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項目支出績效自評報告

時間:2024-07-21 21:05:33 詩琳 其他報告 我要投稿

項目支出績效自評報告(通用15篇)

  在生活中,我們使用報告的情況越來越多,報告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。你所見過的報告是什么樣的呢?下面是小編精心整理的項目支出績效自評報告,希望能夠幫助到大家。

項目支出績效自評報告(通用15篇)

  項目支出績效自評報告 1

  一、項目概況

  (一)項目基本情況。

  德昌公園位于南縣城西的九都山,綠樹成蔭,山水相映,樓臺亭閣,點綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段德昌的家鄉(xiāng),為紀(jì)念這位為中國革命作出杰出貢獻(xiàn)的紅軍將領(lǐng),南縣人民把公園命名為德昌公園。

 。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)。

  德昌公園管理區(qū)域內(nèi)外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛(wèi)生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養(yǎng)護(hù)、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬㎡,道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡,水面面積約9.2萬㎡,公共廁所多個。

 。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法。

  項目采取自評與他評相結(jié)合方式,成立項目自評小組,結(jié)合評價內(nèi)容,做到有計劃,有安排,有獎懲,扎實開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的`項目支出績效評價指標(biāo)體系,自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價,認(rèn)真聽取上級領(lǐng)導(dǎo)建議意見,做好自評工作。

  二、項目資金申報及使用情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況。

  德昌公園項目管理市場化年初預(yù)算資金197.54萬元/年,根據(jù)招投標(biāo)核定中標(biāo)總價為149.3萬元/年,全部通過政府采購中心,按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)采購,由縣財政局國庫集中支付局直接支付,資金的使用均建立了專款專戶,做到了?顚S茫椖康慕ㄔO(shè)按項目承攬合同的付款方式由財政部門直接支付。經(jīng)財政局批復(fù)下達(dá)后,全部用于德昌公園市場化項目管理。

 。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。

  1、資金計劃。德昌公園項目管理市場化年初預(yù)算資金197.54萬元/年,在招投標(biāo)核定中標(biāo)總價并批復(fù)資金為149.3萬元/年。

  2、資金到位。截止20xx年12月,計劃資金全部到位,共計149.3萬元/年。

  3、資金使用。截止20xx年12月底,德昌公園市場化項目管理資金共計149.3萬元/年,已支付149.3萬元,主要用于:綠化養(yǎng)護(hù)、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個月按11萬元/月,第12個月為103000元服務(wù)費支付。

 。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況。

  德昌公園市場化項目管理經(jīng)費采取授權(quán)支付形式,由財政局,按招投標(biāo)核定中標(biāo)價嚴(yán)格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用,及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。

  三、項目實施及管理情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織架構(gòu)及實施流程。

  縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場化綜合治理長效管理項目,我所成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組長:

  副組長:

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r。

  本項目采取項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制,全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作,項目實施及資金管理。

  (三)項目監(jiān)管情況。

  項目資金由德昌公園財務(wù)具體管理,按市場化外包計劃,制定管理制度,對項目資金按項目單獨核算實行“?顚S谩H斯芾怼,不得擠占挪用項目資金。強(qiáng)化監(jiān)督,項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障。對項目的實施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督,及時協(xié)調(diào)解決困難和問題,保證市場化項目服務(wù)質(zhì)量。

  四、目標(biāo)完成情況

 。ㄒ唬┠繕(biāo)完成任務(wù)量。

  截止20xx年12月31日,德昌公園市場化服務(wù)項目完成12個月,已支付項目服務(wù)資金149.3萬元。

 。ǘ┠繕(biāo)完成質(zhì)量。

  德昌公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,順利推進(jìn),圓滿完成任務(wù),滿意度為100%。

 。ㄈ┠繕(biāo)完成進(jìn)度。

  截止20xx年12月底,德昌公園項目管理市場化任務(wù)完成較好。

  五、項目效果情況

  德昌公園市場化項目管理實行中帶來了一定的社會效率和經(jīng)濟(jì)效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補貼了下崗職工還節(jié)約了服務(wù)項目的成本,實現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進(jìn)入公園的居民滿意度為100%。

  六、評價結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┰u價結(jié)論。

  德昌公園項目管理市場化建設(shè)項目改善了居民休閑場所,大大提升了公園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀。

  項目支出績效自評報告 2

  一、項目概況:

  通過水源保護(hù)資金使用,使水源保護(hù)宣傳工作進(jìn)一步得到加強(qiáng);水源保護(hù)管理工作成效明顯,確保水質(zhì)達(dá)標(biāo),區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善;有效解決水源保護(hù)與管理工作矛盾,促進(jìn)保護(hù)與管理和諧發(fā)展。努力實現(xiàn)“保護(hù)生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質(zhì)優(yōu)越”的目標(biāo)。

  項目資金xx年度資金預(yù)算總投入60萬元,嚴(yán)格按區(qū)財政文件要求管理資金、使用資金,年末使用完畢。

  二、評價結(jié)論

  我街道辦xx年水源保護(hù)工作經(jīng)費績效自評分94.71分,自評結(jié)果為優(yōu),達(dá)成了預(yù)期的績效目標(biāo),切實做到了用實、用好財政資金。

  三、經(jīng)驗、問題和建議

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法;

  水源地管理保護(hù)工作緊緊圍繞實現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護(hù)的可持續(xù)發(fā)展展開,重點突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個方面保障建設(shè)。

 。ǘ┐嬖诘.問題

  1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

  2、上級政府對入庫河道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格,按照年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書,明確100%月份兩河水質(zhì)要達(dá)二類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),因季節(jié)性原因,無法100%月份達(dá)標(biāo)。

  3、水源保證工作任務(wù)重、開支大,但經(jīng)費分配有限,缺口大。

  (三)建議和改進(jìn)措施

  1、報請區(qū)政府協(xié)調(diào)市園林綠化局解決“農(nóng)改林”歷史遺留問題。

  2、嚴(yán)格按照水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書執(zhí)行,強(qiáng)化綜合整治執(zhí)法,開展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)、交通秩序、購物場所管理、餐飲經(jīng)營規(guī)范管理、資源和環(huán)境保護(hù)等執(zhí)法活動,打擊并遏制破壞資源的行為,為水源地保護(hù)與生態(tài)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。

  3、加大對水源保護(hù)工作的經(jīng)費投入,加強(qiáng)對水源保護(hù)重要性、必要性的宣傳教育,根據(jù)歷年支出,結(jié)合下年工作目標(biāo)、計劃,科學(xué)合理的分配各塊工作資金,做到不遺漏,重點突出。

  項目支出績效自評報告 3

  一、項目概況

  (一)立項情況

  1.根據(jù)市政府《關(guān)于公布xx年度市重點項目名單的通知》(明政〔xx〕1號)要求,本委下達(dá)了《關(guān)于印發(fā)xx年度市重點項目分級分類管理名單和工作目標(biāo)及責(zé)任單位的通知》(明發(fā)改重點〔xx〕36號),立足我市工作實際,創(chuàng)新推進(jìn)方式,強(qiáng)化項目帶動,不斷加大重點建設(shè)推進(jìn)力度,深入開展項目推進(jìn)工作;精心組織、狠抓落實,確保我市今年470個市重點項目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢,著力確保重點建設(shè)項目進(jìn)度、質(zhì)量和效益的有機(jī)統(tǒng)一。

  2.根據(jù)省發(fā)改委、重點辦下達(dá)《福建省xx年度省重點項目分級分類管理名單和工作目標(biāo)》(閩發(fā)改〔xx〕26號)要求,積極支持省重點項目建設(shè),主動做好跟蹤服務(wù),強(qiáng)化保障,破除障礙,及時協(xié)調(diào)解決省重點項目建設(shè)推進(jìn)過程中存在的問題和困難,優(yōu)先安排、重點保障省重點項目建設(shè)所需的`要素指標(biāo),合理推進(jìn)省重點項目實施,確保我市今年183個省重點項目全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

  3.為落實福建省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步建立健全項目常態(tài)化管理工作機(jī)制的意見》(閩政〔xx〕14號)要求,加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產(chǎn)一批、增資一批”的滾動發(fā)展態(tài)勢,結(jié)合我市實際制訂了《關(guān)于進(jìn)一步建立健全三明市項目常態(tài)化管理工作機(jī)制實施方案》(明政〔xx〕14號),立足我市工作實際,創(chuàng)新推進(jìn)方式,深入開展項目策劃開發(fā)工作、跟蹤推進(jìn)、協(xié)調(diào)服務(wù);精心組織、狠抓落實,確保我市“五個一批”項目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢,著力確保項目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量和效益的有機(jī)統(tǒng)一。

  4.根據(jù)6.18省、市組委會工作安排,圍繞實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加強(qiáng)與央企、國內(nèi)外科研院校合作和項目對接,建立一批行業(yè)(產(chǎn)業(yè))共性技術(shù)支撐平臺,促進(jìn)科研單位的項目、技術(shù)、人才落戶我市,實現(xiàn)我市相關(guān)重點產(chǎn)業(yè)共性與關(guān)鍵技術(shù)的突破。

  5.根據(jù)市委、市政府工作安排,深化央企對接,繼續(xù)加強(qiáng)與中航工業(yè)集團(tuán)、中化集團(tuán)、中石化、中國國旅等央企對接。

 。ǘ┵Y金安排情況

  項目前期工作經(jīng)費起止時間 xx年1月至xx年12月。項目資金申請總金額1500萬元。主要包括以下費用:

  1.市重點項目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項目督查和日常工作經(jīng)費等費用

  2.列入省重點項目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項目督查、設(shè)備添置及項目月度協(xié)調(diào)會經(jīng)費和日常工作經(jīng)費

  3.“五個一批”項目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項目督查、設(shè)備添置及項目月度協(xié)調(diào)會經(jīng)費和日常工作經(jīng)費

  4.6.18項目成果交易會展館設(shè)計、裝修、布置及項目成果對接、會務(wù)等費用

  5.央企對接前期考察、調(diào)研、對接活動經(jīng)費

 。ㄈ┲饕冃繕(biāo)

  1.確保全面完成市委、市政府下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。

  2.確保全面完成省發(fā)改委、重點辦下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。

  3.確保全面完成6.18省、市組委會下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。

  二、評價過程及績效分析

  評價指標(biāo)有三項,分別是投入、產(chǎn)出、效益。設(shè)定xx年投入、產(chǎn)出、效益三項評價指標(biāo)的績效內(nèi)容,通過xx年底實際完成情況與xx年三項指標(biāo)完成情況進(jìn)行縱向比較。

  三、存在問題

  財政資金總體偏少,與重點項目建設(shè)管理所需經(jīng)費相差較大。

  四、有關(guān)建議

  1.統(tǒng)籌安排省、市重點項目的扶持、新業(yè)態(tài)培育等專項資金使用計劃。

  2.統(tǒng)籌安排重點項目考核資金。

  項目支出績效自評報告 4

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r

  xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業(yè)單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人),工勤人員編制2人,實有人數(shù)12人。

  基本職能為指導(dǎo)、監(jiān)督公路及其設(shè)施的建設(shè)、維護(hù),負(fù)責(zé)全縣地方公路、橋涵等交運基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、測設(shè)和建養(yǎng)管理工作;負(fù)責(zé)汽車維修市場、搬運裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理;組織水運基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù),對航道疏浚、港口及港航設(shè)施使用需求線路布局等實施行業(yè)管理;負(fù)責(zé)管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理;負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設(shè),落實各項交通戰(zhàn)備工作。

  (二)項目的績效目標(biāo)

  該項目為專項業(yè)務(wù)項目,主要負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運輸環(huán)境。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金

  本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。

 。ǘ╉椖抠Y金

  嚴(yán)格按照財務(wù)管理規(guī)定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況

  該項目開支款項必須由單位負(fù)責(zé)人和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批,嚴(yán)把支出關(guān),一切按照財務(wù)管理制度來報銷。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  建立健全道路運輸管理相關(guān)規(guī)章制度,繼續(xù)培育我縣道路運輸市場,建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。

  四、項目績效的實現(xiàn)程度及評價結(jié)論

  1、整頓和規(guī)范道路客貨運輸市場。為了加強(qiáng)機(jī)動車維修市場和機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)市場的監(jiān)督管理,我局積極引導(dǎo)企業(yè)樹立誠信經(jīng)營意識,提升行業(yè)的社會形象和服務(wù)質(zhì)量;督促維修企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度,實施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度;督促駕駛員培訓(xùn)學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行交通運輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱,促進(jìn)機(jī)動車駕駛培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高。

  2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營業(yè)性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運周轉(zhuǎn)量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運周轉(zhuǎn)量3205.2萬噸公里。全縣現(xiàn)有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉(xiāng)線路8條,全縣鎮(zhèn)通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

  3、加強(qiáng)運輸市場監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊“黑車”非法營運,規(guī)范經(jīng)營行為。我局運管部門結(jié)合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理,協(xié)調(diào)客運站搞好滾動班車的排班、運調(diào)和結(jié)算工作。

  五、其他需要說明的問題

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗做法

  我局牢固樹立“安全責(zé)任重于泰山”的理念,經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進(jìn)行安全檢查,指導(dǎo)企業(yè)落實各項安全工作制度和崗位職責(zé)的'落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴(yán)格要求客運站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規(guī)定工作,確保運輸生產(chǎn)安全。

 。ǘ┐嬖趩柮骱徒ㄗh

  隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以占道經(jīng)營攬客和沿街?jǐn)埧偷刃问脚c出租車、班線車爭搶客源,嚴(yán)重影響了正常的客運經(jīng)營秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營運車輛相關(guān)法律法規(guī)不健全,執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導(dǎo)致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯,維穩(wěn)壓力越來越重。

  項目支出績效自評報告 5

  xx縣裴家灣鎮(zhèn)人民政府,單位性質(zhì):行政,經(jīng)費管理方式:全額預(yù)算,內(nèi)設(shè)6個機(jī)構(gòu):xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府的財政所、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府計生站、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府農(nóng)綜辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府事務(wù)辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府文化站。本單位在職實有人員51人;單位編制53人,其中:28個事業(yè)編制人員、25個行政編制人員;15個退休人員、20個協(xié)管員、1個村官。

  一、主要職能包括:

  1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)。

 。、制定并落實本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

 。场⒇(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

  4、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、企業(yè)體制改革、科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作,推動外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

 。、編制財政預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、自籌資金的年度預(yù)算、決算和管理,做好各項財政收入的征收管理、劃解工作。

  6、擬定和實施本鎮(zhèn)社會治安綜合治理計劃,并組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各單位工作。

 。、擬定本鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展和年度工作計劃,做好定補、救災(zāi)救濟(jì)扶貧、雙擁、優(yōu)待、撫恤、老齡、五保、殘聯(lián)等工作。

 。、搞好本鎮(zhèn)民兵組織建設(shè)、國防教育、軍事訓(xùn)練、征兵等工作。

 。、貫徹執(zhí)行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規(guī),擬定本鎮(zhèn)人口與計劃生育的年度計劃,做好調(diào)查研究,檢查督促和統(tǒng)計工作。

  10、建立健全各項財務(wù)會計制度,加強(qiáng)對本鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)、行政單位財務(wù)指導(dǎo)管理,提高財政資金使用效益,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

 。保薄⒊修k縣委、縣人民政府交辦的其它事項。

  本鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx年總收入1907.55萬元,總支出總計1907.55萬元,

  xx年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出929.25萬元,其中工資福利支出619.9萬元、商品和服務(wù)支出773.964萬元、對個人和家庭的補助164.986萬元;項目支出1125.36萬元。

  二、總體評價和自評得分情況:

  xx年我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,以黨的十八屆五中、六中全會及十九大精神為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實縣委第十七屆二全委擴(kuò)大會議精神,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài),緊緊圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)、興產(chǎn)業(yè)、惠民生這一主線,以黨建為引領(lǐng),以城鎮(zhèn)化建設(shè)為帶動,以山區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為抓手,以全民創(chuàng)業(yè)為突破,以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為支撐,貫穿脫貧攻堅過程始終,積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)建設(shè),緊盯“追趕超越”目標(biāo),進(jìn)一步解放思想,更新觀念,全力推動全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)快速發(fā)展。財務(wù)上抓好厲行節(jié)約源頭控制,嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,部門整體公用支出實現(xiàn)了有效壓減,降低了行政運行成本,提高了資金的使用率。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)評分,自評得分93分,部門整體績效評價為良好。

  1、預(yù)算配置得分5分,“三公經(jīng)費”變動率得5分;

  2、預(yù)算執(zhí)行得分12分,其中預(yù)算調(diào)整率3分,收到財政部門下達(dá)指標(biāo)得3分,指標(biāo)結(jié)余3分,“三公經(jīng)費”控制率得3分;

  3、預(yù)算管理得16分,管理制度健全性得3分,資金使用合規(guī)性的4分,預(yù)決算信息公開性和完善性得5分,政府采購執(zhí)行率得3分,公務(wù)卡刷卡率得1分,

  4、資產(chǎn)管理得5分,其中管理制度健全性得2分,資產(chǎn)管理安全性得2分,固定資產(chǎn)利用率得1分;

  5、重點工作得18分,重點項目得20分。

  6、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益得13分。

  三、存在的問題及建議

 。ㄒ唬┰谀瓿醯念A(yù)算執(zhí)行時,因為某些原因?qū)е骂A(yù)算數(shù)沒有達(dá)到100%準(zhǔn)確,后期出現(xiàn)追加預(yù)算。

  (二)在政府采購方面,因為對采購知識和文件的理解不透徹,未能按規(guī)定準(zhǔn)確的執(zhí)行。

 。ㄈ┰谑褂霉珓(wù)卡刷卡時,沒有按照縣級預(yù)算單位公務(wù)卡管理得暫行辦法使用和管理公務(wù)卡。

 。ㄋ模┰谫Y產(chǎn)管理方面,沒有健全的管理制度用以考核和規(guī)范管理制度。

  (五)在重點項目支出方面,尤其是扶貧資金這塊,因為政策或者驗收方面的原因,導(dǎo)致資金沒有100%的兌付。

  (六)效益指標(biāo)方面因為我鎮(zhèn)人口眾多,工作任務(wù)重,村民提供的身份證和折子號有誤,導(dǎo)致有些補助資金不能按時發(fā)放到位。

  四、改進(jìn)措施

  1.盡量根據(jù)國家政策準(zhǔn)確無誤的上報預(yù)算數(shù)字,不再出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整。

  2.根據(jù)省市縣文件精神,做到政府采購執(zhí)行100%。

  3.認(rèn)真學(xué)習(xí)公務(wù)用卡知識,嚴(yán)格按照縣級預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法執(zhí)行采購。

  4.制定合理、合規(guī)、合法、完整的資產(chǎn)管理制度。

  5.緊緊抓住脫貧攻堅這一核心,全面完成全鎮(zhèn)193戶379貧困人口的.脫貧攻堅任務(wù)。

  6.在以后的工作中認(rèn)真核實每位村民的個人信息,確保資金準(zhǔn)確無誤發(fā)放到村民手中。

  總之,今年全鎮(zhèn)的工作基本達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今后的工作中我們將繼續(xù)努力,帶領(lǐng)全鎮(zhèn)群眾邁上富裕之路,為全面實現(xiàn)小康建設(shè)目標(biāo)做出新的更大的貢獻(xiàn)。

  項目支出績效自評報告 6

  一、項目概況

  介紹項目基本情況,重點說明以下內(nèi)容:

  (一)項目資金申報及批復(fù)情況。對項目資金申報、批復(fù)等情況進(jìn)行說明(如涉及預(yù)算調(diào)整,應(yīng)說明預(yù)算調(diào)整程序及相關(guān)情況),評價其是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

 。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)。說明項目主要內(nèi)容,計劃實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)(定性和定量目標(biāo))以及項目實施進(jìn)度計劃等。

  (三)項目資金申報相符性。說明項目申報內(nèi)容是否與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)是否合理可行等。

  二、項目實施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

  1、資金計劃及到位。說明該項目各類資金計劃及截止評價時點實際到位情況,包括中央、省、市、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。將資金到位情況與資金計劃進(jìn)行比對,分析說明資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力。如有資金未到位或到位不及時等情況應(yīng)說明原因。

  2、資金使用。說明截止評價時點項目資金的'實際支出情況,資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度等,支付依據(jù)是否合規(guī)合法,資金支付是否與預(yù)算相符,并對相關(guān)問題進(jìn)行說明。

 。ǘ╉椖控攧(wù)管理情況。

  說明項目財務(wù)管理制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計核算及賬務(wù)處理等相關(guān)情況。對照項目資金管理辦法,評價項目是否嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理是否及時、會計核算是否規(guī)范等。

 。ㄈ╉椖拷M織實施情況。

  說明項目組織管理架構(gòu)及具體實施流程,主要包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、監(jiān)管措施、執(zhí)行相關(guān)管理制度(如招投標(biāo)、政府采購、項目公示等)相關(guān)情況,其中:基建項目還應(yīng)介紹基本建設(shè)程序執(zhí)行情況,并對相關(guān)問題進(jìn)行說明。

  三、目標(biāo)完成情況

 。ㄒ唬┠繕(biāo)任務(wù)量完成情況。

  說明項目實施進(jìn)度。對照項目計劃目標(biāo),對截止評價時點的實際投資完成額和任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較。如未完成目標(biāo)任務(wù),應(yīng)說明原因。

 。ǘ┠繕(biāo)質(zhì)量完成情況。

  對照項目計劃目標(biāo),說明項目實際完成質(zhì)量。如未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo),應(yīng)說明原因。

 。ㄈ┠繕(biāo)進(jìn)度完成情況。

  對照預(yù)定進(jìn)度計劃,說明項目實際完成進(jìn)度。如未按期完成,應(yīng)說明原因。

  四、項目效益情況

  根據(jù)項目具體情況進(jìn)行分析,說明項目實施產(chǎn)生的效果,如項目功能實現(xiàn)、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、運行保障效果等。

  五、問題及建議

  (一)存在的問題。

  (二)相關(guān)建議。提出項目改進(jìn)完善的意見及相關(guān)政策性建議。

  項目支出績效自評報告 7

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。根據(jù)《昌寧縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx 年度“廁所革命”市級補助資金的通知》(昌財農(nóng)〔20xx〕41 號)文件的相關(guān)要求,?钯Y金主要用于20xx 年度333座農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改建任務(wù)。共撥付市級補助資金3.33萬元。

  (二)項目績效目標(biāo)。

  總體目標(biāo):完成333座農(nóng)村戶廁改建任務(wù)。

  二、項目績效自評工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的:促進(jìn)工作正常開展。

 。ǘ┛冃гu價原則:堅持實事求是、公平、公開原則;評價標(biāo)準(zhǔn):改建戶廁數(shù)量≥333座,改廁設(shè)施合格率≥90%,改建的農(nóng)村廁所基本實現(xiàn)糞污無害化處理,改建戶廁對象滿意度≥85%以上,戶廁改建市級補助總金額3.33萬元。

  1.前期準(zhǔn)備:5村(社區(qū))加強(qiáng)宣傳,做好宣傳發(fā)動工作的基礎(chǔ)上,由本人申報村廁改指導(dǎo)員、村級指導(dǎo)員入戶按《云南省廁所改造建設(shè)技術(shù)指南》技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)農(nóng)戶改造無害化戶廁。戶廁建設(shè)完工后由鄉(xiāng)人民政府統(tǒng)一組織初步驗收,驗收結(jié)束后再申請縣級人居辦全面驗收,合格的.戶廁填寫戶廁評分表,戶廁建設(shè)表,戶廁補助花名冊。

  2.戶廁補助花名冊村級公示無異后,由灣甸鄉(xiāng)人民政府根據(jù)各村上報的補助花名冊,審核后無誤后將材料統(tǒng)一交至鄉(xiāng)財政所作為支付補助憑證。

  3.20xx年市級補助標(biāo)準(zhǔn)100元/座。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況:20xx年戶廁改造333座,撥付財政資金3.33萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況:20xx年戶廁改造333座,受益住戶333戶,撥付財政資金3.33萬元。

  3.項目資金管理情況。

 。ǘ╉椖靠冃е笜(biāo)完成情況

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況:20xx年戶廁改造333座,質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%,補助標(biāo)準(zhǔn)100元/座,補助總金額為3.33萬元。

  2.效益指標(biāo)完成情況:改建的農(nóng)村廁所基本實現(xiàn)糞污無害化處理,無害化處理率達(dá)100%,

  3.滿意度指標(biāo)完成情況:改建戶廁對象滿意度為100%。

  四、績效自評結(jié)果

  綜合分析評價:通過無害化戶廁的改造建設(shè),農(nóng)村人居環(huán)境得到了大幅提升。該項目的實施,是惠民政策的落實、是德政之舉,評價結(jié)論100分。

  五、其他需說明的問題

  無。

  項目支出績效自評報告 8

  一、基本情況

  (一)項目背景、內(nèi)容

  為改善城市市容市貌、解決出行居民如廁困難問題,根據(jù)《豐都縣財政局關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》(豐都財政發(fā)〔20xx〕12號)文件下達(dá)“豐都縣三合街道移民安置區(qū)綜合幫扶公廁建設(shè)項目”縣級配套資金。

 。ǘ╉椖抠Y金情況

  截至20xx年12月,豐都縣三合街道世平路移民綜合幫扶項目資金到位13.87萬元;其中縣級配套資金13.87萬元,全年使用資金6萬元,結(jié)余7.8元。

 。ㄈ┛冃繕(biāo)

  完成三合街道城區(qū)范圍移民安置內(nèi)新建、改建公廁項目可研報告編制、初步設(shè)計等工作。

 。ㄋ模┎块T(單位)職能職責(zé)

  貫徹執(zhí)行國家有關(guān)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;會同有關(guān)部門起草并組織實施全縣城市管理方面的`規(guī)范性文件和標(biāo)準(zhǔn);統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域重大事項,負(fù)責(zé)擬定城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并組織實施。

  二、績效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析

  20xx年該項目已完成項目前期設(shè)計及可研編制報告,由于疫情愿意未開展項目招投標(biāo),預(yù)計于20xx年開工建設(shè)。

 。ǘ┛冃е笜(biāo)完成情況分析

  數(shù)量指標(biāo)完成項目前期可研編制報告1份;質(zhì)量指標(biāo)可研編制報告審核合格率100%;時效指標(biāo)項目設(shè)計完成及時率100%;成本指標(biāo)實際完成投資控制在概算內(nèi)的比例100%、年度資金預(yù)算執(zhí)行率43%;社會效益指標(biāo)改善城市市容市貌、解決出行居民如廁困難問題;受益群眾滿意度95%;主管部門滿意度95%。

 。ㄈ┰u價結(jié)果

  本項目自評得分100分,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

  三、存在問題

 。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯栴}

  無。

 。ǘ┵Y金使用方面的問題

  無。

  (三)項目績效方面的問題

  績效管理的經(jīng)驗不足,項目的部分成果無法用指標(biāo)形式表示;在績效考評指標(biāo)的設(shè)計上,有待完善。

 。ㄋ模┢渌矫娴膯栴}

  無。

  四、下一步改進(jìn)措施

  規(guī)范績效管理方面需要細(xì)化,指標(biāo)的設(shè)計需更加科學(xué)。

  五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開,績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

  項目支出績效自評報告 9

  一、基本情況

 。ㄒ唬┲醒胂逻_(dá)補助地方國家電影專資資助影院預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

  20xx年度中央下達(dá)我市補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算10萬元,績效目標(biāo)為推動影院建設(shè)和鼓勵國產(chǎn)影片的持續(xù)發(fā)展,鼓勵引導(dǎo)文化特色、藝術(shù)創(chuàng)新影片發(fā)行和放映,促進(jìn)國產(chǎn)影片票房增長,推動國家電影事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

 。ǘ┪沂蟹纸庀逻_(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

  我市于20xx年11月下達(dá)預(yù)算指標(biāo)10萬元,納入政府性基金管理,專項資金主要用于:獎勵我縣國產(chǎn)片票房達(dá)標(biāo)影院,影院公司為界首市中寧文化傳媒有限公司。

  二、績效目標(biāo)完成情況分析

  通過電影事業(yè)專項資金對我市影院的資助,推動了我市影院國產(chǎn)電影制作發(fā)行;幫助影院完成設(shè)備更新,提升觀影環(huán)境;提高了國產(chǎn)影片票房比例及有關(guān)主題放映活動等。20xx年影院票房、觀影人次完成增5%的績效目標(biāo);對國產(chǎn)片票房達(dá)標(biāo)等具有可持續(xù)性的支持作用,營造了良好觀影風(fēng)氣,促進(jìn)社會和諧進(jìn)步。

 。ㄒ唬╉椖抠Y金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  項目資金到位10萬元;

  2.項目資金執(zhí)行情況分析。

  項目資金按要求于20xx年12月23日劃撥給界首市中寧文化傳媒有限公司,資金執(zhí)行率為100%;

  3.項目資金管理情況分析。

  項目資金無挪用、截留情況。

  (二)項目績效指標(biāo)完成情況分析。(根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項分析)

  1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

 。1)數(shù)量指標(biāo)。資助國產(chǎn)片達(dá)標(biāo)專資返還影院1家;

 。2)質(zhì)量指標(biāo)。影院放映國產(chǎn)影片票房收入占全部票房收入比例≧66%;

 。3)時效指標(biāo)。項目資金于20xx年12月23日劃撥到位;

 。4)成本指標(biāo)。國家級電影專資獎勵資助影院專項資金投入共10萬元。

  2、效益指標(biāo)完成情況分析。

  (1)項目實施的經(jīng)濟(jì)效益分析。

  國產(chǎn)影片票房收入增長≧5%,縣城影片票房收入增長≧3%;

  (2)項目實施的社會效益分析。

  國產(chǎn)影片觀影人次增長≧5%,縣城影院觀影人次增長≧5%;

  (3)項目實施的可持續(xù)影響分析。

  營造了良好觀影風(fēng)氣,促進(jìn)社會和諧進(jìn)步,具有可持續(xù)發(fā)展的`支持作用。

  3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  觀眾對影院的滿意度≧85%

  三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  無

  四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  項目綜合評價等次為良好。本次自評報告在界首市人民政府門戶網(wǎng)公開。

  項目支出績效自評報告 10

  一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

 。ㄒ唬┲醒胂逻_(dá)水利發(fā)展資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

  四川省財政廳四川省水利廳《關(guān)于提前下達(dá)20XX年中央和省級水利發(fā)展資金預(yù)算的通知》(川財農(nóng)〔20XX〕167號)下達(dá)我縣中央水利發(fā)展資金500萬元。

 。ǘ┦(nèi)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

  中央和省級財政發(fā)展資金水土保持工程(蘆山縣)西川河小流域水土流失綜合治理項目立項批復(fù)525.39萬元,其中500萬元為中央水利發(fā)展資金,其余為地方自籌。

  二、績效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  中央和省級財政發(fā)展資金水土保持工程(蘆山縣)西川河小流域水土流失綜合治理項目按照合同進(jìn)度已支付資金139.433578萬元,蘆山縣水務(wù)投資有限公司作為項目業(yè)主單位,按照《四川省水利發(fā)展資金管理辦法》要求,在項目資金的'支出和管理中,資金支出合理,資金管理規(guī)范,不存在違規(guī)問題。

 。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。

  本項目總體績效目標(biāo)為治理水土流失面積1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,經(jīng)果林32.49hm。20XX年實際基本完成。

 。ㄈ┛冃е笜(biāo)完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

  (1)數(shù)量指標(biāo);就瓿芍卫硭亮魇娣e1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,經(jīng)果林32.49hmm。

 。2)質(zhì)量指標(biāo)。項目暫未完工。

  (3)時效指標(biāo)。該項目暫未完工。

  2.效益指標(biāo)完成情況分析。

  (1)經(jīng)濟(jì)效益。人均產(chǎn)糧增加290kg/人。

 。2)社會效益。農(nóng)業(yè)人均增加基本農(nóng)田面積0.05畝;農(nóng)田增加25.26hm。

 。3)生態(tài)效益。項目區(qū)綜合治理后年保土量3.51萬t;保土率59.79%。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。群眾滿意度100%。

  三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  因由于項目暫未完工,下一步將繼續(xù)加快工程建設(shè)進(jìn)度,在確保工程質(zhì)量和安全的前提下,搶抓施工黃金季節(jié),爭取提前完工,確保各項績效指標(biāo)嚴(yán)格達(dá)標(biāo)。

  四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  依法定情況應(yīng)用和公開。

  五、其他需要說明的問題

  無

  項目支出績效自評報告 11

  一、項目基本情況(自評得分100分)

  農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制《關(guān)于農(nóng)村公共廁所建設(shè)項目的'請示》(圍農(nóng)字〔20xx〕153號)上報圍場縣人民政府批復(fù)。于20xx年7月19日縣政府下發(fā)了《圍場滿族蒙古族自治縣人民政府關(guān)于農(nóng)村公共廁所建設(shè)項目的批復(fù)》(圍政復(fù)〔20xx〕51號)。20xx年圍場縣農(nóng)村公共廁所建設(shè)項目總投資850萬元,全部來源于統(tǒng)籌整合資金。用于新建農(nóng)村公廁50座。現(xiàn)在項目已竣工驗收完成,并完成年度目標(biāo)。

  二、預(yù)算執(zhí)行情況(自評得分10分)

  20xx年圍場縣農(nóng)村公共廁所建設(shè)項目使用統(tǒng)籌整合資金850萬元,當(dāng)年財政撥款,全年執(zhí)行數(shù)850萬元,執(zhí)行率100%。

  三、績效目標(biāo)及指標(biāo)完成情況(自評得分90分)

 。ㄒ唬┩瓿煽冃Мa(chǎn)出指標(biāo)(自評得分50分)

  1.數(shù)量指標(biāo)(自評得分20分):完成新建農(nóng)村公共廁所50座。

  2.質(zhì)量指標(biāo)(自評得分10分):項目驗收合格率為100%。

  3.時效指標(biāo)(自評得分10分):項目竣工及時率為100%。

  4.成本指標(biāo)(自評得分10分):項目成本控制率≦100%。

 。ǘ⑼瓿煽冃б嬷笜(biāo)(自評得分40分)

  5.社會效益指標(biāo)(自評得分40分):有效降低疾病的發(fā)生和流行,實現(xiàn)了從源頭上預(yù)防控制疾病的發(fā)生流行,并且改善了農(nóng)村人居環(huán)境。

  四、資金使用管理情況

  項目總投資850萬元,全部為20xx年農(nóng)村公共廁所建設(shè)項目資金。按照資金績效管理辦法,建立健全財務(wù)管理和內(nèi)控制度,?顚S,規(guī)范操作,不存在滯留、截留、擠占和挪用,工作推進(jìn)過程中,嚴(yán)格項目管控和資金使用,制定驗收標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法和資金使用方案,強(qiáng)化項目施工和資金撥付監(jiān)管。依據(jù)工作任務(wù),合理、合規(guī)、節(jié)約使用資金,提高資金使用效益,保障資金使用安全。目前項目竣工結(jié)算完畢,經(jīng)驗收合格,前期費(設(shè)計費、評審費)、前期預(yù)付款、前期費用、中標(biāo)工程款等資金全部撥付到位。項目績效目標(biāo)申報、審核、執(zhí)行監(jiān)控等檔案資料齊全,并能如實全面地反映項目實施全過程。并按要求落實縣、鄉(xiāng)、村三級公開公示制度,在項目實施前、年度終了、項目竣工后三個時間節(jié)點進(jìn)行了公示,公開公示內(nèi)容全面。

  五、結(jié)果應(yīng)用總體評價

  20xx年度農(nóng)村公共廁所建設(shè)項目,縣級驗收工作全部結(jié)束,項目任務(wù)全部完成、工程質(zhì)量全部合格、資金全部撥付到位、資金使用合規(guī)、改善了農(nóng)村人居環(huán)境,社會效益和生態(tài)效益明顯,群眾滿意度較高。

  項目支出績效自評報告 12

  為實現(xiàn)對財政預(yù)算支出績效自評工作全覆蓋,根據(jù)部門預(yù)算績效管理相關(guān)要求,現(xiàn)將本單位20xx年度村務(wù)監(jiān)督委員會辦公經(jīng)費財政支出項目績效自評報告簡要小結(jié)如下。

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  為保障村級基層組織紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的正常運轉(zhuǎn),縣財政20xx年初預(yù)算安排紀(jì)委監(jiān)委村務(wù)監(jiān)督委員會辦公經(jīng)費項目資金共計38萬元,其中75個行政村每個村監(jiān)委0.5萬元,剩余0.5萬元用于先紀(jì)委監(jiān)委開展的考核工作,年底全部撥付完畢,主要為保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出。

 。ǘ┛冃繕(biāo)

  年初設(shè)定的項目總目標(biāo)是為保障村級基層組織紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督機(jī)構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。年度目標(biāo)是保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出,發(fā)揮好基層紀(jì)檢監(jiān)察組織的監(jiān)督作用。

  二、績效自評工作開展情況

 。ㄒ唬╉椖孔栽u工作開展情況

  加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確分工,細(xì)化自評工作崗位職責(zé),對照績效評價管理辦法和標(biāo)準(zhǔn),客觀合理全面做出績效自評,高效完成自評工作。

 。ǘ┰u價指標(biāo)體系及評分結(jié)果

  對照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三級績效評價指標(biāo),達(dá)到年度預(yù)定效果,評分97分。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程

  對項目預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、績效目標(biāo)完成情況等進(jìn)行全面梳理、逐項分析,實事求是做出績效自評。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

  在資金使用過程中按照考核結(jié)果及時撥付各行政村村監(jiān)委辦公經(jīng)費?冃ё栽u分97分,績效自評等級為優(yōu)秀等級。

  四、績效分析

 。ㄒ唬╊A(yù)算資金到位及使用情況

  年初預(yù)算安排資金全部到位,已全部撥付完畢。

  (二)項目完成情況

  年初預(yù)算安排38萬元,全部支出完畢,主要為保障基層村監(jiān)委機(jī)構(gòu)的日常運轉(zhuǎn)支出。項目運行成效良好,已完成績效目標(biāo)。

  (三)成本控制方式及情況

  在資金使用過程中認(rèn)真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約制度,按照考核結(jié)果及時足額撥付辦公經(jīng)費,資金效益得到有效發(fā)揮。

  (四)項目效益情況

  年內(nèi)強(qiáng)化村務(wù)監(jiān)督委員會履職盡責(zé),通過建立工作報告制度、健全考核評價和工作臺帳制度,規(guī)范村務(wù)監(jiān)督委員會工作,打通基層監(jiān)督“最后一公里”。項目資金效益發(fā)揮好。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的.問題及原因分析

  主要經(jīng)驗做法是:在資金使用過程中,嚴(yán)格執(zhí)行單位相關(guān)資金管理制度,做到厲行節(jié)約、?顚S茫瑫r開展好資金使用公開公示制度,經(jīng)費使用透明化。

  存在問題及原因分析:村監(jiān)委監(jiān)督作用在以后工作中有待加強(qiáng)。

  六、有關(guān)建議

  無。

  七、其他需要說明的問題

  無。

  項目支出績效自評報告 13

  一、項目基本情況

  (一)項目名稱:

  保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程。

  (二)項目概況

  保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程,建設(shè)地點云南省保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)松山片區(qū)、大埡口片區(qū)。主要建設(shè)內(nèi)容為水源地匯水區(qū)范圍內(nèi)新建污水手機(jī)管網(wǎng)48353m,配套建設(shè)檢查井、沉泥井、接戶井等;新建污水處理設(shè)施6座,新增污水處理規(guī)模450立方/日。

  二、項目績效自評工作開展情況

  該項目已于20XX年10月8日獲市局批復(fù),并于20XX年10月17日開工,目前項目正在實施。根據(jù)項目建設(shè)需要及項目資金使用管理要求,通過問卷調(diào)查,實地查看,組織座談等方式進(jìn)行績效評價,檢查項目建設(shè)是否達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo),是否發(fā)揮預(yù)期要求的項目效益,是否達(dá)到理想的.社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,及判斷后續(xù)繼續(xù)開展本項目的必要性。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。

  該項目資金已于20XX年2月19日下達(dá)到保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局。

  2.項目資金執(zhí)行情況。

  該項目資金年初預(yù)算數(shù)250萬元,實際支出金額250萬元,全年執(zhí)行數(shù)250萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

  3.項目資金管理情況。

  嚴(yán)格執(zhí)行項目建設(shè)招投標(biāo)制、項目建設(shè)監(jiān)理等制度,加強(qiáng)對項目建設(shè)各環(huán)節(jié)的管理;嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財政資金管理的規(guī)章制度,項目建設(shè)要實行法人責(zé)任制、合同制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。

 。ǘ╉椖靠冃е笜(biāo)完成情況

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

  數(shù)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo),實際完成值80%。

  2.效益指標(biāo)完成情況。

  經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)

  影響指標(biāo),實際完成值80% 。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況。

  受益村莊的群眾滿意度≥80%,實際完成值90%。

  四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  無。

  五、績效自評結(jié)果

  20XX年度該項目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo),績效自評分為100分。

  六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

  無

  七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

  建立健全專項資金管理辦法,加強(qiáng)財務(wù)管理,嚴(yán)格財務(wù)審核。突出支持重點,充分發(fā)揮好財政資金的帶動示范作用,重點支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境監(jiān)測能力提升等項目,堅持綠水青山就是金山銀山理念,大力提升龍陵生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

  八、其他需說明的問題

  無。

  項目支出績效自評報告 14

  一、基本情況

  (一)項目背景、內(nèi)容。

  根據(jù)《20xx年重慶市重大傳染病防控結(jié)核病防治項目實施方案》任務(wù):發(fā)現(xiàn)可疑患者數(shù)1089(不低于任務(wù)數(shù)的85%),活動性患者總數(shù)309(規(guī)范治療和隨訪檢查的患者不低于任務(wù)數(shù)85%,患者治療成功率不低于90%),耐藥可疑者篩查數(shù)193人。

  (二)項目資金情況。

  截至20xx年12月31日“重大公共衛(wèi)生”項目資金到位263.6萬元,全年使用資金263.6萬元,結(jié)余為0元。

 。ㄈ┛冃繕(biāo)。

  年初設(shè)定目標(biāo):登記結(jié)核病患者、耐藥可疑者篩查數(shù)、肺結(jié)核患者成功治療率83.6%。

 。ㄋ模┞毮苈氊(zé)。

  擬定和指導(dǎo)實施全縣急慢性的傳染病、慢性非傳染疾病等、防制對策與技術(shù)措施,并對實情況進(jìn)行質(zhì)量控制,組織開展全縣免疫和預(yù)訪接種工作,負(fù)責(zé)免疫預(yù)訪技術(shù)指導(dǎo)效果監(jiān)測與評價。

  二、績效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析

  認(rèn)真負(fù)責(zé)開展疾病監(jiān)測、疾病防治研究、疾病預(yù)防與控制、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)、衛(wèi)生檢驗、實施人群預(yù)防接種;及時處理公共衛(wèi)生突發(fā)事件,開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康教育與健康促進(jìn)及技術(shù)指導(dǎo)。組織各級部門和有關(guān)單位共同努力,達(dá)到績效目標(biāo)。

 。ǘ┛冃е笜(biāo)完成情況分析

 。1)數(shù)量指標(biāo)。地方病監(jiān)測完成率96%、職業(yè)健康核心指標(biāo)監(jiān)測縣區(qū)覆蓋率90%、食品安全風(fēng)險監(jiān)測任務(wù)數(shù)據(jù)及時上報率90%、艾滋病免費抗病毒資料任務(wù)完成率96%、血吸蟲病監(jiān)測任務(wù)完成率96%;

 。2)質(zhì)量指標(biāo)。傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生報告率96%;

  (3)時效指標(biāo)。資金支付率100%、資金撥付及時;

 。4)成本指標(biāo)。成本控制在預(yù)算資金內(nèi);

 。5)社會效益指標(biāo)。城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小、居民健康素養(yǎng)水平不斷提高;

 。6)可持續(xù)影響指標(biāo);竟残l(wèi)生水平不斷提高;

 。7)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。群眾滿意96%;部門領(lǐng)導(dǎo)滿意度97%。

 。ㄈ┰u價結(jié)果

  本項目自評得分95分,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

  三、存在問題

  (一)項目管理方面的問題

  無

 。ǘ┵Y金使用方面的問題

  無

  (三)項目績效方面的問題

  績效管理的經(jīng)驗不足,項目的部分成果無法用指標(biāo)形式表示;在績效考評指標(biāo)的設(shè)計上,有待完善。

 。ㄋ模┢渌矫娴膯栴}

  無

  四、下一步改進(jìn)措施

  在今后的`工作中將繼續(xù)做好績效目標(biāo)自評。

  五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開,績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

  六、其他需要說明的問題

  本項目無中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

  項目支出績效自評報告 15

  一、專項概況

  (一)專項基本情況

  20xx年下達(dá)我鄉(xiāng)扶貧專項資金50萬元,用于村柴改電項目大棚建設(shè)。

  (二)專項績效目標(biāo)的效果

  鄉(xiāng)結(jié)合上級文件制訂了我鄉(xiāng)的專項資金管理規(guī)定,分級段實施,截至2020年5月該項目已經(jīng)完成,發(fā)展計劃和下達(dá)批復(fù)計劃達(dá)到預(yù)期效果。

  二、專項資金使用及管理情況

  (一)專項總投資及資金來源情況

  本單位的20xx年扶貧專項資金收入50萬元,全部為中央財政資金。

 。ǘ⿲m椯Y金安排落實及到位情況

  自上級下文后,村柴改電項目所有資金都已全部及時到位,且按村柴改電項目要求和進(jìn)度全部落實到位。

  (三)專項資金實際支出使用情況

  村柴改電項目專項總支出為49.99萬元,剩余資金39元,已繳回國庫。

 。ㄋ模⿲m椯Y金管理情況

  嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范,符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);項目的重大開支經(jīng)過評估認(rèn)證,符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整。

  三、專項組織實施情況

 。ㄒ唬⿲m椊M織情況分析

  從項目入庫到項目實施,從程序上全部按上級規(guī)定要求形成,工程驗收情況:項目驗收率達(dá)到100%。

 。ǘ⿲m椆芾砬闆r分析

  本單位具有相應(yīng)的項目資金管理辦法,且符合相關(guān)財務(wù)會計制度的`規(guī)定。項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備;項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時歸檔;項目實施的人員條件、場地設(shè)備,信息支撐等基本落實到位;具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求。

 。ㄈ⿲m椡瓿汕闆r分析

  鄉(xiāng)較好地完成了20xx年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目得到有序開展。目前已完成村柴改電項目,資金撥付達(dá)到100%。

  四、專項績效情況分析

 。ㄒ唬⿲m椏冃гu價定量分析

  1、根據(jù)專項績效評定指標(biāo)對各項目量化評價,自評指標(biāo)得分99分。

  2、按項目實際支出和項目申報績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析,所有項目實施均與批復(fù)下達(dá)相符。

 。ǘ⿲m椏冃гu價定性分析

  20xx年以來,鄉(xiāng)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標(biāo)調(diào)查,基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達(dá)98%。項目社會效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯,能達(dá)到了預(yù)期效果。

 。ㄈ┚C合績效評價

  村柴改電項目,經(jīng)費及時撥付到位,支出合理合規(guī),實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo),同時立項依據(jù)充分,目標(biāo)明確,為推進(jìn)脫貧發(fā)揮了重要作用。

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