題

  無

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